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预收货款存入银行会计分录
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 勤奋的芹菜 发表的提问:
银行存款利息收入的会计分录:借:财务费用-利息 负数 贷:银行存款 负数,这样的分录对吗?
您好,是正确的哈,对的
166楼
2023-02-09 13:38:59
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勤奋的芹菜:回复小锁老师 我一直这样做,刚才看到网上说要:借:银行存款 蓝字 贷:财务费用-利息 红字,我就不明白了,这样借贷不平啊
2023-02-09 13:50:39
小锁老师:回复勤奋的芹菜网上那个做法,借贷都不会平衡
2023-02-09 14:10:07
勤奋的芹菜:回复小锁老师 所以按我的分录来做即可,不用管网上的做法?
2023-02-09 14:32:45
小锁老师:回复勤奋的芹菜嗯对,或者就是直接 借 银行存款  贷 财务费用  全部蓝字
2023-02-09 14:43:10
勤奋的芹菜:回复小锁老师 我用的金蝶精斗云,财务费用-利息科目提示要录入借方负数,是不是软件只归集损益类借方科目的原因。
2023-02-09 15:07:15
小锁老师:回复勤奋的芹菜您好,是的,是这个意思的
2023-02-09 15:26:45
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到增值税收入423300元,款项已存入银行的会计分录
收到增值税收入423300元,款项已存入银行的会计分录
167楼
2023-02-10 12:41:08
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李老师:回复爱笑的流沙借银行存款423300 贷应收账款423300
2023-02-10 13:00:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
老师,提前支付的租金会计分录是这样写吗? 借:预付账款-租金 贷:银行存款
你好,是的,是这样写分录的
168楼
2023-02-10 12:49:46
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凌飞:回复邹老师 老师,提前支付的会计分录,到了当月,是不是做下面的会计分录: 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款-租金
2023-02-10 13:17:16
邹老师:回复凌飞你好,你这个是当月取得了租金费用发票?
2023-02-10 13:43:58
凌飞:回复邹老师 老师,只有收据,没有发票
2023-02-10 14:02:34
邹老师:回复凌飞你好,今后会取得租金发票?
2023-02-10 14:23:54
凌飞:回复邹老师 房主是个人,他只开收据
2023-02-10 14:51:12
邹老师:回复凌飞你好,那就只能是当月计入费用 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款-租金 汇算清缴对无票费用做纳税调增处理了
2023-02-10 15:01:28
凌飞:回复邹老师 老师,是不是这意思 2月交3月租金的时候,做以下分录: 借:预付账款-租金 贷:银行存款 到3月的时候,做这个分录? 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款-租金
2023-02-10 15:26:44
邹老师:回复凌飞你好,是的,是这样做分录
2023-02-10 15:48:50
凌飞:回复邹老师 没有租金发票可以这样做,是吗?
2023-02-10 16:11:41
邹老师:回复凌飞你好,可以这样处理,汇算清缴的时候对无票费用做纳税调增处理
2023-02-10 16:29:13
凌飞:回复邹老师 汇算清缴的时候对无票费用做纳税调增处理,怎么调增处理?
2023-02-10 16:47:07
邹老师:回复凌飞你好,因为没有发票,账面金额填写发生额,税收金额填写0,然后就可以全额调增了
2023-02-10 17:15:46
凌飞:回复邹老师 意思就是要多交税?
2023-02-10 17:27:39
邹老师:回复凌飞你好,如果本来账面利润是正数,纳税调增之后是需要补交税款的 如果本来是负数,调增之后还是负数,那就不需要补交税款了
2023-02-10 17:42:47
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ A0会计学堂-刘老师 发表的提问:
老师你好,那个月初的时候我预付给客户1万块钱。会计分录是借那个预付账款1万贷,银行存款,1万。月底结账的时候,我是欠他4万,然后我又给了他3万。那这个会计分录怎么写,怎么把那1万块钱的预付款冲了。
你好,借:库存商品4 贷:预付账款4 借:预付账款3 贷:银行存款3
169楼
2023-02-10 13:15:38
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A0会计学堂-刘老师:回复吴月柳 应收账款和应付账款这个月月底结束,以后不用写,本月合计和本年累计是吧。
2023-02-10 13:34:53
吴月柳:回复A0会计学堂-刘老师以后不需要再写的
2023-02-10 13:52:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.77w
引用 @ 冉春艳 发表的提问:
老师,非营利性组织账套中收到基本账户银行存款利息122.54元,会计分录“借:银行存款,贷:筹资费用-利息收入”,“借:银行存款,贷:其他收入-利息收入”,那个分录正确?
你好,第一个是正确的。
170楼
2023-02-10 13:32:59
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冉春艳:回复郭老师 不可以放在收入里面吗
2023-02-10 13:47:58
郭老师:回复冉春艳不可以的,这个不是你你单位的营业收入。
2023-02-10 14:13:28
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问:
财务会计分录: 借:银行存款,贷:应付账款 预算会计怎么做账
借:资金结存 贷:应付账款
171楼
2023-02-12 13:57:23
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张蓉老师
职称:中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 不忘初心 发表的提问:
提前收到货款,发票未开给客户的时候,会计分录可以做,借:银行存款,贷:应收账款吗,正常情况下是贷:预收账款
您好,如果没有预收科目可以这样做。
172楼
2023-02-12 14:16:08
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 玩命的月饼 发表的提问:
支付1年房租(201912-202011房租) 没收到发票会计分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票会计分录是: 借:? 贷:? 每月摊销会计分录: 借:管理费用 贷:预付账款
收到发票时每月的摊销分录是正确的
173楼
2023-02-12 14:35:35
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玩命的月饼:回复小惑老师 支付房租没收到发票对吗?收到发票怎么做分录?
2023-02-12 14:52:38
小惑老师:回复玩命的月饼借预付账款-预付 贷:银行存款 借预付账款-摊销 贷预付账款-预付 然后摊销就是你的分录
2023-02-12 15:14:44
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 美丽的梦 发表的提问:
事业单位会计,,如何区分零余额账户和银行存款。,还有医院收到租金收入为什么预算会计不做分录
零余额账户,就是你财政授权额度的账户, 银行存款,通常是其他开户银行的款项。 这不是属于财政预算资金,所以预算会计不处理的。
174楼
2023-02-12 14:59:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 活力的香烟 发表的提问:
取得银行存款利息收入和分得股利,分别怎么做会计分录?
借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数) 借;银行存款 贷;应收股利
175楼
2023-02-12 15:15:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 花开半夏 发表的提问:
老师,银行存款利息收入15,借贷方咋写会计分录呢?
你好,借 银行存款 贷 财务费用
176楼
2023-02-13 12:23:45
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花开半夏:回复紫藤老师 财务费用15是蓝字么?
2023-02-13 12:53:53
紫藤老师:回复花开半夏对的,财务费用15是蓝字
2023-02-13 13:10:38
花开半夏:回复紫藤老师 月末是不是要结转?结转的会计分录是?
2023-02-13 13:30:13
紫藤老师:回复花开半夏借 财务费用 贷 本年利润
2023-02-13 13:41:39
花开半夏:回复紫藤老师 恩恩结转的财务费用还是蓝字15是吧
2023-02-13 14:02:04
紫藤老师:回复花开半夏结转的财务费用还是蓝字15
2023-02-13 14:22:17
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
结算本企业银行存款利息收入870元会计分录
结算本企业银行存款利息收入870元会计分录
177楼
2023-02-13 12:36:54
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李老师:回复爱笑的流沙借银行存款 870 红字借财务费用 870
2023-02-13 13:00:43
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
比如说购买家具然后付家具款,会计分录是:借:预付账款 贷:银行存款
您好!你这个分录是先付款,然后购买家具了
178楼
2023-02-13 12:57:39
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琴琴:回复宋生老师 这个是我们这边另一个会计人员做的分录, 没有收到发票的情况下是这样入账的吧? 我做的是借:固定资产 贷:银行存款 哪个是正确的呢?
2023-02-13 13:17:48
宋生老师:回复琴琴您好!没有收到发票的时候,建议先计入预付。先不要确认固定资产
2023-02-13 13:33:14
琴琴:回复宋生老师 @宋老师:预付账款一般是还没收到票据的时候 那有时候款项是先支付一部分的 这怎么处理呢?
2023-02-13 14:00:22
宋生老师:回复琴琴你好!也是计入预付账款。如果收到票的话,可以把预付结转,比如借固定资产 贷预付账款 应付账款
2023-02-13 14:29:25
钟老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 妍婧 发表的提问:
2016年付工程款给A,入借:预付账款,贷:银行存款,因A退回公司款时,错入借:银行存款,货:预收账款。那2018年才发现,应该做什么分录调整?摘要如何写
更正2017年几月几号凭证 借:预收账款 贷:预付账款
179楼
2023-02-13 13:13:07
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 学堂用户6ycntf 发表的提问:
企业向东安公司销售产品一批,售价80000元,增值税10400元,原已向东安公司预收货款100000元,多余款以银行存款退还。会计分录怎么写
您好 借:预收账款 100000 贷:主营业务收入 80000 贷;应交税费-应交增值税-销项税额 10400 贷:银行存款 100000-80000-10400=9600
180楼
2023-02-13 13:26:59
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