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企业会计凭证应该保留几年
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 学习使人快乐 发表的提问:
如何保管已经登记会计记账凭证的原始凭证,使其能够一一对应
您好,一般情况下,把记账凭证打印出来,把原始凭证附到记账凭证后面,再装订成册,这样能够一一对应的。
151楼
2023-02-05 14:23:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问:
会计主管保存记账凭证时,会不会把成本会计作的记账凭证和往来会计作的记账凭证分开在不同账套保管,还是会合在一起保管?
你好,需要在一起保管的 这些不同岗位的会计只是负责的方面不同,最终只有一套账的
152楼
2023-02-05 14:36:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 哎嗨 发表的提问:
去年11到今年1月,缴纳保险费的凭证我都没有挂上应收,现在做2月凭证我应该怎么调呢?
你好,是个人部分没有通过其他应收款核算,全部通过应付职工薪酬核算的意思吗?
153楼
2023-02-06 11:32:28
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哎嗨:回复邹老师 保险费我也没有计提,直接缴纳的,借管理费用保险,贷库存现金
2023-02-06 11:44:22
邹老师:回复哎嗨你好,你这个保险是单位部分,个人部分一起的?
2023-02-06 12:01:03
哎嗨:回复邹老师 分开的,我做一起了,个人没有单做,但是做工资的时候其他应收我做了,现在导致其他应收是贷方
2023-02-06 12:21:15
邹老师:回复哎嗨你好,你可以做一个这个调整分录 借;其他应收款 贷;管理费用
2023-02-06 12:38:40
哎嗨:回复邹老师 不涉及以前年度损益调整科目吧?
2023-02-06 13:03:48
邹老师:回复哎嗨你好,如果是跨年,就会涉及以前年度损益调整科目的
2023-02-06 13:30:42
哎嗨:回复邹老师 从去年11月到今年一月份,想把其他应收款冲平,我应该怎么做分录呢
2023-02-06 13:47:04
邹老师:回复哎嗨你好,你可以做这个调整分录 借;其他应收款 贷;以前年度损益调整
2023-02-06 13:57:08
大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 高兴的月饼 发表的提问:
业务题,根据原始凭证,写出对应会计凭证,即编制会计分录
业务5-3 借:原材料-花生油 18800 借:原材料-奶油 16600 借:应交税费-应交增值税(进项税额)5916 贷:应付账款-爱华油厂41316 业务5-1 借:应付账款-爱华油厂41316 贷:银行存款41316 业务3-1 借:原材料-白砂糖6940 借:应交税费-应交增值税(进项税额)1156 贷:银行存款7956 贷:库存现金140 业务4 借:应付账款-爱华油厂70000 贷:银行存款70000
154楼
2023-02-06 11:58:42
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 日月虞厦 发表的提问:
进项税转出 会计凭证应该怎么写?年底期末怎么结转?
你好,借原材料,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出), 应交税费年末结转分录:   借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税金-未交增值税   应交税金-应交增值税如为借方余额   借:应交税金-未交增值税   贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税)   这样,只需将应交税金-未交增值税的余额结转到下年,在次年1月份可将应交税金-应交增值税的借方余额(即留抵税额)转入应交税金-应交增值税(进项税额)   借:应交税金-应交增值税(进项税额)   贷:应交税金-未交增值税   应交税金-未交增值税的贷方余额在交纳后直接冲减即可   借:应交税金-未交增值税   贷:银行存款
155楼
2023-02-06 12:19:37
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 苹果汁 发表的提问:
上一年度多缴纳企业所得税,在汇算清缴后留抵退税应该怎么做会计分录
借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税贷:以前年度损益调整 同时调整未分配利润   借:以前年度损益调整   贷:利润分配-未分配利润。
156楼
2023-02-06 12:41:59
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苹果汁:回复maize老师 税款没有退回,而是留抵
2023-02-06 13:06:52
maize老师:回复苹果汁那交做借应交税费 贷银行,就可以,后续抵减的做借所得税费用 贷应交税费就可以
2023-02-06 13:28:12
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 余梦 发表的提问:
个人承担的社会保险费是不是在商贸企业和工业企业做凭证计入的科目不一样?
你好!个人承担部分应该是一样的,其他应收款或其他应付款。主要是看缴纳的时间和发工资谁早谁晚来定。
157楼
2023-02-07 11:27:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 小嘿多个口 发表的提问:
高新企业会计分录凭证
你好,需要知道具体是高新技术企业发生的什么经济业务,才知道该如何做凭证的
158楼
2023-02-07 11:51:06
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 王媛 发表的提问:
工资表会计凭证社保会计凭证公积金会计凭证分别都是是些什么?需要社保窗口柜台人工托收社保和公积金用的?
你好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 、公积金 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 贷其他应收款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 其他应收款-公积金 贷:银行存款或现金
159楼
2023-02-07 12:10:29
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 汪莲 发表的提问:
新进一家公司,前会计19年只留下记账凭证含原始凭证和所得税申报资料,没有明细帐,19年初有科目余额表,我重新用软件从19年初建帐,以前19年用的是小企业准则,我打算改成企业会计准则,这次建帐从19年改起可以吗?还有一部分19年的餐费发票原来的会计没记到19年的凭证里,我可以重新记帐加进去吗?对原报税
您好,可以19年建帐,已经按季度申报了取得的跨年费用发票,最好不要再使用了。
160楼
2023-02-07 12:38:59
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汪莲:回复QQ老师 我不理解你的意思,我能从19年建帐时就变更会计制度吗?如果原来个别记错的帐,可以重新编凭证还是说必须按原来的记账凭证记
2023-02-07 12:56:43
汪莲:回复QQ老师 你的意思就是说要与19年报税的保持一致,是吗?19年年报不是还没有报吗
2023-02-07 13:19:44
QQ老师:回复汪莲因为之前已经申报了报表凭证不可以直接修改。
2023-02-07 13:36:21
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Z。 发表的提问:
会计档案,凭证现在保管期限是多少年?
这个是的,你可以去看看
161楼
2023-02-08 11:45:01
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 五瓣丁香 发表的提问:
老师您好,19年的这张凭证科目填写错了,借方应该是管理费用,我怎么在今年的账上处理下?谢谢,小企业会计准则
同学好,借管理费用,贷其他应付款,
162楼
2023-02-08 11:51:47
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五瓣丁香:回复英老师 摘要怎么记录呢,调整19年凭证吗
2023-02-08 12:04:03
英老师:回复五瓣丁香调整19年12月31号的会计凭证
2023-02-08 12:28:21
五瓣丁香:回复英老师 谢谢(*°∀°)=3
2023-02-08 12:46:26
英老师:回复五瓣丁香不客气,谢谢同学,请给予5星好评,加油!!
2023-02-08 13:00:13
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 小明明。。 发表的提问:
计提的工资凭证后面应该附什么单据,社保缴纳和工资发放的凭证后面应该附什么单据
您好 计提的工资凭证后面应该附工资表 社保缴纳附电子税务局的缴费凭证 工资发放的凭证后附工资付款申请单 银行汇款回单 工资发放明细
163楼
2023-02-08 11:59:49
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ Miss陈 发表的提问:
业务款分几笔付的,业务发票就一张,这种情况做会计凭证的时候,怎么附发票凭证?
可以用发票复印件入账
164楼
2023-02-08 12:27:43
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Miss陈:回复萱萱老师 就是同一份发票复印附在凭证上是吗
2023-02-08 12:40:39
Miss陈:回复萱萱老师 还有就每一笔银行流水都得对应做一张记账凭证吗?
2023-02-08 12:52:46
萱萱老师:回复Miss陈建议每一笔银行流水都对应做一张记账凭证
2023-02-08 13:08:29
Miss陈:回复萱萱老师 好的,谢谢老师
2023-02-08 13:25:34
萱萱老师:回复Miss陈不客气,祝你学习愉快,满意请给五星好评
2023-02-08 13:44:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 456 发表的提问:
小规模企业,上一任会计没有留余额汇总表,只留了做好的凭证和资产负债变和利润表,我把她的凭证一笔一笔录入系统重做的时候,我发现她的财务报表和她的凭证对不上号,会不会是她的财务报表又调了呢?那也没有更正的凭证呀!
你好,不排除调整了报表的可能性 需要去检查具体是什么原因造成的
165楼
2023-02-08 12:35:59
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456:回复邹老师 我改后,按我自己的财务报表可以吗
2023-02-08 13:13:30
邹老师:回复456如果你确定你的是正确的,也是可以的
2023-02-08 13:26:50

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