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收到个人款项会计分录怎么做
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 努力奋斗ing 发表的提问:
迟到扣款,怎么做会计分录,10月份扣的款(当月怎么做会计分录),11月份才做扣款那怎么做会计分录
你好,以罚款通知做分录: 借:其他应收款 贷:营业外收入 发工资扣除时: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
121楼
2023-01-09 12:24:58
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努力奋斗ing:回复小锁老师 当时不知道有扣款的这个钱,当时全部都做进销售费用-工资了
2023-01-09 12:38:00
小锁老师:回复努力奋斗ing噢,按照我这个也是可以的
2023-01-09 12:53:55
努力奋斗ing:回复小锁老师 那我再做,借:银行存款,贷:销售费用,还是做同分录冲红?
2023-01-09 13:14:56
小锁老师:回复努力奋斗ing不用,就你说的这个就行
2023-01-09 13:33:54
努力奋斗ing:回复小锁老师 那我冲减10计提的,借:银行存款  贷销售费用
2023-01-09 13:59:30
小锁老师:回复努力奋斗ing嗯对,是这个意思的
2023-01-09 14:18:21
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
快递公司,收到一笔款项,是运费到付款(即运费)和帮寄件人代收的款项(就是要退给寄件人的款项),这两笔款项暂时分离不了具体的金额,做会计分录的时候要怎么做?
你好,计入 借:现金 贷:其他应付款。
122楼
2023-01-09 12:40:46
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凌飞:回复月月老师 老师,这笔金额里面既有快递公司应收的运费又有应退给寄件人的代收款,只是这两个金额暂时分离不出来,要全部计入其他应付款吗? 另,收到的是一笔银行汇款
2023-01-09 13:10:39
月月老师:回复凌飞你好,金额多少钱能分出来吗
2023-01-09 13:34:26
凌飞:回复月月老师 要等财务账单出来才能分离出来运费和代收的款项,大概要3-5天的时间才能分离数据
2023-01-09 14:01:29
月月老师:回复凌飞你好,等分出来再进账。
2023-01-09 14:23:08
凌飞:回复月月老师 请问没分出来的时候要怎么做会计分录,分出来之后又怎么做会计分录
2023-01-09 14:36:28
月月老师:回复凌飞你好,分不开的 借:现金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:收入-运费 增值税 能分开 借:现金 贷:其他应付借 收入 增值税
2023-01-09 14:51:22
美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 发表的提问:
医院收到党建款专款专用,收到款时会计分录怎么样做呢?报销支出时分录怎么样做呢?
收到拨款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 -- 项目 支出专项款时: 借:专项应付款-- 项目 贷:银行存款 结余上缴: 借:专项应付款-- 项目 贷:银行存款
123楼
2023-01-09 12:56:59
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彩:回复美橙老师 报销的发票台头是开医院名称吗?
2023-01-09 13:09:59
美橙老师:回复发票抬头开医院名称
2023-01-09 13:29:07
彩:回复美橙老师 是财政拨款过来的,医院党建用款。
2023-01-09 13:58:38
彩:回复美橙老师 我们是营利性医院,医保违规,收到的医保款要退回怎么样做分录呢?
2023-01-09 14:26:52
彩:回复美橙老师 病人的款有一部分是自费,有一部分是医保,病人结算已经做了主营业务收入了。
2023-01-09 14:37:38
美橙老师:回复不好意思,你们是专款专用,以支部开展活动的,是开支部抬头的发票。
2023-01-09 14:50:29
彩:回复美橙老师 好,谢谢了。
2023-01-09 15:03:37
彩:回复美橙老师 医保违规退款分录怎么样做呢?
2023-01-09 15:17:28
美橙老师:回复如果是滞纳金或罚款的话 借:营业外支出 贷:银行存款
2023-01-09 15:42:02
彩:回复美橙老师 不是罚款,就是收到的主营业务款又退回给医保局。分录怎么样做呢?
2023-01-09 16:11:37
美橙老师:回复那就借: 借:主营业务收入 贷:银行存款  应交税费-应交增值税(销项) 红字
2023-01-09 16:30:02
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 土豪的豌豆 发表的提问:
4月份收到一笔留抵退税款,这个怎么做会计科目,收到留抵退税款,那个进项税额应该变了,这个怎么做分录才能把进项税额变了体现出来?
借银行存款 贷进项税额转出
124楼
2023-01-10 11:47:50
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土豪的豌豆:回复小惑老师 科没有体现进项税额有变呀,而且我看申报表上面有设置了留抵税额也有进项税额转出这两个科目
2023-01-10 12:05:12
小惑老师:回复土豪的豌豆?你进项转出不就是抵减进项税额,留抵就不存在了
2023-01-10 12:26:33
土豪的豌豆:回复小惑老师 那不是应该借 应交税金-增值税-进项税额转出 贷 应交税额-增值税-进项税额 借银行存款 贷 应交税金-增值税-进项税额转出这样才对吗
2023-01-10 12:53:20
小惑老师:回复土豪的豌豆不对啊,你不要看进项税额余额,你要看应交税费-应交增值税余额,他们两个是备抵关系
2023-01-10 13:17:04
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 不二。 发表的提问:
开出一张发票但是不是收入的会计分录怎么做?款项还未收到
你好,不是收入那是什么?
125楼
2023-01-10 12:05:03
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不二。:回复徐阿富老师 代收代付这样。借什么贷什么呢
2023-01-10 12:31:00
徐阿富老师:回复不二。你好,代收代付也要你们开票?是什么款项呢?
2023-01-10 12:53:19
不二。:回复徐阿富老师 服务费来的
2023-01-10 13:13:54
徐阿富老师:回复不二。你好,你把问题说明白点,我才能为你解答呢,服务费开出去发票应该记收入才是呢
2023-01-10 13:25:35
沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 无语的篮球 发表的提问:
2018年的租金,19年才开具发票并收到款项,会计分录怎么做
您好 1、以前年度的收入未做账,现在的账务处理是补入账,通过以前年度损益调整科目来核算; 2、账务处理时: 确认上年度未开票收入: 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-销项税 以前年度损益调整 结转: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 计提及补缴附加税: (1)补提附加税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-城建税 其他应交款-教育费附加 其他应交款-地方教育费附加 (2)结转时: 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 (3)缴纳税费: 借:应交税金-城建税 其他应交款-教育费附加 其他应交款-地方教育费附加 贷:银行存款
126楼
2023-01-10 12:17:17
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沈家本老师:回复无语的篮球若满意,帮打五星好评哦谢谢
2023-01-10 12:42:22
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 36.5摄氏度 发表的提问:
公司公账付个人款项2万 备注材料款 怎么做会计分录
你好 是与个人发生的材料款业务 做 借原材料 贷银行存款
127楼
2023-01-10 12:41:14
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36.5摄氏度:回复meizi老师 没收到发票 只是银行回单上写材料款付个人
2023-01-10 12:54:38
meizi老师:回复36.5摄氏度你好 那后期会开发票给你吗
2023-01-10 13:16:21
36.5摄氏度:回复meizi老师 开 会是公司开 不是个人金额一样而已
2023-01-10 13:42:48
meizi老师:回复36.5摄氏度你好 那你们这个你要确定下到底是与个人还是公司发生的业务 开票最好是公对公付款的
2023-01-10 13:57:21
36.5摄氏度:回复meizi老师 我这借其他应付款-个人 贷银行 收到票借库存商品 贷应付账款-公司 再 借应付账款-公司 贷其他应付款冲销可以吗
2023-01-10 14:15:24
meizi老师:回复36.5摄氏度嗯 也可以这样来冲
2023-01-10 14:31:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 吱唔朱. 发表的提问:
公司对公报销个人款项,没有发票怎么做会计分录
你好,公司对公报销个人款项,没有发票 借:管理费用等科目,贷:银行存款 汇算清缴的时候,对无票支出做纳税调增处理 
128楼
2023-01-10 12:56:59
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吱唔朱.:回复邹老师 那是不是500以下就可以直接记入管理费用
2023-01-10 13:18:21
邹老师:回复吱唔朱.你好,是针对个人的小额零星支出吗? 
2023-01-10 13:43:21
吱唔朱.:回复邹老师 是的,就是公司员工自己先垫付,后面就直接从对公转了,没有发票
2023-01-10 14:07:52
邹老师:回复吱唔朱.你好,是针对个人的小额零星支出,低于500元是可以入账并且税前扣除的 
2023-01-10 14:31:35
吱唔朱.:回复邹老师 就是公司对公打给个人的报销款,低于500,我就直接可以记入借:管理费用 贷:银行存款是吧
2023-01-10 14:59:43
邹老师:回复吱唔朱.你好,是的,是这样的
2023-01-10 15:28:06
吱唔朱.:回复邹老师 好的谢谢
2023-01-10 15:46:23
邹老师:回复吱唔朱.不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-01-10 16:14:05
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 月霞 发表的提问:
新成立企业,现金认缴时,银行收到款项后,会计分录怎么做
您好 收到资本金存银行 借银行存款 贷实收资本
129楼
2023-01-11 11:45:56
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 舒适的毛巾 发表的提问:
收到甲方的项目款:怎么做分录;开出发票款项未收:怎么做分录
你好,如果你收到款项了,然后方还没有给对方开发票,你可以借银行存款,贷预收账款。
130楼
2023-01-11 12:09:21
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李霞老师:回复舒适的毛巾如果是你开出来发票,但是呢,还没收到钱,你可以借应收账款,贷主营业务收入、应交税费-应交增值税-销项税额。
2023-01-11 12:20:59
舒适的毛巾:回复李霞老师 你好,如果你收到款项了,然后方还没有给对方开发票,你可以借银行存款,贷预收账款。 后面开出发票后呢
2023-01-11 12:50:40
李霞老师:回复舒适的毛巾后面开出发票的话,那就是借预收账款,然后贷主营业务收入、应交税费-应交增值税销项税额。
2023-01-11 13:19:41
舒适的毛巾:回复李霞老师 预提工资什么时候预提;分录怎么写;计提工资什么时候提;分录怎么样
2023-01-11 13:49:21
李霞老师:回复舒适的毛巾预提工资的时候,借管理费用-职工工资贷、应付职工薪酬-职工工资,借应付职工薪酬-职工工资,贷、银行存款。
2023-01-11 14:12:17
舒适的毛巾:回复李霞老师 计提工资和预提工资金额不一样怎么办
2023-01-11 14:28:39
李霞老师:回复舒适的毛巾嗯,你好同学,这种情况在实操中啊,咱们一般不允许出现,因为咱们计提工资的时候就要确定,这个工资基本上是不会动的啦。就好比咱二月份的工资吧,咱是三月份发放,咱三月初的时候就把工资表做好,然后让领导签字,确定没有问题以后再计提。
2023-01-11 14:53:10
李霞老师:回复舒适的毛巾如果说你确实有差额的话,那你只能反冲原来的计提凭证就可以的。
2023-01-11 15:04:45
舒适的毛巾:回复李霞老师 你好,如果你收到款项了,然后方还没有给对方开发票,你可以借银行存款,贷预收账款。 结算时也做做分录
2023-01-11 15:29:35
李霞老师:回复舒适的毛巾嗯,对你先收到钱了,你就做这个凭证,然后等到后期开发票的时候,你再冲那个预收账款。
2023-01-11 15:53:51
舒适的毛巾:回复李霞老师 结算时的分录是怎么样的呢
2023-01-11 16:09:28
李霞老师:回复舒适的毛巾后面开出发票的话,那就是借预收账款,然后贷主营业务收入、应交税费-应交增值税销项税额。
2023-01-11 16:35:04
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 自由的音响 发表的提问:
收到两张国外形式发票,但是款项分多笔付款,这样会计分录该怎么做
国外是没有发票的,只有收据,你看一下金额比较小的,只能进入费用,成本尽量不要进入 借:管理费用/销售费用等 贷:银行存款
131楼
2023-01-11 12:31:52
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自由的音响:回复王超老师 本公司主要做进口的,从国外进货,先国外合同该怎么做账,款项后付怎么做账,没有外币账户
2023-01-11 12:45:53
王超老师:回复自由的音响你之前没有说你们是商贸公司,我以为你们是一般公司,那个发票只是费用的发票 借:库存商品 贷:应付账款 款项后付 借:应付账款 贷:银行存款 因为你说你没有外币账户,那么是用人民币的,可能会产生汇兑损益 借:财务费用-汇兑损益 贷:应付账款
2023-01-11 13:02:13
自由的音响:回复王超老师 库存商品的金额是不是根据签订合同当天的汇率计算入账吗?
2023-01-11 13:21:53
王超老师:回复自由的音响不是啊,是按照报关进口的当日汇率的
2023-01-11 13:49:44
自由的音响:回复王超老师 取得进口关税和增值税税单的会计分录是不是 借:库存商品(进口增值税金额) 借:应交税费——关税 贷:银行存款/代报进口申报单位付款款项
2023-01-11 14:11:44
王超老师:回复自由的音响那个关税是需要计入到库存商品的成本里面去的。
2023-01-11 14:25:49
自由的音响:回复王超老师 商贸企业没有外币账户,进口签订多份合同,货物分批进口,分批金额不是按照单份合同金额入关,那库存按照什么来入账,汇率根据哪个来
2023-01-11 14:45:59
自由的音响:回复王超老师 是否根据进口关税缴款单上的汇率和完税价格来核算这批货物进口的外币金额
2023-01-11 15:14:41
王超老师:回复自由的音响因为你们不是按照合同的金额入关,你们的税务主管机关在检查的时候会发现问题的。但是你们这样做的话,也只能按照实际的金额来入账,就是分批的金额,汇率你根据当月的第一天的汇率来做,这样比较合适。到了月末,差额部分再调整到财务费用---汇兑损益里面
2023-01-11 15:37:56
自由的音响:回复王超老师 如果合同签订日期是1月,金额是1900欧元,款项是3月付的,人民币是145000元,这个做分录怎么做
2023-01-11 15:55:18
王超老师:回复自由的音响合同签订下来了,但你们一个没付款,一个没收到货,就可以不做账 等到3月收到货了 借:库存商品 145000 贷:银行存款 给对方1900欧元 差额部分进入财务费用---汇兑损益
2023-01-11 16:20:10
自由的音响:回复王超老师 像跟国外签订的这种合同我们做账有没有用到
2023-01-11 16:38:50
王超老师:回复自由的音响这个只是货物的明细啊,是做账的参考,税务机关要查你们的,你们把这个拿出来核对的依据
2023-01-11 16:57:17
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ yi平 发表的提问:
建筑公司,个人挂靠我们公司,项目老板购买材料需通过我们公司公户打款给供货商,第一步,我们公司收到项目老板打的材料款到公户,这怎么做会计分录,第二步,公司公户收到项目老板打的款,紧接着把款打给供货商,怎么做会计分录呢?
你好,同学。 挂靠在账上的处理,是你从甲方拿工程然后包给挂靠人做。 所以你是收到这些款项是计其他应付款处理。 支付的时候,要看供应商发票是否给你,如果给你,你是计成本处理。
132楼
2023-01-11 12:53:59
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ yi平 发表的提问:
建筑公司,个人挂靠我们公司,项目老板购买材料需通过我们公司公户打款给供货商,第一步,我们公司收到项目老板打的材料款到公户,这怎么做会计分录,第二步,公司公户收到项目老板打的款,紧接着把款打给供货商,怎么做会计分录呢?
你好, 1、借银行存款 贷:其他应付款 2借:原材料 进项税额 贷:银行存款
133楼
2023-01-12 11:34:35
全部回复
yi平:回复佟老师 是不是还有一个 借 其他应付款 贷 原材料 当把货给项目老板的时候??要不然 其它应付款 贷方有余额怎么消呢?
2023-01-12 12:06:04
佟老师:回复yi平你不是最后给他结算工程款吗?那会在冲减
2023-01-12 12:20:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 鱼跃鸢飞 发表的提问:
收到党支部款项如何做会计分录
你好 借;银行存款 贷;营业外收入等科目
134楼
2023-01-12 12:02:35
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 晴天 发表的提问:
老师好,一般纳税人收到采购商品的普通发票会计分录怎么做?收到专票会计分录怎么做?
借库存商品贷银行存款 借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款。
135楼
2023-01-12 12:31:10
全部回复
晴天:回复郭老师 一般纳税人销售商品开出去的普通发票和专用发票又是如何做会计分录呢?
2023-01-12 12:52:31
郭老师:回复晴天借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项,不管是什么发票都是这么做。
2023-01-12 13:08:15

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