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单位支付宝进账的会计处理
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小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 夏沫浅雨 发表的提问:
淘宝刷单的款,先借走,然后网上购买后款进入到支付宝,这个比账怎么做,还有刷单的反款怎么做账分录
刷单的款挂来就好了,退钱冲往来就好了,
271楼
2023-03-14 10:47:22
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夏沫浅雨:回复小杨老师 实操郭老师的网课里说,刷单款和反款进销售费用,没有发票可以的吗?
2023-03-14 11:40:15
小杨老师:回复夏沫浅雨没有发票不能进费用的
2023-03-14 11:51:07
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
是卖演唱会门票和手机游戏,支付宝对公账号要转其他支付宝一部分费用,以往来账名义去转,才能减少所得税,那其他应收会增多,应收款项以后怎么处理做账?
以后有多余现金作为冲回即可
272楼
2023-03-14 11:07:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
公司卖东西通过微信和支付宝收款,手续费应该如何做账务处理
借;财务费用 贷;其他货币资金
273楼
2023-03-14 11:35:59
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也許、啲也許:回复邹老师 那收到开回的发票应该如何入账呀
2023-03-14 12:03:53
邹老师:回复也許、啲也許你好,借;管理费用等科目 贷;其他货币资金
2023-03-14 12:29:10
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Zoe 发表的提问:
电子商务公司钱从支付宝提现到基本户,没有开票是做无票收入吗?怎么做账务处理?
您好!实际上你收到支付宝的时候就应该借其他货币资金-支付宝账户 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借银行存款 贷其他货币资金。
274楼
2023-03-15 10:49:31
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 花开か半夏 发表的提问:
老师,单位办理了POS机,支持刷卡,微信,支付宝,隔日到账,手续费用跨月开发票,请问做账时小票太多怎么处理,直接用银行回单记收入,次月凭手续费发票记财务费用可以吗?
一般来说当月手续费还是要计入当月比较好的
275楼
2023-03-15 11:09:36
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花开か半夏:回复小云老师 手续费发票次月到,当月银行回单和小票做账时都要附在凭证后吗?凭差额记财务费用对不对
2023-03-15 11:22:18
小云老师:回复花开か半夏是的,发票次月到不影响你当月入财务费用
2023-03-15 11:47:15
花开か半夏:回复小云老师 老师比如4月20日附小票和银行回单,借记银行存款 财务费用 贷记主营业务收入 应交税费,5月手续费发票开具后附在4月20日这张凭证后,这样处理对吗?
2023-03-15 12:09:41
小云老师:回复花开か半夏5月发票到后红字重新前面的暂估入账,然后重新做一次财务费用
2023-03-15 12:28:28
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 醉熏的身影 发表的提问:
支付宝认证的钱打入支付宝账户 支付宝在退回企业开的支付宝账户 企业在从支付宝余额退回公司账户 怎么做账
你好,支付宝用其他货币资金-支付宝,
276楼
2023-03-15 11:32:59
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 斑鸠 发表的提问:
支付宝有一种优惠叫蚂蚁集分宝补贴比如客户应付452,但只转账451.4 集分宝0.6 这种0.6如何处理,直接当收入还是冲抵支付宝手续费用?
按452确认收入。
277楼
2023-03-16 10:39:15
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 豆芽 发表的提问:
单位结算卡的密码与K宝支付密码一致吗
你好!一般是不一样的,看你们银行怎么设置的初始密码
278楼
2023-03-16 10:44:19
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 发表的提问:
在开淘宝企业店铺时由个人支付宝账户转入资金充值店铺保证金,经过2个月后将保证金解冻到企业支付宝里,现在我要将企业支付宝里解冻的保证金取出归还到个人支付宝中,这个该做怎样的账务处理
之前个人垫付的,你做个借款处理,现将这笔钱直接冲这笔借款归还给个人
279楼
2023-03-16 10:53:39
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若:回复佟老师 该如何做分录呢?
2023-03-16 11:33:06
佟老师:回复借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:其他应付款
2023-03-16 12:01:04
若:回复佟老师 这个从企业支付宝取出是要先体现到公账里面再到银行取款是吧,不能直接从支付宝转到个人支付宝是吧
2023-03-16 12:26:01
佟老师:回复嗯,是的,先提现,再还给个人
2023-03-16 12:49:16
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学堂用户gmyzkf 发表的提问:
在工行甲支行开户单位Z企业提交其签发的金额为80000元的支票及进账单,委托开户行将款项支付给在农行开户的自来水公司水费,怎么做她们三家的会计处理啊?
借,吸收存款80000 贷,同业资金清算往来80000 借,同业资金清算往来80000 贷,吸收存款80000 借,应付账款80000 贷,银行存款80000
280楼
2023-03-16 11:17:30
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杨婷老师
职称:,初级会计师
4.93
解题: 0.04w
引用 @ Celia歆歆 发表的提问:
单位职工工会福利费的计提与发放该如何进行操作和账务处理?
福利费按照工资总额14%计提 借方管理费用 贷方应付职工薪酬 直接发放 应付职工薪酬 贷方银行存款
281楼
2023-03-16 11:32:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 狂野的棒球 发表的提问:
请问挂靠单位先自筹资金,到被挂靠单位支付材料款的账务处理。工程款回款后在退回自筹款的账务处理。
建筑企业挂靠业务的会计核算的原则是: (1)以被挂靠方为会计核算主体,不能以挂靠方为会计核算主体. (2)将挂靠方看成是被挂靠方的一个项目部. 建筑企业挂靠工程的会计核算(以被挂靠方为建筑企业一般纳税人为例)具体分析如下: 第一,被挂靠方项目部专属账户收到挂靠方存入的购买建筑材料,特别是购买主材和设备垫资款时: 借:银行存款 贷:其他应付款-(挂靠人名字) 第二,被挂靠方收到业主预付工程款时的账务处理如下: 借:银行存款 贷:预收账款[收到业主预付款/(1+10%)] 应交税费-------应交增值税(销项税)[收到业主预付款/(1+10%)×10%] 别人项目挂靠我单位如何进行账务处理? 对于挂靠经营的会计处理分两部分考虑,通常的挂靠形式按照被挂靠人的不同分为两类,一类是个人挂靠有资质的施工企业,另一类是没有资质的或者资质较低的企业挂靠有资质的企业的. 【案例分析】 挂靠人以200万元,中标某项目,根据与公司订立的合同,交挂靠管理费3%,共计6万元。 资金往来设立: (或叫内部往来、或在应收帐款-内部往来)会计科目. 1、收到甲方拨款: 借:银行存款200 贷:应收帐款――甲方 200 2、拨付挂靠单位工程款时: 借:内部往来――项目194 贷:银行存款 194 3、挂靠方提供发票时: (1)材料发票 借:工程施工――项目成本(非人工成本)100 贷:内部往来-项目 (2)工资表 借:工程施工—合同成本(人工费)60 贷:内部往来-项目60 同时:借:应付职工薪酬――人工费60, 贷: 应付职工薪酬――人工费60 (3)税票: 借:工程施工-项目成本-税金 =200*5%=10万元 借:所得税费用:=200*3%=6万元 贷:内部往来 16万
282楼
2023-03-19 13:04:37
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狂野的棒球:回复庄老师 我项目是挂靠项目以项目部为单位:自筹资金付款时,我的会计分录是:借:其他应收款-自筹款 贷:银行存款。被挂靠的单位收到自筹款后代我项目部支付材料款,我这一步的会计分录应该怎么做?
2023-03-19 13:19:28
狂野的棒球:回复庄老师 我只是想做一个内部的帐。
2023-03-19 13:29:51
庄老师:回复狂野的棒球自筹资金付款时,我的会计分录是:借:应收账款-自筹款 贷:银行存款。借工程施工--合同成本,贷应收账款-自筹款
2023-03-19 13:46:32
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 清爽的外套 发表的提问:
事业单位的会计把借记暂存的的科目记到了支出,已经结账如何处理
你好,借 其他应付往来款 贷 累计盈余
283楼
2023-03-19 13:21:47
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 皮卡丘呀 发表的提问:
我想请教一下新政府会计制度下,使用预算内资金支付单位往来款项,预算会计下列事业支出吗?具体怎么做账务处理?
你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
284楼
2023-03-19 13:30:00
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 明天会更好 发表的提问:
社保个人支付的部分由单位缴纳怎样做账务处理?
你好,全额计入费用,与单位部分一样处理。
285楼
2023-03-20 10:45:39
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明天会更好:回复汪晨老师 老师你写一下会计分录
2023-03-20 10:59:15
汪晨老师:回复明天会更好你好,借 管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 借 应付职工薪酬-社保 贷 银行存款
2023-03-20 11:22:58
明天会更好:回复汪晨老师 老师回你一个其他问题,我以前提问给了好评为啥没有积分呢?
2023-03-20 11:42:45
汪晨老师:回复明天会更好你好,这个你问客服专员。
2023-03-20 11:58:15
明天会更好:回复汪晨老师 客服专员不回答,你回答一下吧
2023-03-20 12:12:34
汪晨老师:回复明天会更好你好,这个老师不清楚的。
2023-03-20 12:29:19
明天会更好:回复汪晨老师 那报个税时个人支付的由公司支付怎样处理?
2023-03-20 12:49:42
明天会更好:回复汪晨老师 那报个税时个人支付的由公司支付怎样处理?
2023-03-20 13:06:46
明天会更好:回复汪晨老师 那报个税时个人支付的由公司支付怎样处理?
2023-03-20 13:20:59
汪晨老师:回复明天会更好你好,公司支付个税,你换算成税前工资再进行正常填写的。
2023-03-20 13:38:35

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