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支付技术开发费的会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Lyhn 发表的提问:
分期支付技术服务费,付款时未收到对方开的发票如何做分录?收到发票后又如何做?
付款时借预付账款,贷银行存款。发票到借管理费用等 贷预付账款或应付账款
46楼
2022-12-19 13:30:53
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Lyhn:回复徐阿富老师 好的,谢谢
2022-12-19 13:55:04
徐阿富老师:回复Lyhn不客气,祝你成功,请为我五星评价,谢谢
2022-12-19 14:23:46
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 岁月 静好 发表的提问:
税控技术维护费支付分录怎么做
借:管理费用-维护费 贷:银行存款
47楼
2022-12-19 13:44:00
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岁月 静好:回复彩丽老师 交税时怎么做
2022-12-19 14:09:48
彩丽老师:回复岁月 静好是全额抵扣增值税,不是交税。 抵扣时 借:管理费用-维护费-280 借:应交税费-增值税280
2022-12-19 14:34:58
岁月 静好:回复彩丽老师 然后再转营业外收入
2022-12-19 15:00:04
彩丽老师:回复岁月 静好这个不用转营业外收入
2022-12-19 15:23:48
岁月 静好:回复彩丽老师 如果不转,实际应交增值税会有280的余额
2022-12-19 15:46:42
彩丽老师:回复岁月 静好这280是冲减当期应交的增值税,比如你4月应交增值税是1000,抵减了280,就只交720了。最终没有余额
2022-12-19 16:03:24
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
付给技术师傅的研发产品技术费是要什么做分录
同学,你好 技术师傅是外面的技术人员吗?开发票进来吗?
48楼
2022-12-19 14:00:54
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实操学堂:回复小菲老师 不开 或者开 两个分录不一样吗?
2022-12-19 14:18:21
小菲老师:回复实操学堂同学,你好 需要看发票内容是什么
2022-12-19 14:47:24
实操学堂:回复小菲老师 发票开的劳务费 如果没有开票呢
2022-12-19 14:57:40
小菲老师:回复实操学堂同学,你好 如果是劳务费,不管开没开发票,你给他申报劳务报酬
2022-12-19 15:12:24
实操学堂:回复小菲老师 我是问你分录。。。
2022-12-19 15:32:31
小菲老师:回复实操学堂同学,你好 借:管理费用-劳务费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2022-12-19 16:00:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小李 发表的提问:
购买专利技术2万,用银行存款支付会计分录怎么出?
您好!借无形资产 贷银行存款。
49楼
2022-12-19 14:08:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 怕孤独的鱼 发表的提问:
收到支付宝(中国)网络技术有限公司会计分录怎么写
您好 请问支付宝是自己单位名下的么
50楼
2022-12-20 13:28:46
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 爱尔兰咖啡 发表的提问:
筹建期间,支付研发和技术服务的勘界费分录怎么做?
你好借管理费用-开办费 贷银行存款
51楼
2022-12-20 13:48:17
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 独特的砖头 发表的提问:
16日,收到安生技术公司技术服务费用1000元,支票已送存银行,怎么写会计分录
借 管理费用等贷银行存款
52楼
2022-12-20 14:05:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 洁洁 发表的提问:
公司(小规模纳税人)初次购买金税盘和支付技术维护费的会计分录如何做?
您 好 : 借:管理费用 820 贷:库存现金 820 借:管理费用 -820 贷:应交税费-应交增值税(减免税款) -820
53楼
2022-12-21 13:06:31
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洁洁:回复玲老师 好的,谢谢!
2022-12-21 13:21:31
玲老师:回复洁洁不客气的 !如果您的问题已解决请点五星好评!谢谢!
2022-12-21 13:45:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 杰杰妈_PING 发表的提问:
老板新开了一个天猫商城,投资30万,其中27万是在工厂的公账那转账到天猫的公账账户里,另外3万是在工厂的公账直接转到天猫支付宝那当作技术服务费。工厂公账账户是农行的,天猫的公账账户是建行的。这会计分录该怎样写呢?
借;银行存款 贷;实收资本 借;其他应收款 销售费用 贷;银行存款
54楼
2022-12-21 13:26:15
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杰杰妈_PING:回复邹老师 那3万在支付宝,会计分录不是写借:银行存款27万,其他货币资金-支付宝3万,贷:实收资本30万 。借:预付账款-天猫技术服务费年费3万,贷:其他货币资金-支付宝3万 吗?天猫技术服务年费是要再摊分12个月吗?
2022-12-21 13:54:41
邹老师:回复杰杰妈_PING你好,支付宝的金额计入其他应收款核算 费用计入待摊费用核算,然后分12个月摊销
2022-12-21 14:07:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 凤baby 发表的提问:
是信息科技有限公司,购买其他公司的技术开发服务费,会计分录如何做
你好,借;主营业务成本 贷;银行存款等科目
55楼
2022-12-21 13:55:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 等!! 发表的提问:
支付给快递100的技术服务费怎么做分录
借;管理费用或销售费用 贷;银行存款等科目
56楼
2022-12-21 14:05:59
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 霓裳 发表的提问:
老师,环保公司开具了一年的技术服务费(包括外来人员工资,合同总额的技术分成),12月已经开了发票52万,还没付款,这个该怎么会计分录?
你好! 借:待摊费用/管理费用 应交税费-应交增值税 贷:应付账款
57楼
2022-12-22 13:00:52
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
开出支票购买一项专利技术,已经用于生产的会计分录
开出支票购买一项专利技术,已经用于生产的会计分录
58楼
2022-12-22 13:20:06
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李老师:回复爱笑的流沙借无形资产 贷银行存款。。。。
2022-12-22 13:41:10
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 长雀斑的猫 发表的提问:
老师:我们支付软件技术开发费,软件公司开发票给我们的金额21064元,我们转账金额只有13800,开票多开了7264元,怎么来计这个会计分录
您好 多开的金额后期会支付么 不支付的话 对方会开具红字发票么 是专票么
59楼
2022-12-22 13:49:19
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长雀斑的猫:回复bamboo老师 后期会支付的,还在研发,是普票,我们是小规模公司
2022-12-22 14:11:35
bamboo老师:回复长雀斑的猫借:研发支出-费用化支出 21064 贷:应付账款 21064 借:应付账款 13800 贷:银行存款 13800 差额挂在应付账款上 后期支付
2022-12-22 14:40:33
长雀斑的猫:回复bamboo老师 不是借无形资产吗?老师
2022-12-22 14:54:45
bamboo老师:回复长雀斑的猫您已经形成了无形资产?
2022-12-22 15:04:45
长雀斑的猫:回复bamboo老师 还没有投入使用,还在研发中
2022-12-22 15:29:04
bamboo老师:回复长雀斑的猫那还在研发 暂时不能计入无形资产啊 要达到预定可使用状态才可以
2022-12-22 15:53:49
长雀斑的猫:回复bamboo老师 好的,那之前第一期的使用了就可以吗?
2022-12-22 16:09:55
bamboo老师:回复长雀斑的猫是的 之前第一期的使用了就可以
2022-12-22 16:37:31
长雀斑的猫:回复bamboo老师 老师:研发支出,在那个科目下级
2022-12-22 17:02:53
长雀斑的猫:回复bamboo老师 然后技术人员工资要分开列吗?
2022-12-22 17:25:03
bamboo老师:回复长雀斑的猫这个研发支出就是一级科目
2022-12-22 17:40:41
长雀斑的猫:回复bamboo老师 是在资产类科目吗?
2022-12-22 17:53:25
bamboo老师:回复长雀斑的猫研发支出是成本类科目
2022-12-22 18:17:23
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 控心听海 发表的提问:
支付的税控盘和技术检测费怎么做分录?
金税盘和税控盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
60楼
2022-12-22 14:02:59
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