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投资业务内部控制会计核算设计
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小刘老师
职称:
,注册会计师
4.98
解题:
0.04w
引用 @
SUPERNOVA
发表的提问:
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
这主要是风险导向审计的要求,了解了内部控制就知道哪里可能发生错误,做到有的放矢。
91楼
2022-11-08 07:24:59
全部回复
宫宫老师
职称:
注册会计师
5.00
解题:
0.01w
引用 @
彩色的雨
发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
92楼
2022-11-09 06:55:06
全部回复
希老师
职称:
初级会计师
4.92
解题:
0.05w
引用 @
彪壮的绿茶
发表的提问:
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
是的,规范及监督内部工作开展是否合规
93楼
2022-11-09 07:08:25
全部回复
彪壮的绿茶:
回复
希老师
谢谢老师
2022-11-09 07:40:34
希老师:
回复
彪壮的绿茶
不用谢,希望帮助了你
2022-11-09 08:05:38
三宝老师
职称:
高级会计师,税务师
4.99
解题:
1.19w
引用 @
Proud
发表的提问:
财务会计制度及核算软件备案报告书,怎么填写,内容有:1财务、会计制度。2低值易耗品摊销办法。3折旧办法。4成本核算办法。5会计核算软件。6会计报表。
1、财务会计制度:小企业会计准则 2、低值易耗品摊销:一次摊销 3、折旧方法:平均法 4、成本核算:先进先出 5、会计核算软件:用友 6:会计报表:资产负债表、利润表
94楼
2022-11-09 07:37:23
全部回复
老江老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
3.48w
引用 @
Come on
发表的提问:
老师,选项A预算控制不也是属于企业内部控制措施吗?
你好!预算控制属于控制方法!
95楼
2022-11-09 08:06:12
全部回复
Come on:
回复
老江老师
老师,你看这道题的解析
2022-11-09 08:58:37
老江老师:
回复
Come on
@Come on:哈哈哈,我也不知道了!
2022-11-09 09:10:16
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