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公司收到社保会计分录怎么做
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发嗲的月饼 发表的提问:
公司收到银行缴扣社保的回单,扣款金额是5439.41,假如单位承担了4153.29,个人缴纳1286.12。会计分录怎么做?借:管-社保4153.29贷:应付职工-社保4153.29后面会计分录怎么做?
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款
16楼
2022-12-09 06:36:55
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发嗲的月饼 发表的提问:
公司收到银行缴扣社保的回单,扣款金额是5439.41,假如单位承担了4153.29,个人缴纳1286.12。会计分录怎么做?借:管-社保4153.29贷:应付职工-社保4153.29后面会计分录怎么做?
您好!1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款
17楼
2022-12-09 07:35:55
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ *甜夏儿 *^O^* 发表的提问:
老师,公司员工收到社会保障工伤保险应该怎么做分录
您好,如果前期挂账现在可以冲销
18楼
2022-12-09 08:38:57
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*甜夏儿 *^O^*:回复小黎老师 前期没有挂账
2022-12-09 08:57:47
小黎老师:回复*甜夏儿 *^O^*是因为你们申报了工伤打过来的吗?可以对冲你们有工伤人员垫付的款项
2022-12-09 09:12:11
*甜夏儿 *^O^*:回复小黎老师 员工受伤了,然后,保险公司赔钱,然后,公司就将钱发给职工
2022-12-09 09:40:29
小黎老师:回复*甜夏儿 *^O^*收到挂:借:银行存款 贷:其他应付款 付给员工 借:其他应付款 贷:银行存款
2022-12-09 10:04:54
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发嗲的月饼 发表的提问:
公司收到银行缴扣社保的回单,扣款金额是5439.41,假如单位承担了4153.29,个人缴纳1286.12。会计分录怎么做?借:管-社保4153.29贷:应付职工-社保4153.29后面会计分录怎么做?
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款
19楼
2022-12-09 09:57:52
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发嗲的月饼:回复宋生老师 我没怎么看明白,老师,有那个其他应收应付的会计分录怎么做
2022-12-09 10:12:34
宋生老师:回复发嗲的月饼你好!你按这个就可以了。我不确定你说的是哪个
2022-12-09 10:24:30
发嗲的月饼:回复宋生老师 这个怎么有其他应收什么的
2022-12-09 10:40:35
宋生老师:回复发嗲的月饼你好!这样的是先公司给员工支付了员工应该承担的这部分,然后发工资的时候收回来,支付的时候就先计入其他应收。
2022-12-09 11:01:25
发嗲的月饼:回复宋生老师 那您做的分录是先缴扣后发工资吗?
2022-12-09 11:11:55
宋生老师:回复发嗲的月饼您好!我的这个是先从工资里面计提了,然后再上交
2022-12-09 11:41:33
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小怪兽 发表的提问:
收到社保的稳岗返还怎么做会计分录
你好 (1)、收到稳岗补助: 借:银行存款 贷:递延收益 (2)、稳岗补助用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等支出时: 借:管理费用/销售费用/制造费用/主营业务成本 贷:银行存款 同时: 借:递延收益 贷:营业外收入
20楼
2022-12-09 11:04:19
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 牛牛妞妞 发表的提问:
收到社保的稳岗补贴,会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:其他收益
21楼
2022-12-09 13:34:44
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 方瑞安 发表的提问:
计提工资,公司承担的社保费用,和公司其他应收-个人社保 会计分录怎么做?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
22楼
2022-12-09 13:47:43
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方瑞安:回复meizi老师 比如说行政a员工,工资4000,个人社保扣除200,公司帮忙出400,实发3800。计提工资借:管理费用:4000 贷:应付职工薪酬-工资:4000 计提社保 管理费用-社保:400 应付职工薪酬:400
2022-12-09 14:14:21
meizi老师:回复方瑞安你好 是的 公司承担的部分做计提
2022-12-09 14:39:27
方瑞安:回复meizi老师 社保都是当月计提当月扣对吗?
2022-12-09 15:03:23
meizi老师:回复方瑞安你好 是的 当月的社保 和工资 当月做计提 社保是当月扣或者次月扣 看你单位实际
2022-12-09 15:31:38
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 漂亮主妇 发表的提问:
计提和发放工资时,代扣的社保那部分怎么做会计分录?公司给员工教的社保怎么做会计分录,社保需要计提吗
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
23楼
2022-12-09 14:07:34
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漂亮主妇:回复玲老师 老师,计提的时候所附凭证是工资表,社保附的凭证,计提的时候是什么呀
2022-12-09 14:19:46
玲老师:回复漂亮主妇你好 可以用社保给的通知单或者企业自己做的明细表都可以
2022-12-09 14:34:04
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 追寻的水蜜桃 发表的提问:
公司收到别人挂靠社保现金200元,会计分录应该怎样写?下月帮别人买社保时会计分录怎么冲销?
你好,借:库存现金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
24楼
2022-12-09 14:25:13
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追寻的水蜜桃:回复小云老师 意思必须公账走一笔金额?私下再转回来?
2022-12-09 14:46:24
小云老师:回复追寻的水蜜桃你扣社保本来就是银行扣呀
2022-12-09 15:06:16
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ kj_EGbFxHnMjdcv 发表的提问:
当月社保缴费,收到保险退费,直接抵减社保,怎么做会计分录
您好,借:银行存款 贷:管理费用-社保
25楼
2022-12-09 14:53:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问:
收到社保减免款,应该怎么做会计分录呢
收到社保减免款,借 银行存款 贷 营业外收入
26楼
2022-12-11 14:28:52
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ luyuuu 发表的提问:
请问银行收到社保退款,会计分录怎么做?
是什么原因造成???之前多划款????
27楼
2022-12-11 14:55:12
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luyuuu:回复李老师 应该是吧!之前不是在我手上做的账,才到我手上,这个月才退回的!
2022-12-11 15:14:42
李老师:回复luyuuu那你要找下原因啊 看下上个月的
2022-12-11 15:25:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ kelly 发表的提问:
社保公司承担部分会计分录怎么做?
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—社保 借;应付职工薪酬—社保 , 贷;银行存款等科目
28楼
2022-12-11 15:05:04
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kelly:回复邹老师 为什么要通过应付职工薪酬这个科目?
2022-12-11 15:28:06
邹老师:回复kelly你好,因为计提的时候,社保就需要通过应付职工薪酬科目核算
2022-12-11 15:43:21
kelly:回复邹老师 社保公司承担部分也是通过“应付职工薪酬”这个科目来核算吗?
2022-12-11 16:12:45
邹老师:回复kelly你好,是的,是这样的
2022-12-11 16:25:25
kelly:回复邹老师 好的,谢谢你!
2022-12-11 16:49:05
邹老师:回复kelly不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-11 16:59:19
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 艳子 发表的提问:
请问员工工伤,公司没有走社保而是用的公司的钱,会计分录怎么做?如果走的社保,会计分录怎么做呢?
借:管理费用等--职工福利费 贷:银行存款等 走社保的话,一般是不涉及公司账务处理的。
29楼
2022-12-11 15:12:58
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艳子:回复张艳老师 那员工报销医疗费时怎么做分录呢?
2022-12-11 15:40:55
张艳老师:回复艳子借:管理费用等--职工福利费 贷:银行存款等
2022-12-11 15:52:20
张艳老师:回复艳子如果是走社保的话,和您公司就没有关系了,不做账的。
2022-12-11 16:21:40
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 专注的石头 发表的提问:
收到医保和社保的发票时,怎做会计分录
借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等 贷:应付职工薪酬——社会保险费(单位) 2、从工资中扣除职工个人负担的部分社保费: 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社会保险费(个人) 职工的工资、奖金、津贴和补贴,大部分的职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费,住房公积金、工会经费和职工教育经费一般都通过“应付职工薪酬”科目核算。
30楼
2022-12-11 15:26:59
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专注的石头:回复朴老师 银行扣款的社保和医保费,如何做会计分录
2022-12-11 15:40:00
朴老师:回复专注的石头应付职工薪酬——社会保险费贷银行
2022-12-11 16:09:19
专注的石头:回复朴老师 单位和个人的部分,都用哪个科目,老师,有没有一系列的会计分录,从交纳到取得发票的
2022-12-11 16:30:48
朴老师:回复专注的石头1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-12-11 16:59:26

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