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企业支付工资会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ Yuni 发表的提问:
企业微信支付宝收入会计分录如何做
你好,借;其他货币资金——**,支付宝,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
196楼
2023-02-20 11:11:09
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Yuni:回复邹老师 公司台头的**支付宝账户必须要提现到公司银行账户吗?
2023-02-20 11:27:13
邹老师:回复Yuni你好,没有规定必须提现到公司账户,也可以在支付宝或**放着的
2023-02-20 11:46:51
Yuni:回复邹老师 目前**收入是有一笔就转一笔到公司基本户,这个要怎么做分录。几分钱的收入税金不好提啊
2023-02-20 12:15:24
邹老师:回复Yuni你好,实现收入 借;其他货币资金——**,支付宝,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 转一笔到公司基本户,借;银行存款,贷;其他货币资金——**
2023-02-20 12:44:06
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
现金预支员工工资1000元 会计分录怎么做
你好!是把这个钱给员工了吗
197楼
2023-02-20 11:35:59
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青:回复宋生老师 是的
2023-02-20 11:53:33
宋生老师:回复你好!借其他应收款 贷现金。
2023-02-20 12:06:00
青:回复宋生老师 好的 谢谢
2023-02-20 12:28:39
宋生老师:回复你好!不客气的。
2023-02-20 12:43:04
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 夏悠然 发表的提问:
人员工资会计分录怎能做?包括工资,社保、个税,以银行存款支付
借:应付职工薪酬——工资   贷:其他应付款(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款
198楼
2023-02-21 11:03:42
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夏悠然:回复冰儿老师 结转呢?
2023-02-21 11:23:23
冰儿老师:回复夏悠然借管理费用,贷应付薪酬
2023-02-21 11:48:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @  旺旺 发表的提问:
建安企业申报工资,收到完税凭证证明怎么做会计分录?由此产生的滞纳金怎么做会计分录?
你好 申报工资,收到完税凭证证明,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款 由此产生的滞纳金,借;营业外支出,贷;银行存款
199楼
2023-02-21 11:18:19
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 旺旺:回复邹老师 需要计提吗?
2023-02-21 11:38:08
邹老师:回复 旺旺你好,月末需要根据工资表做计提个人所得税分录的
2023-02-21 12:02:08
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 赵小鱼 发表的提问:
计提企业所得税和支付企业所得税的分录怎么做?
借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税   交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
200楼
2023-02-21 11:23:25
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 勤劳的苗条 发表的提问:
新办企业,股东投入了50万作为实收资本,然后用于企业购买固定资产,付人员工资,企业水电费。付人员工资,水电费,会计分录怎么做呢?
您好!收到钱借银行存款 贷实收资本 支付的时候借管理费用-水电费等 贷银行存款。
201楼
2023-02-21 11:33:00
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勤劳的苗条:回复宋生老师 好的好的,谢谢老师
2023-02-21 11:54:19
宋生老师:回复勤劳的苗条您好!不客气。
2023-02-21 12:14:26
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小瘦猴???? 发表的提问:
小企业会计制度 研发支出费用化和资本化都分别怎么做分录,
你好  比如  借:研发支出-费用化支出 贷:银行存款 、原材料 、应付职工薪酬等科目 软件企业的成本:直接材料、直接人工、制造费等 借;研发支出--资本化支出 贷:银行存款 、原材料 、应付职工薪酬等科目 期末 借:管理费用 贷:研发支出-费用化支出 借:无形资产 贷:研发支出--资本化支出
202楼
2023-02-22 10:02:49
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小瘦猴????:回复meizi老师 小企业会计制度有研发支出科目吗
2023-02-22 10:40:14
meizi老师:回复小瘦猴????你好     这个小制度里面没有直接这个科目 ; 你们小企业会计准则有这个科目   
2023-02-22 11:09:11
小瘦猴????:回复meizi老师 那我实际做账时候用什么科目啊
2023-02-22 11:26:51
meizi老师:回复小瘦猴???? 你好 你做账的话  你研发后成功直接计入无形资产去 ;     不符合资本化的费用计入管理费用去  
2023-02-22 11:54:42
小瘦猴????:回复meizi老师 没成功的时候呢
2023-02-22 12:13:43
小瘦猴????:回复meizi老师 没形成无形资产的资本化支出怎么做
2023-02-22 12:34:07
meizi老师:回复小瘦猴???? 你好没有成功直接做 管理费用-研发费  
2023-02-22 12:49:48
小瘦猴????:回复meizi老师 我是不是可以新建一个研发支出科目啊
2023-02-22 13:11:17
meizi老师:回复小瘦猴????你好 你可以建立 。但是也是做二级科目去  
2023-02-22 13:39:14
小瘦猴????:回复meizi老师 不能建研发支出一级科目吗?
2023-02-22 13:55:55
meizi老师:回复小瘦猴????你好 你小企业会计制度没这个  
2023-02-22 14:10:40
小瘦猴????:回复meizi老师 那我金蝶软件可以新建这个是不是就可以用啊
2023-02-22 14:27:40
meizi老师:回复小瘦猴????你好如果你系统可以 建立 就可以用 ;  但是你记得电子税务局  会计制度备案信息 一定要与 你财务软件的信息备注制度一样  
2023-02-22 14:54:28
小瘦猴????:回复meizi老师 费用化什么时候确定啊,什么时候转到管理费用
2023-02-22 15:06:14
meizi老师:回复小瘦猴???? 你好  月末转管理费用去 。 把费用化支初转管理费用去  
2023-02-22 15:19:05
小瘦猴????:回复meizi老师 每月都有费用 ,就是每个月末都转一下事吗
2023-02-22 15:48:28
meizi老师:回复小瘦猴????嗯是的。    月末 处理费用化到管理费用去 
2023-02-22 16:07:23
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 好好学习天天向上8 发表的提问:
你好,应付工资到年底算一次,每个月先支付5千。会计怎样分录?
你好 借管理费用-工资 等贷应付职工薪酬 先发放 借应付职工薪酬 5000贷银行存款5000 剩下的没发计入应付职工薪酬贷方挂着
203楼
2023-02-22 10:20:53
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好好学习天天向上8:回复meizi老师 你好,在其他应收款中获得的利润该怎样会计分录呀。
2023-02-22 10:48:46
meizi老师:回复好好学习天天向上8在其他应收款中获得利润 是什么业务 没看懂这个
2023-02-22 11:09:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 动听的泥猴桃 发表的提问:
酒店里现金支付工程用品会计分录怎么做
你好,工程用品具体是什么支出
204楼
2023-02-22 10:36:08
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王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 青鸟 发表的提问:
老师,临时工没有与企业签订老动合同,所支付的工资按劳务费处理,这会计分录咋做?
你好,取得劳务公司开的发票可以直接入成本
205楼
2023-02-22 11:04:00
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青鸟:回复王利老师 你好!老师,我公司支付给临时工的工资,他从哪拿发票?
2023-02-22 11:41:31
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ N 48°25分 发表的提问:
事业单位财政直接支付会计分录怎么做?
借:经费支出或事业支出   贷:财政补助收入
206楼
2023-02-22 11:32:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ * 精神洁癖 。 发表的提问:
发包方帮施工方代垫支付给农民工的工资怎么做账务处理,会计分录怎么写
您好,借 工程施工-人工费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 应收账款
207楼
2023-02-23 10:35:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 蜜汁炖鱿鱼 发表的提问:
公司承包的一项工程支付给工人的工资会计分录要怎么写,
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
208楼
2023-02-23 10:55:26
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蜜汁炖鱿鱼:回复邹老师 这个我懂,是要进到哪个成本科目,
2023-02-23 11:23:32
邹老师:回复蜜汁炖鱿鱼计提计入工程施工——合同成本——人工
2023-02-23 11:49:24
蜜汁炖鱿鱼:回复邹老师 @邹老师:工程完工,要结转到主营业务成本吗?
2023-02-23 12:01:58
邹老师:回复蜜汁炖鱿鱼你好,是与工程结算对冲
2023-02-23 12:19:06
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付饲养员工资的会计分录
计提时借:经营费用 贷:应付工资-应付职工薪酬 付款时 借:应付工资-应付职工薪酬 贷:银行存款
209楼
2023-02-23 11:09:07
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ Hua'er 发表的提问:
工人干完活,一共3万。支付一万。会计分录怎么写?又支付一万…会计分录怎么写?
借劳务成本1 贷应付职工薪酬1 借应付职工薪酬1 贷银行存款1
210楼
2023-02-23 11:29:59
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