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收到公司支付前货款会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 信仰。 发表的提问:
提前收到一笔销售货款,没有发票,会计分录?
你好!你先借银行存款 贷预收账款
256楼
2023-03-08 10:18:57
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信仰。:回复宋生老师 开出发票的时候呢?
2023-03-08 10:40:05
宋生老师:回复信仰。你好!借预收账款 贷主营业务收入 应交税费
2023-03-08 11:02:47
信仰。:回复宋生老师 可不可以写成应收账款负数
2023-03-08 11:16:17
宋生老师:回复信仰。你好!也可以的了,可以这样
2023-03-08 11:29:14
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 学堂用户ps7h5f 发表的提问:
甲公司开出现金支票预付订货款20000元的会计分录怎么写
您好 借:预付账款 20000 贷:银行存款 20000
257楼
2023-03-08 10:27:21
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 张老师 发表的提问:
公司里收到客户给我们的货款1w(其中多打了1千块要退回),然后这边去厂家订货,支付货款6千,这个要怎么做会计分录啊
收货款1万 借:银行 贷:预收 支付货款 借:预付账款 贷:银行存款
258楼
2023-03-08 10:47:59
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张老师:回复佟老师 老师,那我1000还给客户的呢?
2023-03-08 11:12:16
佟老师:回复张老师你的收入等于是9000对吗
2023-03-08 11:37:23
张老师:回复佟老师 对,等于只要给我9000的
2023-03-08 11:51:10
佟老师:回复张老师借:预收账款10000 贷:收入 销项税额(你做个价税分离就可以了) 银行存款1000
2023-03-08 12:02:24
张老师:回复佟老师 老师,就按刚才那个帐,我应该怎么结转呢?就比如我上个月只有这一笔往来,我要怎么填制报表啊?
2023-03-08 12:14:20
佟老师:回复张老师报表,你们是手动填会计报表吗
2023-03-08 12:35:51
张老师:回复佟老师 是下载一个表格,丁字账填好就会自动生成吗?
2023-03-08 12:47:14
张老师:回复佟老师 那做账怎么结转呢?
2023-03-08 12:59:34
佟老师:回复张老师这个还真不清楚,一般现在都是用软件做,你可以网上找个免费的财务软件
2023-03-08 13:25:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 顺心的冬日 发表的提问:
收到之前委托甲公司加工的包装专用木箱,支付加工费和增值税税款。会计分录应该怎么写
你好,借;委托加工物资,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款
259楼
2023-03-09 09:58:22
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 欢喜的灯泡 发表的提问:
收到之前委托甲公司加工的包装专用木箱,支付加工费和增值税税款。会计分录应该怎么写
您好 请问发出加工材料的时候分录怎么写的
260楼
2023-03-09 10:27:08
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 优秀的香水 发表的提问:
我们公司在以前没有做账时欠别人的货款,货我们已经卖掉了,但是没记账,现在已支付货款请问会计分录怎么做
你好 那你要补做货物 做销售 体现收入和增值税 同时结转成本。 借应付账款贷银行存款
261楼
2023-03-09 10:41:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 小小明 发表的提问:
目前是小规模,想进一批货,专票目前还不能抵扣,就想升为一般纳税人之后再让对方开专票,(1)现在付款会计分录为:借:预付账款 贷:银行存款。 (2)收到货物的时候的会计分录怎么写??(3)收到增值税专用发票的会计分录怎么写??
你好 收到货物 ,发票一起做账务处理 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
262楼
2023-03-09 10:47:59
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小小明:回复邹老师 发票和货物不是一起到的,货物先到,后期再开发票
2023-03-09 11:09:50
邹老师:回复小小明收到货物 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2023-03-09 11:38:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 玩命的大象 发表的提问:
售给北方公司B产品400件,货款80 000元尚未收到,以转账支票支付代垫运杂费4 000元。 这个会计分录要怎么做呢 要做几个 分付 收 转
你好 借;应收账款 , 贷;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借;销售费用,贷;银行存款 做两个分录,第一个是转账凭证,第二个是付款凭证
263楼
2023-03-10 11:55:12
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玩命的大象:回复邹老师 期末财产清查盘盈设备一台价值18 600元,估计七成新,报主管部门批准后转账。
2023-03-10 12:16:36
玩命的大象:回复邹老师 这题又要怎么写呢
2023-03-10 12:36:34
邹老师:回复玩命的大象你好 借;固定资产18 600*70%,贷;以前年度损益调整 18 600*70%
2023-03-10 13:03:40
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 会计 发表的提问:
企业支付预付款的会计分录是,借预付账款,贷银行存款,收到货物时候支付全款,是借原材料,贷预付账款和银行存款吗?
你好是的,是你这样处理
264楼
2023-03-10 12:04:44
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蒋老师:回复会计理论上是这样处理的,但是建议付全款的时候银行存款再走预付账款过一遍,方便以后和公司查往来账
2023-03-10 12:32:32
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 梁叁小姐 发表的提问:
小规模公司,基本户转款到供应商私人账户支付货款,没有发票收回,金额有一点大,会计分录该怎么做?
无法进行账务处理。税务就是以发票控税的,不要发票就是帮助对方逃税,税务不认可你的采购成本,这个逃的税就转嫁到你们公司承担
265楼
2023-03-10 12:31:03
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梁叁小姐:回复李爱文老师 老师你好,换个说法,因为对方是个体户,没有基本账户,在账务上我可以这样子操作吗?把这笔金额当做是员工的借支购买库存商品,借:其他应收款—XXX 贷:银行存款 借:库存商品 贷:其他应收款-XXX
2023-03-10 12:52:43
李爱文老师:回复梁叁小姐上述说法可行,就是借支购买库存商品,建议开公账户
2023-03-10 13:17:10
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 会计 发表的提问:
一个分公司收到一笔货款订金,150000,款项直接进入了总公司,走公账,怎么做会计分录
借其他应收款――内部往来总公司 贷预收帐款
266楼
2023-03-10 12:57:00
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会计学堂陈老师
职称:中级会计
5.00
解题: 0.09w
引用 @ 印度阿三 发表的提问:
一般纳税人A公司销售货物给B公司,垫付B公司运费,B公司开了一张支票支付部分货款,剩余款项暂欠,老师会计分录怎么做
A公司垫付的运费 也需要计入应收账款,借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 B公司付了多少钱 就冲多少应收账款,借 银行存款 贷 应收账款,应收账款余额就是对方暂欠的货款
267楼
2023-03-12 11:26:45
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印度阿三:回复会计学堂陈老师 老师,同样的问题,A公司自己支付B公司的运费呢,分录怎么做呀
2023-03-12 11:49:29
会计学堂陈老师:回复印度阿三自己承担运费吗? 那就计入销售费用-物流运费。借销售费用-物流运费 贷银行存款/库存现金
2023-03-12 12:12:03
印度阿三:回复会计学堂陈老师 好老师谢谢
2023-03-12 12:28:40
会计学堂陈老师:回复印度阿三不客气,应该的。
2023-03-12 12:45:26
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 838930474 发表的提问:
你好,公司付50%厂里货款,等货到再付剩下的50%,怎样做会计分录?谢谢
您好 借:预付账款 贷:银行存款
268楼
2023-03-12 11:41:23
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838930474:回复bamboo老师 能做应付账款吗?需做库存商品吗?
2023-03-12 12:04:08
bamboo老师:回复838930474请问库存商品收到了么
2023-03-12 12:22:50
838930474:回复bamboo老师 收货打余款
2023-03-12 12:49:39
bamboo老师:回复838930474没有收到库存商品 不需要做库存商品分录 如果单位不用预付账款科目的话 可以把预付的计入应付账款科目
2023-03-12 13:02:21
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 明珠 发表的提问:
老师,请问收到云信支付的货款,要怎么进行处理呢
你好 这个是客户支付的 :借 银行存款贷应收账款-某客户 。原来你要挂应收账款客户的  做收入处理   
269楼
2023-03-12 12:08:53
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 最熟悉的陌生人 发表的提问:
我们公司在以前没有做账时欠别人的货款,货我们已经卖掉了,但是没记账,现在已支付货款请问会计分录怎么做
您好,分录如下: 1、先把外欠转换成老板的应收款 借:其他应收款-老板个人 贷:应付账款-外欠 2、归还外欠款 借:应付账款-外欠 贷:现金或者银行存款
270楼
2023-03-12 12:20:46
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