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员工出差补助会计如何记录
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 。。。 发表的提问:
员工出差,有出差餐费报销,也有餐费补助天/60,这两个可以同时并存计入差旅费中入账吗,还是只能记一项
你好,是可以一块放入差旅费的
121楼
2023-01-29 13:11:11
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。。。:回复龙枫老师 发生差旅,这个补助可以税前扣除,需要交个税吗
2023-01-29 13:28:44
龙枫老师:回复。。。能够税前扣除的,员工出差补贴是不需要缴纳个人所得税的
2023-01-29 13:52:31
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ?球球? 发表的提问:
公司给予员工的出差补助(包括误餐补助)最高一天是多少?
您好!这个没有规定,企业自己决定
122楼
2023-01-29 13:36:29
全部回复
?球球?:回复宋生老师 不提供发票的这种补助,没有最高额限制吗?比如最高200元/天。
2023-01-29 13:57:06
宋生老师:回复?球球?你好!没有。企业自己决定
2023-01-29 14:20:56
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 紫樱飞雪 发表的提问:
员工出差,出差回来报销,实际发生5699.16,补贴4928.01,合计10627.17,怎么做会计分录?
借:管理费用--差旅费 10627.17 贷:库存现金 10627.17
123楼
2023-01-29 13:50:59
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紫樱飞雪:回复张艳老师 补贴不用分开算吗?如果这样写对不对?借:管理费用-差旅费5699.16 其他应收款-某某4928.01 贷:库存现金 10627.17
2023-01-29 14:12:41
张艳老师:回复紫樱飞雪需要分开算的,比如住宿费等,您没有给相关信息的。
2023-01-29 14:38:49
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 巴黎雨季 发表的提问:
老师,员工出差伙食补助需要发票吗?
您好!如果您是计入工资交个税的就不用发票。如果是报销就要发票。
124楼
2023-01-30 13:14:37
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
员工出差的补助没有发票怎么做账?
你好,补助本来就是不需要发票的。
125楼
2023-01-30 13:42:27
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 高高的服饰 发表的提问:
请问老师,出差员工补助走什么科目?
你好,可以走差旅费科目
126楼
2023-01-30 13:47:58
全部回复
高高的服饰:回复小黎老师 可以直接走相关费用是吧?
2023-01-30 14:11:14
小黎老师:回复高高的服饰您好,是的,走相关费用
2023-01-30 14:32:37
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 云朵潘 发表的提问:
老师 员工外出出差只有出差补助,怎么填单子比较好呀?
填写《差旅费报销单》,按公司标准报销
127楼
2023-01-31 12:34:31
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.73w
引用 @ 有思想的鱼 发表的提问:
小米出差回来交回现金200,差旅补助800,用会计分录的方法解出来。
借销售费用差旅费800 库存现金200 贷其他应收款
128楼
2023-01-31 12:52:44
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 自信的口红 发表的提问:
如果出差有补助的话是不是可以做进工资,在发放工资时给员工
同学,你好 嗯嗯,是的
129楼
2023-01-31 13:21:39
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 瘋1樣的女子 发表的提问:
员工的出差补助的账务处理是怎么样的?是没有发票的补助。
计入差旅费,和报销费用一起
130楼
2023-01-31 13:37:17
全部回复
瘋1樣的女子:回复袁老师 需要计算个人所得税嘛?
2023-01-31 14:07:28
袁老师:回复瘋1樣的女子你们财务制度有规定不需要
2023-01-31 14:19:42
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 染筝 发表的提问:
请问老师,出差补助没有单据如何入账?
同学你好 这个不用发票 直接做就行了
131楼
2023-01-31 13:47:59
全部回复
染筝:回复朴老师 谢谢老师!
2023-01-31 14:09:54
朴老师:回复染筝满意请给五星好评,谢谢
2023-01-31 14:28:12
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 六斤四两 发表的提问:
请问,管理人员出差补助与差旅费一并报销的,但是这部分符合公司补助部分没有发票(比如说规定出差一天给多少钱补助,按天数的补助),其余比如住宿交通餐饮都有发票,那这部分补助计入到什么费用,是差旅还是福利费
有发票的,就记入差旅费。没有的话,记入福利费的哦
132楼
2023-02-01 12:59:23
全部回复
六斤四两:回复许老师 那这个计入福利费的出差补助,申报工资的时候需要加到工资薪金里面去吗,然后申报
2023-02-01 13:22:31
许老师:回复六斤四两嗯嗯,是的,这个是合并申报的哦
2023-02-01 13:36:33
六斤四两:回复许老师 这个补助公司工资表中没有体现出来,需不需要单独再加一张补助的表附后面,再合并申报
2023-02-01 13:50:13
许老师:回复六斤四两这样的话,最好了,显得规范哈
2023-02-01 14:09:50
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 木水星辰 发表的提问:
员工外出出差时的饭补没有发票如何入账?
饭补等没有票的补贴填写在费用报销单,视同差费报销就可以了,不用发票。
133楼
2023-02-01 13:05:04
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.73w
引用 @ 青春的色彩 发表的提问:
企业垫付了员工一次性医疗补助金1万元,次月收到补助金10184元,如何做分录?
184给员工的还是你们自己留着
134楼
2023-02-01 13:18:18
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青春的色彩:回复郭老师 自己留着
2023-02-01 13:37:13
郭老师:回复青春的色彩借其他应收款贷银存借银存贷起应收款 营业外收入184
2023-02-01 13:56:41
青春的色彩:回复郭老师 其他应收款,后面挂保险公司吗?
2023-02-01 14:10:42
郭老师:回复青春的色彩对的
2023-02-01 14:25:11
青春的色彩:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-02-01 14:44:58
郭老师:回复青春的色彩不用客气的
2023-02-01 14:59:25
青春的色彩:回复郭老师 老师,如果总共付支付了4万,已包含一次性的工伤医疗补助金10184元,只是把账做平,是否可以这样做,帮我看下
2023-02-01 15:21:36
青春的色彩:回复郭老师 贷:现金40000
2023-02-01 15:39:49
郭老师:回复青春的色彩剩余的你单位负担是吗?这个是给员工的通过应付职工薪酬过渡
2023-02-01 16:03:52
青春的色彩:回复郭老师 剩余的,企业支付的
2023-02-01 16:17:59
青春的色彩:回复郭老师 通过应付职工薪酬,下面的应付福利费科目吗?
2023-02-01 16:28:46
郭老师:回复青春的色彩
2023-02-01 16:49:29
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 2333333 发表的提问:
出差补贴超出多少还是要缴纳个税?譬如员工出差一个月,补助2000元,虽然列在工资表里,也不应该算在个税计税基数里吧
你好,出差补助只有在报销车费时一起报销才有可能不交个税,在工资表一起发放,是肯定要合并计算个税的。
135楼
2023-02-01 13:44:59
全部回复
2333333:回复徐阿富老师 报销车费时一起报,那还得有相关发票冲抵才行吧
2023-02-01 14:05:40
徐阿富老师:回复2333333你好,出差补贴一般不用发票,但个别省确实有这个规定需要发票。大部分省份都不用的。
2023-02-01 14:27:23
2333333:回复徐阿富老师 那报销单怎么填呢?我们都找餐饮或住宿发票冲抵的
2023-02-01 14:49:44
2333333:回复徐阿富老师 报销单上直接写车费多少后面粘贴报销对应金额的发票,出差补贴直接写一个金额就好了?
2023-02-01 15:18:08
徐阿富老师:回复2333333你好,差旅费报销单上一般都有出差补贴这一栏的,直接填上,车票管车票计算,费用管费用计算,找票冲反而不真实,虚假。
2023-02-01 15:39:38

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