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会计人员在记录账簿时发生错误
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.67w
引用 @ 知性的盼望 发表的提问:
记账凭证填写无误,登记账簿时金额错误多记了,后面又记了几笔金额,均已结出余额,该怎么更正?
你好,学员,这个是手工账吗
31楼
2022-11-08 16:36:59
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 111 发表的提问:
会计账簿只能根据审核无误的记账凭证登记
错误,因为总账可以根据科目汇总表登记。
32楼
2022-11-09 15:04:50
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徐悦
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 敏感的仙人掌 发表的提问:
在记账凭证中,会计人员误将原材料科目写成库存商品科目哪里错了
你好,做一笔调整分录就可以。原材料是需要生产加工的,库存商品不需要加工,直接销售
33楼
2022-11-09 15:32:54
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飞飞老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
发现是出纳人员的错误应该用什么会计分录
您好,您这边问的是现金短缺10元是出纳人员的错误应该用什么会计分录吗?
34楼
2022-11-09 15:54:38
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微信用户:回复飞飞老师 是的 应该用什么
2022-11-09 16:37:20
飞飞老师:回复微信用户您好,会计分录如下: 借:其他应收款(应由责任人赔偿或保险公司赔偿) 贷:待处理财产损溢
2022-11-09 16:52:31
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.67w
引用 @ 文琴 发表的提问:
12、各单位发生的各项经济业务应当在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,不得违反规定私设会计账簿进行登记、核算。( ) 错在了统一两个字,以为是逐笔登记?
你好,学员,这个具体咨询什么问题的
35楼
2022-11-09 16:16:25
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 智慧充满我脑袋 发表的提问:
某企业结账前发现账簿记录中有一笔金额为3457的销售记录记为3475元,相关的记账凭证没有错误,应该采用的错账更正方法是划线更正法
您好 应该采用划线更正法
36楼
2022-11-09 16:24:59
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智慧充满我脑袋:回复bamboo老师 那记账后呢
2022-11-09 16:44:37
bamboo老师:回复智慧充满我脑袋您不是已经在账簿上记账了么?
2022-11-09 16:55:04
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 发表的提问:
划线更正法是结账前修改账簿上的错误,那么结账后怎么修改账簿上的错误?如果记账凭证中也不是科目也不是金额有错误,而是其他项目错误用什么方法修正?
你好!结账后可以用红字更正法、补充登记法
37楼
2022-11-10 15:48:27
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 福禄壽禧財???? 发表的提问:
红字更正法,记账凭证和账簿记录中应借应贷会计科目无误,只是所记金额大于应记金额的,按红字多记金额登记入账那不还是错的吗?
他是你之前的金额做错了,就要红字冲减多计的金额
38楼
2022-11-10 16:08:31
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福禄壽禧財????:回复辜老师 老师,请问用多记的金额红字填一张然后入账时候是用冲销过的金额入账是吗?那尚未入账是什么意思呀
2022-11-10 16:26:19
辜老师:回复福禄壽禧財????是的,多计的金额红字冲减,冲减后,就调整为正确的了,没有尚未入账的呀
2022-11-10 16:48:56
福禄壽禧財????:回复辜老师 那划线更正法的尚未入账是啥意思呀
2022-11-10 17:11:47
辜老师:回复福禄壽禧財????划线更正法,是你划掉错误的凭证,相当于没有入账
2022-11-10 17:23:56
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.14w
引用 @ 发表的提问:
是个兼职会计,然后公司的现金、银行帐也都是在做的,然后在账簿记账人员那里,填写了会计人员的这事不对的吧,怎样改过来呢
您好!没关系的啊。 不用改
39楼
2022-11-10 16:14:59
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燕:回复宋生老师 这样的话,记账凭证那里出纳也要填写我的名字吗?记账和制单的已经是我了
2022-11-10 16:44:05
宋生老师:回复您好!是记账和制单可以是你。但是出纳不能是你
2022-11-10 17:03:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 五岳 发表的提问:
会计分录是记入在哪里?会计账簿还是复式记账中?
你好,计入记账凭证
40楼
2022-11-11 15:07:32
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五岳:回复邹老师 那会计账簿登什么,格式和复式记账一样吗
2022-11-11 15:35:21
邹老师:回复五岳你好,登记相应科目余额发生增减变动情况 是根据复式记账凭证来登记的,格式是不同的
2022-11-11 16:00:11
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 弘1027 发表的提问:
开出支票10000元支付欠款业务,在登记账簿时笔误计入了“应收账款”明细账的借方,其他均未记错,这种错误可以通过“应收账款”总账与所属明细账发生额和余额对照表中总账与明细账借方发生额的差额用除2法进行查找。这句话是对还是错?为什么?应该用什么方法查找。
除二法   记账时稍有不慎,很容易发生借贷方记反或红蓝字记反;简称为“反向”。它有一个特定的规律就是错账差数一定是偶数,只要将差数用二除得的商就是错账数。所以称这种查账方法为除二法,这是一种最常见而简便的查错账方法。   例如,某月资产负债表借贷的两方余额不平衡,其错账差数是3750.64元,这个差数是偶数,它就存在“反向”的可能,那么我们可以以3750.64/2=1875.32元,这样只要去查找1875.32元这笔账是否记账反向就是了。   如错误差数是奇数,那就没有记账反向的可能,就不适用于“除二法”来查。
41楼
2022-11-11 15:21:50
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.95w
引用 @ A 发表的提问:
老师,发现以前的账簿和凭证正确,报表错误,应该怎么办?
你好,错误的报表是今年的吗?
42楼
2022-11-11 15:40:49
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A:回复郭老师 不是,是去年十二月份的,但是年报的时候是按正确的报的
2022-11-11 16:03:57
A:回复郭老师 只是十二月的报表是错误的
2022-11-11 16:27:22
郭老师:回复A不建议你修改了,税务局那边也修改不了了
2022-11-11 16:37:37
A:回复郭老师 但是老师,年报是按正确的报的
2022-11-11 16:57:59
郭老师:回复A那就可以不去修改了,
2022-11-11 17:11:52
A:回复郭老师 现在审计那边问我要十二月份的报表,我现在不知道该给他提供按年报的数据还是按十二月份报的那个数据了
2022-11-11 17:26:03
郭老师:回复A按汇算清缴的给他提供
2022-11-11 17:36:39
A:回复郭老师 哦,那就按年报的来
2022-11-11 18:00:21
A:回复郭老师 那老师,我今年的资产负债表期初余额是去年没更正的数,我能去税局让他帮我更正过来吗?
2022-11-11 18:22:01
郭老师:回复A那你去修改吧 影响期初了
2022-11-11 18:32:02
A:回复郭老师 只修改今年的期初就可以了是吧老师?去年十二月份的没法修改对吧
2022-11-11 18:55:08
郭老师:回复A你好是的 具体的可以问下你税务局
2022-11-11 19:11:36
A:回复郭老师 好的老师
2022-11-11 19:26:39
郭老师:回复A不用客气的。
2022-11-11 19:45:10
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 爱笑的冬天 发表的提问:
老师,你好,我在录凭证时,发现账簿启用时间错误,应该怎么修改,需要把做好的凭证删掉吗,
您好,不需要删掉的。谢谢
43楼
2022-11-11 15:51:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
,记账凭证填写无误,登记账簿时金额错误,并且已月底结账,后面又记了几笔金额,均已结出余额,该怎么更正?
,建议在结出余额下的空白行进行更正调整处理比较好。
44楼
2022-11-13 15:03:17
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敛:回复王雁鸣老师 金额大于正确金额,直接把多余的减掉可以吗
2022-11-13 15:22:15
王雁鸣老师:回复您好,金额大于正确金额,直接把多余的减掉可以的。摘要写明原因。
2022-11-13 15:32:40
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.47w
引用 @ 虚幻的狗 发表的提问:
资料:华联公司在账证核对过程中,发现账簿出现以下错误:请指出错误原因,并更正错账。 车间计提折旧20000元,记账凭证记录为: 借:制造费用 20 000 贷:累计折旧 20 000 记账时,制造费用账簿记录为200000元。 生产领用材料10000元,记账凭证记录为: 借:生产成本 1 000 贷:原材料 1 000 并已登记入账。 用现金发放工资50000元,记账凭证记录为: 借:应付职工薪酬 58 000 贷:库存现金 58 000 并已登记入账。 收回其他单位欠款100000元,记账凭证记录为: 借:应收账款 100 000 贷:银行存款 100 000 并已登记入账。 企业管理部门领用维修材料1000元,记账凭证记录为: 借:制造费用 1 000 贷:原材料 1 000 并已登记入账。
1红字冲减制造费用180000 2、补充登记一笔生产成本9000
45楼
2022-11-13 15:14:38
全部回复
暖暖老师:回复虚幻的狗3红字冲减-8000 4处理正确 5分录错误 借管理费用1000 贷银行存款:1000
2022-11-13 15:54:12

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