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行政会计应付账款怎么做账
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波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 称心的耳机 发表的提问:
请问行政事业单位发生往来,财务会计做了借方其他应付款,贷方零余额账户,预算会计还要做账吗?
同学你好,从预算指标上付款需要做预算会计
31楼
2022-12-14 15:32:56
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,跨年度行政单位会计科目记错,现在想要调账,应该怎样做分录? 预付账款录错了,项目已经完工了,预付账款还在账面上
你好,很高兴为你解答 预付账款转入到应付账款就可以
32楼
2022-12-14 16:01:09
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会计学堂陈老师
职称:中级会计
5.00
解题: 0.09w
引用 @ 伶仃 发表的提问:
车行内帐,从一般户转账入私户购车,会计分录怎么做?做其他应付款还是做预付账款?
您好,如果是私户借款的款,可以做 借 其他应收款-私户姓名 贷 银行存款
33楼
2022-12-14 16:14:58
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伶仃:回复会计学堂陈老师 不是私户借款的,没有得还的了,应该怎样出
2022-12-14 16:49:32
会计学堂陈老师:回复伶仃没有得还,就不能给他,如果给了 只能做 借 营业外支出 贷 其他应收款-私户借款 冲销借款
2022-12-14 16:59:43
伶仃:回复会计学堂陈老师 车行内帐的,一般户转给公司业务员帮客户购车的,无票生意。按老师你的说法,是不是每笔款都要出两笔分录?
2022-12-14 17:24:44
会计学堂陈老师:回复伶仃业务员帮客户购车? 然后公司给员工的钱?那要算奖金提成好吧,需要计入销售费用-奖金提成。纳入工资中依法缴纳个税。
2022-12-14 17:36:24
伶仃:回复会计学堂陈老师 不是的,是从公司一般户转入私户(法人或者业务员)的购车款,买车的,不是提成。
2022-12-14 17:47:18
会计学堂陈老师:回复伶仃您好,那样算公司的车的,必须车辆入公司户,否则就必须私户的人员还钱给公司。
2022-12-14 18:07:14
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 震动的奇迹 发表的提问:
我们单位是合作社 要购买安装大棚一个 一部分资金是由财政局拨给我们的 先前的会计在做账时 做借:预付账款 贷:银行存款 请问: 1.原先计入其他应付款的财政拨款(专用于大棚) 怎么做账, 2.款项结清后,固定资产怎么入账 谢谢
第一步,企业实际收到款项时,按照到账的实际金额计量,确认资产(银行存款)和递延收益。借:银行存款 贷:递延收益  第二步,企业将政府补助用于购建长期资产。该长期资产的购建与企业正常的资产购建或研发处理一致,通过“在建工程”、“研发支出”等科目归集,完成后转为固定资产。  第三步,该固定资产交付使用。自固定资产可供使用时起,按照固定资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。
34楼
2022-12-18 16:08:49
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.45w
引用 @ 历程 发表的提问:
老师你好,银行每季度的结息,年底上交财政,结息时怎么做账,是计入其他应付款,还是计入应交财政款
同学你好 计入应交财政款
35楼
2022-12-18 16:35:05
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小凡 发表的提问:
老师请问:财政拔款直接支付应付账款怎么做账
借:应付账款 贷:财政拨款收入-财政 直接支付
36楼
2022-12-18 16:47:39
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小凡:回复陈诗晗老师 老师:是小企业不设财政拔款收入科目,该怎么做账
2022-12-18 17:12:43
陈诗晗老师:回复小凡你是什么企业,同学。
2022-12-18 17:32:04
小凡:回复陈诗晗老师 合作
2022-12-18 18:01:49
小凡:回复陈诗晗老师 合作社
2022-12-18 18:27:51
陈诗晗老师:回复小凡计入递延收益处理,你企业没有这个科目
2022-12-18 18:51:49
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
我方是合肥盾安会计分录怎么做???是借银行存款贷应收账款。 还是贷应付账款
借:银行存款 贷:应收账款
37楼
2022-12-18 16:56:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Mm 发表的提问:
用上年资金财政应返还额度支付一笔其他应收款,预算会计是怎么做账?
你好, 借业务活动费 贷财政返还额度 借事业支出 贷货币结存
38楼
2022-12-19 13:23:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 兰琴 发表的提问:
老师,应收账款调整为零,会计分录怎么做?应付账款调整为零,会计分录怎么做?
你好,是什么情况需要把应收账款,应付账款调整到0呢? 
39楼
2022-12-19 13:44:26
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兰琴:回复邹老师 老账,清零
2022-12-19 14:04:39
兰琴:回复邹老师 老师,借方有余额
2022-12-19 14:24:41
邹老师:回复兰琴你好,如果是不会收回,不需要支付,清零的分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借 :坏账准备,贷:应收账款 借:应付账款,贷:营业外收入
2022-12-19 14:48:31
兰琴:回复邹老师 在应收模块,提了一增一减,对冲,我这边怎么处理呢
2022-12-19 15:07:31
邹老师:回复兰琴你好,如果是不会收回,不需要支付,清零的分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借 :坏账准备,贷:应收账款 借:应付账款,贷:营业外收入 (是针对这个回复有什么疑问吗)
2022-12-19 15:29:50
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.57w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
请问用财政拨款收入付其他应付款,预算会计需要做账吗
需要做的哈,涉及到了资金增减变动
40楼
2022-12-19 14:14:08
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陪你考证的初级班主任:回复家权老师 用单位资金付款了,做了业务活动费用,第二年突然告诉有人给钱。怎么调账呀
2022-12-19 14:33:48
家权老师:回复陪你考证的初级班主任没明白,你原来的分录和现在想调整成什么样的分录?
2022-12-19 14:56:08
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 绿茶一杯 发表的提问:
政府会计核算中上年度的应付账款在年初会计衔接的时候已做财政拨款结转累计结转增加了,本年度支付该笔应付账款的预算会计分录该如何处理
你好, 借:事业支出 贷:资金结存…货币资金
41楼
2022-12-19 14:38:08
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dizzy老师
职称:注册会计师专业阶段
4.99
解题: 0.19w
引用 @ 迷人的项链 发表的提问:
老师,21年会计银行账做的 借:预付账款 贷:银行存款 今年我做的 借:应付账款 贷:银行存款 ,可以吗, 煤炭行业 去年的预付我怎么处理呢
学员您好,您的预付只能来发票以后冲掉,而且你现在摆的应付账款科目也不对,这样会有借方余额
42楼
2022-12-19 15:05:59
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A老师
职称:税务师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 历程 发表的提问:
老师你好,行政单位在2018年的一笔应付账款,当时借:费用,贷银行存款,应付账款。年底结转,在2019年时把2018年的应付账款付清了,这时应该怎么做账呢
借:应付账款 贷银行存款
43楼
2022-12-20 14:15:22
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历程:回复A老师 当时帐是这样做的,借应付账款贷累计盈余,借费用,贷银行存款,老师这样对吗?
2022-12-20 14:53:58
A老师:回复历程支付的是18年的应付账款,正常来说费用已经在18年入了账,19年付款不影响损益。
2022-12-20 15:08:55
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 黑咖啡 发表的提问:
您好老师我问下行政事业单位财务会计是做的其他应付款,预算会计这边其他应付款怎么记
你好 预算会计不涉及现金收支的话,是不需要做账的。
44楼
2022-12-20 14:36:27
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 桃子 发表的提问:
您好老师,我们是行政单位的会计,2018年年底报刊费列支事业支出了,钱未付挂的其他应付款,现在2019年新会计制度改革 财务会计做账是借:其他应付款贷:零余额账户用款额度。 预算会计得怎么做分录啊?求解…谢谢
预算会计根据对接科目要求是收付实现制,所以年初调整财政补助结转科目,借:资金结存 贷:财政拨款结转。今年支出借:行政支出 贷:资金结存。年末转入财政拨款结转科目。
45楼
2022-12-20 14:50:17
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