咨询
公司购买社保会计分录怎么做
分享
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 赵星月 发表的提问:
公司的社保需要做计提分录吗?分录怎么做?公司缴纳社保时,金额包含了个人部分,这个又怎么做分录?发放工资时减开个人部分的社保,这个又怎么做分录(比如我本月缴纳社保1000元,个人部分300元,剩余800元是公司缴纳,工资为2000元,这个怎么做计提分录;缴纳社保分录;发放工资分录)
你好 是的 公司社保是需要计提的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 参考这个分录来做
226楼
2023-02-23 11:32:59
全部回复
赵星月:回复meizi老师 本月计提下月应交社保?可是我们社保每个月的金额不一致
2023-02-23 11:57:22
meizi老师:回复赵星月你好 本月计提本月的工资和社保
2023-02-23 12:12:29
赵星月:回复meizi老师 计提的金额是个人部分还是公司部分?
2023-02-23 12:36:58
meizi老师:回复赵星月你好 计提是你公司承担的部分 个人部分不计提
2023-02-23 12:53:36
赵星月:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-02-23 13:16:26
meizi老师:回复赵星月好的 满意请给予评价
2023-02-23 13:29:31
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 拼搏的方盒 发表的提问:
网络公司购买电杆的会计分录怎么做
你好,用于哪里,金额多少,金额不大直接做借周转材料低值易耗品 领用需要看是不是主营直接需要,不是可以做管理费用 办公费 贷周转材料
227楼
2023-02-24 11:11:47
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 勤劳的苗条 发表的提问:
公司购买的抹布,拖把怎么做会计分录?
你好,借:管理费用-其他 贷:现金
228楼
2023-02-24 11:25:46
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 朔夜明珠 发表的提问:
公司自己购买的车位怎么做会计分录?
您好,这个车位有所有权证书吗?还是长期租赁方式取得车位的使用权。
229楼
2023-02-24 11:32:59
全部回复
朔夜明珠:回复张艳老师 有所有权证书
2023-02-24 12:07:40
张艳老师:回复朔夜明珠借:固定资产——车位 贷:银行存款
2023-02-24 12:18:41
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 爱睿林 发表的提问:
购买公司汽车保险会计分录!
借:管理费用等---保险费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
230楼
2023-02-26 20:33:25
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
我公司给员工交的社保和住房公积金,怎么做会计分录?
借;应付职工薪酬——社保,公积金 贷;银行存款
231楼
2023-02-26 21:02:37
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ acc5.com 发表的提问:
当员工把社保钱打到公司对公账户,会计分录又怎么做
你好,请问是全部的社保款还是个人承担部分还是单位承担部分?
232楼
2023-02-26 21:20:59
全部回复
acc5.com:回复徐阿富老师 比如这个公司只有一个人买社保,但是这个人的全部的社保自己承担
2023-02-26 21:33:07
徐阿富老师:回复acc5.com你好,如果这块钱打到公司账户上那样要借银行存款,借管理费用--职工社保(红字)(或者应付职工薪酬)
2023-02-26 21:50:32
徐阿富老师:回复acc5.com这样还不如直接减少工资好
2023-02-26 22:13:49
徐阿富老师:回复acc5.com还有,打来的款还有个人自己承担部分借银行存款,贷其他应收款
2023-02-26 22:34:39
acc5.com:回复徐阿富老师 以银行支付,后期员工又把社保款打入公司对公账号
2023-02-26 22:49:20
acc5.com:回复徐阿富老师 这个社保呢,是他个人承担的。那我收到他打来的。这是大大来的社保款,我应该是借银行存款贷管理费用,工资对吧。
2023-02-26 23:00:47
acc5.com:回复徐阿富老师 他这个社保是他自己。承担公司是不帮他交社保的,然后就是他自己承担所有的社保费用。
2023-02-26 23:12:48
徐阿富老师:回复acc5.com你好,打进来的款,借银行存款 借管理费用(红字,注意是红字) 贷其他应收款(个人社保款 )
2023-02-26 23:38:35
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 张伟欢 发表的提问:
公司购买养老金理财怎么做会计分录?
借:其他货币资金——理财产品 贷:银行存款
233楼
2023-02-27 10:41:53
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ Rosemary 发表的提问:
公司有社保个税,那计提和发放工资的会计分录怎么做
你好,你可以参照这个例子学习 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
234楼
2023-02-27 11:00:15
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ Hong Cai 发表的提问:
公司有个税、社保,工资的计提发放缴税会计分录怎么做?
你好 计提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资 计提社保,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保 扣缴社保,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款,贷;银行存款 扣缴个人所得税,借;应付职工薪酬——工资,贷;应交税费——个人所得税 支付工资,借;应付职工薪酬——工资,贷;银行存款,其他应收款 扣缴个人所得税,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款
235楼
2023-02-27 11:29:59
全部回复
Hong Cai:回复邹老师 计提社保,只要计提单位承担的部分,个人承担的不需要计提?
2023-02-27 11:53:49
邹老师:回复Hong Cai你好,是的,是这样的 个人承担的部分在工资部分体现呢
2023-02-27 12:11:11
Hong Cai:回复邹老师 个税那里没看懂,这么说个税也不需要计提,直接缴纳呀
2023-02-27 12:38:19
邹老师:回复Hong Cai你好,需要计提的 借;应付职工薪酬——工资,贷;应交税费——个人所得税 扣缴个人所得税,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款 不懂的地方具体是?
2023-02-27 12:50:52
Hong Cai:回复邹老师 我看有的人回答是:没有计提个税,而是发放工资时,借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款 应交税费-个人所得税
2023-02-27 13:13:50
邹老师:回复Hong Cai你好,把应交税费——个人所得税计入贷方,这个不就是计提吗
2023-02-27 13:40:15
Hong Cai:回复邹老师 老师那您回答当中,第一个分录,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬-工资。借贷方金额就是=实际到手工资+个人承担社保+个税
2023-02-27 13:52:06
邹老师:回复Hong Cai你好,是的,是这样计算工资总金额
2023-02-27 14:20:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 发表的提问:
公司员工社保部分也由公司缴纳,不从工资扣除,会计分录怎么做
你好 计提,借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬——社保 缴纳,借;应付职工薪酬——社保 贷;银行存款
236楼
2023-02-28 10:21:12
全部回复
科:回复邹老师 个人部分不用计入员工福利费中吗?这样汇算清缴会被调增吗
2023-02-28 10:33:53
邹老师:回复你好,个人部分不需要计入福利费 这样不需要做纳税调增处理
2023-02-28 10:46:46
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 思思 发表的提问:
发放工资时公司交的社保和公积金部分和代扣个人社保部分,是一起做分录吗?会计分录怎么做。是要做一次计提,做一次发放吗?
借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:其他应收款——代扣个人公积金 贷:银行存款
237楼
2023-02-28 10:47:41
全部回复
思思:回复李爱文老师 那公司缴纳的部分不用一起做吗
2023-02-28 11:09:55
李爱文老师:回复思思公司交的部分在交的时候做了费用处理了
2023-02-28 11:28:31
思思:回复李爱文老师 公司缴的部分还没有做计提。如果做要怎么做
2023-02-28 11:44:40
李爱文老师:回复思思借:管理费用——社保 借:销售费用——社保 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——社保 贷:应付职工薪酬——社保
2023-02-28 12:08:55
思思:回复李爱文老师 不能用主营业务成本吗
2023-02-28 12:29:47
李爱文老师:回复思思不会直接用主营业务成本,只会间接的结转到主营业务成本
2023-02-28 12:45:22
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 晨晨 发表的提问:
老师你好,请问一下公司买的社保要收回个人的,计提工资和社保的分录怎么做
你好! 1.计提工资 借管理费用…工资 贷应付职工薪酬 2.交纳社保 借管理费用…社保费 其他应收款(个人负担部分) 贷银行存款
238楼
2023-02-28 11:13:31
全部回复
蒋飞老师:回复晨晨3.发工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费…个税 其他应收款(个人负担社保)
2023-02-28 11:40:04
晨晨:回复蒋飞老师 好的,谢谢
2023-02-28 11:52:26
蒋飞老师:回复晨晨不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-28 12:16:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ Cyan.H 发表的提问:
计提社保,公司和员工扣缴社保时分录怎么做啊?
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
239楼
2023-02-28 11:23:59
全部回复
Cyan.H:回复邹老师 谢谢老师。
2023-02-28 11:44:44
邹老师:回复Cyan.H不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-28 12:12:32
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发嗲的月饼 发表的提问:
公司收到银行缴扣社保的回单,扣款金额是5439.41,假如单位承担了4153.29,个人缴纳1286.12。会计分录怎么做?借:管-社保4153.29贷:应付职工-社保4153.29后面会计分录怎么做?
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款
240楼
2023-03-01 10:30:26
全部回复
发嗲的月饼:回复宋生老师 我没怎么看明白,老师,有那个其他应收应付的会计分录怎么做
2023-03-01 11:00:45
宋生老师:回复发嗲的月饼你好!你按这个就可以了。我不确定你说的是哪个
2023-03-01 11:30:04
发嗲的月饼:回复宋生老师 这个怎么有其他应收什么的
2023-03-01 11:45:21
宋生老师:回复发嗲的月饼你好!这样的是先公司给员工支付了员工应该承担的这部分,然后发工资的时候收回来,支付的时候就先计入其他应收。
2023-03-01 12:11:36
发嗲的月饼:回复宋生老师 那您做的分录是先缴扣后发工资吗?
2023-03-01 12:22:07
宋生老师:回复发嗲的月饼您好!我的这个是先从工资里面计提了,然后再上交
2023-03-01 12:47:29

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×