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未收到合同工程款会计分录
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ wing 发表的提问:
有工程合同,按合同完成工程进度,当期应付进度款,对方未开具发票,未付款,当期发生应如何做分录
借:应收账款 贷:工程结算
46楼
2022-12-18 15:59:59
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Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 贪玩的手机 发表的提问:
老师好,请问我公司工程收到进度款,暂未开票,质保金未收,会计分录怎么做?
那就借:银行存款 贷:预收账款
47楼
2022-12-19 13:00:56
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 笑点低的口红 发表的提问:
行政会计制度,市政工程的合同工程款55万元,现预付在建工程进度款20万,如何做会计分录?
借;预付账款 贷;银行存款等科目
48楼
2022-12-19 13:18:02
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笑点低的口红:回复邹老师 借:在建工程-预付工程 贷:零余额账户。对吗?
2022-12-19 13:37:18
邹老师:回复笑点低的口红如果取得发票,可以这样核算
2022-12-19 13:52:42
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 超人 发表的提问:
甲公司与乙安装公司签订安装合同,工程款10万元,预付工程款5万元。工程验收合格后支付工程款的95%,剩余的5%作为保证金,半年后无质量问题,退回保证金。问题:甲公司预付、完工、支付保证金会计分录
你好,学员 借预付账款5 贷银行存款5 借管理费用10 贷预付账款5 银行存款5*95% 其他应付款5*5% 借其他应付款5*5% 贷银行存款5*5%
49楼
2022-12-19 13:24:28
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小妮子 发表的提问:
工程施工项目,施工中未完工,当月已经收到10万款项,怎么做会计分录
您好,借:现金或者银行存款,10万元,贷:预收账款,10万元。
50楼
2022-12-19 13:45:46
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小妮子:回复王雁鸣老师 不需要按工程完工率结算成本吗结转
2022-12-19 14:15:09
王雁鸣老师:回复小妮子您好,暂时不需要的,不过工程总金额是多少啊?完工多少了呢?
2022-12-19 14:34:30
小妮子:回复王雁鸣老师 这个还不太清楚,老板没给合同,有什么差别吗老师,不同的差别有什么不一样的处理方式吗
2022-12-19 15:00:51
王雁鸣老师:回复小妮子您好,是的,有差别的,工程初期收的款,可以记入预收账款,如果年底的话,就要按完工率确认收入,结转成本了,或者付款方要发票,开具发票的时候,也需要确认收入,结转成本的。
2022-12-19 15:28:25
小妮子:回复王雁鸣老师 还没开发票呢老师
2022-12-19 15:57:23
王雁鸣老师:回复小妮子您好,还没有开具发票的话,先记入预收账款,不确认收入处理就行了。
2022-12-19 16:11:27
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.63w
引用 @ 洁净的小兔子 发表的提问:
甲公司将一幢厂房的建造工程出包给丙公司承建,按合理估计的发包工程进度和合同规定向丙公司结算进度款600000元,工程完工后,收到丙公司有关工程结算单据,补付工程款400000元,工程完工并达到预定可使用状态,甲公司应编制如下会计分录: 请问这个题目怎么写?
借在建工程600000 贷银行存款600000
51楼
2022-12-19 14:08:59
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暖暖老师:回复洁净的小兔子借在建工程400000 贷银行存款400000
2022-12-19 14:27:25
暖暖老师:回复洁净的小兔子借固定资产1000000 贷在建工程100000
2022-12-19 14:51:53
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 心计划 发表的提问:
收到工程款和支付工程款的会计分录如何做?
你好,收到工程款,借银行存款,贷应收账款,
52楼
2022-12-20 13:35:40
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庄老师:回复心计划借应付账款,贷银行存款
2022-12-20 14:00:29
心计划:回复庄老师 老师,我可以不可以,这样做, 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:应付账款 贷:应收账款
2022-12-20 14:11:35
庄老师:回复心计划你好,不行,做应收账款是未收到钱
2022-12-20 14:21:44
心计划:回复庄老师 哦哦,老师,每次收到工程款直接转入老板账户了,未收到工程款老板代垫了好多),然后支付也是从老板账户出的,这种情况我应该如何做呢
2022-12-20 14:48:47
庄老师:回复心计划借其他应收款一老板,贷应收账款
2022-12-20 15:09:20
心计划:回复庄老师 但是我们账上挂的是其他应付款~老板,借方
2022-12-20 15:30:28
心计划:回复庄老师 这又如何处理
2022-12-20 15:44:17
心计划:回复庄老师 收工程款时,甲方付款时:一部分转入老板账户、一部分直接转给我们项目的供货商了(带我们付款供应商款),有一笔劳务押金,还有一笔抵了2套房子 我这样做可以不: 借:
2022-12-20 16:08:12
心计划:回复庄老师 借:其他应付款~老板 应付账款 固定资产 应收账款 贷:主营业务收入~工程款收入
2022-12-20 16:21:46
心计划:回复庄老师 这个可以不,老师
2022-12-20 16:35:18
庄老师:回复心计划你好,你这么多合一起,要分开一下
2022-12-20 16:52:37
心计划:回复庄老师 老师分开是不是就可以这样做了
2022-12-20 17:13:39
庄老师:回复心计划你好,还有应交税费一应交增值税,
2022-12-20 17:35:34
心计划:回复庄老师 老师我们这里之前的内账,额
2022-12-20 17:57:57
庄老师:回复心计划你好,内账不分也可以,不过很多内账都是在外账基础上做
2022-12-20 18:08:32
心计划:回复庄老师 哦哦,谢谢老师
2022-12-20 18:21:58
心计划:回复庄老师 老师我想问问内账和外账真正的区别时什么,哪个更好做@我刚进接触外账
2022-12-20 18:33:18
庄老师:回复心计划你好,内账针对外账不能做,再补充进入,更加全面了解收入和付款真实数字
2022-12-20 18:49:17
心计划:回复庄老师 知道了,谢谢老师
2022-12-20 19:08:12
庄老师:回复心计划应该的。祝你快乐!给个好评!
2022-12-20 19:21:50
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 多多 发表的提问:
老师好,知道工程合同款,我是施工方,还没有给对方开票,要怎么写会计分录,按合同款挂应收,谢谢
你好,借应收账款,贷工程结算,
53楼
2022-12-20 13:48:17
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职称:,中级会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 949257730 发表的提问:
装修公司收到定金未签订合同,分录怎么做,同一客户,签订合同后交装修预付款和工程款的时候,分录又怎么做,装修完成后怎么结转成本?
1、收到定金:借:银行存款 贷:其他应付款---**公司(定金) 2、收到预付款和工程款:借:银行存款 贷:预收账款---**公司 3、装修发生的劳务:借:劳务成本 贷:现金/银行存款 4、装修发生的材料:借:工程物资 贷:银行存款/应付账款 5、装修完工,结转成本:借:主营业务成本 贷:劳务成本 借:主营业务成本 贷:工程物资
54楼
2022-12-20 13:59:27
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949257730:回复 老师,合同签订后能不能把合同价款做成应收账款
2022-12-20 14:58:30
回复949257730可以用应收账款科目。
2022-12-20 15:19:49
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 发表的提问:
收到工程款如何做会计分录?
你好,借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
55楼
2022-12-20 14:08:59
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 发表的提问:
收到工程款如何做会计分录
你好,借 银行存款 贷 预收账款 确认收入 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
56楼
2022-12-21 13:00:29
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阳:回复汪晨老师 不能直接 借银行存款 贷主营业务收入吗
2022-12-21 13:17:23
汪晨老师:回复你好,如果不是预收的,可以直接 借银行存款 贷主营业务收入的。
2022-12-21 13:41:22
阳:回复汪晨老师 但是这个工程款应该付90万,只付了70万,我们已经全额开初10个点的专票
2022-12-21 13:54:32
阳:回复汪晨老师 这样如何做会计分录
2022-12-21 14:09:35
汪晨老师:回复你好,按照实际支付金额入账,
2022-12-21 14:24:52
阳:回复汪晨老师 借:银行存款 70 贷:主营业务收入818181.82 应交税费 增值税销项 81818.18 这样也不平也
2022-12-21 14:48:36
汪晨老师:回复你是支付工程款还是收工程款
2022-12-21 15:13:00
阳:回复汪晨老师 我收工程款
2022-12-21 15:24:38
汪晨老师:回复你好,借 银行存款 700000 应收账款 200000 贷 主营业务收入 818181.8 应交税费-应交增值税(销项税额)81818.2
2022-12-21 15:45:56
阳:回复汪晨老师 不是一借多贷,也可以一贷多借吗?
2022-12-21 16:09:18
汪晨老师:回复你好,剩余20万计入应收账款科目 可以另外做分录,也可以合并做分录
2022-12-21 16:25:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
公司开出了工程项目发票(普票)三张,合计25万元,但是款项还未收到,我该如何写会计分录?当收到款项后又该如何记账
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 简单的做法就是这样 收到钱借银行存款 贷应收账款
57楼
2022-12-21 13:24:05
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嗯:回复宋生老师 那请问老师,工程结算方押了我们1万元的工程质保金怎么办做账啊
2022-12-21 13:41:32
宋生老师:回复你好!你们计入应收就可以了。
2022-12-21 13:53:50
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 优然mindy 发表的提问:
计提未完工的工程款会计分录
未完工的工程款不需要计提啊 如果做了进度结算款 借 应收账款 贷工程结算 应交税费 待转销项税额
58楼
2022-12-21 13:39:18
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 文英 发表的提问:
工程完工了,发票开了300000,预收200000,会计分录:借 预收账款200000 应收账款 100000 贷 工程结算: 应交税费-应交增值税 。实际成本 ,工程施工250000,会计分录,借:工程结算 贷:工程施工-合同成本-人工费 250000,这样对吗
工程施工结转到主营业务成本 工程结算结转为收入
59楼
2022-12-21 14:05:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 文英 发表的提问:
工程完工了,发票开了300000,预收200000,会计分录:借 预收账款200000 应收账款 100000 贷 工程结算: 应交税费-应交增值税 。实际成本 ,工程施工250000,会计分录,借:工程结算 贷:工程施工-合同成本-人工费 250000,这样对吗
你好,预收,借:银行存款200000 贷:预收账款或应收账款200000,开票,借:预收账款或应收账款300000 贷:工程结算 应交税费-应交增值税,结转成本,借:工程结算300000 贷:工程施工-合同成本250000 工程施工-合同毛利50000,借:主营业务成本250000 工程施工-合同毛利50000 贷:主营业务收入300000
60楼
2022-12-22 13:36:41
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文英:回复吴月柳 结转成本,借:工程结算300000 贷:工程施工-合同成本250000 工程施工-合同毛利50000,借:主营业务成本250000 工程施工-合同毛利50000 贷:主营业务收入300000,这个做一个分录吗
2022-12-22 14:28:50

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