咨询
销售退回时的会计分录怎么写
分享
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,预缴的税金,交错了,退回来了,会计分录怎么写
你好,冲之前预缴税金分录即可,红字或反方向
136楼
2023-01-28 11:25:45
全部回复
张文华:回复佟老师 正常预缴纳的时候会计分录怎么写
2023-01-28 11:51:28
佟老师:回复张文华借应交税费-应交增值税(预缴) 贷银行存款
2023-01-28 12:13:04
张文华:回复佟老师 预缴增值税和应交增值税怎么抵消
2023-01-28 12:38:34
佟老师:回复张文华你好,都会转入未交增值税来做最后抵扣
2023-01-28 13:06:50
张文华:回复佟老师 会计分录怎么做
2023-01-28 13:18:40
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 学堂用户_ph118429 发表的提问:
你好,做内账退回给别人的电费会计分录应怎么写?
您好 请问收到的时候怎么写的分录
137楼
2023-01-28 11:35:12
全部回复
学堂用户_ph118429:回复bamboo老师 借:预提费用 贷:其他应收款
2023-01-28 11:51:33
bamboo老师:回复学堂用户_ph118429那您做相同的红字分录冲销就好了
2023-01-28 12:05:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 发表的提问:
结转出口销售的会计分录怎么写
你好,是出口转内销?
138楼
2023-01-28 11:48:57
全部回复
百:回复邹老师 是的 老师
2023-01-28 12:27:29
邹老师:回复借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-01-28 12:49:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 2086324840 发表的提问:
销售出去的商品退回,分录怎么做
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
139楼
2023-01-28 11:59:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 计划加 发表的提问:
开出支票,退回出租包装物的压力,会计分录怎么写呀
你好,是退回押金的意思吗?
140楼
2023-01-29 10:50:45
全部回复
计划加:回复邹老师
2023-01-29 11:15:25
邹老师:回复计划加你好,借;其他应付款 贷;银行存款
2023-01-29 11:26:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 左岸 发表的提问:
股东的投资款以库存商品退回股东 怎么写会计分录
借;实收资本 贷;主营业务收入 应交税费 你好,可以这样做分录
141楼
2023-01-29 11:16:42
全部回复
左岸:回复邹老师 老师 我是库存商品减少啦
2023-01-29 11:36:41
邹老师:回复左岸借;实收资本 贷;主营业务收入 应交税费 借;主营业务成本 贷;库存商品
2023-01-29 11:54:50
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
出口销售 不退税 会计分录怎么做?
同学你好 是出口免税的吗
142楼
2023-01-29 11:21:46
全部回复
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 娇气的电话 发表的提问:
融资性售后租回会计怎么处理?分录怎么写?
售后租回交易属于融资租赁的具体账务处理如下:   出售资产时,按其账面净值借记“固定资产清理”科目,按其已计提折旧借记“累计折旧”科目,按其原价贷记“固定资产”科目。对已收到出售资产的价款,借记“银行存款”科目,并转销固定资产清理贷记“固定资产清理”科目,按借贷双方之间的差额,借记或贷记“递延收益——未实现售后租回损益”科目。   各期根据该项租赁资产的折旧进度,分期摊销未实现售后租回收益时,借记“递延收益——未实现售后租回损益”科目,贷记“制造费用”或“管理费用”、“营业费用”科目。若是分期摊销未实现售后租回损失,则借记“制造费用”或“管理费用”、“营业费用”科目,贷记“递延收益——未实现售后租回损益”科目。
143楼
2023-01-29 11:44:49
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ LFF 发表的提问:
发生销售退回,分录要怎么写,之前的进项税额已经认证抵扣了
你是购买方的吗?借应付账款贷库存商品,应交税费-应交增值税-进项转出
144楼
2023-01-29 11:57:00
全部回复
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 九月玫瑰 发表的提问:
一般人销售退回怎么做分录
借 主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 贷 应收账款等 同时 借 库存商品 贷 主营业务成本
145楼
2023-01-30 11:19:39
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问:
销售商品退回分录怎么做呢?
借:应收账款——XX公司 负数 贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 负数 同时结转成本 借:主营业务成本 负数 贷:库存商品 负数
146楼
2023-01-30 11:41:45
全部回复
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 魁梧的麦片 发表的提问:
销售折让会计分录怎么写啊
你好 你是销售方还是购买方? 这样好判断科目
147楼
2023-01-30 11:56:58
全部回复
魁梧的麦片:回复易 老师 销售方老师
2023-01-30 12:21:40
易 老师:回复魁梧的麦片这个销售折让是开红字发票,你是销售方话,借应收 负数 贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,购买方做借库存商品 负数,贷应付账款 负数
2023-01-30 12:32:28
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 为了当总监 发表的提问:
瓷砖的退税率为13%,此批瓷砖出口销售,销售价3580美元,已收款,我司具有完备的出口退税文件,可以按规定申请退税。请计算此批瓷砖的退税额,并写出销售确认收入、结转成本、结转退税的会计分录。(记账本位币:人民币,汇率:1:6.7,提示:不能退税部分计入成本) 请问会计分录怎么写?第三问怎么填
只需要第三问答案?见附图
148楼
2023-01-31 10:57:12
全部回复
三宝老师:回复为了当总监答案详细请见图片
2023-01-31 11:55:54
为了当总监:回复三宝老师 老师,我是这样做的,你看可以吗?
2023-01-31 12:12:46
三宝老师:回复为了当总监出口免税,不用计提销项税金。其他没问题
2023-01-31 12:32:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 无语 发表的提问:
老师,现在有一笔销售收回的货款退回,实际是500.2,退回货款的时候退了500 5现金,这样的分录怎么处理啊?多退的0.3计入什么科目
你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 营业外支出 0.3贷;银行存款 500.5 借;库存商品 贷;主营业务成本
149楼
2023-01-31 11:18:30
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 淡然 发表的提问:
收到社保局退回上月单位部分保费,会计分录怎么写
直接冲减公司的社保费用,如管理费用——社保费。
150楼
2023-01-31 11:24:18
全部回复
淡然:回复江老师 能说下具体会计分录?
2023-01-31 11:38:23
江老师:回复淡然一、如果是手工做账务处理,或者是考试的分录是: 借:银行存款 贷:管理费用——社保费 二、如果是软件的账务处理: 借:银行存款 正数 借:管理费用——社保费 负数
2023-01-31 12:00:43
淡然:回复江老师
2023-01-31 12:12:42
江老师:回复淡然就是上述的账务处理。
2023-01-31 12:26:10
淡然:回复江老师 请问,你看计提时,借管理费用贷应付职工薪酬,支付时借应付职工薪酬,贷银行存款,收到退回的直接冲减了费用,那么应付职工薪酬的余额是不是依然没变,是否不用呢?
2023-01-31 12:50:48
江老师:回复淡然一、可以用应付职工薪酬——社保费,这个科目过渡一下。 因为计提时 借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 按公司承担的社保费计提 二、缴纳社保时 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保费 贷:银行存款
2023-01-31 13:06:29
淡然:回复江老师 那具体分录如何写?
2023-01-31 13:17:13
江老师:回复淡然借:银行存款 贷:应付职工薪酬——社保费 同时 借:应付职工薪酬——社保费 正数 借:管理费用——社保费 负数
2023-01-31 13:35:47

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×