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银行代为支付费用会计分录
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 长情的山水 发表的提问:
租了一间办公室,用银行存款支付36 元,作为一年的租金。会计分录是什么
您好,借预付款项36贷银行存款
181楼
2023-02-16 13:23:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 小草 发表的提问:
到银行购买现金支票、转账支票而扣除费用怎么写会计分录,另外电汇收取的费用怎么写会计分录
购买支票的费用 借;管理费用——支票工本费 贷;库存现金等科目 电汇收费 借;财务费用——手续费 贷;银行才能看等科目
182楼
2023-02-19 14:33:16
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行存款支付生产车间设备维修费,怎么做会计分录
借管理费用维修费 贷银行存款
183楼
2023-02-19 14:53:45
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行存款支付生产车间设备维修费,怎么做会计分录
借管理费用 贷银行存款
184楼
2023-02-19 15:15:00
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行存款支付生产车间设备维修费,怎么做会计分录
借管理费用 贷银行存款
185楼
2023-02-20 12:06:26
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行存款支付生产车间设备维修费,怎么做会计分录
借:管理费用 贷:银行存款
186楼
2023-02-20 12:36:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行存款支付生产车间设备维修费,怎么做会计分录
借;管理费用 贷;银行存款
187楼
2023-02-20 13:05:41
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行存款支付生产车间设备维修费,怎么做会计分录
借管理费用 贷银行存款
188楼
2023-02-20 13:18:01
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 忧心的老虎 发表的提问:
以银行存款支付甲材料的运输费及装卸费4000元会计分录
你好同学,借:原材料 4000贷:银行存款4000 同学
189楼
2023-02-21 12:09:19
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玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 贪玩的老虎 发表的提问:
小企业收到银行代扣本月水电费的付款通知单,金额为20000,税额为3200怎么做会计分录
你好 借:管理费用 应交税费- 贷:银行存款 如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
190楼
2023-02-21 12:27:26
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 蓝丝绒 发表的提问:
有可能员工报销费用了,会计上形成费用支出,但实际钱未付给报销人,这样会形成银行存款负数吗?看不懂?有会计分录描述一下吗?
不会,可以作为其他应付款处理,不减少资金。
191楼
2023-02-21 12:51:28
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陈诗晗老师:回复蓝丝绒借:X费用 贷:其他应付款
2023-02-21 13:23:17
钟老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 2333333 发表的提问:
货款35000,运输费150,银行存款支付货款现金支付运输费。这个会计分录怎么写
借:原材料(库存商品)35150 贷:银行存款 35000 库存现金 150
192楼
2023-02-21 13:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 912005524 发表的提问:
1.公司银行12月支付了17.12月-18.12月宽带费用 4500元 会计分录?2.18年1月收到电信发票是通信服务费 会计分录是?
1借;预付账款 贷;银行存款 2借;待摊费用 贷;预付账款 借;管理费用 以前年度损益调整 贷;待摊费用
193楼
2023-02-22 12:15:41
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912005524:回复邹老师 老师好1月收到发票 1.为什么是?借:管理费用 以前年度损益调整 贷:待摊费用 2.每月待摊多少 要做借:管理费用 以前年度损益调整 贷:待摊费用 把待摊费用转平吗?
2023-02-22 12:34:57
邹老师:回复9120055241,当月的计入管理费用,去年12月份摊销的计入以前年度损益调整科目 2,4500/12,这个是每个月的摊销金额 摊销了12个月,就会把待摊费用摊销成0 了
2023-02-22 12:54:59
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
公司租房子给员工,支付中介费,有发票。第一个会计分录 借:管理费用—福利费 贷:银行存款/现金第二个会计分录 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款/现金哪个正确?
您好,第一个不规范,第二个不完整。
194楼
2023-02-22 12:28:30
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乐:回复王雁鸣老师 请问正确的会计分录是什么?
2023-02-22 12:53:34
王雁鸣老师:回复您好,正确的分录是,借:应付职工薪酬—福利费,贷:银行存款/现金,同时,借;管理费用-福利费等科目,贷;应付职工薪酬-福利费。
2023-02-22 13:06:09
乐:回复王雁鸣老师 借;管理费用-福利费等科目,贷;应付职工薪酬-福利费。 这个中介费是要和房租一起摊销吗?
2023-02-22 13:31:30
王雁鸣老师:回复您好,是的,要与房租一起摊销的。
2023-02-22 13:57:21
乐:回复王雁鸣老师 如果中介费和房租未收到发票需要摊销吗?
2023-02-22 14:12:45
王雁鸣老师:回复您好,如果没有收到发票的话,也是需要摊销的。
2023-02-22 14:35:49
乐:回复王雁鸣老师 我司给员工租房子,支付中介费900,押金1800,半年的房租10800.其中中介费和房租均未有发票 支付押金,借:其他应收款—押金 1800 贷:库存现金 1800 支付中介费,借:其他应收款—xx中介 900 贷:库存现金 900 支付房租,借:预付账款—房租 10800 贷:库存现金 10800 摊销房租和中介费,借:管理费用—中介费 1950 贷:预付账款—房租 1950 这样做对吗?
2023-02-22 14:50:53
王雁鸣老师:回复您好,最后一个分录是不对的,摊销房租和中介费,借:应付职工薪酬-福利费 1950,贷:预付账款—房租 1950。再计提,借:管理费用-福利费,1950,贷;应付职工薪酬-福利费,1950。最好备查账记录一下没有收到发票的金额和单位。
2023-02-22 15:09:34
乐:回复王雁鸣老师 为什么要通过应付职工薪酬—福利费这个科目?那收到房租和中介费发票后的会计分录是什么?
2023-02-22 15:24:10
王雁鸣老师:回复您好,因为是为员工租赁的房子,要记入福利费的,为方便统计福利费金额,就通过应付职工薪酬-福利费科目核算了。收到发票时,借:长期待摊费用-租赁费,11700,贷:预付账款—房租 10800,其他应收款—xx中介 900。同时,借;预付账款-房租,(已摊销的金额),贷:长期待摊费用-租赁费,(已摊销的金额)。
2023-02-22 15:41:53
乐:回复王雁鸣老师 如果一开始就有房租和中介费发票,那会计分录就是 支付房租费 借:预付账款—房租 11700 贷:库存现金 11700 支付中介费 借:应付职工薪酬—福利费900,贷:银行存款/现金900 ,同时,借;管理费用-福利费900,贷;应付职工薪酬-福利费900 摊销房组和中介费 借:应付职工薪酬—福利费1950,贷:预付账款—房租 1950 同时,借;管理费用-福利费用1950,贷;应付职工薪酬-福利费1950 这样对吗?
2023-02-22 15:52:48
王雁鸣老师:回复您好,房租不是10800吗?
2023-02-22 16:17:26
乐:回复王雁鸣老师 对,房租是10800
2023-02-22 16:32:18
王雁鸣老师:回复您好,中介费已经入费用了,分摊时,就不用再加上了。
2023-02-22 16:45:04
乐:回复王雁鸣老师 摊销房租 借:应付职工薪酬—福利费1800,贷:预付账款—房租 1800 同时,借;管理费用-福利费用1800,贷;应付职工薪酬-福利费1800 这样做对吗? 因中介费已计入费用,所以不用摊销了对吗?
2023-02-22 17:13:46
王雁鸣老师:回复您好,对的,对的,您理解正确。
2023-02-22 17:33:35
乐:回复王雁鸣老师 因为房子是租的个人的,所以要到税局代开,那么这个开的是个人给公司的吗?如果开给公司某个员工,是不是不能入账?
2023-02-22 17:57:14
王雁鸣老师:回复您好,是的,如果开给公司某个员工,也可以入账的,但最好开给公司。
2023-02-22 18:23:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行存款支付生产车间设备维修费,怎么做会计分录
借;管理费用 贷;银行存款
195楼
2023-02-22 12:49:55
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