咨询
出纳的票据如何给会计分录
分享
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 阿敏 发表的提问:
如何导出金蝶里的会计分录序时簿?
你好,1、浏览会计分录序时簿 会计分录序时簿中系统默认的是当期未过帐的凭证,序时簿中凭证默认为不排序,按录入的顺序排列。在此窗口中可以查看各种范围的会计分录序时簿,在序时簿的右上方的会计期间窗口中,可以选择不同会计期间的会计分录序时簿来浏览,查看。 2、引出会计序时簿 在文件菜单单击“引出”序时簿,系统首先弹出引出数据的类型,在这个数据类型窗体中,可选择其中一种您所熟知的数据类型,然后输入相应的文件名及路径后,按确定后系统将提示“成功引出‘会计分录序时簿’
211楼
2023-02-23 12:18:00
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ miss.ou 发表的提问:
老师,进项税转出的会计分录如何做?
你好 借 成本费用 贷进项税额转出
212楼
2023-02-24 11:22:09
全部回复
miss.ou:回复答疑苏老师 老师,借:成本费用是那个科目来的?
2023-02-24 11:50:28
答疑苏老师:回复miss.ou你好 你具体是成本的进项转出还是费用的进项转出
2023-02-24 12:13:43
miss.ou:回复答疑苏老师 我是3月的材料发票3月认证了,4月发现有问题,然后我这个月报4月的税做了进项税转出,我做3月的账那张材料发票我是只认证了,但没有入账的。我当然认账的发票做的会计分录是借:应交税费―进项税 贷:其他应收款―待抵扣进项税
2023-02-24 12:35:54
miss.ou:回复答疑苏老师 我当时认证的发票做的会计分录是借:应交税费―进项税 贷:其他应收款―待抵扣进项税
2023-02-24 12:57:46
答疑苏老师:回复miss.ou你好 那你就做一笔 借其他应收款 贷应交税费 进项税额转出就可以了
2023-02-24 13:25:35
miss.ou:回复答疑苏老师 好的,谢谢回答
2023-02-24 13:55:06
答疑苏老师:回复miss.ou不客气 祝工作顺利哦
2023-02-24 14:21:23
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 黄警 发表的提问:
进出口贸易如何做会计分录
您好,您是进出口贸易公司,那具体是什么业务的分录
213楼
2023-02-24 11:43:21
全部回复
黄警:回复文老师 我们从老挝进了批龙血树脂
2023-02-24 12:05:03
文老师:回复黄警进口的是借原材料或库存商品 进项税额贷应付账款 银行存款等
2023-02-24 12:18:44
黄警:回复文老师 老师我想请问一下小微企业和一般纳税人的会计分录分别怎么
2023-02-24 12:38:26
黄警:回复文老师 小规模企业关税是不可以低扣的,缴纳的关税能不能进入库存商品?
2023-02-24 13:01:22
文老师:回复黄警小微企业也可以是一般纳税人,上面写的就是一般纳税人的分录, 小规模纳税人的是借原材料或库存商品 贷应付账款 银行存款等
2023-02-24 13:14:23
黄警:回复文老师 借:库存商品一龙血树脂 借:库存商品一关税 货:银行存款(应付账款) 这样出对不
2023-02-24 13:35:22
文老师:回复黄警关税也一起计入库存商品--龙血树脂,不要分开
2023-02-24 13:47:18
黄警:回复文老师 好的
2023-02-24 14:10:40
文老师:回复黄警OK,有问题欢迎前来咨询,
2023-02-24 14:37:44
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 好事成双 发表的提问:
假如采购一台挖机,先付一部分首付款给厂家,而后做十八个月分期,如何来操作?会计分录?,而后销售出去,客户采取分期 ,先付首付款,而后分期 ,如何确定收入,什么时候给客户开发票合适?,这一系列的会计分录?
同学您好,您这是买回来以后再销售的吗
214楼
2023-02-24 12:04:35
全部回复
好事成双:回复文老师 是的,但厂家不能及时开票给我方
2023-02-24 12:32:35
文老师:回复好事成双那您可以先暂估入账
2023-02-24 12:47:15
好事成双:回复文老师 我想问的是以上卖出去了,怎么做会计分录?
2023-02-24 13:12:09
文老师:回复好事成双卖出去正常确认收入就可以
2023-02-24 13:39:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @   发表的提问:
一般纳税人支付开票系统年费,会计分录如何做?
借;管理费用 贷;银行存款等科目 如果是符合条件的,可以全额减免增值税
215楼
2023-02-24 12:10:48
全部回复
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 果果豆豆 发表的提问:
供应商拿房产抵开票收入,钱已给,会计分录如何做
同学你好,很高兴为你解答,你不是拿房抵了吗?为什么钱已经给了?是部分给的钱部分给了房吗?
216楼
2023-02-24 12:17:59
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 灵馨 发表的提问:
当月认证的发票,对方作废了,如何做呢,会计分录如何做呢,包含进项税转出的增值税分录,包含月底增值税转出
同学 你好 当月认证的发票对方作废了 你可以直接做分录 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
217楼
2023-02-27 11:31:06
全部回复
灵馨:回复bamboo老师 月底如何结转这笔转出的和当月所有的增增税呢
2023-02-27 11:47:32
bamboo老师:回复灵馨这笔这么做了 月底就不用另外再做了 如果你当月进项大于销项 不用做账务处理 有留底 留待下期继续抵扣 如果你当月进项小于销售 需要交纳增值税 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
2023-02-27 12:04:19
灵馨:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-02-27 12:34:00
bamboo老师:回复灵馨不用谢 满意请给五星好评 祝你工作顺利
2023-02-27 12:56:07
灵馨:回复bamboo老师 如何五星好评呢
2023-02-27 13:06:56
bamboo老师:回复灵馨老师也不太懂你那边的界面 不方便操作就算了哈
2023-02-27 13:17:14
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Jessica-yl 发表的提问:
无偿受赠别的公司给的资金。应该如何定性?如何做会计分录?
您好!借现金 贷营业外收入就可以了。
218楼
2023-02-27 11:40:03
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 爱撒娇的香水 发表的提问:
请问一下,收不回来的应收账款,不用再支付出去的应付账款、应付福利费如何处理呀?会计分录什么做呢?降资用纳税吗?如何编制会计分录呢?
收不回来的先计提坏账 借资产减值损失 贷坏账准备 无法支付 借其他应付款等 贷营业外收入
219楼
2023-02-27 11:47:05
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 玲玲? 发表的提问:
这样一次性做收入算是预收,可是收了15个月的了,要分摊费每个月里,我们开出收据单是720元,到时我们分摊到每个月里是48元,怎样做会计分录,涉及的税是怎样的呢,谢谢老师!
您好 借:银行存款 720 贷:预收账款 720 借:预收账款 720/15=48 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
220楼
2023-02-27 12:14:59
全部回复
玲玲?:回复bamboo老师 突然想起收付实现制和权责发生制不可以同时使用? 如果是用收付实现制的话,可以用预收账款入账吗
2023-02-27 12:28:25
bamboo老师:回复玲玲?收付实现制和权责发生制不可以同时使用
2023-02-27 12:53:49
bamboo老师:回复玲玲?用收付实现制的话,不用预收账款入账
2023-02-27 13:14:46
玲玲?:回复bamboo老师 我银行预收了一部分业主的一年的物业费,只能全部一次性做收入了?不能分摊到相应的月份去了?
2023-02-27 13:44:28
bamboo老师:回复玲玲?您用收付实现制的话 就只好这样
2023-02-27 13:57:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ ①輩孒の約啶 发表的提问:
老师,购买金税盘如何做会计分录,然后费用是会计代付的,后期会计报销费用,出纳现金支付,整个流程分录怎么写
你好,是一般纳税人单位,还是小规模纳税人发生的这个支出? 
221楼
2023-02-28 11:36:17
全部回复
①輩孒の約啶:回复邹老师 老师,是一般纳税人,发票还未收到
2023-02-28 12:01:38
邹老师:回复①輩孒の約啶你好,发票还未收到(费用是会计代付的),账务处理是 借:预付账款,贷:其他应付款—会计 后期会计报销费用,出纳现金支付 借:其他应付款—会计,贷:库存现金
2023-02-28 12:30:15
①輩孒の約啶:回复邹老师 那金税盘怎么入账?固定资产吗
2023-02-28 12:44:05
邹老师:回复①輩孒の約啶你好,取得金税盘发票,计入费用核算,不是固定资产 借:管理费用—办公费,贷:预付账款
2023-02-28 13:08:41
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 发表的提问:
缴纳土地交易的契税如何做会计分录
你好 借:无形资产——土地使用权 贷:银行存款
222楼
2023-02-28 11:46:49
全部回复
馨:回复王超老师 然后还需要结转做以下会计分录吗 借:主营业务成本 贷:无形资产 借:本年利润 贷:主营业务成本
2023-02-28 12:11:41
王超老师:回复你好,这个是不需要的
2023-02-28 12:33:23
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ????王蕊 发表的提问:
给员工购买的商业保险,保险公司给我们开的专票,已经抵扣了,但根据税法规定不能抵扣,具体如何做会计分录?
认证时候做借管理费用-福利费应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付职工薪酬-福利费 转出时候做借应付职工薪酬-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出,借借管理费用-福利费(转出的金额)贷应付职工薪酬-福利费 ,月末结转增值税按图片结转。
223楼
2023-02-28 12:08:59
全部回复
????王蕊:回复maize老师 转出时 借:应付职工薪酬-福利费 (税额)贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出(税额) 这样可以吗?老师
2023-02-28 12:31:25
maize老师:回复????王蕊是,这样,进项税额转出需要到应付职工薪酬。
2023-02-28 12:51:45
????王蕊:回复maize老师 然后借:管理费用-福利费(转出税额)贷:应付职工薪酬-福利费(转出税额)然后在根据你那个图片月末结转可以不
2023-02-28 13:07:49
maize老师:回复????王蕊你税额要是不结转那你应付职工薪酬是负数了,在借方。
2023-02-28 13:30:48
沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 落寞的小兔子 发表的提问:
根据最新会计准则,工会经费,残疾人保障金如何做会计分录?水利基金和印花税如何计提?
您好,企业按规定计算出应缴纳的残疾人就业保障金,借记“管理费用——残疾人就业保障金”科目,贷记“其他应交款——应交残疾人就业保障金”科目或“其他应付款——应付残疾人就业保障金”科目
224楼
2023-03-01 11:09:09
全部回复
沈家本老师:回复落寞的小兔子水利基金和印花税都是计入税金及附加科目。
2023-03-01 11:28:55
沈家本老师:回复落寞的小兔子您好,工会经费计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬一工会经费 工会经费交纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 为您提供解答,祝学习愉快
2023-03-01 11:48:33
沈家本老师:回复落寞的小兔子若满意,帮打五星好评哦谢谢
2023-03-01 12:15:22
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
我9月份开出给建筑方发票了怎么写会计分录啊,是开具第一笔60%的发票如何写会计分录啊?施工方给建设方开具的发票,款9月底我施工方已经收到款了
同学你好 你是施工方? 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
225楼
2023-03-01 11:36:08
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×