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基本建设会计最新资金平衡表
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ ?蕾 发表的提问:
为什么科目余额表平衡了,资产负债表不平衡?
你好,您看下科目余额表中的本年利润 有没有填入到报表中的未分配利润项目中
256楼
2023-03-06 11:08:59
全部回复
?蕾:回复立红老师 填了
2023-03-06 11:38:32
立红老师:回复?蕾你好,能发下截图么?
2023-03-06 11:51:09
?蕾:回复立红老师
2023-03-06 12:02:30
立红老师:回复?蕾你好,您本年利润的数并没有计入报表中的未分配利润
2023-03-06 12:15:35
?蕾:回复立红老师 好的,谢谢
2023-03-06 12:29:38
立红老师:回复?蕾不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-03-06 12:42:25
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 标致的蜜粉 发表的提问:
您好,我科目余额表平衡的,资产负债表不平衡
您好,先检查科目余额表的数据与资产负债表中的科目数据是否一致。
257楼
2023-03-07 09:26:47
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 柒涩果 发表的提问:
 我想问下我原先有一笔所得税没入账;现在我想入账;入账后。我的资产负债表不平衡。 资产负债表不平衡,不平衡的金额就是所得税的金额
你好,你的分录是怎么做的?
258楼
2023-03-07 09:51:10
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柒涩果:回复郭老师 借所得税659~贷应交税费所得税659。 借应交税费所得税659;贷其他应付款659。 结转所得税;借本年利润659;贷所得税659分录有问题吗
2023-03-07 10:02:41
郭老师:回复柒涩果你好,没有问题,但是你结转的这个分录是自己做的还是软件自动做的?
2023-03-07 10:15:09
郭老师:回复柒涩果软件做账的话应该让软件自己做。
2023-03-07 10:31:42
柒涩果:回复郭老师 自己做的;这个是付款后没入账。这个季度要入账
2023-03-07 10:54:09
郭老师:回复柒涩果你好,月末结转损益,让他自己结转,你别给他动。
2023-03-07 11:06:45
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 笑点低的薯片 发表的提问:
企业会计核算为什么要设置会计要素?举例说明 请阐述会计等式与资金平衡原理的相互关系,并举例说明
你好,同学。 企业的核算,主要核算两部分,企业拥有的资源和资源的来源。 拥有的资源就是资产,资源的来源就负债和所有者权益。
259楼
2023-03-07 10:11:36
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笑点低的薯片:回复陈诗晗老师 您好,有无具体例子
2023-03-07 10:38:41
笑点低的薯片:回复陈诗晗老师 还有会计等式和资金平衡原理的相互关系,求实例
2023-03-07 10:52:16
陈诗晗老师:回复笑点低的薯片资产=负债%2B所有者权益。 比如一个企业 现在有一个价值100万的资产和一个50万的货币资金。其中50万的货币资金 银行借来的,资产股东投进的 那就是 150=50%2B100
2023-03-07 11:20:03
笑点低的薯片:回复陈诗晗老师 这个是第一个问题还是第二个问题的实例啊
2023-03-07 11:43:49
陈诗晗老师:回复笑点低的薯片1.企业的核算,主要核算两部分,企业拥有的资源和资源的来源。 拥有的资源就是资产,资源的来源就负债和所有者权益。 2.资产=负债%2B所有者权益。 比如一个企业 现在有一个价值100万的资产和一个50万的货币资金。其中50万的货币资金 银行借来的,资产股东投进的 那就是 150=50%2B100
2023-03-07 11:57:09
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 学堂用户9f32h8 发表的提问:
老师建账后己已经试算平衡了,但发现资产负债表不平衡,是未分配利润的年初和本期忘录了怎样取消重做呢
 你好; 重新建账哈;  你重新建账的  
260楼
2023-03-07 10:39:39
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阿文老师
职称:中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ 微不足道…… 发表的提问:
建账时试算已平衡,已做了一部分账务,发现资产负债表期初不平衡,要怎么处理呢?
资产负债表录入是否有漏项 是否有备抵科目
261楼
2023-03-07 11:08:59
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微不足道……:回复阿文老师 建账时试算已平衡,已做了一部分账务后发现资产负债表期初不平衡,不平衡的差额是8000,这个8000元就是应付账款的8000,因为上期期末应付账款其中一个二级科目是借方余额8000,所以在建账的时候将这个8000录入为应付账款贷方-8000,现在做完部分账务发现期初资产负债表不平衡,请问要怎么处理呢?
2023-03-07 11:48:02
阿文老师:回复微不足道……应付账款负数计入预收账款借方
2023-03-07 12:09:02
微不足道……:回复阿文老师 小企业会计准则,没有预收预付科目的,只能放在应收应付的
2023-03-07 12:31:20
微不足道……:回复阿文老师 现在是已经启动账套了,才发现资产负债表期初不平衡,要怎样调整?
2023-03-07 12:57:34
阿文老师:回复微不足道……应该有预收账款 预付账款科目
2023-03-07 13:24:56
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 迷路的荷花 发表的提问:
老是,请问资金平衡表怎么编制
你好,和资产负债表差不多分左右两边
262楼
2023-03-08 10:41:16
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庄老师:回复迷路的荷花左边是资金占用,右边是资金来源
2023-03-08 11:05:07
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 春雨 发表的提问:
资金平衡表增加科目怎么调整
同学你好  一、增设会计科目   1.增设“218市政公用单位存款”科目,核算市政建设、公用事业等单位存款。存入时记收方,支取时记付方。   2.增设“225建设单位专项资金存款”科目,核算建设部门、建设单位存入的专项建设资金,如铁道部门实行经济承包专项资金、石油天然气公司发展资金等。存入时记收方,支取时记付方。   在“其他资金存款”科目内核算的上述资金,应分别转入相应科目内核算。   3.增设“239房地产开发企业存款”科目,核算房地产开发企业的存款。存入时记收方,支取时记付方。   4.增设“241对外承包企业存款”科目,核算在国外承包工程和劳务的企业存款。存入时记收方,支取时记付方。   5.增设“206特种存款”附附目,下设预算内、预算外两个二级科目,分别核算军队(含武警部队)团以上单位的预算内和预算外资金存款。存入时记收方,支取时记付方。   6.增设“210待结算财政款项”科目,按中央、地方设“待报解预算收入户”。核算我行经收国库业务收纳的预算收入。按人民银行规定每天将代收的各项预算收入,先列入本科目专户核算,于当天营业终了前汇总划金库支库,并结清本科目专户。   7.增设“404专项贷款”科目,下设“科技开发专项贷款”和“扶贫专项贷款”二级科目,按借款单位设贷款户。核算建设发放的科技开发及扶贫等专项贷款。贷出时记付方,收回时记收方。   8.增设“563上年内部往来”科目,下设“上年往来户”,核算上年度“内部往来”科目余额。本科目为收、付共用科目,新年度开始,将上年度的“内部往来”科目收、付方余额全额转入本科目。   9.增设“074签开信用担保函”表外科目,反映由本行对外签开的信用担保函,按担保金额登记。签开时记付方,履约及销帐或中止担保时记收方。   10.增设“082已兑付其他债券”表外科目,按种类分年度设户,反映除国家债券、金融债券以外的其他债券的兑付。   二、合并会计科目   1.将“291机关团体预算存款”、“293机关团体一般存款”合并为“207机关团体存款”科目。   2.将“211中央建设单位预算存款”、“213地方建设单位预算存款”合并为“211建设单位预算存款”科目。   3.将“215中央地质勘探单位预算存款”、“217地方地质勘探单位存款”合并为“217地质勘探单位存款”科目。   4.将“219中央待转自筹基建存款”、221地方待转自筹基建存款“合并为”219待转自筹基建存款“科目。将”223中央自筹基建资金存款“、”225地方自筹基建资金存款“合并为”223自筹基建资金存款“科目。   5.将“227中央技术改造资金存款”、“229地方技术改造资金存款”合并为“227技术改造资金存款”科目。   6.将“233中央国营建安企业存款”、“235地方国营建安企业存款”合并为“233国营建安企业存款”科目。   7.将“243中央基建物资供销企业存款”、“245地方基建物资供销企业存款”合并为“243基建物资供销企业存款”科目。   8.将“247中央专用基金存款”、“249地方专用基金存款”合并为“247专用资金存款”科目。   以上存款科目调整后,核算内容及在人民银行统一会计科目中的归属不变,有关中央、地方资金,可根据需要设二级科目核算。   三、取消会计科目、帐户   1.取消“269特种预算外存款”科目,其余额转入“206特种存款”科目。   2.取消“集中上交中央(地方)财政资金”科目下“待结算财政款项”二级科目,其余额转入“210待结算财政款项”科目。   3.取消“239中央开发承包企业存款”和“241地方开发承包企业存款”。其余额按房地产开发企业、对外承包企业归集,分别转入“239房地产开发企业存款”、“241对外承包企业存款”科目。   4.取消“404财政贴息贷款”科目,其余额转入“402建行基建贷款”科目。   5.取消“602垫付基建贷款利息”科目。该科目现在只有个别行尚有余额,请各有关行在年终前积极进行清理,结平余额。   四、调整部分会计科目代号(除合并会计科目变动外,详见“调整会计科目代号对照表”)。   五、新增会计科目在人民银行全国统一会计科目中的归属及调整后各科目在新资金平衡表中的位置:   1.新增会计科目在人民银行全国统一会计科目归试   “218市政公用单位存款”、“225建设单位专项资金存款”科目归属“0506建设单位基建存款”科目:“239房地产开发企业存款”、“241对外承包企业存款”科目归属“0507建筑安装企业存款”科目:“206特种存款”科目归属“0541部队存款”科目:“210待结算财政款项”科目归属“0534待结算财政款项”:“404专项贷款”科目归属“0586专业银行联行往来”:“563上年内部往来”科目归属“0622专业银行联行往来”科目内。
263楼
2023-03-08 10:56:52
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 默歌尽微凉 发表的提问:
为什么科目余额表平衡了,资产负债表不平衡?
您好 可以把科目余额表跟资产负债表截图看看吗
264楼
2023-03-08 11:05:59
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默歌尽微凉:回复bamboo老师
2023-03-08 11:25:55
默歌尽微凉:回复bamboo老师
2023-03-08 11:52:49
bamboo老师:回复默歌尽微凉您本年利润科目没有填到资产负债表未分配利润栏次
2023-03-08 12:11:11
默歌尽微凉:回复bamboo老师 好的,谢谢!
2023-03-08 12:25:31
bamboo老师:回复默歌尽微凉不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-08 12:48:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 林静 发表的提问:
水利建设基金计入什么会计科目
你好,一般是计入管理费用
265楼
2023-03-09 09:42:56
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ bubble 发表的提问:
新建账套时,应收账款二级科目余额在贷方,我录入负数 最后试算平衡了,贷方数据在资产负债表上是不是被自动归类到预收账款了?
你好!你看一下你的表格的公式。正常是会自动调整的
266楼
2023-03-09 10:07:45
全部回复
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ ( 。ớ ₃ờ)ھ 发表的提问:
老师在原来资产表基础上增加存货金额 那么同时改动哪个科目数据报表才能平衡
您好,可以调整应付账款科目。
267楼
2023-03-09 10:27:03
全部回复
( 。ớ ₃ờ)ھ:回复小林老师 存货增加 应付账款减少对吧
2023-03-09 10:48:24
小林老师:回复( 。ớ ₃ờ)ھ您好,存货增加,应付账款也要增加。
2023-03-09 10:59:42
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
资产负债表中的往来科目的计算,用到了试算平衡表中的期末数,还有明细账的余额,课堂案列,试算平衡表的借方期末数是356000,计提了6000元的坏账准备,应收账款明细账的贷方余额为10000,填写资产负债表时,应收账款=356000-6000+10000=360000.为什么要加上应收账款明细账的贷方余额呢?这点我不明白,这个问题一直让我很纠结。资产负债表中讲的应收账款=应收账款和预收账款明细账的借方合计数-坏账准备
资产负债表是按余额填列,应收账款是资产类科目,余额一般在借方,那如果贷方有余额,那应该也要算进去
268楼
2023-03-09 10:55:39
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
资产负债表不平衡差个税金额
怎么会出现这个情况呢
269楼
2023-03-09 11:05:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 雪儿的味道 发表的提问:
我的会计分录是平的 但是我的资产负债表却不平衡 是怎么回事?
科目余额表是平的吗,看下损益结转没有
270楼
2023-03-10 12:47:02
全部回复
雪儿的味道:回复郭老师 老师 科目余额表怎么查看? 怎么结转损益?
2023-03-10 13:06:19
雪儿的味道:回复郭老师 已经知道了 是因为没有结转损益
2023-03-10 13:25:12
郭老师:回复雪儿的味道好的,你结转损益之后看下
2023-03-10 13:40:53

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