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基本建设会计最新资金平衡表
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 雪山红玉 发表的提问:
试算表平衡资产负债表不平衡是什么原因
看下损益结转没有的,
241楼
2023-03-01 10:37:08
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燕子老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师,注册会计师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ 高兴的小伙 发表的提问:
试算平衡表本年利润,期初加本期发生最后合计是负数,应该记在期末的借还是贷方
借方。借方余额则表示企业本期发生的亏损(用负数表示)。
242楼
2023-03-01 10:48:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 小s-jing 发表的提问:
老师,请问财务软件,制造费用上半年没有设置二级科目,我这个月开始设置二级科目了,会影响最后报表的平衡吗
你好,只要制造费用期末没有余额,就不会影响报表数据的平衡性
243楼
2023-03-01 10:58:11
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小s-jing:回复邹老师 没有结余,但是我设置二级科目机械维修费的时候系统提示,制造费用科目已有发生额,将会结转至机械维修费中,会影响平衡吗
2023-03-01 11:13:06
邹老师:回复小s-jing你好,已经启用了一级科目,之后增加二级明细,系统会提示把之前发生额计入到新增的二级科目下面,你点击确定就是了,这个不影响报表平衡的
2023-03-01 11:39:10
小s-jing:回复邹老师 好的,谢谢
2023-03-01 11:54:53
邹老师:回复小s-jing不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-01 12:05:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 002 发表的提问:
金蝶建账,提示科目余额表不平衡是什么问题?
你好,是不是输入的数据本来就不平衡
244楼
2023-03-01 11:20:59
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002:回复邹老师 美金港币怎么录入?
2023-03-01 11:33:55
邹老师:回复002你好,换算成人民币录入
2023-03-01 11:56:31
002:回复邹老师 但是当天汇率不同,这样不是存在误差咯?
2023-03-01 12:20:23
邹老师:回复002你好,按入账当时的汇率
2023-03-01 12:44:59
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 苏婷 发表的提问:
老师,试算平衡表的本年利润本期金额金额跟利润表和资产负债表的哪个相等呢?
和利润表的净利润相等,也=资产表的未分配利润期末-期初
245楼
2023-03-02 10:51:11
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苏婷:回复季老师 但是试算平衡本年利润本期发生额好像跟利润表的净利润不相等呢
2023-03-02 11:35:03
季老师:回复苏婷应该是相等的,本期发生=利润表中的当期数。
2023-03-02 12:01:07
苏婷:回复季老师 但是不等,如何去检查?
2023-03-02 12:22:22
季老师:回复苏婷建议逐月复核,看一下是哪个月出的错,是什么原因,必须要清楚不平衡的原因。
2023-03-02 12:43:24
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 危机的薯片 发表的提问:
我的试算平衡表期初和本期发生金额都是平的,但是资产负债表不平 是什么原因啊
同学你好,应该是平衡表里,有的数据没有填写到资产负债表,或者填写错误了。
246楼
2023-03-02 10:59:01
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 结实的纸鹤 发表的提问:
你好,我想问一下,我新建账套,用资产负债表的期末数录入初始数据,试算平衡表是平的,但是总数和资产负债表的总计相差了一个应付相差了一个金额,是怎么回事?
如果平衡,你的数据就不应该有差额哟 你考虑是否还有其他科目差额
247楼
2023-03-02 11:17:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
本月只有现金和银行帐款变化,资产负债表怎样平衡
现金和银行存款一增一减,资产负债表肯定是平的
248楼
2023-03-05 12:16:47
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Ling& 发表的提问:
金蝶新建立账套,只有应收账款跟预付账款数,填在期初里,但是试算不平衡,要怎么处理成平衡的呢?
你好; 你们 期末数据不对哦; 你这样试算不了的; 你期末数据 盘点看是否还其他数据的  
249楼
2023-03-05 12:31:47
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Ling&:回复meizi老师 是这样的,公司一直没有内账,现在清算就剩下一个应收账款10万没收回,一个预付账款5万,像这样我怎么建立账套好?
2023-03-05 12:57:44
meizi老师:回复Ling& 你好1;     你这样 去看看固定资产 ;  库存商品; 应交税费; 实收资本;    往来科目  货币资金是否有   
2023-03-05 13:16:30
Ling&:回复meizi老师 没有固定资产没有库存了,就是剩下这么多应收账款没收回还有预付了一个5万给供应商
2023-03-05 13:28:05
meizi老师:回复Ling&你好;  那你利润都没有吗? 你如果不平; 就调整到    利润分配去   
2023-03-05 13:46:04
Ling&:回复meizi老师 股东都清算了,剩余的这个作为新账开始
2023-03-05 13:59:26
meizi老师:回复Ling& 你好;      那你不平的; 你这样 无法试算平衡; 先走这个利润分配去挂着  ; 后期在 考虑调整  
2023-03-05 14:22:39
Ling&:回复meizi老师 就是收回货款在冲抵利润分配对吧?
2023-03-05 14:42:55
meizi老师:回复Ling& 你好; 是的;到时在调整处理  ;  你这个 是借银行存款贷应收账款; 不是直接冲利润哦   
2023-03-05 15:11:27
Ling&:回复meizi老师 是,收回款就挂回银行冲应收账款,但利润分配那里就这样挂着对吧?是这样吗,那分配利润那个就先贷方这样挂着对吧?
2023-03-05 15:25:32
meizi老师:回复Ling&你好;1. 是的;挂着 2.  等着你后期发现什么科目没有录入 导致数据不对的;在去调整利润分配    
2023-03-05 15:39:50
Ling&:回复meizi老师 好的,明白了,谢谢老师
2023-03-05 16:04:25
meizi老师:回复Ling&不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价 
2023-03-05 16:29:45
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
试算平衡表吗里的期初余额,怎么会平衡
你好!期初余额是平衡的。不然你期末也会不平啊
250楼
2023-03-05 12:43:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 千落 发表的提问:
老师,新接账的一家公司,在根据提供的数据建账套的时候,因为有固定资产和累计折旧,试算的时候不平衡,不平衡的差额是固定资产的净值,这要怎么录入才能平衡啊
你好,你需要分别根据固定资产原始,计提的累计折旧情况录入原值,累计折旧金额
251楼
2023-03-05 13:09:00
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 婷婷 发表的提问:
新接的一套账,把余额录入软件,最后试算期末余额平衡,年初余额不平衡怎么回事?
您好,那您的期初余额是根据她的期末余额的吗
252楼
2023-03-06 09:43:38
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婷婷:回复文老师 不是,7月份的期末余额不能填我这年初余额
2023-03-06 10:18:10
文老师:回复婷婷那应该是您的本年累计发生额填的不对
2023-03-06 10:44:00
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 搁浅追逐 发表的提问:
金蝶系统里 资产负债表年初数不平衡怎么办?从1月份就不平衡
找得出是哪个数据导致不平吗?
253楼
2023-03-06 10:01:34
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搁浅追逐:回复吴月柳 8月和9月对比后是应收账款和预付账款导致的不平,不知道8月份他们引出来的资产负债表是不是平的,但是调平了。9月份做账调整了以前年度损益,分录是这样的: 借:银行存款 以前年度损益调整 贷:应收账款 但是预付,9月份一个都没做账 。没办法,我引出报表后也给调平了。就是想问问有没有其他的解决办法。(备注:期末余额是平的)
2023-03-06 10:23:53
吴月柳:回复搁浅追逐期初是不是因为没结转损益导致的?你调整的还要把以前年度损益调整科目调到利润分配科目去才可以的。
2023-03-06 10:36:09
搁浅追逐:回复吴月柳 恩 结转以前年度损益调整了 谢谢老师
2023-03-06 11:01:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 雪柔 发表的提问:
老师,余额表平衡,资产负债表为什么会不平呢? 所有制造费用也结转到生产成本?
你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额   
254楼
2023-03-06 10:23:02
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雪柔:回复邹老师 老师,看了都没有
2023-03-06 10:45:19
邹老师:回复雪柔你好,那就需要去对报表的各个项目的数据进行计算,看是否有错误了 
2023-03-06 10:59:16
雪柔:回复邹老师 哦!好的!谢谢!
2023-03-06 11:15:39
邹老师:回复雪柔不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-06 11:34:39
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 沛艳 发表的提问:
水利建设基金的会计分录?
借税金及附加贷应交税费,借应交税费贷,银行存款。
255楼
2023-03-06 10:40:11
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沛艳:回复郭老师 缴纳残保金呢?
2023-03-06 11:05:10
郭老师:回复沛艳借管理费用贷其他应付款借其他应付款贷银行存款。
2023-03-06 11:30:56
沛艳:回复郭老师 老师,你好?怎么用其他应付款科目?
2023-03-06 11:46:28
郭老师:回复沛艳你好,通过其他应付款过渡以下的,这个不属于税费,不用应交税费。
2023-03-06 12:09:07
沛艳:回复郭老师 那么缴纳增值税、附加税、企业所得税的分录呢?
2023-03-06 12:20:53
郭老师:回复沛艳一般纳税人的 借应交税费未交增值税贷银存 借税金及附加贷应交税费附加税借应交税费贷银存 借所得税费用贷应交税费所得税,借应交税费贷银存
2023-03-06 12:42:24
沛艳:回复郭老师 只有增值税不需计提,附加税和企税均需计提么?
2023-03-06 12:57:51
郭老师:回复沛艳你好 是的 增值税一般纳税人结转
2023-03-06 13:18:28

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