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帖子
投资业务内部控制会计核算设计
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陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
飞天小能豆
发表的提问:
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书 为什么是影响独立性?
你好,同学。审计报告和内审是两个不同的事情,由同一对象出具,影响其独立性。
76楼
2022-11-02 07:29:53
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飞天小能豆:
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陈诗晗老师
审计报告和内审 不是审计不同的方面?
2022-11-02 07:58:44
陈诗晗老师:
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飞天小能豆
是不同的呀,就是不同的应该由不同的人来执行
2022-11-02 08:11:41
飞天小能豆:
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陈诗晗老师
我理解的是审计报告和内审 审计的东西是不同的吧,那注会执行应该没有问题吧
2022-11-02 08:28:11
陈诗晗老师:
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飞天小能豆
不同的东西,让同一人来执行,会有影响的
2022-11-02 08:49:35
飞天小能豆:
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陈诗晗老师
范围领悟什么的不同也有影响吗
2022-11-02 09:04:42
陈诗晗老师:
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飞天小能豆
内部控制和企业审计是两个不同的事情 ,你同一人来执行,同一企业的这两个项目,肯定会有所影响的
2022-11-02 09:18:52
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
义气的小懒虫
发表的提问:
同控下成本法核算编制合并财报时后续计量要确认投资收益还是在资本公积科目核算?
后面确认的话正常放投资收益。
77楼
2022-11-02 07:53:56
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义气的小懒虫:
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陈诗晗老师
同控下,如子公司所有者权益增加,编报表时要放假投资收益么?
2022-11-02 08:18:47
陈诗晗老师:
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义气的小懒虫
在个别报表里面,这个子公司所有的权益增加,你要看是什么原因增加的是利润,增加就放投资收益啊,其它增加你就看是怎么增加你就放哪个科目。
2022-11-02 08:31:26
义气的小懒虫:
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陈诗晗老师
个别报表除了发现金股利都不确认投资收益啊,所以合并调成权益法我不太理解
2022-11-02 08:56:04
陈诗晗老师:
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义气的小懒虫
权益法和正常的权益法一样的呀,被投资单位所有者权益增加,他就调整调整到哪个科目看一下,是什么原因增加,就放到哪个科目。
2022-11-02 09:07:44
义气的小懒虫:
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陈诗晗老师
但是同控下不是不能确认损益么
2022-11-02 09:37:19
陈诗晗老师:
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义气的小懒虫
同一控制下不确认损益啊,在合并报表里面,它后面都是权益法调整啊。
2022-11-02 09:48:07
笑笑老师
职称:
中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题:
0.72w
引用 @
幸福恋人
发表的提问:
18. (1)A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。答案是恰当。了解内控不是必须程序,测试内控根据需要来测吗
您好: 题目已经说的很清楚了,“注册会计师并不打算信赖控制”,这种情况下,已经不需要进行控制测试了。
78楼
2022-11-02 08:15:00
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易 老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题:
11.29w
引用 @
南境星辰
发表的提问:
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
对于控制测试可以使用重新执行、询问、观察、检查等程序完成。重新计算属细节测试一般不用于控制测试,控制测试通常用于评价风险了解环境,细节测试针对认定层次的风险应对。
79楼
2022-11-03 07:01:52
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蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
潇洒的钢笔
发表的提问:
审计项目小组出具审计报告的同时还可以提供内部控制审核报告吗
你好! 可以的
80楼
2022-11-03 07:23:06
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水本无色
职称:
中级职称
5.00
解题:
0.13w
引用 @
薄薄
发表的提问:
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
内部控制和注会审计在目标上有很多是相似的
81楼
2022-11-03 07:51:58
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何何老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题:
1.11w
引用 @
强健的紫菜
发表的提问:
红旗公司按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》的要求,建立并实施本公司的内部控制制度。其中,有关内部环境问题形成如下董事会决议。 内部环境是建立和实施内部控制的基础。为此,会议决定采取以下措施优化企业的内部环境: 1.严格规范公司治理结构,各类业务事项均应提交董事会或股东大会审核批准; 2.调整内部机构设置和权责分配,做到所有不相容岗位或职务都要严格分离、相互制约、相互监督。 【分析要求】根据企业内部控制的基本理论,分析、判断红旗公司董事会决议中有哪些不当之处,并简要说明理由。
(1)各类业务事项均应提交董事会或股东大会审核批准的观点不恰当。 理由:各类业务事项应按照规定的权限和程序进行审核批准。 或:重大业务事项才需要提交董事会审核批准。 (2)所有不相容岗位或职务严格分离的观点不恰当。 理由:不符合适应性原则和成本效益原则的要求。 或:受公司规模、业务特点等因素影响,无法对不相容岗位或职务实现有效分离的,可不予分离。
82楼
2022-11-06 08:14:21
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李爱文老师
职称:
会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题:
0w
引用 @
Kalen Wu
发表的提问:
我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是什么
注册会计师有《注册会计师法》进行规范,这个内部控制规范体系是对企业进行的内部控制管理规范
83楼
2022-11-06 08:38:07
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venus老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
5.1w
引用 @
落后的哈密瓜,数据线
发表的提问:
你好,老师我想问一下编制财务会计报告为什么不属于会计核算方法,但是我看书里会计核算方法内容里写了编制财务会计报告呀
会计核算方法包括设置科目和账户、复式记账、填制会计凭证、登记会计账簿、进行成本计算、财产清查和编制财务会计报告。
84楼
2022-11-06 08:52:00
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陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
孙同学
发表的提问:
老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告 的各个出具条件吗?
1,就是出现了强调事项段情形,但是并没有错报,出具的 2,就是有错报,影响且重大 3,没办法 获取 审计证据
85楼
2022-11-07 07:12:17
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Moya老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.99
解题:
0.13w
引用 @
如月依裳
发表的提问:
【例题】假定投资者目前购买一份面值为1 000元、每年付息一次,到期归还本金,票面利率为12%的5年期债券,投资者将该债券持有至到期日。 (1)假设购买价格为1 075.92元,计算债券投资的内部收益率。 (2)假设购买价格为1 000元,计算债券投资的内部收益率。 (3)假设购买价格为899.24元,计算债券投资的内部收益率。 【答案】 (1)假设购买价格为1 075.92元,计算债券投资的内部收益率。 1 075.92=120×(P/A,R,5)+1 000×(P / F,R,5) 解之得:内部收益率R=10% 这道题的内插法,怎么计算,能解一下详细的计算步骤吗?
你好,具体计算过程你看下图片
86楼
2022-11-07 07:23:45
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如月依裳:
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Moya老师
请问 折现率9%是哪里来的,题目里没有说折现率9%?
2022-11-07 08:04:14
Moya老师:
回复
如月依裳
这个需要自己测试的,因为题目票面利率12%,而且是溢价发行,折现率要往小的测
2022-11-07 08:27:22
如月依裳:
回复
Moya老师
自已测试啊,请问有什么好的方法吗?
2022-11-07 08:39:43
Moya老师:
回复
如月依裳
是的,这个要自己判断,一般你就选择票面利率上下测试就好
2022-11-07 09:05:00
王瑞老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.96
解题:
0.94w
引用 @
汪莲
发表的提问:
规划建筑设计研究院分院会计科目设置那些,是按服务业来核算吗?成本怎么核算。成本构成,包括哪些内容?
你好,最好与总部采用相同会计制度,按现代服务业核算,成本包括人员工资,资产折旧,勘测材料费等
87楼
2022-11-07 07:51:59
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宫宫老师
职称:
注册会计师
5.00
解题:
0.01w
引用 @
受伤的中心
发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
88楼
2022-11-08 06:38:30
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方老师
职称:
中级会计师、注册税务师
4.98
解题:
2.4w
引用 @
菩提本无树,明镜亦非台
发表的提问:
机械厂内控要怎么做才能监督控制到位呢,是纺织设备制造的,对这块成本用什么方法来核算会更好的。
可以请中介机构根据你们的具体情况设置相应的内控流程。 制造的成本主要有直接材料直接人工和制造费用。
89楼
2022-11-08 07:05:05
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菩提本无树,明镜亦非台:
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方老师
中介机构是什么机构呢?有外购半成品,自制半成品,自制成品,销售过成品,自制半成品,外购成品里的零部件。这样怎么分类核算好材料,库存数呢
2022-11-08 07:35:48
方老师:
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菩提本无树,明镜亦非台
一般会计事务所。 半成品和成品可以再设明细外购和自制 收入成本都按对应明细进行核算。
2022-11-08 07:56:30
菩提本无树,明镜亦非台:
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方老师
@方老师:外购半成品是完整过来,后面有时直接从半成品里面拿走配件销售,如果全部外购半成品,自制半成品都分明细,那物料核算分类中那数据量会相当的大,适合吗?
2022-11-08 08:10:16
菩提本无树,明镜亦非台:
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方老师
@方老师:整机成品,半成品规格型号多,原材料规格型号多,那量是不是很多,在做仓库账时,半成品也入财务软件里吗?
2022-11-08 08:35:43
方老师:
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菩提本无树,明镜亦非台
可以通过进销存模块进行核算。由仓库人员负责录单,出入库。
2022-11-08 08:50:25
菩提本无树,明镜亦非台:
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方老师
那是成品,半成品各种编码入账吗?外购半成品组件有不分拿去卖了,就把整个部件领出来,分成单件编码入账吗?
2022-11-08 09:04:46
方老师:
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菩提本无树,明镜亦非台
半成品也入账。 分成单件入账可以。
2022-11-08 09:22:49
宫宫老师
职称:
注册会计师
5.00
解题:
0.01w
引用 @
淡定的羊
发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
90楼
2022-11-08 07:10:54
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