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行政会计应付账款怎么做账
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 鲤鱼戒指 发表的提问:
老师,我的应付账款 给客户付的时候没有付零头,这个怎么做账,会计分录怎么写?
零头部分,计入营业外收入
286楼
2023-03-24 15:14:13
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鲤鱼戒指:回复文文老师 老师,不好意思,能具体点不?
2023-03-24 15:38:26
文文老师:回复鲤鱼戒指借:应付账款 贷:银行存款 贷:营业外收入
2023-03-24 16:02:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 慧芝 发表的提问:
A把钱付给B。B又直接把钱付给了C 。那C要自己做账。 是不是。借:银行存款 贷:应付账款 B C又退回给D。那就是借|:应付账款 D 贷:银行存款。 然后A又把钱打给C。那就是借:银行存款 贷:应付账款 A 老师帮我看下是这样的吗
你好,是的
287楼
2023-03-24 15:35:13
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慧芝:回复邹老师 我自己觉得是。借:银行存款。贷:应收账款A 因为是C开发票给A。。。A付钱给C的
2023-03-24 15:53:03
邹老师:回复慧芝如果开票了就需要确认收入的
2023-03-24 16:14:10
慧芝:回复邹老师 票已经开了。那在票没开的时候怎么做。票开后又怎么做呢。
2023-03-24 16:24:27
邹老师:回复慧芝借;银行存款 贷;预收账款 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2023-03-24 16:41:48
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 阿黎 发表的提问:
 购买税控系统,以前会计做成借其他应付款贷银行存款,行不行,需要调账吗,怎样调
您好,如果没收到发票,也可以的,如果收到发票了,就不行了,需要调账的,调账时,先全额红冲前面的凭证,再做分录,借:管理费用-办公费用等科目,贷:银行存款。税务局备案后,借:应交税费-应交增值税(减免税),借:管理费用-办公费用等科目,负数。
288楼
2023-03-24 15:56:53
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阿黎:回复王雁鸣老师 购买土地建厂房,取得发票,也做成借固定资产贷银行存款,需要调帐吗
2023-03-24 16:19:33
王雁鸣老师:回复阿黎您好,最好调整到无形资产。
2023-03-24 16:36:54
阿黎:回复王雁鸣老师 也是冲红吗,还是借无形资产贷固定资产。税控开始没发票,后来才有发票,那要怎样处理
2023-03-24 17:03:35
王雁鸣老师:回复阿黎您好,也是红冲,不要直接借无形资产贷固定资产。后来才有发票,分录,借:管理费用-办公费用等科目,贷:其他应付款。税务局备案后,借:应交税费-应交增值税(减免税),借:管理费用-办公费用等科目,负数。
2023-03-24 17:21:39
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 赵小鱼 发表的提问:
会计软件里面的应收账款,应付账款,预收账款,预付账款的公式是怎么表示的?
你好 应收账款=应收账款明细账的借方期末余额加上预收账款明细账的借方期末余额一坏账准备期末余额 预收账款=应收账款明细账的贷方期末余额加上预收账款明细账的贷方期末余额 应付账款=应付账款明细账的贷方期末余额加上预付账款明细账的贷方期末余额 预付账款=应付账款明细账的借方期末余额加上预付账款明细账的借方期末余额
289楼
2023-03-24 16:23:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 谢静 发表的提问:
其他应付款余额在借方,做报表时需要重分类调整,账面上是否需要进行做账,计提坏账准备,会计分录怎么写
你好,账面不需要做账,只是报表填写要在其他应收款 借;资产减值损失 贷;坏账准备
290楼
2023-03-26 16:57:09
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谢静:回复邹老师 既然 账面不需要做账,那为什么还需要计提坏账准备呢
2023-03-26 17:26:00
邹老师:回复谢静你好,因为可能会有发生坏账的情形
2023-03-26 17:49:29
谢静:回复邹老师 那计提的这个坏账准备需要在账面做账吗
2023-03-26 18:06:37
邹老师:回复谢静你好,需要的 借;资产减值损失 贷;坏账准备
2023-03-26 18:25:21
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
工会经费是计入应付职工薪酬吗?之前给我们做账的会计,怎么计入其他应付款
你好,工会经费要记入应付职工薪酬的对的
291楼
2023-03-26 17:13:08
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四毛呀:回复徐阿富老师 我百度说是计入应付职工薪酬,但是我看之前的账,她是计入其他应付款
2023-03-26 17:32:51
徐阿富老师:回复四毛呀你好,是要计入应付职工薪酬的
2023-03-26 17:52:33
四毛呀:回复徐阿富老师 那个工会经费的话就是具体的时候那么做,然后。缴纳的时候也是这么做,就按我上面那个,然后没有其他的需要做的吧,也没有,我们就是按工资的比例交了那个工会经费。然后也没有下发或者什么的。
2023-03-26 18:17:54
徐阿富老师:回复四毛呀你好,分录这样做对的。上交之后如果自己企业没有工会组织的,那是没有下拨的
2023-03-26 18:43:36
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小语 发表的提问:
请问老师,公司每个月初支付前个月的快递费。会计做账把快递费都计入借方管理费用_快递费,贷,银行存款。收到客户的代付快递费,会计又做借银行存款,贷其他应付款_代付运费。这样做造成其他应付款,一直挂账,越积越多,正确的应该怎么做
您好!正确的做法应该是后面这个要冲减管理费用 借:银行存款 贷:管理费用-快递费
292楼
2023-03-26 17:29:59
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小语:回复宋生老师 之前的挂在其他应付款,怎么处理
2023-03-26 18:17:15
宋生老师:回复小语您好!之前的一笔冲减管理费用就可以了。你们会计这个是做的外帐吧?
2023-03-26 18:36:08
小语:回复宋生老师 公司就一套账
2023-03-26 18:58:42
宋生老师:回复小语您好!之前的一笔冲减管理费用就可以了
2023-03-26 19:23:38
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 就是你 发表的提问:
以前会计做账会计科目用错了、他的会计的科目是:借:应付工资-生产部门 应付工资-管理部门 贷:银行存款 。我应该怎么更改,会计科目是
通过应付职工薪酬核算 但是之前计入应付工资的不要改了 以后按照正确的计提即可
293楼
2023-03-27 11:59:19
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 小青菜? 发表的提问:
请问老师,财政补助的打款,要怎么做会计分录呢?打到银行账户的,
在建期间,还没有投入生产,工业企业
294楼
2023-03-27 12:23:29
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赵老师:回复小青菜?借:银行存款 贷:营业外收入
2023-03-27 12:44:31
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 精品班一棵树 发表的提问:
老板有2个公司,之前的会计做应收账款和其他应付款这个要怎么调账
你好,你这个往来科目呀,你得有现金或银行存款支出或收入才能冲掉。
295楼
2023-03-27 12:35:59
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精品班一棵树:回复李霞老师 怎么做,是把金额一样,然后冲掉吗
2023-03-27 12:48:28
精品班一棵树:回复李霞老师 那他那个应收账款怎么做也没发票的
2023-03-27 13:12:32
精品班一棵树:回复李霞老师 还有其他应付款怎么做
2023-03-27 13:24:25
李霞老师:回复精品班一棵树你比如说应收账款,你只能是收到钱以后借银行存款贷应收账款,这样就冲掉了,你比如说其他应付款的话,你只能是借其他应付款贷,银行存款,这样就冲掉了。
2023-03-27 13:52:34
精品班一棵树:回复李霞老师 老师看到麻烦回一下
2023-03-27 14:05:31
李霞老师:回复精品班一棵树同学,我看到了,我回复你了。
2023-03-27 14:29:58
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 糊涂的发夹 发表的提问:
公司公账转了一笔款到私账上,然后私账付款给供应商,我应该怎么做会计分录
你好 借其他应收款 贷银行存款 。 借库存商品等贷其他应收款 记得拿着发票来报销
296楼
2023-03-28 11:10:50
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糊涂的发夹:回复meizi老师 只是付款没有,货还没到呀
2023-03-28 11:26:08
糊涂的发夹:回复meizi老师 而且付款的账户是出纳的个人账户
2023-03-28 11:43:27
meizi老师:回复糊涂的发夹你好 没有到货的话 你就做 借其他应收款 贷银行存款 借应付账款贷其他应收款
2023-03-28 12:04:06
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 皮意 发表的提问:
现行国家政策社保减免怎么做账会计分录
可以直接按减免后的金额计提费用
297楼
2023-03-28 11:24:01
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皮意:回复辜老师 具体会计分录怎么做呢,有案例分录吗
2023-03-28 11:50:23
辜老师:回复皮意你可以提供数据给我,我告诉你怎么做分录
2023-03-28 12:06:44
皮意:回复辜老师 老师,你看下,分录怎么做
2023-03-28 12:19:01
辜老师:回复皮意重新截图一下,图片看不清数据
2023-03-28 12:32:06
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 可乐 发表的提问:
您好,行政单位财务会计分录 借:费用 贷:应付账款,请问对应的预算会计分录是如何写的啊?谢谢
你好,未涉及现金收支,预算会计不做
298楼
2023-03-28 11:35:51
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小雯子老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.32w
引用 @ 俏皮的老师 发表的提问:
上年度有一笔凭证 借:其他应付款 贷:银行存款 然后会计记账时银行存款的数,明细账总账都记了,其他应付款明细账记了,总账没记,怎么调整
你好~你是用表格做还是软件的话总账会自动产生的
299楼
2023-03-28 12:02:59
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俏皮的老师:回复小雯子老师 没,自己做的手工账,但是是上年度的了,才发现
2023-03-28 12:29:37
小雯子老师:回复俏皮的老师当时总账和明细账没有核对吗
2023-03-28 12:49:38
小雯子老师:回复俏皮的老师你要和明细账同步那肯定得调整以前的,不然对不上啊!
2023-03-28 13:01:26
俏皮的老师:回复小雯子老师 是的,怎么才能调整?
2023-03-28 13:21:12
小雯子老师:回复俏皮的老师等于后面几个月的和明细账的都对不上,调整前面几个月的其他应付款吧,后面的只需要调整期初数就可以
2023-03-28 13:49:17
俏皮的老师:回复小雯子老师 要怎么调整呢?做凭证吗?分录怎么写呢?还是直接在账上补记
2023-03-28 14:18:30
小雯子老师:回复俏皮的老师不需要写凭证。你凭证和明细账都没错的话,只需要调整总账就可以!谢谢
2023-03-28 14:31:44
俏皮的老师:回复小雯子老师 直接在账上补记吗
2023-03-28 14:46:57
俏皮的老师:回复小雯子老师 就是直接在今年的账本上加一行吗?因为去年的账本已经封账了
2023-03-28 15:04:53
小雯子老师:回复俏皮的老师从一月份开始修改下期初和和期末数就可以!谢谢
2023-03-28 15:33:07
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 侠客 发表的提问:
行政事业财务会计分录:借:银行存款 贷:应缴财政款为什么预算会计不需要做分录?
你好,行政事业财务会计分录: 借:银行存款 贷:应缴财政款,这是应付的,没有实质的收入和支出,所以不需要做预算会计分录。
300楼
2023-03-29 11:59:59
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侠客:回复紫藤老师 那么,借:银行存款 贷:预收帐款 与上面有什么不同,预算会计需做分录。
2023-03-29 12:50:57
紫藤老师:回复侠客应缴财政款就是很明显,要上交财政的,预收帐款 不一定上交财政
2023-03-29 13:20:34

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