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预收货款存入银行会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 顺心的钢笔 发表的提问:
我公司预收货款是银行电子承兑,会计分录是借,应收票据,贷,预收账款,科目对吗
你好,是的,是这样做分录的 
151楼
2023-02-05 15:39:00
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豆豆老师
职称:初级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.02w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
老师好,签订合同,收了一部分定金,分录:借:银行存款 贷:预收账款 后来再收这个合同的货款时,分录:借:银行存款 贷:应收账款 可以吗
您好,后来如果还是预收货款的继续计入预收账款,如果满足收入确认条件的话要确认收入哦。 借:银行存款 贷:应收账款不恰当。
152楼
2023-02-06 13:10:37
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春暖花开:回复豆豆老师 是签订合同用哪个科目,一直走到合同终止都用那个科目吗
2023-02-06 13:39:22
豆豆老师:回复春暖花开对的……不过在报表层面需要考虑是否重分类
2023-02-06 14:09:13
春暖花开:回复豆豆老师 老师,能不能用应收账款这个科目
2023-02-06 14:25:21
春暖花开:回复豆豆老师 收到定金,能否用别的科目。后来收到款项,是否能用另一个科目
2023-02-06 14:54:06
春暖花开:回复豆豆老师 把他们分开
2023-02-06 15:22:51
豆豆老师:回复春暖花开应收账款适用于已经产生收入但是未收到款项
2023-02-06 15:48:44
春暖花开:回复豆豆老师 设置三级明细,用预收就可以
2023-02-06 16:06:40
豆豆老师:回复春暖花开嗯可以这么操作的
2023-02-06 16:17:05
春暖花开:回复豆豆老师 谢谢老师
2023-02-06 16:37:44
豆豆老师:回复春暖花开不用客气,满意的话可以给我评价一下
2023-02-06 16:57:08
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
支付货款,根据付款申请书和支票存根写会计分录,答案是借:预付账款 贷:银行存款。我的问题是没有银行回单为什么贷是银行存款呢?
用支票的方式付款,就是银行存款,除了直接给现金,其他都是贷银行存款。
153楼
2023-02-06 13:15:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 柠檬 发表的提问:
6月12日预收货款了25000 ,这张单怎么做分录 是借预收账款25000贷主营业务收入24750 银行存款 250吗
你好 6月12日预收货款了25000,借;银行存款等科目25000,贷;预收账款25000 这张单,借;预收账款24750贷主营业务收入24750
154楼
2023-02-06 13:25:34
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柠檬:回复邹老师 那客户还有250元在我们这里不用入账吗
2023-02-06 13:40:08
柠檬:回复邹老师 还有的250在七月五号订单对冲是不是这样做 七月五号订单价格是1225 我做借银行存款 975 预收账款250 贷主营业务收入 1225 对吗
2023-02-06 13:55:21
邹老师:回复柠檬你好,有250在你单位银行存款,预收账款250有体现啊 在7月5号对冲是这样做分录 借;银行存款,预收账款250,贷;主营业务收入
2023-02-06 14:25:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 秀丽的自行车 发表的提问:
出纳将营业收入款存入银行怎么写会计分录
你好 实现收入,借;库存现金,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 存入银行,借;银行存款,贷;库存现金
155楼
2023-02-06 13:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 春兰. 发表的提问:
以银行承兑汇票预付货款,原材料货款为65000元1、以10万元的银行承兑汇票预付65000元货款;2、供应商收到银行承兑汇票后,寄回两张银行承兑汇票分别为2万、12136元, 3、银行基本户收入2864元;第1的分录为:借:预付账款-XX 100000 贷:应收票据 100000第2的分录为:借:应收票据 32136 贷:预付账款-XX第3的分录为:借:银行存款
你好,第一笔的贷方应当是应付票据
156楼
2023-02-07 12:48:34
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春兰.:回复邹老师 邹老师:您将3笔的分录都写一下
2023-02-07 12:59:46
邹老师:回复春兰.借;预付账款 其他应收款 3.5 贷;应付票据 10 借;应收票据 贷;其他应收款 21236 借;银行存款 贷;其他应收款 2864
2023-02-07 13:27:12
春兰.:回复邹老师 老师:我刚的问题漏了一项没说:此10万元的承兑汇票,出票人不是我公司,而是我收到客户的承兑汇票。应该是:贷:应收票据 2、如果是我公司开出的承兑汇票:那么就是贷:应付票据。 老师:是这样理解吗?
2023-02-07 13:45:25
邹老师:回复春兰.你好,是的,是的
2023-02-07 13:56:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 殷勤的书本 发表的提问:
企业没有预收预付科目,直接入应收应付挂账分录怎么做?比如我们销售一批货物,预先收到款项1000 借:预收账款1000贷:银行存款1000 现在分录计入挂账怎么做?
你好,预先收到款项1000,借;银行存款1000,贷;应收账款 1000
157楼
2023-02-07 13:07:06
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
买入材料 注明了增值税 货款以银行存款付 怎么写会计分录
借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷银行存款
158楼
2023-02-07 13:20:31
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李老师A
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题: 0.65w
引用 @ wyn 发表的提问:
企业预收账款时,涉及的会计分录:借:银行存款 贷:预收账款;确认收入时借:预收账款;贷:主营业务收入;应交税费---应交增值税(销项税额);收到余款时:借:银行存款;贷:预收账款。请问:应交税费必须在确认收入时记录吗?例如:预付时:借:银行存款;贷:预收账款;应交税费---应交增值税(销项税额)这样可以吗?
你好,同学,增值税的纳税义务发生时间为货物移送当天,也就是说如果货物的风险和报酬已经转移了,就应该确认收入,并提增值税.
159楼
2023-02-07 13:38:59
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wyn:回复李老师A 第一次预收时::借:银行存款;贷:预收账款;应交税费---应交增值税(销项税额)这样可以吗?
2023-02-07 13:54:24
李老师A:回复wyn你好,同学,如果商品没有转移,不需要计提税啊
2023-02-07 14:05:59
wyn:回复李老师A 教材中:企业预收款项时,按实际收到的全部预收款,借记“库在现金\\"\\"银行在款”科目,:涉及增值税的,按照预收款计算的应交增值税记\\"应交税费-应交增值税(镇项税额)”科目,全部预收款扣除应交增值税的差额、贷记“预收账款”科目。怎么理解?
2023-02-07 14:23:40
李老师A:回复wyn你好,除施工企业外,一般都不用计提增值税!
2023-02-07 14:52:59
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 123567。 发表的提问:
2021年不小心重做了2020年的帐 借:预付账款,贷:银行存款 2020年这笔帐该怎么进行处理,如何写会计分录?
反冲重复做的就可以 ,借:预付账款,负数  贷:银行存款   负数
160楼
2023-02-08 13:10:52
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123567。:回复辜老师 2022年度做账就直接反冲就行吗?
2023-02-08 13:33:55
辜老师:回复123567。是的,你的理解是对的
2023-02-08 13:52:41
123567。:回复辜老师 好的,谢谢老师
2023-02-08 14:05:23
辜老师:回复123567。好的,客气,帮到你就好                           
2023-02-08 14:26:47
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 红玉 发表的提问:
老师,你好!.付货款200,000元,购进货199,800元,同时交保证金20,000元,不考虑税金。 会计分录:借:存货 199,800 预付账款 20 应收账款 20,000 贷:银行存款 220000 老师这样做分录对吗?
这样处理,是可以的哦。 当然,保证金的话,也可以并入预付账款哈
161楼
2023-02-08 13:27:55
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ ME 发表的提问:
请问老师 预收账款的会计分录可以是借 银行存款 贷 应付账款 吗
您好 预收账款不应该跟应付账款对应啊 应该跟应收账款
162楼
2023-02-08 13:36:00
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ME:回复bamboo老师 预收较少的情况下 做应收的借方?
2023-02-08 14:02:24
bamboo老师:回复ME预收较少的情况下 做应收的贷方
2023-02-08 14:15:34
ME:回复bamboo老师 预收款项 那借银行存款 贷 应收帐款?
2023-02-08 14:30:48
bamboo老师:回复ME是的 就是这样写分录
2023-02-08 14:46:01
ME:回复bamboo老师 老师 我做的借银行存款 贷 应付账款有什么影响吗?
2023-02-08 15:13:33
bamboo老师:回复ME这个不对啊  应付是自己单位应该支付的 您这个不属于
2023-02-08 15:25:50
ME:回复bamboo老师 对的 现在理解了 当时理解的是预收了 我们欠人家的货 就做的应付账款里面了 我想了解一下这个有什么影响吗?
2023-02-08 15:41:12
bamboo老师:回复ME这个只是会计处理有误 实质性没有什么影响
2023-02-08 16:06:09
ME:回复bamboo老师 哦哦 谢谢老师
2023-02-08 16:26:39
bamboo老师:回复ME不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-02-08 16:42:48
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问:
预收客户10元钱,我可以把会计分录合并到一起吗?借:应收账款 100 银行存款10 贷:主营业务收入100 预付账款 10,如果不可以,应该怎么做会计分录?
您好!可以的。
163楼
2023-02-09 12:56:18
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 典雅的棒球 发表的提问:
老师您好!银行存款利息收入怎么做会计分录?是借:银行存款,贷:财务费用利息收入吗?
您好 借:财务费用-利息收入 借方红字 借:银行存款 借方蓝字
164楼
2023-02-09 13:12:33
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典雅的棒球:回复bamboo老师 都是借方吗?
2023-02-09 13:32:30
bamboo老师:回复典雅的棒球对的 都是写在借方
2023-02-09 13:47:24
点~玲老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 唐梅 发表的提问:
学校用银行存款支付对公收费,怎么做财务会计和预算会计分录呢
会计分录是针对某个业务,不是说财务会计和预算会计的分录
165楼
2023-02-09 13:29:00
全部回复
唐梅:回复点~玲老师 我知道,我是想知道这个业务怎么做账?
2023-02-09 14:23:54

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