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会计行业从头到尾都是一个人做
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.83w
引用 @ 从容的皮带 发表的提问:
你好我想问一个公司商誉减值的话,会计从头到尾都需要做些什么
同学你好 商誉一般是不会发生减值的,当子公司整体作为一个资产组测试发生减值时,首先要抵减分摊至资产组的商誉,分录: 借:资产减值损失 贷:商誉跌价准备 减值损失金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。商誉减值的会计处理如下: 吸收合并: 借:资产减值损失 贷:商誉减值准备 控股合并: 借:资产减值损失 贷:商誉——商誉减值准备
1楼
2022-11-05 16:27:51
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.94w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
老师,你好,我想请问一下公司全盘账是什么意思?就是所有的业务往来从头到尾都是会计一个人完成吗?
你好是的 做账 报税
2楼
2022-11-05 17:54:15
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 花开花落 发表的提问:
请问老师,建筑企业一个项目是不是从头到尾税率都必须一致呀
你好,是的,同一个项目只执行一个税率。
3楼
2022-11-05 19:12:36
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花开花落:回复QQ老师 那如果4月之前项目己经在做,并且付了一笔工程进度款,那现在对方要求开票,付第二笔进度款,那我开票还是开之前的税率10%是吗?那这样我是不是要交滞纳金吧?
2022-11-05 19:26:49
QQ老师:回复花开花落工程按进度确认收入是没有问题的。
2022-11-05 19:46:43
花开花落:回复QQ老师 那意思是我可以开10%的票,那要交滞纳金么?
2022-11-05 20:06:21
QQ老师:回复花开花落你好!有合同证明是税改前业务不用交滞纳金
2022-11-05 20:31:55
花开花落:回复QQ老师 现在5月份开10的票也不用交滞纳金吗?
2022-11-05 20:43:21
花开花落:回复QQ老师 还有个问题,甲方现在开10%,一次又开不完,要后几个月分开开票,我现在可以全部开10%的普票,后面要专票,再慢慢红冲呢
2022-11-05 20:55:05
QQ老师:回复花开花落你好,税务局需要证明是税改前的合同和业务才可以。
2022-11-05 21:11:18
桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 有有爱 发表的提问:
老师,这个8000万,从头到尾都没有用到,
成本法核算,中途售出部分,与乙公司的公允无关啊,甲公司的账务处理就是,收款,冲账,差额倒挤出投资收益。冲账就是,卖了多少就贷方进长投的那部分账面。
4楼
2022-11-05 20:28:47
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有有爱:回复桂龙老师 明白了,谢谢老师
2022-11-05 21:10:41
有有爱:回复桂龙老师 老师,要是权益法下出售部分的时候呢
2022-11-05 21:22:27
桂龙老师:回复有有爱一样的道理啊,售出的时候只看能卖到多少钱,这是进来的钱,卖出去肯定就有成本嘛,就是账上记载的金额,卖多少转多少出来,差额就是投资收益。 权益法核算涉及到的情况较为复杂,你先慢慢看课件吧,这里三言两语讲不清楚。
2022-11-05 21:35:58
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 宝贝不哭 发表的提问:
学习有课程目录,是每一个都必须从头到尾的听完吗
建议系统听一遍,如果基础好的话,可以会的跳过去
5楼
2022-11-05 21:54:58
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宝贝不哭:回复袁老师 如果有实际基础可以跳过吗?学习积分是根据什么来的
2022-11-05 22:20:47
袁老师:回复宝贝不哭可以的,根据时间
2022-11-05 22:33:34
宝贝不哭:回复袁老师 比如我我在手机上学的跟电脑上学的是可以同步的吗
2022-11-05 22:56:26
袁老师:回复宝贝不哭可以同步的
2022-11-05 23:13:10
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 布丁 发表的提问:
营业执照的印花税是一年一交,还是从头到尾交一次就行?
你好如果发生营业执照变更就要缴纳,没有发生就只是缴纳一次
6楼
2022-11-05 23:03:51
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布丁:回复王晶老师 是选择那个权利许可证?
2022-11-05 23:33:11
王晶老师:回复布丁是的,选择这一个就可以
2022-11-05 23:56:49
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 樱花雨 发表的提问:
老师,社保从头到尾会计分录给我一下,谢谢
计提单位承担部分,借,xx费用~社保费,贷,应付职工薪酬~社保费 缴纳社保,借,应付职工薪酬~社保费,其他应收款~个人社保,贷,银行存款
7楼
2022-11-06 00:02:14
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樱花雨:回复辜老师 其他应收款不是一直挂着这个人部分吗,怎么冲平其他应收款个人部分啊
2022-11-06 00:18:54
辜老师:回复樱花雨发放工资的时候确认的,借,应付职工薪酬,贷,银行存款,其他应收款~个人社保,应交税费~应交个人所得税
2022-11-06 00:39:08
樱花雨:回复辜老师 按你写的计提时:借:管理费用-社保费,贷:应付职工薪酬-社保费 缴纳时:借应付职工薪酬-社保费,其他应收款-个人社保,贷:银行存款 发放工资时:借应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应收款-个人社保,应交税费-个税这样哪里平?
2022-11-06 00:52:02
樱花雨:回复辜老师 计提时管理费用又只能是公司部分,单位部分又得弄成其他应收款-个人部分
2022-11-06 01:08:34
辜老师:回复樱花雨计提的是单位部分,通过应付职工薪酬核算,个人部分才是通过其他应收款核算的 计提单位部分时:借:管理费用-社保费,贷:应付职工薪酬-社保费 缴纳时:借,应付职工薪酬-社保费,其他应收款-个人社保,贷:银行存款 发放工资时:借应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应收款-个人社保,应交税费-个税 这样单位部分应付职工薪酬和其他应收款~个人社保都是平了的
2022-11-06 01:26:52
樱花雨:回复辜老师 这们不是又多出一个发放时的应付职工薪酬了吗
2022-11-06 01:55:52
樱花雨:回复辜老师 而且缴纳时已经走了银行存款了,发放时又走一次银行存款,这样银行存款不是走了两次了吗
2022-11-06 02:20:07
辜老师:回复樱花雨社保缴纳,和工资发放是都是要贷银行存款的 工资还有一笔计提,借xx费用,贷,应付职工薪酬~工资
2022-11-06 02:38:15
樱花雨:回复辜老师 老师你看一下啊,到底应该怎么做这个会计分录
2022-11-06 02:51:37
樱花雨:回复辜老师 你从头到尾从新给我写一次会计分录
2022-11-06 03:12:20
樱花雨:回复辜老师 我还没做这个业务呢,还等着呢,到底怎么弄啊
2022-11-06 03:33:28
辜老师:回复樱花雨工资计提,借xx费用,贷,应付职工薪酬~工资 计提单位部分社保时:借:管理费用-社保费,贷:应付职工薪酬-社保费 缴纳时:借,应付职工薪酬-社保费,其他应收款-个人社保,贷:银行存款 发放工资时:借应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应收款-个人社保,应交税费-个税
2022-11-06 03:50:46
樱花雨:回复辜老师 我认为光拿社保这们做看对不对:计提:借 管理费用,其他应收款个人部分 贷 :应付职工薪酬,其他应收款个人部分 缴纳时:借应付职工薪酬公司部分,其它应收款个人部分,贷银行存款, 这样 对吧?
2022-11-06 04:12:23
辜老师:回复樱花雨个人社保部分不需要计提的,你计提的时候,借贷都有其他应收款是可以省的
2022-11-06 04:25:53
樱花雨:回复辜老师 但如果只有一个其他应收款怎样才能冲销这个科目?难不成一直挂在其他应收款上?
2022-11-06 04:54:01
辜老师:回复樱花雨你发放工资时有其他应收款~个人社保的贷方 借,应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应收款-个人社保,应交税费-个税
2022-11-06 05:23:01
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 玉见一切美好 发表的提问:
已做坏账损失处理的应收款,又收回了,这个业务从头到尾怎么会计处理?
计提坏账准备时: 借:资产减值损失 贷:坏账准备 转回坏账: 借:坏账准备 贷:资产减值损失 核销坏账(企业对应收账款计提坏账准备后,以后期间这部分应收账款确实不能收回): 借:坏账准备 贷:应收账款 已核销的坏账准备以后又收回: 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款
8楼
2022-11-06 01:23:07
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欧老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 慧慧 发表的提问:
全盘会计一年从头到尾的工作项目明细有哪些,哪几个月该做哪些事情?
1、全面负责公司的账务工作; 2、独立处理全盘账务程序; 3、负责纳税申报工作及税收核算工作; 4、负责审核开具各类发票及防伪税控抄报税工作;熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等 5、熟练使用财务软件及办公软件等 每月或季1-15号报增值税、所得税、地税附税、印花税、个人所得税、工会经费、残保金等。
9楼
2022-11-06 02:48:51
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师 制造业怎么做分录!从头到尾
你好      比如 1.借原材料 贷银行存款或者应付账款  。    2.生产:借制造费用-材料费 制造费用- 水电费 制造费用- 工资  制造费用-折旧费 贷累计折旧  银行存款 原材料  应付职工薪酬-工资  。 3.月末结转:借 生产成本贷   制造费用-材料费 制造费用- 水电费 制造费用- 工资  制造费用-折旧费  4. 完工做 :借  库存商品贷生产成本  5.销售:   借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品  
10楼
2022-11-06 03:48:38
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 水墨 发表的提问:
是会计小白,凭证有的还有点问题,但是面试了个主办会计,又只有一个会计,都不知道怎么下手,现在是各种心虚,能给个流程,主办会计从头到尾做些什么呢?
每月按现金流水、银行流水进行做收入、支出凭证,再做一些转账凭证,计提税费、计提工资、计提房租、结转损益就可以结账了。每月中旬制工资表,每月上旬对金税盘抄税、清卡;及时开税票就行了
11楼
2022-11-06 05:00:09
全部回复
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ I SEE 发表的提问:
老师好, 公司预交增值税260万,从头到尾会计分录怎么做?谢谢
借:应交税费-预交增值税260 贷:银行存款 260 然后就是你本月的进销相抵-260 然后 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
12楼
2022-11-06 06:22:44
全部回复
I SEE:回复何江何老师 应交税费-预交增值税科目就是应交税费-已交税金吗?
2022-11-06 06:54:55
何江何老师:回复I SEE是的同学,可以用这个科目的同学,没错的
2022-11-06 07:16:20
I SEE:回复何江何老师 老师,本月: 借:应交税费-已交增值税260 贷:银行存款 260 然后就是你本月的进销相抵-260 然后 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税260万 代:应交税费-已交税金 对吗?
2022-11-06 07:28:23
何江何老师:回复I SEE同还是的可以这样没问题的同学,这样也是可以的
2022-11-06 07:50:00
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 她是甜甜、、 发表的提问:
从头到尾是这样的,因为分公司没有会计,签了一个代账协议,然后钱是总部付的,发票没来之前,总部会计说分公司应该挂往来,还说了应该做个预付账款的科目,等到总部收到发票后,同时挂往来,老师我想知道这个从头到尾到底应该怎么做账
您好,是这样的,签订协议,总公司付款后,借;预付账款-代账公司,贷:现金或者银行存款。发票来了以后,开具分公司抬头的发票,总公司复印发票做账,同时把发票给了分公司,分公司应该给总公司开一张收款收据,总公司做账,借;其他应收款-分公司,贷;预付账款-代账公司。分公司根据发票和收据,借;管理费用-服务费等科目,贷:其他应付款-总公司。
13楼
2022-11-06 07:32:20
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.94w
引用 @ luckyld 发表的提问:
老师,计提员工社保,交纳员工社保,代扣员工个人交纳社保部分,完整的从头到尾的会计分录怎么做?
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
14楼
2022-11-06 08:49:00
全部回复
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
员工向公司借1万,他说会取给我,我就没做帐,可是现在他让我从他工资里扣一万,这从头到尾的会计分录?
我现在账上就差他那一万块,可是如果从工资扣,我的现金就对不到了,求大神帮忙
15楼
2022-11-06 09:40:18
全部回复
回复爱笑的流沙借其他应收款贷库存现金 借应付职工薪酬贷其他应收款 库存现金
2022-11-06 09:57:26

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