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月末出纳于会计对账调节表
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 石孟 发表的提问:
我做出来余额调节表有一笔未达账项,可是去找明细账和对账单应该这笔不是未达,可是少了这笔,余额调节表就不对了,这是咋回事?
看下是借方错的还是贷方错的,有可能是相同的数,看日期
166楼
2023-02-08 12:16:03
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 况青松 发表的提问:
银行月末扣费20手续费,企业未入账。调节表应该调和银行的一致,还是调和企业账面一致?
您好 调节表应该调和银行的一致
167楼
2023-02-08 12:24:37
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况青松:回复bamboo老师 为啥我们会计要我调成和企业一致呢
2023-02-08 12:44:44
bamboo老师:回复况青松银行存款余额调节表,是在银行对账单余额与企业帐面余额的基础上,各自加上对方已收、本单位未收帐项数额,减去对方已付、本单位未付帐项数额,以调整双方余额使其一致的一种调节方法。 银行对帐单存款余额+企业已收而银行未收帐项-企业已付而银行未付帐项=企业帐面存款余额+银行已收而企业未收帐项-银行已付而企业未付帐项 您银行已经扣了 企业没有扣 怎么调 当做银行没有扣?然后给企业一样?
2023-02-08 12:57:48
况青松:回复bamboo老师 老师我这样做对吗?
2023-02-08 13:12:41
bamboo老师:回复况青松您这样做是正确的
2023-02-08 13:40:16
况青松:回复bamboo老师 谢谢老师,我们会计让我做和企业一致这是为什么呢?我一直没搞懂。
2023-02-08 13:54:45
bamboo老师:回复况青松我也搞不懂啊 不懂您们会计的思维 您自己觉得是我说的正确还是会计的正确啊
2023-02-08 14:08:46
况青松:回复bamboo老师 你的对,我以前也是这么做的。
2023-02-08 14:19:02
bamboo老师:回复况青松是啊 您们会计神逻辑
2023-02-08 14:40:45
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 自知 发表的提问:
余额调节表调好以后,要调账吗
您好,余额调节表调好以后,可以不调账,等收到相关票据后再调账,也可以调账,等收到相关票据后再附到凭证后面。
168楼
2023-02-08 12:35:59
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贺汉宾老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 学堂用户p3ejy7 发表的提问:
银行存款余额调节表与银行对账单在审计过程中那个更有说服力
同学您好,银行对账单更有说服力
169楼
2023-02-09 11:25:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 空巢二號 发表的提问:
银行存款余额调节表是什么?是银行对账单吗?还是和企业日记账已经调节好了的那张表?为什么银行余额调节表不能作为调节凭证呢?
你好,是因为未达账项需要编制的一种表格,使得银行存款余额与日记账余额经过调整之后金额一致 只是调整依据,不是入账的原始凭证的
170楼
2023-02-09 11:54:15
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空巢二號:回复邹老师 是不是因为你这一阶段把账做平了,过几天有可能银行又付出一笔钱,企业并没有付,所以当收到银行回执单的时候账又要重新调整,所以之前的对账单作废,就不能做原始凭证,原始凭证是不能作废的。
2023-02-09 12:26:09
邹老师:回复空巢二號你好,不需要作废对账单,是因为银行,企业入账时间的不同,只需要编制银行存款余额调节表,调节之后余额一致就可以的
2023-02-09 12:36:42
莫老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.18w
引用 @ 醉熏的冷风 发表的提问:
银行存款余额调节表、对账单是会计档案,但不是原始凭证。为什么错呢?
同学你好,说法是正确的。
171楼
2023-02-09 12:13:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 缥缈的芝麻 发表的提问:
银行存款余额调节表里的银行日记账月末余额是填写企业网上银行的当日余额吗?那么里面银行对账单月末余额去哪里找呢
你好,银行日记账月末余额是填写单位日记账的余额 银行对账单月末余额就是你去银行打印的银行对账单的期末余额
172楼
2023-02-09 12:38:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
我问下关于余额调节表的问题 我编辑12月的调节表时,调平了,然后12月份单位记账银行没记账的几项在1月份的时候银行入账了,那编辑1月的余额调节表时,这几项还要不要记了? 就是这个表中记录的单位有,银行无的几项
你好,不需要在调的,因为上个月已经调,企业也已经入账的
173楼
2023-02-10 11:53:39
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会计学堂:回复立红老师 嗯这笔钱在12月是单位记账了,银行未入账,到了1月份这笔账就入了银行账户,那1月再调余额表时就不用再写了是吗?
2023-02-10 12:28:13
立红老师:回复会计学堂你好,是的,不需要再调了,因为上个月已经调过了,只调这个月发生的就可以
2023-02-10 12:42:32
会计学堂陈老师
职称:中级
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行对账单上贷方发生额186400,但日记账上是销货195200,在做银行余额调节表时应怎么做
你要看下日记账上哪项是与银行对账单上不一致的,不一致就要调整。银行存款余额调节表的编制方法一般是在双方账面余额的基础上,分别补记对方已记而本方未记账的账项金额,然后验证调节后的双方账目是否相符。 1、企业账面存款余额=企业账面银行存款余额-银行已付而企业未付账项+银行已收而企业未收账项;2、银行对账单调节后的存款余额=银行对账单存款余额-企业已付而银行未付账项+企业已收而银行未收账项;3、银行对账单存款余额+企业已收而银行未收账项-企业已付而银行未付账项=企业账面银行存款余额+银行已收而企业未收账项-银行已付而企业未付账项账 通过核对调节,"银行存款余额调节表"上的双方余额相等,一般可以说明双方记帐没有差错。
174楼
2023-02-10 12:18:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
请问月末刷pos机未到账的是不是要做银行存款余额调节表
你好,是的,需要做调节表
175楼
2023-02-10 12:32:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 847456771 发表的提问:
老师我想问一下,会计应该知道银行实际账面余额吗,我们出纳从来不给我看银行对账单,我们也从来没有银行存款余额调节表,每次月底都是我说账面数她再跟我对,然后票据也都是月底他一起交给我,这样。我也不太清楚实际银行存款余额,也不清楚她手里还都多少票没上账。这样是不是有风险。
你好 你们每月都必须要对账 同时你每月也需要和银行对账单对账的 需要知道的 是的 及时对账 有问题要查询原因的
176楼
2023-02-12 13:17:20
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847456771:回复meizi老师 那会计需要知道银行实际金额吗。对账是拿银行对账单吗?报销以后的发票,出纳保存吗?
2023-02-12 13:35:12
847456771:回复meizi老师 老师,现在我不知道银行账面余额,然后报销还有存现提现的单据有的他在本月也不给我上账。我作为会计有风险吗
2023-02-12 13:45:51
meizi老师:回复847456771你好 平常不用 你导致月末对账的时候需要知道 是的 银行那边给 你要拿来做账的 不给出纳; 你需要跟对方说要入账的 按权责发生制来入 有风险的
2023-02-12 14:07:25
847456771:回复meizi老师 对账单需要月底入账吖老师?
2023-02-12 14:32:25
meizi老师:回复847456771你好 入账不用 你单独留存备查对账单也可以的
2023-02-12 14:42:41
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 喵帕斯L 发表的提问:
银行对账单的余额不就是企业在银行存款的实有数,企业根据银行余额调节表调节后的余额不就是银行对账单的余额吗?为什么A选项说银行对账单的余额反映企业能够动用的银行存款实有数额是错误的?
同学你好,银行对账单余额不一定是企业实有数额。因为可能有企业已收银行未收,企业已付银行未付的帐项。所以不能说银行对账单余额就是企业实有数额。要经过余额调整后确认的金额才为企业实有数额。
177楼
2023-02-12 13:46:32
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 2333333 发表的提问:
银行日记账有几笔是上个月银行存款余额调节表里的未达账项,但是银行对账单没显示。,这个月的银行对账单没显示,怎么编制调节表
你好,银行对账单不会没显示,你再检查一下。
178楼
2023-02-12 14:15:00
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
5月底做了一个4月份的银行余额调节表,调节后的余额是119965.4,对账是凭证上的库存现金和银行存款合计余额与银行卡的余额对账,那6月份对账对银行卡上的是要怎么对呢,是用119965.4加收入减支出和凭证上的对账嘛?
按正常的进行核对就是了,就是如果没有差异事项,期末余额一下子就对上了。至于未达事项,下月很多就已入账了
179楼
2023-02-13 11:22:57
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 花开か半夏 发表的提问:
老师请问对账工作由出纳还是会计去做?
你好!这个看公司安排,不过正常来说,出纳需要核对现金账和银行帐。 其他的供应商客户的往来这些,一般是由会计来做
180楼
2023-02-13 11:45:33
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