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采购退货的会计分录怎么做
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 董大小姐~ 发表的提问:
您好,请问采购货物,款已付,货已入库(预备销售),发票未开,怎么做会计分录?次月收到发票,又怎么做会计分录?
你好,这个月先按暂估价入账
46楼
2022-12-18 16:20:58
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立红老师:回复董大小姐~借 预付账款 贷 银行存款 借 原材料 贷 预付账款
2022-12-18 16:47:59
立红老师:回复董大小姐~下月初,将第二个分录冲回,等收到发票时,借 原材料 应交税费 贷 预付账款
2022-12-18 17:16:35
董大小姐~:回复立红老师 好的,谢谢您!
2022-12-18 17:37:29
立红老师:回复董大小姐~你好,不客气的,满意请给5星好评哟,谢谢,祝工作愉快!
2022-12-18 18:00:03
董大小姐~:回复立红老师 老师,假如这个期间,我把商品卖出了呢?
2022-12-18 18:17:36
立红老师:回复董大小姐~你好,卖出时正常做账就可以。
2022-12-18 18:34:37
董大小姐~:回复立红老师 可是这个月库存会显示有货,业务们卖出去了一些,按您说的,下个月那原材料就冲不回来了呀,因为已经卖掉一些了。
2022-12-18 18:54:19
立红老师:回复董大小姐~你好,下个月可以等发票来时再冲回,这样不会出负数
2022-12-18 19:18:29
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 魔界战神 发表的提问:
购进货物发生全部退回和部分退回,购买方和销售方要怎么做,会计处理分录怎样?
开了发票的吗 全部退回的 专票的购买方认证了购买方开红字信息表销售方开负数发票 没有认证的,全部都是销售方自己开 部分退回 购买方要认证发票,然后开部分红字信息表,销售方开负数发票
47楼
2022-12-19 13:53:46
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魔界战神:回复郭老师 会计账务处理讲一下,分发票已抵扣和未抵扣情况,同时站在销售方和购货方角度讲一下!!
2022-12-19 14:15:31
郭老师:回复魔界战神全部退回的 专票的购买方认证了购买方开红字信息表销售方开负数发票 没有认证的,全部都是销售方自己开 购买方认证了借库存额,进项贷银存 退回借银存贷库存商品,进项转出 销售方借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品 退回 借银存负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数
2022-12-19 14:41:48
郭老师:回复魔界战神部分退回 购买方要认证发票,然后开部分红字信息表,销售方开负数发票 购买方认证了借库存额,进项贷银存 退回借银存贷库存商品,进项转出 销售方借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品 退回 借银存负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数 负数都是部分退回金额
2022-12-19 15:07:45
郭老师:回复魔界战神全部退回的 专票的购买方认证了购买方开红字信息表销售方开负数发票 没有认证的,全部都是销售方自己开 购买方没有认证了借库存商品,待认证贷银存 退回借银存贷库存商品,待认证 销售方借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品 退回 借银存负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数
2022-12-19 15:29:55
魔界战神:回复郭老师 请老师看看我写的对不对 E、货物发生销售折让、中止或者退回(开具或收到的专票已抵扣) 购买方:填写《开具红字增值税专用发票信息表》,选择购买方已抵扣选项进行下一步操作,同时开票系统会自动上报主管税务机关,并生成一个开具红字发票的代码。待取得销售方开具的红字专用发票后,与《开具红字增值税专用发票信息表》一并作为记账凭证。同时次月初在增值税申报表附表二第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”填写相关税额。账务处理如下: 借:应付账款 /银行存款 贷:库存商品 应交税金-应交增值税(进项税转出) 销售方:先让对方出具货物退回原因说明,通过购买提供的《红字专用发票信息》表中红字发票开具代码,开具红字专用发票。账务处理如下: 借:主营业务收入 贷:应收账款/银行存款 应交税费-应交增值税(销项税额) 负数体现 同时做入库处理 借:库存商品 贷:主营业务成本 F、销售货物发生部分退回(开具或收到的专票已抵扣) 购买方:开具部分《红字专用发票信息表》,取得开票代码。步骤同上。待取得销售方开具的红字专用发票后,与《开具红字增值税专用发票信息表》一并作为记账凭证 借:应付账款 /银行存款(部分退回商品金额) 贷:库存商品(部分退回商品金额) 应交税金-应交增值税(进项税转出) 销售方:先让对方出具货物退回原因说明,依据购买方提供的开票代码开具负数发票,步骤同上。 借:主营业务收入 (部分退回商品金额) 贷:应收账款/银行存款 (部分退回商品金额) 应交税费-应交增值税(销项税额) 负数体现 同时做入库处理 借:库存商品 (部分退回商品金额) 贷:主营业务成本(部分退回商品金额) 情形3:销售货物发生退回或部分退回,但开具给对方的专票没有抵扣认证。 上诉情况,销售方自己通过开票系统,开具红字发票予以冲回即可。同时销售方冲减销售收入,并做商品退回入库处理。
2022-12-19 15:54:39
郭老师:回复魔界战神你好,可以的,
2022-12-19 16:09:23
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 流星雨 发表的提问:
客户退货 会计分录怎么做
借:主营业务收入 贷:银行存款/现金等 贷:应交税金——应交增值税(销项税额)(一般纳税企业)(红字) 同时,冲回成本, 借:库存商品 贷:主营业务成本
48楼
2022-12-19 14:22:27
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 强健的巨人 发表的提问:
客户退货会计分录怎么做?
借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款;借:库存商品贷:主营业务成本
49楼
2022-12-19 14:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 发表的提问:
老师:从基本账户转到支付宝账户充值,会计分录怎么做? 支付宝的款用于采购货品了,会计分录怎么做
你好 从基本账户转到支付宝账户充值,会计分录 借:其他货币资金,贷:银行存款 支付宝的款用于采购货品了,会计分录 借:库存商品,贷:其他货币资金
50楼
2022-12-20 14:00:00
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ wangting 发表的提问:
采购退货可以做负数分录直接冲减么
你好!可以的!(如果前期已收到发票,并正确处理,那退货红冲要考虑红字发票的问题)
51楼
2022-12-20 14:08:53
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 未来 发表的提问:
采购货物后,又退了一部分,对方开了红字发票,怎么做分录
您好 请问您采购入库的时候分录怎么写的
52楼
2022-12-20 14:26:59
全部回复
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 心星 发表的提问:
销售的货物退回怎么做会计分录
借库存商品 贷主营业务成本
53楼
2022-12-21 13:30:02
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心星:回复方老师 是这个月发生的,只做了收入还没结转成本了
2022-12-21 13:56:55
方老师:回复心星直接冲减收入。 借主营业务收入贷银行存款或应收账款
2022-12-21 14:24:31
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 长情的柚子 发表的提问:
收回退货款的会计分录怎么做呢
你好!原分录冲红就可以,开红票了吗?
54楼
2022-12-21 13:40:22
全部回复
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 复杂的钻石 发表的提问:
本月购商品有质量问题,发生了退货。会计分录怎么做?购货时是预付账款科目,退的只是一部分商品,退的按成本价
你好,购货的分录你做了吗
55楼
2022-12-21 13:47:12
全部回复
复杂的钻石:回复小惑老师 做过了,已经入库
2022-12-21 14:09:44
小惑老师:回复复杂的钻石那您就把退货的部分冲掉库存就行
2022-12-21 14:27:55
复杂的钻石:回复小惑老师 具体分录怎么做
2022-12-21 14:46:14
小惑老师:回复复杂的钻石借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 贷:预付账款 现在部分退货 借:预付账款 贷:库存商品
2022-12-21 15:02:24
复杂的钻石:回复小惑老师 好的,谢谢
2022-12-21 15:18:04
小惑老师:回复复杂的钻石不客气的,祝您学习和工作愉快,希望我的解答满意,谢谢!!
2022-12-21 15:44:42
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 熊玉婷 发表的提问:
退货应该怎么做会计分录呢
您好,是您这边退货吗?
56楼
2022-12-21 14:16:10
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ walk down 发表的提问:
收到退货款会计分录怎么做
借银行 贷应付账款,
57楼
2022-12-21 14:23:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 绿草 发表的提问:
公司退货款会计分录怎么做
你好,你是销售方的吗 之前做了收入吗
58楼
2022-12-22 13:19:36
全部回复
绿草:回复郭老师 我是购买方
2022-12-22 13:44:23
郭老师:回复绿草开了专票吗 你认证没有
2022-12-22 14:04:40
绿草:回复郭老师 开票了也认证了
2022-12-22 14:22:29
郭老师:回复绿草你开红字信息表给对方,对方给你开负数发票 借银存贷库存商品,进项转出
2022-12-22 14:37:54
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
供货商赠给采购方的货物,采购方怎么做分录
你好 借 库存商品贷银行
59楼
2022-12-22 13:26:46
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明:回复玲老师 是赠品没付钱
2022-12-22 13:54:43
玲老师:回复你好 那你发票是咋开的 不是在一张发票开的负数吗
2022-12-22 14:18:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 潘玲 发表的提问:
销售退货会计分录要怎么做
你好,销售退货会计分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
60楼
2022-12-22 13:44:27
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