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银行代为支付费用会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 骑行的蜗牛 发表的提问:
实施小企业会计准则的公司,收银行利息会计分录是 借:银行存款,贷:财务费用——利息收入;支出银行手续费怎么做会计分录呢?
你好,如果是手工的,可以这么做 支付出去的,借财务费用手续费贷银行存款。
136楼
2023-02-02 13:50:59
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五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
老师,请问我们公司京东支付宝收到的货款,然后从京东支付宝账户再转到公司的银行账户里,请问会计分录怎么做?
收到货款 借;其他货币资金 贷:应收账款 转账 借:银行存款 贷:其他货币资金 满意麻烦五星好评,谢谢
137楼
2023-02-05 14:46:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 朴实的胡萝卜 发表的提问:
以银行支票支付乙材料运输、装卸费240元,会计分录怎么写
你好 借:原材料 240,贷:银行存款   240
138楼
2023-02-05 14:59:15
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冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 山兽神 发表的提问:
用银行汇票支付前欠货款应该怎么做会计分录?
借应付帐款,贷应收票据
139楼
2023-02-05 15:16:15
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山兽神:回复冰儿老师 贷方可以是应付票据吗?
2023-02-05 15:37:04
山兽神:回复冰儿老师 贷方可以是应付票据吗?
2023-02-05 15:51:47
冰儿老师:回复山兽神你好,可以应付票据
2023-02-05 16:08:47
山兽神:回复冰儿老师 好的。谢谢
2023-02-05 16:30:10
冰儿老师:回复山兽神你好, 不客气。
2023-02-05 16:44:30
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 江湖喵? 发表的提问:
银行受托支付的会计分录怎么写
借:应付账款--XX单位 贷;银行存款
140楼
2023-02-05 15:42:00
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江湖喵?:回复王超老师 但是支付的时候银行直接支付,货款不通过公司账上
2023-02-05 16:18:51
王超老师:回复江湖喵?是啊,是你们银行直接支付的,因此银行存款会减少的。货款不通过公司账户是正常的,这个是银行贷款受托支付的特征的
2023-02-05 16:46:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 现代的老师 发表的提问:
小企业一般纳税人,请问以下会计分录做法是否正确?,谢谢 1)银行利息收入200元时会计分录: 借:银行存款 200 贷:财务费用 200 2)支付银行手续费时分录: 借:财务费用 100 贷:银行存款 100 3)月末结转分录: 借:本年利润 -100 贷:财务费用 -100
你好,前面两笔分录是正确的 第三笔需要把财务费用——利息收入,财务费用——手续费分别 结转才是的 借;财务费用——利息收入200,贷;本年利润 200 借;本年利润100,贷;财务费用——手续费100
141楼
2023-02-06 12:19:37
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现代的老师:回复邹老师 费用类结转不是一般都在贷方吗
2023-02-06 12:37:46
邹老师:回复现代的老师你好,不一定都是在贷方,比如财务费用——利息收入就特殊的计入借方了
2023-02-06 12:53:31
现代的老师:回复邹老师 好的,谢谢!还有个问题,就是现在国家对税务有免征优惠政策,收到本年度文建费退税时,会计分录是否是记入营业外收入呢?
2023-02-06 13:13:55
邹老师:回复现代的老师你好,收到本年度文建费退税时,做之前缴纳相反分录就是了
2023-02-06 13:24:42
现代的老师:回复邹老师 之前计提时: 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金 支付税款时: 借:应交税金 贷:银行存款 请问现在收到退税时,是不是只要做这笔分录就可以了? 借:银行存款 贷:应交税金 请问是
2023-02-06 13:53:05
邹老师:回复现代的老师你好,收到退回还需要在你提供分录的基础上做一笔这个分录 借;应交税金,贷;主营业务税金及附加
2023-02-06 14:12:38
小鹿老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ CoCo 发表的提问:
老师,请问下,公司的银行账户转账给本公司支付宝账号,这个会计分录如何写呢
借:银行存款---xxxx账户(企业的支付宝账户) 贷:银行存款---xxx账户(企业的银行账户)
142楼
2023-02-06 12:41:30
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CoCo:回复小鹿老师 要是支付上账户上有一部分是冻结金,这个该怎么记账呢
2023-02-06 13:04:11
CoCo:回复小鹿老师 还有一部分是预付款,当月不能收到发票,这个是记到预付账款吗?
2023-02-06 13:31:25
小鹿老师:回复CoCo是的,预付款计入预付账款。等人家给你发货了,开票了,你结转材料等和进项税。把预付款转销。 另外,冻结资金相当于保证金。可以把这部分从银行存款转入其他应收款-冻结款。
2023-02-06 13:45:04
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 复杂的太阳 发表的提问:
老师,销售产品2000件,不含税单价为500元,增值税税率13%,价税合计收到一张银行承兑汇票。同时,以银行存款支付代垫运费6200元。会计分录
同学你好 借,应收票据1130000 借,应收账款6200 贷,主营业务收入1000000 贷,应交税费一应增一销项130000 贷,银行存款6200
143楼
2023-02-06 13:04:34
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 鲤鱼猎豹 发表的提问:
银行已为RAC认购支付了70美元的直接借记会计分录
你好,同学。 借 其他货币资金 贷 银行存款或其他应付款
144楼
2023-02-06 13:21:35
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 感动的香氛 发表的提问:
法人报销费用用银行存款支付怎么写分录,公司其他人员马姐报销费用银行存款支付怎么写分录
您好 都是一样的写分录 借:管理费用等 贷:银行存款
145楼
2023-02-06 13:47:58
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感动的香氛:回复bamboo老师 不是呀,我们会计写的是法人报销是借:其他应付款-张 贷银行 其他公司人员是借:其他应收款-马 贷银行
2023-02-06 14:13:01
bamboo老师:回复感动的香氛报销的时候没有发票么
2023-02-06 14:39:49
感动的香氛:回复bamboo老师 没有,只有银行回单,和经费支出报销单
2023-02-06 14:50:02
bamboo老师:回复感动的香氛后期后取得发票吗
2023-02-06 15:13:24
感动的香氛:回复bamboo老师 不会呀就是报销费用
2023-02-06 15:37:29
bamboo老师:回复感动的香氛报销费用  报销的时候没有发票  那后期也不会取得发票 现在就要直接做费用支出啊 不然一直挂账往来吗
2023-02-06 15:52:50
感动的香氛:回复bamboo老师 我就奇怪为啥要挂,其他应付款,贷银行存款,然后员工报销的时候为啥要借,其他应收款,贷银行存款
2023-02-06 16:18:04
bamboo老师:回复感动的香氛中间都没有费用发票 也不叫报销啊 只能是借款还款
2023-02-06 16:40:03
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
21日,以银行存款支付招待费2000元,怎么做会计分录
借管理费用业务招待费2000 贷银行存款2000
146楼
2023-02-07 13:11:38
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ @&¥ 发表的提问:
A设备投入安装,安装费为3万,以银行存款形式支付,会计分录怎么做?
您好!借在建工程 贷银行存款。
147楼
2023-02-07 13:18:21
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@&¥:回复宋生老师 可以这样做吗?“借:在建工程 贷:应付职工薪酬―安装费 借:应付职工薪酬―安装费 贷:银行存款”
2023-02-07 13:42:41
宋生老师:回复@&¥您好!你公司的人安装的吗?
2023-02-07 14:11:07
@&¥:回复宋生老师 如果是本公司的人安装,就要反应“应付职工薪酬”是吗?如果不是商家安装,就不需要体现吗?
2023-02-07 14:31:48
@&¥:回复宋生老师 老师,如果是本公司员工安装,就要体现“应付职工薪酬”?如果是商家安装,就直接是“借:在建工程 贷:银行存款”是吗
2023-02-07 15:00:31
宋生老师:回复@&¥您好!如果是别的公司人安装,就计入应付账款。
2023-02-07 15:27:49
@&¥:回复宋生老师 那您给我说的“借:在建工程 贷:银行存款”是一种什么情况呢?是代表本公司安装,还是别的公司安装?
2023-02-07 15:42:56
宋生老师:回复@&¥你好!这个不能确定,甚至都不一定是安装。只是代表花了钱在这个工程上。
2023-02-07 15:54:48
@&¥:回复宋生老师 那么,我刚才问您的这道题,就要分成两种情况吗?一种是公司安装,分录就是“借:在建工程 贷:应付职工薪酬―安装费 借:应付职工薪酬―安装费 贷:银行存款” 如果是别的公司安装,分录就是“借:在建工程 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款”,是吗?
2023-02-07 16:22:42
宋生老师:回复@&¥您好!是的。就是这样。
2023-02-07 16:42:39
@&¥:回复宋生老师 谢谢老师
2023-02-07 16:54:57
宋生老师:回复@&¥你好!不客气的了。
2023-02-07 17:14:44
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ guolaoshi 发表的提问:
公司支仕劳务费6324元 银行存款支付 这个会计分录怎么做
借 管理费用-劳务费 贷 银行存款
148楼
2023-02-07 13:23:32
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guolaoshi:回复张艳老师 建筑业的劳务费呢?
2023-02-07 14:10:29
张艳老师:回复guolaoshi借:工程施工--合同成本--人工成本--劳务费 贷:银行存款
2023-02-07 14:28:47
guolaoshi:回复张艳老师 这个为什么预付账款呢?
2023-02-07 14:52:17
张艳老师:回复guolaoshi这个是先预付了款项,所以使用预付账款科目核算。 您这个问题不是直接支付了款项吗?所以贷方就直接计入银行存款科目了。
2023-02-07 15:21:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 平常的导师 发表的提问:
“用转账支票结账应当使用付款凭证,会计分录中贷方科目为银行存款科目。
你好,因为转账支票的资金是通过银行账户支付,所以贷方是 银行存款 科目
149楼
2023-02-07 13:41:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ XXX夏 发表的提问:
行政单位的银行对公费用支出怎么做会计分录
同学你好,借:其他支出,贷:银行存款
150楼
2023-02-08 12:50:23
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