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预付购买材料会计分录怎么做
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户4kazj3 发表的提问:
购买原材料预付款项尚未结清怎么做会计分录
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项) 贷:预付账款
1楼
2022-12-08 13:57:03
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小生不才 发表的提问:
预付购买材料款70000 怎么做分录
你好!借预付账款贷银行存款
2楼
2022-12-08 15:00:34
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 合适的外套 发表的提问:
购买材料,运费已经支付了,购买的材料费和税费还未支付,怎么做会计分录?
你好,借原材料,贷银行存款,应付账款。
3楼
2022-12-08 15:56:21
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 清脆的曲奇 发表的提问:
预付帐款多,购买材料后还余款,怎样做分录?
你好,预付款时:借:预付账款 贷:银行存款 收到材料时,借:原材料 应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:预付账款 如果当初预付的钱不够,就需要补付,补付时借:预付账款 贷:银行存款
4楼
2022-12-08 17:15:37
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ jossonli 发表的提问:
收到购买的材料材料已入库原预付款补付货款会计分录
你好!借原材料 贷预付账款 现金等
5楼
2022-12-08 18:38:00
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
收到购买的材料材料已入库原预付款补付货款会计分录
借:原材料贷:预付账款即可的
6楼
2022-12-08 19:54:56
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.59w
引用 @ 风趣的雪糕 发表的提问:
购买材料价款100000增值税16000原已预付50000材料已验收入库 怎么写会计分录
借原材料100000 应交税费-进项税16000 贷预付账款50000 银行存款66000
7楼
2022-12-08 21:06:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 爱米 发表的提问:
为下一年采购原材料预付150万 会计分录怎么做
你好,为下一年采购原材料预付150万  借:预付账款,贷:银行存款 
8楼
2022-12-08 22:01:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
收到购买的材料材料已入库原预付款补付货款会计分录
你好 借;原材料 贷;预付账款 借;预付账款 贷;银行存款
9楼
2022-12-08 23:26:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 春林 发表的提问:
购买材料时,会计分录怎么做?
你好 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
10楼
2022-12-09 00:39:20
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预付客户天一公司货款40000准备购买乙材料,做会计分录?
借预付账款40000 贷银行存款40000
11楼
2022-12-09 01:55:55
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 简单 发表的提问:
购买原材料,没开票,银行已付款,会计分录怎么做
借:原材料--暂估贷:银行存款
12楼
2022-12-09 03:14:53
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简单:回复袁老师 原材料从4月就没开过票,都用暂估吗
2022-12-09 03:30:42
袁老师:回复简单是的,没有票只能暂估
2022-12-09 03:41:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 溪溪溪 发表的提问:
一般纳税人购买材料付款,材料入库,收到发票,分别怎么做会计分录
借;在途物资 应交税费 贷;应付账款 借;原材料 贷;在途物资
13楼
2022-12-09 04:18:54
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溪溪溪:回复邹老师 收到发票后呢,还有怎么结转
2022-12-09 04:32:46
邹老师:回复溪溪溪付款借;预付账款 贷银行存款 收到发票 借;在途物资 应交税费 贷;预付账款 入库 借;原材料 贷;在途物资
2022-12-09 04:56:08
溪溪溪:回复邹老师 @邹老师:老师,一般纳税人,我们上个交了8250的增值税,银行提给我的是8500。这个应该怎么做分录,多余的部分应该怎么做分录
2022-12-09 05:19:45
邹老师:回复溪溪溪借;应交税费——未交增值税 贷;银行存款 8500
2022-12-09 05:33:24
李月老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 沈占竹 发表的提问:
你好,老师购买材料收到专用发票,预付款10000元,会计分录应该怎么做, 那么再次支付余款的3000元的会计分录,要怎么做,谢谢
你好 预付款10000元 借预付账款 贷银行存款 再次支付余款的3000元是在当月同时支付的吗
14楼
2022-12-09 05:11:13
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沈占竹:回复李月老师 当月没有支付 ,在下月支付的
2022-12-09 05:36:15
李月老师:回复沈占竹当月预付款就收到发票?
2022-12-09 05:59:33
沈占竹:回复李月老师 对的,预付时就收到发票的
2022-12-09 06:11:40
李月老师:回复沈占竹你好 发票入账 借原材料13000 贷银行存款3千 预付账款1万
2022-12-09 06:33:32
沈占竹:回复李月老师 好的谢谢老师
2022-12-09 06:49:21
李月老师:回复沈占竹你好 同学 如果已经解决你的问题 麻烦请同学给个五星评价 谢谢
2022-12-09 07:02:07
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小小鸭水中游 发表的提问:
外购材料5万元,(上个月己预付4万)会计分录怎么做
您好,借;原材料,5万元减去税金,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),发票上的增值税款金额,贷;预付账款,4万元,现金或者银行存款等科目,1万元
15楼
2022-12-09 06:19:48
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