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收到联营企业分行的会计处理
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 栀子花开 发表的提问:
会计上联营的收入怎么写分录?
您好,正常记入主营业务收入
166楼
2023-02-09 12:18:00
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栀子花开:回复文老师 结转成本时怎么计算成本金额?第一个月没有扣点,第二个月开始扣8个点
2023-02-09 12:36:06
文老师:回复栀子花开您好,您们具体是怎么合作的
2023-02-09 12:48:27
文老师:回复栀子花开是按销售额开票的吧
2023-02-09 13:06:18
栀子花开:回复文老师 是的,按销售额扣8个点作为我们超市的收入,人工他们请,库存他们管,我们超市只提供场地,其他不管,没10天或7天结次账,另外,对方不要求我方开发票,我方也没税务登记,不缴税
2023-02-09 13:20:43
文老师:回复栀子花开那也就是内账是吧,那您应该是计收入的
2023-02-09 13:47:55
文老师:回复栀子花开严格来说是您给客户按销售额开票,然后扣除8个点以后的是成本,要求他给您开成本发票
2023-02-09 13:59:54
栀子花开:回复文老师 我是这样理解的,老师您看对吗:假如这次的销售额是10000元,超市先给联营供应商开张价税合计开10000元的发票,然后,对方给我们开张价税合计9200元的发票,也可以是收据吗?写会计分录:借银行存款800,贷主营业务收入800-✘,应交税费-应交增值税✘。借主营业务成本9200贷库存商品-水果9200
2023-02-09 14:16:08
文老师:回复栀子花开按10000来确认收入,您是超市,那您客户开10000的发票,供货商给您开9200的发票,这是您的卖的产品的成本
2023-02-09 14:37:41
栀子花开:回复文老师 分录具体该怎么写啊?
2023-02-09 15:02:10
文老师:回复栀子花开借银行存款等10000贷主营业务收入10000(应该还有销项税额的金额,这里先忽略) 进货,借库存商品进项税额贷银行存款等,销售结转成本结主营业务成本贷库存商品
2023-02-09 15:23:06
栀子花开:回复文老师 没有进货哦,联营的业务,我们超市都不入库的
2023-02-09 15:40:44
文老师:回复栀子花开但是应该来说操作流程是这样的
2023-02-09 15:53:13
文老师:回复栀子花开您内账的话,或者就简单点,借银行存款100等贷其他应付款100,然后付给他时,借其他应付款100贷主营业务收入8银行存款92
2023-02-09 16:13:47
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 小胡 发表的提问:
我公司执行企业会计准则,3月收到稳岗补贴4000多,应如何做账务处理?
贷记营业外收入科目
167楼
2023-02-10 11:27:04
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小胡:回复文文老师 这笔收入在现金流量表里怎么体现呢,
2023-02-10 11:54:52
文文老师:回复小胡收到与经营活动有关的现金
2023-02-10 12:22:07
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 坦率的篮球 发表的提问:
我公司专做投资行业的,20年对外投资分红收到100万,本年发生支出60万,会计处理和企业所得税怎么缴纳?
同学你好 是长期股权投资吗
168楼
2023-02-10 11:45:16
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王茫茫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.2w
引用 @ 平常的小土豆 发表的提问:
4、华联实业股份有限公司于3月5日向乙公司赊销一批产品,合同约定的销售价格为20 000元,增值税销项税额为2 600元。华联公司开出发票账单并发出产品。根据合同约定,产品赊销期限为30天,现金折扣条件为2/10,1/20,N/30,计算现金折扣时不包括增值税。华联公司采用总价法进行会计处理。 要求:作出华联实业股份有限公司相应的会计处理。 (1)赊销产品,确认收入时的会计分录; (2)收回货款。 ①假定华联公司于3月10日收到货款,计算现金折扣金额的并编制收到货款时的会计分录;(3分) ②假定华联公司于3月20日收到货款,计算现金折扣的金额并编制收到货款时的会计分录; ③假定华联公司于3月30日收到货款,编制收到货款时的会计分录。
老师正在计算,请稍等
169楼
2023-02-10 11:57:23
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王茫茫老师:回复平常的小土豆借:应收账款 22600 贷:主营业务收入 20000 应交税费-应交增值税-销项税额 2600 1. 借:银行存款 22200 财务费用 400 贷:应收账款 22600 2. 借:银行存款 22400 财务费用 200 贷:应收账款 22600 3. 借:银行存款 22600 贷:应收账款 22600
2023-02-10 12:24:10
平常的小土豆:回复王茫茫老师 5、2017年8月31日,华联实业股份有限公司购入写字楼,实际支付购买价款4 800万元(假定不考虑相关税费)。该写字楼预计使用寿命为20年,预计净残值为零,采用直线法计提折旧。2017年9月1日,华联公司将该外购的写字楼以经营租赁方式出租给B公司使用,租赁合同约定,写字楼租赁期为5年,年租金为276万元(假定不考虑相关税费),B公司须于每年8月31日之前预付下一租赁年度的租金。华联公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。2019年12月31日,写字楼出现减值迹象,经减值测试,确定其可收回金额为3 600万元。要求:作出华联股份有限公司的相关会计处理。 (1) 2017年8月31日,编制
2023-02-10 12:42:24
平常的小土豆:回复王茫茫老师 老师第一题是编制预售租金的会计分录 是不是借预收账款啊还是合同负责
2023-02-10 12:53:13
王茫茫老师:回复平常的小土豆同学,现在两个科目都可以用到的,如果没有执行新收入准则就用预收账款,否则用合同负债
2023-02-10 13:11:14
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 微笑的大碗 发表的提问:
收到银企直联款项0.5元,计入营业外收入的二级科目是什么?
您好,计入营业外收入-其他中即可
170楼
2023-02-10 12:17:59
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微笑的大碗:回复微微老师 就是要新设置其他二级科目了?
2023-02-10 12:31:14
微微老师:回复微笑的大碗您好,如果目前你们设置的二级科目中没有合适的就新增。
2023-02-10 12:47:18
微笑的大碗:回复微微老师 好的谢谢
2023-02-10 12:58:05
微微老师:回复微笑的大碗不客气,祝您工作顺利,身体健康
2023-02-10 13:23:53
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 阳光 发表的提问:
您那有咨询教育企业的会计分录实操吗,就是收到学费报名费的账务如何处理,是否收到钱就全额确认收入,但是因为涉及退费的问题,是否在完成之前先做预收款处理,但是企业预收账款太多了,是不是预收账款超过主营业务收入的20%就有预警? 想看看其他的企业的如何处理的
按理来讲是要做预收的,但退费不多的情况下,很多企业都是直接做收入,有退费再冲收入
171楼
2023-02-12 12:59:20
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阳光:回复小云老师 因为情况特殊嘛,我们也不能完全确认收入,毕竟要等事情结束才知道能不能确认收入
2023-02-12 13:35:17
阳光:回复小云老师 如果我们都做到管理费用和销售费用下面行吗?没有做主营业务成本,但是按理说应该也做主营业务成本的,跟咨询收入相关的支出都应该做主营业务成本, 是不是可以不做主营业务成本?
2023-02-12 13:59:38
小云老师:回复阳光不可以的,要做成本
2023-02-12 14:22:07
阳光:回复小云老师 退费冲收入的话,增值税如何处理?比如退费的时候,增值税也做个贷方负数行吗?到时候下个月的时候就少交一点
2023-02-12 14:36:48
小云老师:回复阳光是呀,就借:应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-02-12 15:02:54
阳光:回复小云老师 如果是属于增值税的优惠政策,属于免征增值税的分录: 1.先将增值税转入未交增值税 借方:应交税费-应交增值税-销项税   8000 贷方:应交税费未交增值税           8000 2. 将未交增值税转入营业外收入 借方:应交税费-未交增值税         8000 贷方:营业外收入                   8000,这样对吗?
2023-02-12 15:20:54
阳光:回复小云老师 我们是小规模纳税人,还是直接一步跨过
2023-02-12 15:50:33
阳光:回复小云老师 直接做分录 借方:应交税费-应交增值税-销项税      8000 贷方:营业外收入                        8000
2023-02-12 16:17:54
小云老师:回复阳光小规模一步直接转营业外,没有销项那个三级科,
2023-02-12 16:47:14
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 阿华 发表的提问:
一般纳税人 贸易企业,收到出口销售,退回税款,会计分录如何处理?
您好,出口销售,借应收账款贷主营业务收入,申报退税款,借其他应收款-退税款贷应交税费-应交增值税-出口退税,收到退税款,借银行存款贷其他应收款-退税款
172楼
2023-02-12 13:12:19
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阿华:回复文老师 那美元账户收到外汇款,以及结汇到人民币账户时乙,分录分别怎么写呢?
2023-02-12 13:40:09
文老师:回复阿华收外汇的时候是借银行存款——外币贷应收账款,结汇的时候借银行存款——人民币贷银行存款——外币
2023-02-12 13:56:21
阿华:回复文老师 那应收账款是外币还是人民币呢
2023-02-12 14:20:24
文老师:回复阿华您好,应收账款也是外币核算的,
2023-02-12 14:35:39
阿华:回复文老师 请问人民币那边的原币金额是这样填写吗?
2023-02-12 14:58:26
文老师:回复阿华您好,对的,这是可以的
2023-02-12 15:21:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ kj_Lbfz8lzxKsEe 发表的提问:
收到统计局的转型发展奖励补助金,要怎么做会计处理 是做借:银行存款 ,贷:营业外收入-政府补助吗
你好,是的,政府补助计入营业外收入核算
173楼
2023-02-12 13:33:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 苗条的大地 发表的提问:
老师,收到以前年度退回的企业所得税,如果以前没做账务调整,执行小企业会计准则的,则账务处理?
你好,借;银行存款,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税,贷;利润分配——未分配利润
174楼
2023-02-12 14:00:00
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苗条的大地:回复邹老师 老师,不用做所得税红冲吗
2023-02-12 14:29:21
苗条的大地:回复邹老师 老师
2023-02-12 14:55:22
邹老师:回复苗条的大地你好,这个是所得税红冲啊,因为执行小企业会计准则没有以前年度损益调整科目,就直接通过利润分配——未分配利润科目核算了啊
2023-02-12 15:10:05
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ LC 发表的提问:
软件高新企业 收到待报解预算收入 请问 这个怎么处理啊 会计分录做 怎么合理
可以借银行存款 贷营业外收入
175楼
2023-02-13 11:35:13
全部回复
LC:回复徐阿富老师 好的谢谢
2023-02-13 11:58:10
徐阿富老师:回复LC不客气,祝你天天开心,请为我五星评价,谢谢
2023-02-13 12:10:01
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ smile 发表的提问:
整套合伙企业的会计处理怎么处理?从吸收资金-投资-成本费用-分配收益
合伙企业本身就不是企业性质,可是和个体工商的账务差不多,想问一下,同学,你是需要全套的吗还是说就要你写的那些环节
176楼
2023-02-13 11:43:15
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 默然以言 发表的提问:
跨年度分期购入固定资产时,政府会计与企业会计处理的区别和联系,以及年度报表披露有什么不同
企业会计一般不强制披露 的
177楼
2023-02-13 12:11:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.64w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
你好,个人独资企业经营所得收入可以由基本户直接转到法人个人账户上吗?会计账务处理怎样处理?
做借款 年末不还转投资款
178楼
2023-02-14 11:48:13
全部回复
蔷薇:回复郭老师 请问是转投资收益吗?
2023-02-14 12:08:38
郭老师:回复蔷薇借利润分配贷应付利润 借应付利润贷其他应收款
2023-02-14 12:26:46
蔷薇:回复郭老师 那么个人独资企业投资人没有工资收入,个税不交工资薪酬所得,只有经营所得,长时间会有税务风险吗?
2023-02-14 12:49:48
郭老师:回复蔷薇固定没有工资没有问题的
2023-02-14 13:10:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 壮志凌云 发表的提问:
公司是蔬菜种植企业,现公司将农业园区整体承包给另外一个蔬菜种植企业经营,收到的承包费50万元,会计如何处理?税务如何处理?谢谢。
你好,借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费 按出租土地申报增值税,企业所得税
179楼
2023-02-14 12:08:39
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壮志凌云:回复邹老师 老师,请问,是按我公司支付的土地租金缴纳增值税还是按收到的承包费50万元缴纳增值税,这个承包费增值税税率是多少,谢谢。
2023-02-14 12:44:19
邹老师:回复壮志凌云你好,按收取的承包方缴纳增值税 小规模按5%,一般纳税人按10%的税率缴纳增值税
2023-02-14 13:00:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 天使宝贝 发表的提问:
企业收到学校支付的长廊、花池仿石处理这些钱,应该怎么做会计分录啊?
现在工程已经全部完工啦,会计分录应该怎么做啊?谢谢
180楼
2023-02-14 12:32:01
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邹老师:回复天使宝贝借;银行存款 贷;工程结算 借;工程结算 贷;工程施工 合同毛利 借;主营业务成本 合同毛利 贷;主营业务收入
2023-02-14 12:51:32
天使宝贝:回复邹老师 老师:你好,请问如果收到工程款是80000元,那借;银行存款80000 贷;工程结算80000 借;工程结算80000贷;工程施工 合同毛利80000 借;主营业务成本 合同毛利 80000贷;主营业务收入 80000 是这样做吗?老师,谢谢
2023-02-14 13:07:46
邹老师:回复天使宝贝: 借;银行存款 贷;工程结算 收到的工程款 借;工程结算 贷;工程施工(发生的成本 ) 合同毛利(收入与成本的差额) 借;主营业务成本(发生的工程成本 ) 合同毛利 贷;主营业务收入(确认的收入 )
2023-02-14 13:25:38

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