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会计付款明细科目借应付账款
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
应付账款应按照采购商品设置明细科目
应付账款应按照采购商品设置明细科目
76楼
2022-12-27 12:35:16
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晓海老师:回复爱笑的流沙应付账款应该按照供应单位设置明细科目
2022-12-27 12:55:59
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 肖肖 发表的提问:
老师,应付账款下设的明细科目,可以设置数量金额吗?如果设置了该怎么办?
应付账款二级科目需要对应到公司或个人,应付账款明细账应按照按供应单位分别设置。设置了就取消或者删除
77楼
2022-12-27 13:02:07
全部回复
肖肖:回复朴老师 这个科目已经设置了有五六年了,期间一直都有用到,那这个要怎么样删除或者取消?把这个错误改正过来呢
2022-12-27 13:32:32
朴老师:回复肖肖可以先不用,建新账套的时候取消这个
2022-12-27 13:48:39
肖肖:回复朴老师 我如果从今年的一月份重新设置一个应付账款的暂估入账明细科目,把原来的余额结转到现在的这个科目上,原来的那些数量金额的那种科目就不用了,这样处理可以吗?
2022-12-27 14:15:09
朴老师:回复肖肖可以的,这样也可以的
2022-12-27 14:30:04
肖肖:回复朴老师 好的,谢谢老师
2022-12-27 14:45:50
朴老师:回复肖肖满意请给五星好评,谢谢
2022-12-27 15:03:53
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 飞儿 发表的提问:
我公司年末“应付账款”总账科目的贷方余额为483万元,(明细账其中“应付账款”明细账的贷方余额为583万元,明细账的借方余额为100万元),那么年末资产负债表中“应付账款”项目的金额用调报表吗?
贷方余额=583万元-100万元=483万元是对的呀不用调账
78楼
2022-12-27 13:14:59
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飞儿:回复田老师 年末应付账款明细借方100万余额不用调到预付账款吗
2022-12-27 13:47:04
飞儿:回复田老师 年末报表不用调到预付账款吗?
2022-12-27 14:02:32
田老师:回复飞儿不用的
2022-12-27 14:26:10
飞儿:回复田老师 编制年末资产负债表时,如果预收账款科目明细账有借方余额的应在应收账款项下反映;预付账款明细科目明细账有贷方余额的应在应付账款项目反映 应收账款明细账有贷方余额的应在预收账款项目下反映,应付账款明细账下有借方余额的应在预付账款项目下反映. 明细账不变,编报表时调整
2022-12-27 14:48:58
飞儿:回复田老师 我想确认一下
2022-12-27 15:04:14
田老师:回复飞儿上面指的是科目余额,而你的是发生额在借方,不是一回事
2022-12-27 15:28:58
飞儿:回复田老师 我的也是应付明细账年末余额啊
2022-12-27 15:51:32
田老师:回复飞儿你的是:应付账款”总账科目的贷方余额为483万元,(明细账其中“应付账款”明细账的贷方累计为583万元,明细账的借方累计余额为100万元)
2022-12-27 16:17:39
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 舒适的早晨 发表的提问:
银行贷款提供的科目明细表是哪些科目的,只要应收应付明细账吗?
一般是应收应付及其他应收应付、固定资产明细。
79楼
2022-12-28 12:32:05
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黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 爱是愚人的国度 发表的提问:
老师,这个是我们的应付账款明细账6月份的,预收也是这个科目。到6月底我们实际是预收对方5700的货款,没有开票,预付930的货款,发票没有开,这个需要怎么调整才可以调到我也要的这个结果
你好,既然是属于预收和预付,那么不需要去调整。正常交易完成后就会冲抵完。
80楼
2022-12-28 12:59:13
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爱是愚人的国度:回复黎老师 我的意思,我们实际预付对方930货款,实际应收是5700这个明细账的余额好像不对。我怎么调整成对的
2022-12-28 13:48:37
黎老师:回复爱是愚人的国度你好,你们双方都向对方购买货物?还是只是单方面的购买货物。
2022-12-28 14:09:33
爱是愚人的国度:回复黎老师 我们买他的,他也买我们的
2022-12-28 14:28:39
爱是愚人的国度:回复黎老师 我们买他的实际情况是930付了款,没有收到票,他们买我们是5700收了款,没有开票
2022-12-28 14:39:40
黎老师:回复爱是愚人的国度你好,那么你的账上同时要显示5700和930这两个数据。我就看你的账上就显示5700.没有看到930,如果930元你分开出来记账,那么分开出来记账的金额合计数是930就可以了。
2022-12-28 14:59:38
爱是愚人的国度:回复黎老师 930是分开付的。
2022-12-28 15:18:11
爱是愚人的国度:回复黎老师 930=150+70+450+140+120是分这几笔付的
2022-12-28 15:38:02
黎老师:回复爱是愚人的国度你好,那你合计一下金额是否正确,如果这个公司就剩下两笔业务930和5770还没有结清,科目余额显示4840元(5770-930),如果不是这个数,只能说明你之前的账还有没结清的。
2022-12-28 15:51:59
爱是愚人的国度:回复黎老师 老师,我核实清楚了,这个是因为别人多开票导致的,我这边开收据还是退款单去把这个账调整平的和我内账一致?
2022-12-28 16:05:20
爱是愚人的国度:回复黎老师 这种共用一个科目的账我看不懂,有什么办法可以看懂么?刚刚问的这个科目的期末贷方余额5370是什么意思
2022-12-28 16:17:57
黎老师:回复爱是愚人的国度你好,多开发票导致就用收据调。共用科目看摘要就可以了(分开出来理解,收是收,付是付,不混在一起去看就可以了)。这个5370(5700-330)这么理解,上次欠对方330元没有付,现在又收对方5700元。
2022-12-28 16:33:51
爱是愚人的国度:回复黎老师 那我调整的金额多少,开收据么,才可以调整成预付930,未收票,应开票5700
2022-12-28 16:53:20
黎老师:回复爱是愚人的国度你好,账面显示5370,如果按你说的那样账面应该是4770元。开退款单,金额:600元(5370-4770)。
2022-12-28 17:22:27
爱是愚人的国度:回复黎老师 4770怎么来的呢,看不懂,麻烦再帮我解答下谢谢
2022-12-28 17:43:17
黎老师:回复爱是愚人的国度你好,如果你还剩下930元和5700元这两笔业务,那么应付明细会计科目余额是4770元(5700-930).
2022-12-28 18:08:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 香蕉你个布拿拿 发表的提问:
刚才那个问题,应付账款-暂估入库下设明细科目吗
你好,暂估就是明细
81楼
2022-12-28 13:11:59
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 舒适的早晨 发表的提问:
银行贷款提供的科目明细表是哪些科目的,只要应收应付明细账吗?
一般是应收应付,其他应收应付、固定资产明细。
82楼
2022-12-29 12:08:12
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Helen老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 背后的毛豆 发表的提问:
老师,近几年资产负债表编制有改动,应收账款,应付账款,预付账款类的会计科目,是根据其有关明细科目的余额计算填列,还是根据总账科目填列?
同学好 根据明细账登记总账,根据总账编制报表,不过现在都是财务软件处理,只需录入凭证,明细账和总账都是自动生产的
83楼
2022-12-29 12:36:05
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逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ Aban 发表的提问:
请问应付账款的明细科目的期末余额累加为什么跟总账的期末余额不一样?我到底错在哪里了?
“应付账款”项目应根据“应付账款”和“预付账款”科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列;如“应付账款”科目所属明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表“预付款项”项目内填列。
84楼
2022-12-29 13:05:36
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Aban:回复逸仙老师 下面是总帐里余额,借方,代方都是对应的上,就是期未余额对不上。反复核对也没有漏,
2022-12-29 13:56:00
逸仙老师:回复Aban那就期初金额也不对吧,同学
2022-12-29 14:14:50
逸仙老师:回复Aban还有看看其他科目有没有这种现象
2022-12-29 14:38:50
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 简单 发表的提问:
同一个供应商,可以同时设立预付账款和应付账款两个明细科目吗,还是只能把同一个公司的交易全部放在应付账款或预付账款里面核算?
放一个科目吧
85楼
2022-12-29 13:11:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
从账上哪里可以看到对方未付款一直挂在账上是总账上应付账款还是明细账上应付账款
您好!明细账有,总账就有。总账是根据明细账来的
86楼
2023-01-03 12:13:22
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 雪雪 发表的提问:
请教一下老师,我方账户上挂着的预付账款的借方余额是什么含义,期初新建账套将应付账款下的明细科目调整成预付账款下的明细科目,这样操作合理吗?感觉不太懂呢
你好 预付给客户的货款; 同一个客户或者个人下面的明细 可以调整
87楼
2023-01-03 12:25:12
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雪雪:回复meizi老师 意思是我们公司先支付给对方的钱,但是要向对方索取服务或者货物,是吗?
2023-01-03 12:50:32
meizi老师:回复雪雪你好 嗯 是的 一般是提前支付 到时要收货 收到发票 冲这个预付账款的
2023-01-03 13:13:18
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ( 。ớ ₃ờ)ھ 发表的提问:
老师我现在遇到一个问题做贷款表时候需要填写往来科目明细和金额 现在情况是我报表是重分类做的 预付账款本来是1299金额 应付账款0那么我报表在系统点击重分类后出来预付账款1779应付账款是480 我贷款资产表也是按重分类科目金额填写的 这样的话我这两个预付个应付往来明细怎么填写 在余额表里面是不存在应付账款480的就是我重分类了后应付账款报表有480
你好,同学。 你现在是什么问题,这几个科目 本就是根据明细科目 填写要重分类处理的
88楼
2023-01-03 12:32:53
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( 。ớ ₃ờ)ھ:回复陈诗晗老师 老师我现在是在快账中科目往来4个都用到了这个是之前财务做的然后有余额负数 那么我就为了资产表好看因为要做贷款 我就在快账中点击重分类科目设置后原有的科目预付账款下是1299金额 那么重分类后是1779金额 同时在应付款下出现480金额了 也就是我不知道要来科目明细怎么登记
2023-01-03 13:22:11
( 。ớ ₃ờ)ھ:回复陈诗晗老师 两个表第一张是重分类后的金额
2023-01-03 13:38:30
( 。ớ ₃ờ)ھ:回复陈诗晗老师 我贷款报表就是根据重分类表做的 现在贷款表需要填写往来明细
2023-01-03 13:50:44
( 。ớ ₃ờ)ھ:回复陈诗晗老师 看到这个明细里面有两笔航天信息费用都是480元根据重分类就要填写两笔480元这样两个科目才能余额和资产表里面对的上
2023-01-03 14:05:32
陈诗晗老师:回复( 。ớ ₃ờ)ھ你是什么问题 你直接把你明细余额导出来 应收=应收的借方明细余额%2B预收借方明细余额-坏账 预收=预收贷方%2B应收贷方明细
2023-01-03 14:21:06
( 。ớ ₃ờ)ھ:回复陈诗晗老师 我知道公式 问题是要填写科目下明细内容
2023-01-03 14:38:49
陈诗晗老师:回复( 。ớ ₃ờ)ھ什么内容,你是指哪张表要填写内容
2023-01-03 15:07:15
( 。ớ ₃ờ)ھ:回复陈诗晗老师 搞定了 谢谢
2023-01-03 15:35:38
陈诗晗老师:回复( 。ớ ₃ờ)ھ好的,也没帮到你。祝你工作愉快。
2023-01-03 15:58:37
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 娟娟 发表的提问:
核对明细账,发现以前年度的 往来款借款,被做为应收应付款科目了,怎么调账 同一个单位名下挂三个科目:应收账款贷方90000万,应付账款借方30000,其他应收账款借方30000,怎么调账
实际是啥,科目吗, 那就对冲,借应收账款 30000, 贷应付账款30000 借应收账款 30000 贷其他应收款 30000
89楼
2023-01-03 12:59:59
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娟娟:回复maize老师 实际没有业务,就是单纯的资金借转
2023-01-03 13:12:48
maize老师:回复娟娟那对冲留下一个就可以
2023-01-03 13:33:30
娟娟:回复maize老师 分录怎么写?这是19年的。
2023-01-03 14:01:53
maize老师:回复娟娟借应收账款 30000, 贷应付账款30000 借应收账款 30000 贷其他应收款 30000
2023-01-03 14:22:00
娟娟:回复maize老师 还有一笔贷方应收90000呢
2023-01-03 14:34:21
maize老师:回复娟娟不做,后面再有就再冲掉这个,
2023-01-03 14:49:42
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.59w
引用 @ 酥烤 发表的提问:
预付 应付 这两个科目是不是需要辅助核算?看前面的会计是直接在这两个大科目下加明细科目……应付账款-上海XX公司……
你好,他的做法是对的,二级明细科目
90楼
2023-01-04 11:54:58
全部回复
酥烤:回复暖暖老师 那我怎么看这家公司已付了多少 ?通过明细账?还是总账?
2023-01-04 12:13:44
暖暖老师:回复酥烤你好,看总账的,总账可以看到
2023-01-04 12:42:47

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