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支付技术开发费的会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 天道酬勤 发表的提问:
老师,支付防伪税控技术服务费咋做分录
全额抵扣增值税 不用认证 购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
91楼
2023-01-03 13:11:19
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天道酬勤:回复玲老师 谢谢老师
2023-01-03 13:43:46
玲老师:回复天道酬勤不客气的,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价,祝您工作学习愉快
2023-01-03 13:56:36
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 涵涵 发表的提问:
请问老师:税控发票技术服务费的会计分录?谢谢
您好 借:管理费用——办公费 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税额 借方蓝字 借:管理费用——办公费 借方红字
92楼
2023-01-03 13:18:32
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涵涵:回复bamboo老师 红字就是负数对吗?
2023-01-03 13:28:58
bamboo老师:回复涵涵红字就是负数 对的
2023-01-03 13:55:19
涵涵:回复bamboo老师 下月填申报表时把这项列出来,对吗?
2023-01-03 14:12:58
bamboo老师:回复涵涵是的 月填申报表时把这项列出来
2023-01-03 14:30:11
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 南风知我意 发表的提问:
用自己发明的专利技术交换别人的专利技术怎么做会计分录
你好,按确认的交换价值入无形资产,冲销计提的摊销
93楼
2023-01-03 13:41:58
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 空白 发表的提问:
支付的技术服务费可以计入研发费用吗
您好,您是用于研发项目的可以的。
94楼
2023-01-04 12:42:01
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 可乐姐姐 发表的提问:
客户开了一张技术服务费发票给我公司要怎么做会计分录?
同学您好 根据是管理部门,计入“”管理费用——服务费“”就可以了 祝您工作顺利
95楼
2023-01-04 13:09:30
全部回复
宸宸老师:回复可乐姐姐同学您好 如果是管理部门,计入“”管理费用——服务费“”就可以了 根据不同的部门,放不同的一级科目。 祝您工作顺利
2023-01-04 13:29:19
可乐姐姐:回复宸宸老师 我公司是商务服务有限公司来的哦 不是应该是借:主营业务成本 贷:银行存款吗
2023-01-04 13:46:32
宸宸老师:回复可乐姐姐额........好吧…… 如果您本身就是从事服务类的公司,那就是借.主营业务成本的。 祝您工作顺利
2023-01-04 13:59:55
可乐姐姐:回复宸宸老师 以个人名义(但非法人存入)存了一笔款项进公司银行账户要怎么做分录
2023-01-04 14:25:07
宸宸老师:回复可乐姐姐借 银行存款 贷 其他应付款
2023-01-04 14:47:39
可乐姐姐:回复宸宸老师 公账付了一笔款项出去但对方没有开发票给我们公司这种情况要怎么做分录
2023-01-04 15:06:03
宸宸老师:回复可乐姐姐同学您好,为什么没有发票?
2023-01-04 15:20:47
宸宸老师:回复可乐姐姐没有发票为什么要付款? 如果是预付款,后期你们应该跟对方沟通。 祝您工作顺利
2023-01-04 15:35:56
可乐姐姐:回复宸宸老师 款项已经支付了,但对方没有发票
2023-01-04 16:05:54
宸宸老师:回复可乐姐姐什么理由对方没发票?
2023-01-04 16:32:27
可乐姐姐:回复宸宸老师 我也不知道老板,就是没有发票
2023-01-04 16:53:48
宸宸老师:回复可乐姐姐你们通过对公账户,就有记录,可以先跟对方沟通,实在无法沟通的,可以找对方税务局,要求对方开票。
2023-01-04 17:04:22
可乐姐姐:回复宸宸老师 是12月份付的款项哦,发票还能补回来吗?
2023-01-04 17:23:10
宸宸老师:回复可乐姐姐发票能不能补回来? 我没看懂你的问题,抱歉 祝您工作顺利,天天开心
2023-01-04 17:33:49
可乐姐姐:回复宸宸老师 如果发票能补回来,那12份的分录要怎做呢?
2023-01-04 17:49:20
宸宸老师:回复可乐姐姐借 预付账款 贷 银行存款
2023-01-04 18:16:18
可乐姐姐:回复宸宸老师 我的意思是我们12月付的这一笔钱出去给对方 是不是可以要求对方在1开发票回来给我公司呢 那分录要怎么做呢!
2023-01-04 18:40:31
宸宸老师:回复可乐姐姐当然可以。 请问您购买的是什么东西呢? 祝您工作顺利。
2023-01-04 19:07:55
可乐姐姐:回复宸宸老师 技术服务
2023-01-04 19:27:54
宸宸老师:回复可乐姐姐1.预付账款的时候 借 预付账款 贷 银行存款 2.借 原材料等 贷 预付账款 祝您工作顺利,天天开心
2023-01-04 19:51:03
可乐姐姐:回复宸宸老师 我们服务行业的公司 没有购买原材料哦 对方开给我们的发票都是技术服务费的哦
2023-01-04 20:18:56
宸宸老师:回复可乐姐姐所以我写了一个“等”字呢,哈哈。 这个科目主要看您买进的是什么东西了呢…… 同学很晚了,早点休息哈,祝您每天都有好心情~~
2023-01-04 20:41:16
宸宸老师:回复可乐姐姐呀,真是不好意思,原来你刚刚已经回复是 “技术服务费”了,我这边没有及时收到,真是抱歉哈。
2023-01-04 20:58:50
小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 小高 发表的提问:
防伪税控技术维护费会计分录?
这个维护费是可以抵税的,借:应交税费-增值-优惠减免税,贷:银行存款
96楼
2023-01-04 13:24:44
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小高:回复小杨老师 那我是 借管理费用 贷 银行存款 再 借应交税金-减免税额 贷管理费用 也可以吗?
2023-01-04 13:40:06
小杨老师:回复小高可以的哦,祝您学习愉快
2023-01-04 13:59:49
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 发表的提问:
收到航天开具的普通发票,开票内容是金税盘、技术支持服务费和增值税发票税控系统技术维护费,分录怎么做呀
可以计入管理费用。
97楼
2023-01-04 13:30:58
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清:回复岳老师 是借:管理费用,贷现金 ,是这样做的吗
2023-01-04 13:55:16
岳老师:回复是的,分录可以这样。
2023-01-04 14:12:30
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 我要学会计 发表的提问:
老师,进来发票技术服务−软化开发,开出销项票,信息技术服务−软件开发,购入时会计分录怎么做?
你好,你们是购入的软件还是技术
98楼
2023-01-04 13:38:59
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我要学会计:回复朴老师 老师,开票进来是信息技术服务−软件开发服务,
2023-01-04 14:08:27
朴老师:回复我要学会计那你就直接计入成本里面
2023-01-04 14:34:23
我要学会计:回复朴老师 老师,分录借:主营业务成本,贷:应付账款-XX公司,这样对吗?觉得怪怪的
2023-01-04 14:51:01
朴老师:回复我要学会计做成借管理费用贷应付账款
2023-01-04 15:01:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 矮小的白开水 发表的提问:
技术开发收入免征增值税要怎么做会计分录
您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费0应交增值税 借应交税费-应交增值税 贷营业外收入
99楼
2023-01-05 12:37:29
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矮小的白开水:回复宋生老师 <div>借:银行存款或应收账款</div><div>      贷:主营业务收入<br>是不是做这一笔就可以了</div>
2023-01-05 13:03:48
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 辛勤的棒棒糖 发表的提问:
收到技术服务费的会计分录怎么做
你好!记录主营业务成本或相关费用
100楼
2023-01-05 13:01:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 老实的雪碧 发表的提问:
农业公司开局出技术服务费的发票,17000元,免税,请问怎么出会计分录?
你好,借;银行存款等科目,贷;主营业务收入
101楼
2023-01-05 13:29:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ arale08 发表的提问:
网上认证技术服务费会计分录
借;管理费用 贷;银行存款 如果可以全额减免 借;应交税费-应交增值税(减免税额) 贷;管理费用
102楼
2023-01-05 13:35:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ guolaoshi 发表的提问:
公司在筹建期,支付建筑特种技术工程款的会计分录?老师给解答一下
借;在建工程等科目 贷;银行存款
103楼
2023-01-06 12:05:20
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 暮云三月 发表的提问:
开票系统金税盘和技术维护费怎么做会计分录?
借管理费用-办公费 贷银行存款· 借应交税费-应交增值税-减免税额 贷营业外支出。如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
104楼
2023-01-06 12:21:48
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暮云三月:回复徐阿富老师 徐老师,是营业外收入还是营业外支出呀?
2023-01-06 12:39:17
徐阿富老师:回复暮云三月哦哦,打错字了,是营业外收入,不好意思。抱歉了
2023-01-06 12:51:49
暮云三月:回复徐阿富老师 谢谢徐老师!
2023-01-06 13:21:14
徐阿富老师:回复暮云三月不好意思了,欢迎下次继续向我徐老师提问,谢谢。
2023-01-06 13:37:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 迷人的水蜜桃 发表的提问:
支付金穗公司当年增值税税控系统专用设备技术维护费800元,取得该公司开具的增值税专用发票价税合计800元的会计分录
你好,如果是一般纳税人单位 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
105楼
2023-01-06 12:48:49
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