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行政单位的会计的工资多少钱
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 2641123229 发表的提问:
行政单位财政局通过银行多拨入工资款,财政得缴回,科目怎么下。
你好! 借:银行存款 贷:应缴国库款
271楼
2023-03-14 10:32:55
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 星芸 发表的提问:
请问老师:新会计制度及实操课已听完。现在做账遇到以下问题: 职工工工资扣款挂账的个人公积金。扣款到账时:财务会计进行账务处理(挂往来账),预算会计不进行账务处理;但因各种原因该个人工资扣款公积金到12月31日完还未上缴住房公积金中心,形成了资金结存,那么年底是不是要进行预算会计账务处理,如果不处理那么预算会计资金结存就和实际资金结存就会不一致,如果预算会计要处理,账务怎么处理?到第二年实际上缴该个人工资扣款公积金时时,预算会计账务怎么进行处理?我是行政单位会计。 些问题已提问过,但是给我的回答是牛头不对马嘴。能找个负责任人做下解答吗?如果不行,那就取消问答,省的浪费时间。
你说的是2018年的12月份实际业务吗?
272楼
2023-03-14 10:38:10
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星芸:回复姜老师 如果是2019年12月该如何处理?2020年缴该个人所得税又如何处理
2023-03-14 11:23:36
星芸:回复姜老师 预算会计如何处理,财务会计会处理。
2023-03-14 11:34:47
姜老师:回复星芸想问一下你财政返还的账务处理你是怎么做的?
2023-03-14 12:01:10
星芸:回复姜老师 预算会计资金结存科下有一个财政应返还额度明细
2023-03-14 12:13:09
星芸:回复姜老师 预算会计资金结存科下有一个财政应返还额度明细
2023-03-14 12:24:14
星芸:回复姜老师 我们单位只有一个零余额账户,还有一个是财政代管户。工资扣款全部到财政代管户,代管户再下零余额额度,年底未用完,工资扣款又回到财政代管户。
2023-03-14 12:36:52
星芸:回复姜老师 我们单位对工资扣款是这样处理的,财务会计:根据财政入账通知单:借:其他应收款-财政代管资金,贷:其他应付款-工资扣款(社保、公积金等);财政下额度时:借:零余领,贷:其他应收款;年底未用完,借:其他应收款,贷:零余额。那么预算会计如何处理
2023-03-14 12:59:19
姜老师:回复星芸财政代管户是什么意思?不是财政直接支付工资吗?
2023-03-14 13:12:56
姜老师:回复星芸财政代扣个人部分资金到年末实际没有支付预算会计应该是借:资金结存—财政应返还额度 贷:财政拨款结转。
2023-03-14 13:33:57
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 左耳wei 发表的提问:
行政单位会计中预算会计冲减以前年度银行存款怎么做
同学你好,银行存款一般是财务会计科目,不是预算会计科目
273楼
2023-03-14 10:49:58
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 雪儿贝贝 发表的提问:
地税给行政单位返回上年2%的个税手续费,钱直接进单位的基本账户了,怎么做会计分录
这个返还的手续费是公司留用还是要发放给相关人员?
274楼
2023-03-14 10:59:59
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 稳重的蜡烛 发表的提问:
行政单位年底决算如何编制
你们单位今年决算很早啊,大部分单位是在国庆后才开始做的 年终决算的内容: 一、年终清理结算 行政单位在年度终了前,应根据财政部门或主管部门的决算编审工作要求,对各项收支账目、往来款项、货币资金和财产物资进行全面的清理结算。并在此基础上办理年度结账,编报决算。 1、清理核对各项预算收支。清理、核对年度预算收支数字和各项缴拨款,保证上下级之间的年度预算数和领拨经费数一致。 为了准确反映各项收支数额,凡属本年度的应拨款项,应当在12月31日前汇达对方。主管会计单位对所属各单位的预算拨款和预算外资金拨款,截止12月25日为止,逾期一般不再下拨。 属于本年的各项支出,要按规定的支出渠道如实列报。年度单位支出决算,一律以基层用款单位截止12月31日止的本年实际支出数为准,不得将年终前预拨下级单位的下年预算拨款列入本年的支出,也不得以上级会计单位的拨款数代替基层会计单位的实际支出数。 2、清理结算各项应缴款项。凡属本年的各项收入,都要及时入账。本年的各项应缴预算款和应缴财政专户的预算外资金,要在年终前全部上缴。 3、清理结算各项往来款项。行政单位的往来款项,年终前应尽量清理完毕。按照有关规定应当转作各项收入或各项支出的往来款项要及时转入各有关账户,编入本年决算。主管单位收到财政专户核算的预算外资金属于应返还所属单位的部分应及时转拨所属单位,不得在“暂存款”挂账。 4、清理核对各项货币资金。行政单位年终要及时同开户银行对账,银行存款账面余额,要同银对账单的余额核对相符。现金账面余额,要同库存现金核对相符。有价证券账面数字,要同实存的有价证券实际成本核对相符。 5、清查核对各项财产物资。年终前,应对各项财产物资进行清理盘点,发生盘盈、盘亏的,要及时查明原因,按规定作出处理,调整账务,做到账实相符,账账相符。 二、年终结账 行政单位在年终清理结算的基础上进行年终结账。年终结帐包括年终转账、结清旧账和记入新账。 1、年终转账。账目核对无误后,首先计算出各账户借方或贷方的12月份合计数和全年累计数,结出12月末的余额。然后,编制结账前的“资产负债表”,试算平衡后,再将应对冲结转的各个收支账户的余额按年终转账办法,填制12月31日的记账凭单办理结账冲转。 2、结清旧账,将转账后无余额的账户结出全年总累计数,然后在下面划双红线,表示本账户全部结清。对年终有余额的账户,在“全年累计数”下行的“摘要”栏内注明“结转下年”字样,再在下面划双红线,表示年终余额转入新账,旧账结束。 3、记入新账。根据本年度各账户余额,编制年终决算的“资产负债表”和有关明细表。将表列各账户的年终余额数(不编制记账凭单),直接记入新年度相应的各有关账户,并在“摘要”栏注明,“上年结转”字样,以区别新年度发生数。 行政单位的决算经财政部门或上级单位审核批复后,需调整决算数字时,应作相应调整。
275楼
2023-03-15 10:32:07
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ?漂漂慕子 发表的提问:
急急急!行政单位里职工每月餐费集体报账,财务会计和预算会计怎么做账才正确啊?
你好! 财务会计: 借:业务活动费用 贷:银行存款 预算会计 借:行政支出 贷:资金结存-货币资金
276楼
2023-03-15 10:44:57
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?漂漂慕子:回复蒋飞老师 老师,业务活动费用明细进哪里呢?
2023-03-15 11:15:16
蒋飞老师:回复?漂漂慕子业务活动费用-福利费(餐费)
2023-03-15 11:32:47
?漂漂慕子:回复蒋飞老师
2023-03-15 11:54:59
?漂漂慕子:回复蒋飞老师 老师,能不能按常规出牌?
2023-03-15 12:18:56
蒋飞老师:回复?漂漂慕子明细科目,各个单位是不一样的,找个相近的就可以了
2023-03-15 12:42:08
蒋飞老师:回复?漂漂慕子可以需要工资福利费用
2023-03-15 13:04:18
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 2641123229 发表的提问:
我是行政单位会计,问一下发放职工工资应该怎么做财务会计和预算会计分录直接支付的
你好! 借:业务活动费用 贷:银行存款 预算会计 借:事业支出 贷:资金结存-货币资金
277楼
2023-03-15 10:56:59
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2641123229:回复蒋飞老师 不是应付职工薪酬吗,再有就是年终奖金怎么做会计凭证?
2023-03-15 11:14:18
2641123229:回复蒋飞老师 预算会计应该是行政支出吧?
2023-03-15 11:34:47
蒋飞老师:回复2641123229你好! 借:业务活动费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 预算会计 借:行政支出 贷:资金结存-货币资金
2023-03-15 12:00:41
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
单位是属于行政单位,将一块闲置的土地租赁给其它公司,会产生哪些税,税点分别是多少?
增值税、城建税、教育附加及地方教育附加:3%,增值税的7%、3%、2%
278楼
2023-03-16 10:16:46
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婷:回复袁老师 那土地使用税和土地增值税用不用交?什么情况下要交土地使用税、土地增值税?
2023-03-16 10:36:45
袁老师:回复交土地使用税,土地增值税是卖地了交
2023-03-16 10:54:55
婷:回复袁老师 老师:那土地使用税是使用方交还是出租方交?税点又是多少?
2023-03-16 11:12:08
袁老师:回复出租方交 根据面积*当地单位税额
2023-03-16 11:26:01
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 1069218076 发表的提问:
单位的固定资产超过多少钱入固定资产
你好 现在新政策是500万
279楼
2023-03-16 10:31:53
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 开心的春天 发表的提问:
行政事业单位是当月月初发工资的,新制度要求计提应付职工薪酬,对于行政事业单位有必要计提吗?
你好 是的 是需要计提的
280楼
2023-03-16 10:54:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 受伤的故事 发表的提问:
行政事业单位会计
我有行政事业单位的讲义
281楼
2023-03-19 12:09:03
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 阳阳 美韩代购 发表的提问:
新会计准则下 行政单位的工资和社保怎么做帐 财务会计和预算会计 分别的分录是什么
借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政拨款收入 借财政拨款支出 贷财政拨款预算收入
282楼
2023-03-19 12:17:14
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 小溪 发表的提问:
行政部计算好的工资签好字后,与个税扣的钱,多扣的记哪个科目,少扣的记买个科目?
你好,个税多扣在应交税费-个税贷方,少扣在借方
283楼
2023-03-19 12:33:40
全部回复
小溪:回复佟老师 一个会计年度下来总是不平的怎么处理?
2023-03-19 12:51:51
佟老师:回复小溪那你要看看具体是什么原因产生的不平
2023-03-19 13:02:38
小溪:回复佟老师 就是多行政算的时候算错了,发的时候按算错的签好字的发了
2023-03-19 13:27:36
佟老师:回复小溪那就是多扣就再发给员工做 借应交税费个税 贷银行存款 少扣向员工收回 借银行存款 贷应交税费个税
2023-03-19 13:52:41
小溪:回复佟老师 不扣也不向员工收回呢,没有多少钱
2023-03-19 14:11:39
佟老师:回复小溪那你不收就做营业外支出,不退做营业外收入
2023-03-19 14:23:50
小溪:回复佟老师 二级科目是?
2023-03-19 14:52:49
佟老师:回复小溪你好,二级科目做其他科目
2023-03-19 15:05:16
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
请问老师,行政事业单位计提工资,发放工资,缴纳社保,会计分录怎么写?
同学你好 这个就是计提缴纳的分录
284楼
2023-03-19 12:53:59
全部回复
蔷薇:回复朴老师 看不太懂,能详细点吗?
2023-03-19 13:31:38
蔷薇:回复朴老师 社保单位部分和个人部分怎么做分录
2023-03-19 13:55:43
朴老师:回复蔷薇就是上面的分录。 第一个是财务会计 第二个是预算会计
2023-03-19 14:25:31
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
行政单位买马头琴作为guding资产吗
你好!看用途和价值,可以当作固定资产
285楼
2023-03-20 09:41:47
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