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未支付工资的会计分录怎么写
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美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 彪壮的麦片 发表的提问:
支付职工培训费,同时结转工资费用的分录怎么写,一个分录合成的
借:应付职工薪酬-职工教育经费 应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 应交税费-应交个税 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-职工教育经费 应付职工薪酬-工资
286楼
2023-03-19 11:58:27
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
支付办公室打扫清洁阿姨的工资,怎么写分录?
你好!放到你们的工资里吧,应该不会提供你们发票的。应付职工薪酬下核算。
287楼
2023-03-19 12:20:10
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师您好!预支付员工钱下月工资会计分录应该是怎么样的?
你好! 1.预付 借:其他应收款 贷:银行存款
288楼
2023-03-19 12:42:22
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蒋飞老师:回复坚持2.发工资扣除 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款
2023-03-19 13:06:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用银行存款支付丁公司的加工费3000元,增值税5100元怎么写会计分录
借;委托加工物资 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款
289楼
2023-03-19 12:51:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
老师,我们有一笔工程款20000元,未付。要记账时会计分录怎么写才对呢?
您好, 借:工程施工-合同成本等科目 20000 贷:应付账款-XXX 20000
290楼
2023-03-20 10:20:31
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
支付给村民架电赔偿款怎么写会计分录
借营业外支出贷银行存款
291楼
2023-03-20 10:39:23
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 艳红 发表的提问:
工资计提和发放的会计分录怎么写
你好 计提 借,管理费用等 贷,应付职薪酬 发放工资 借,应付职工薪酬 贷,银行存款
292楼
2023-03-20 10:44:59
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ ? 发表的提问:
开出转账支票支付购入甲材料的货款,怎么写会计分录
借:原材料 应交税金-应交增值税-进项税额。 贷:银行存款
293楼
2023-03-21 09:54:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 千寻 发表的提问:
支付的下一年度建造师挂靠工资该计入什么科目 怎么摊销 分录怎么写
借;待摊费用 贷;银行存款 借;主营业务成本 贷;待摊费用
294楼
2023-03-21 10:17:15
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千寻:回复邹老师 老师 这是同时做的两个分录吗 还是
2023-03-21 10:42:15
邹老师:回复千寻先做待摊,下一年按月摊销
2023-03-21 11:01:53
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ lonely 发表的提问:
请小工安装水电,支付工资时。叫他个人代开的发票。明细是水电安装。这样的发票该怎么写会计分录?
你们这个哪里,这个水电安装?
295楼
2023-03-21 10:22:51
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 愤怒的路人 发表的提问:
未分配利润可以投资公司吗?会计分录怎么写
同学你好 是不可以的;需要先分配给投资人,然后再做投资 ;
296楼
2023-03-21 10:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
未收到分包发票,支付分包款时,怎么写分录?
你好,未收到分包发票,支付分包款时 借:预付账款,贷:银行存款 
297楼
2023-03-22 10:02:00
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春暖花开:回复邹老师 可写借:其他应收款吗?贷,银行存款吗?
2023-03-22 10:25:24
邹老师:回复春暖花开你好,不应当通过其他应收款核算的 
2023-03-22 10:51:40
春暖花开:回复邹老师 我一同事之前做的账,他写其他应收款是什么意思?老师
2023-03-22 11:20:37
邹老师:回复春暖花开你好,说明你 同事  之前的账处理有错误 
2023-03-22 11:49:45
晓枫老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 感动的香氛 发表的提问:
我们公司支付给别的公司服务费,还没有付钱已经开了票了怎么做会计分录,未收到怎么做,收到后在怎么写
你好,你们支付给别的公司服务费,还没有付钱 借:管理费用 贷:应付账款 因为是你们支付给对方,不存在收到怎么做哦。
298楼
2023-03-22 10:17:59
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感动的香氛:回复晓枫老师 写错了是别的公司支付给我们公司服务费,这个服务费是我们的主营业务
2023-03-22 10:45:46
感动的香氛:回复晓枫老师 老师还在吗
2023-03-22 10:56:35
晓枫老师:回复感动的香氛那收到发票时 借: 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—增值税销项税 结转成本 借: 主营业务成本 贷: 劳务成本 收到钱以后 借:银行存款 贷:应收账款
2023-03-22 11:12:03
感动的香氛:回复晓枫老师 我们公司主营的就是软件开发,对方公司给我们公司开的软件开发费,我们已经拿到票了,可是我们公司没有给付钱,
2023-03-22 11:27:19
晓枫老师:回复感动的香氛没有付钱计入应付帐款 借:生产成本 贷:应付账款
2023-03-22 11:55:25
感动的香氛:回复晓枫老师 怎么可能是生产成本了,我们公司是科技公司,票上写的是知识产权服务费
2023-03-22 12:13:13
晓枫老师:回复感动的香氛您刚才说是软件开发费哦。你们是软件开发的,那这个软件开发费是要计入生产成本的。如果是知识产权服务费可以计处管理费用。
2023-03-22 12:29:21
王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 风有信,花不误 发表的提问:
老师,计提工资时的会计分录怎么写
借:管理费用,营业费用等贷:应付职工薪酬
299楼
2023-03-22 10:29:51
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风有信,花不误:回复王利老师 是收到发票时先计提吗,计提完在做银行已扣款的那个分录?
2023-03-22 10:57:41
风有信,花不误:回复王利老师 老师我问的是营业税计提的问题
2023-03-22 11:27:07
王利老师:回复风有信,花不误营业税计提时借:主营业务税费,贷应交税费-营业税
2023-03-22 11:47:29
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 花简凌漫 发表的提问:
工会经费的会计分录应该怎么计提和支付呢
你好,计提时借管理费用――工会经费 贷其他应付款――工会经费 缴纳时借其他应付款 贷银行存款
300楼
2023-03-22 10:41:59
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花简凌漫:回复徐阿富老师 不需要通过应付职工薪酬薪酬吗
2023-03-22 10:59:06
徐阿富老师:回复花简凌漫你好,工会经费通过应付职工薪酬也可以的
2023-03-22 11:27:56
徐阿富老师:回复花简凌漫你好,规范的是要通过应付职工薪酬――工会经费的
2023-03-22 11:41:01

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