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公司收到工资会计分录怎么做
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
收到的委托加工费怎么做会计分录?
受托加工的账务处理   1.收到受托加工材料物资时:   可不作会计处理,但对收到的受托加工物资要在备查簿中进行登记,记录其收到、投入加工等材料增减。   2.将受托的材料发到生产车间加工后,将人工、辅助材料等记:   借:生产成本     贷:制造费用等   3.加工完成入库时,结转本批加工成本   借:库存商品—受托加工产品     贷:生产成本   4.将加工完成的产品交付,并开出发票时:   借:应收账款     贷:主营业务收入或其他业务收入       应交税金——应交增值税(销项税额)       应交税金——应交消费税(如果涉及消费税的,要代扣代缴消费税)   5. 在备查簿上登记受托加工材料物资收付情况,并结转库存商品:   借:营业成本或其他业务成本     贷:库存商品——受托加工产品
241楼
2023-03-01 11:24:00
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 高高的大象 发表的提问:
收到投资款需要对方打款备注吗?会计分录入实收资本怎么做会计分录
您好,需要备注投资款的借银行存款贷实收资本
242楼
2023-03-02 10:16:59
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高高的大象:回复玲老师 实收资本下面需要挂明细吗吗?
2023-03-02 10:37:29
玲老师:回复高高的大象明细挂,具体投资人的姓名
2023-03-02 10:57:27
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 漂亮主妇 发表的提问:
计提和发放工资时,代扣的社保那部分怎么做会计分录?公司给员工教的社保怎么做会计分录,社保需要计提吗
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
243楼
2023-03-02 10:31:14
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漂亮主妇:回复玲老师 老师,计提的时候所附凭证是工资表,社保附的凭证,计提的时候是什么呀
2023-03-02 10:55:00
玲老师:回复漂亮主妇你好 可以用社保给的通知单或者企业自己做的明细表都可以
2023-03-02 11:08:18
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ °青春的尾巴し 发表的提问:
个人挂靠我们公司做工程,我们收到的工程款转给挂靠人,这个会计分录怎么做
借:银行存款贷:其他应付款
244楼
2023-03-02 10:46:50
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°青春的尾巴し:回复袁老师 老师,这个挂靠款一直挂账吗,不需要理吗
2023-03-02 11:20:38
袁老师:回复°青春的尾巴し付款时候,借:其他应付款贷:银行存款
2023-03-02 11:33:12
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 谁还不是个小仙女呢 发表的提问:
公司将员工社保公积金打款给第三方人力资源公司代扣代缴,会计分录怎么做?打款时候会计分录又怎么做?
借:其他应收款--派遣工资等 贷:银行存款 收到发票时 借:管理费用等--派遣工资等 贷:其他应收款--派遣工资等
245楼
2023-03-02 10:58:26
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 一花一世界,一叶一菩提 发表的提问:
老师,公司收到招标保证金该怎么做会计分录?
借银行贷其他应付款,这个后续会退吧
246楼
2023-03-02 11:20:59
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一花一世界,一叶一菩提:回复maize老师 是需要退的
2023-03-02 11:50:28
一花一世界,一叶一菩提:回复maize老师 老师,您觉得这个还有必要在其他应付款这里挂往来吗?
2023-03-02 12:09:12
maize老师:回复一花一世界,一叶一菩提你好,需要去挂下,设置明细保证金
2023-03-02 12:38:28
一花一世界,一叶一菩提:回复maize老师 还需要设置三级科目吗?保证金下边再设一个三级科目。把各个公司交来的往来挂上
2023-03-02 13:07:23
maize老师:回复一花一世界,一叶一菩提这个最好是写下,方便后续查
2023-03-02 13:36:51
一花一世界,一叶一菩提:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-03-02 13:55:35
maize老师:回复一花一世界,一叶一菩提好的我先回复别的学员了
2023-03-02 14:24:07
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 1 发表的提问:
公司收到深圳市科技创新券,怎么做会计分录?
科技创新券如何进行账务处理 收到拨付的资金,计入营业外收入。 支出全额计入资产或成本费用。 创新卷如何兑现: 企业需提供服务合同、发票、检测报告等证明材料,经专家审核后,确定创新卷补贴方案,经核准后按有关规定拨付兑现。 收到科技创新基金如何进行账务处理 《企业会计准则第16号——政府补助》第七条规定,与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。 科技创新券如何进行账务处理 第八条规定,与收益相关的政府补助,应当分别下列情况处理: (一)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。 (二)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。 公司取得的创新基金,如果属于与资产相关的政府补助,收到时先记入“递延收益”科目,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入“营业外收入”科目; 如果属于与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时记入“递延收益”科目,在确认相关费用的期间计入“营业外收入”科目; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入“营业外收入”科目。 科技创新券如何进行账务处理为会计学堂整理,将科技创新券看成优惠券,其必然会联系到技术服务费用的抵减,所以做它的财务处理,这是必然要提到的。
247楼
2023-03-05 12:40:53
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1:回复QQ老师 借方入什么科目呢?
2023-03-05 13:25:37
QQ老师:回复1你好!只是收到券没有实际收到资金吗?
2023-03-05 13:43:36
1:回复QQ老师 是的
2023-03-05 14:00:27
QQ老师:回复1你好!可以先计入其他货币资金或其他流动资产
2023-03-05 14:23:13
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 阳光的外套 发表的提问:
请问下公司收到稳岗补贴的会计分录怎么做?
你好同学,企业收到政府有关部门返还的稳岗补贴属于政府补助的范畴,按政府补助准则规定,用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。计入当期损益时,与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与本公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。实务我们看到上市公司的处理情况存在三种情况:1、取得稳岗补贴时,直接贷方计入“其他收益”科目。2、取得稳岗补贴时,直接贷方计入“营业外收入”科目。3、取得稳岗补贴时,直接冲减之前发生失业保险计入的相应科目,如“管理费用”等科目。借方都是银行存款。
248楼
2023-03-05 12:56:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 俭朴的砖头 发表的提问:
在工资中扣除了一部分员工工服款 另一部分后期员工打到公司账户上 怎么做会计分录
你好 在工资中扣除了一部分员工工服款,借;应付职工薪酬,贷;其他应收款 另一部分后期员工打到公司账户上 ,借;银行存款,贷;其他应收款
249楼
2023-03-05 13:02:13
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 周媛 发表的提问:
我们公司年底要做工会费计提,要怎么做分录。还要计提要上交给工会到会费。
借:管理费用等 -工会经费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
250楼
2023-03-05 13:15:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ZZ 发表的提问:
别人公司代我公司付员工工资,一整套会计分录怎么做呢?
您好,A,支付工资给代发公司的企业的会计分录 一,支付时,借;预付账款,贷:现金或者银行存款。 二、收到发票时,借;管理费用-劳务费等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:预付账款。 B、收到工资,代发企业会计分录 一、会计处理: (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——未交增值税 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——未交增值税 主营业务成本 贷:银行存款 二、举例说明 (一)如果一般纳税人提供劳务派遣服务选择差额征税,含税销售额100万元,支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用80万元时 (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 1,000,000.00 贷:主营业务收入 952,380.95 应交税费——未交增值税47,619.05 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——未交增值税38,095.24 主营业务成本 761,904.76 贷:银行存款 800,000.00 (二)如果小规模提供劳务派遣服务选择差额征税,含税销售额8万元,支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用6万元时,按规定允许扣减销售额而减少的应交增值税60,000.00/(1+5%)×5%=2,857.14元,则: (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 80,000.00 贷:营业收入 76,190.48 应交税费——应交增值税 3,809.52 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——应交增值税 2,857.14 主营业务成本 57,142.86 贷:银行存款 60,000.00.
251楼
2023-03-06 10:48:51
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ZZ:回复王雁鸣老师 一个老板注册2个公司,因为其中一个公司账户没有弄好,暂时帮忙付的,不存在劳务及派遣关系,老师弄得太复杂了!
2023-03-06 11:35:41
王雁鸣老师:回复ZZ您好,哦,这样的话,假设A代B支付工资,A公司支付时,借;其他应收款-B公司,贷;现金或者银行存款。并把代付工资凭证复印给B公司,B公司做账时,借:应付职工薪酬-工资,贷;其他应付款-A公司,应交税费-应交个人所得税,其他应付款-社保等科目。
2023-03-06 12:01:53
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ つばめ 发表的提问:
老师好:公司收到的社保补贴会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:营业外收入
252楼
2023-03-06 10:55:22
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つばめ:回复江老师 这笔补贴收入需要交税款吗?
2023-03-06 11:21:46
江老师:回复つばめ不交增值税及附加税,需要按会计利润交企业所得税
2023-03-06 11:44:11
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 周利奇 发表的提问:
我们公司收到一张劳务发票怎么做会计分录
借成本费用相关科目贷银存
253楼
2023-03-06 11:15:01
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周利奇:回复答疑郭老师 比如我们是做电梯装潢的,有时候有些活是请外面人做的,他么给我们开的劳务发票,能写详细点吗?会计科目
2023-03-06 11:38:43
周利奇:回复答疑郭老师 应计入什么成本科目
2023-03-06 11:54:06
答疑郭老师:回复周利奇你当月确认了收入吗?借主营业务成本贷银存
2023-03-06 12:20:37
周利奇:回复答疑郭老师 没有确认收入呢
2023-03-06 12:36:23
答疑郭老师:回复周利奇借劳务成本贷银存
2023-03-06 13:01:20
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
收到的委托加工费怎么做会计分录?
借:银行存款贷:主营业务收入 应交税费
254楼
2023-03-07 10:14:34
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 未来可期 发表的提问:
老师,我们公司购买固定资产,款已付,发票未收到怎么做会计分录
你好    暂估入账:借固定资产-暂估 贷银行存款   
255楼
2023-03-07 10:30:02
全部回复
未来可期:回复meizi老师 老师,发票收到后怎么入账了
2023-03-07 10:59:05
meizi老师:回复未来可期你好 红冲分录   然后按发票处理一遍。 你记得暂估的次月   开始折旧  
2023-03-07 11:21:43

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