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卖出商品的会计分录怎么做
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王磊博老师
职称:注册会计师,初级会计师,CMA
4.94
解题: 0.07w
引用 @ Tony Chopper 发表的提问:
产成品因时间久被淘汰,最后当废品卖掉,这样的会计分录怎么做,成品价值5000元/吨,废品卖了1000元/吨
假设卖了一吨;原来产成品入库时的分录为:借:库存商品 5000 贷:生产成本 5000,被淘汰可以计提减值损失:借:资产减值损失 4000 贷:存货跌价准备 卖出时:借:银行存款 1000 贷:其他业务收入 862 销项税额 138 借:主营业务成本1000 贷:库存商品 1000
256楼
2023-03-13 12:40:04
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 梦洁 发表的提问:
老师我上个月买货的时候商家赠送了我赠送,这个月我又将这批赠品卖出去,请问会计分录怎么做账啊,要把这批赠品入库不啊
借:库存商品 贷:营业外收入 借:银行 贷:主营业务收入 销项税额
257楼
2023-03-13 12:50:59
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梦洁:回复佟老师 没懂
2023-03-13 13:10:05
佟老师:回复梦洁这个是赠送分录 借:库存商品 贷:营业外收入 这个是销售分录 借:银行 贷:主营业务收入 销项税额
2023-03-13 13:29:28
梦洁:回复佟老师 比如说我买了一批产品100万,然后赠送了我一件产品,但这件产品没给我算价钱。现在我这个月又要把这件产品卖出去
2023-03-13 13:43:55
梦洁:回复佟老师 我买进的时候是按100加这件产品入的库,借库存商品 贷营业外收入和银行存款100
2023-03-13 13:59:31
佟老师:回复梦洁你接受赠送的要确认收入的,他给你开具发票了吗
2023-03-13 14:19:36
梦洁:回复佟老师 现在我又要买这个月赠品,要收钱的,借方不是现金嘛为什么是库存商品了啊,
2023-03-13 14:40:58
梦洁:回复佟老师 开了发票的
2023-03-13 15:08:42
佟老师:回复梦洁现在我又要买这个月赠品,要收钱的,? 你买,不是赠送给你吗?妮是购进方,还是销售方
2023-03-13 15:19:14
梦洁:回复佟老师 就是开票时候我借记库存商品110,贷记营业外收入10 银行存款
2023-03-13 15:32:59
梦洁:回复佟老师 我是购进方,收到这批产品
2023-03-13 15:54:07
佟老师:回复梦洁对,这个处理分录是这样的
2023-03-13 16:18:12
梦洁:回复佟老师 又收到供应方给我的赠送
2023-03-13 16:32:17
梦洁:回复佟老师 现在我又要把赠送给我的赠品卖出去
2023-03-13 16:59:27
梦洁:回复佟老师 那我现在又要将这批产品卖出去怎么处理啊
2023-03-13 17:18:24
佟老师:回复梦洁又收到供应方给我的赠送?又收到? 就是开票时候我借记库存商品110,贷记营业外收入10 银行存款,他给你发票是怎么开具的?销售和赠品开具一起了吗
2023-03-13 17:30:32
梦洁:回复佟老师 是不是要借记银行存款,贷记主营业务收入,销项税 成本是借 主营业务成本,贷库存商品啊
2023-03-13 17:49:39
梦洁:回复佟老师 是的
2023-03-13 18:11:37
梦洁:回复佟老师 没有把赠送开在发票上
2023-03-13 18:28:56
佟老师:回复梦洁是不是要借记银行存款,贷记主营业务收入,销项税 成本是借 主营业务成本,贷库存商品啊 这个是你出售商品时的分录
2023-03-13 18:49:15
梦洁:回复佟老师 就是
2023-03-13 19:16:55
梦洁:回复佟老师 只有这样才能平我存货啊
2023-03-13 19:32:48
梦洁:回复佟老师 错没有啊
2023-03-13 19:43:26
佟老师:回复梦洁那你接受赠品时按照 借: 库存商品 贷:营业外收入 这个分录处理
2023-03-13 20:04:49
梦洁:回复佟老师 嗯要的谢谢老师
2023-03-13 20:26:42
佟老师:回复梦洁不客气,祝您学习愉快!
2023-03-13 20:53:20
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 冷傲的荔枝 发表的提问:
出售商品但是价税没有支付的会计分录怎么写
没有支付???你们出售不是收款么,销售做借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
258楼
2023-03-14 12:02:33
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 赵亦 发表的提问:
如果做淘宝的卖出一件商品去了,然后商家找一件代发的拿货直接从代发那里发出去,账务分录怎么做?
也是要先做购进,然后销售处理的
259楼
2023-03-14 12:16:21
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赵亦:回复辜老师 怎么做分录呢?而且是不用开发票的?
2023-03-14 12:30:52
辜老师:回复赵亦借:库存商品 贷:应付账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
2023-03-14 12:57:04
赵亦:回复辜老师 要不要做借发出商品,贷存商品?
2023-03-14 13:07:05
辜老师:回复赵亦不用的,已经卖出了,结转成本就可以了
2023-03-14 13:26:43
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ lowkey 发表的提问:
购进商品,有一部分是赠送的,这笔分录怎么做,然后再把这批商品卖出去,结转成本是以哪个金额为准?
赠送的部分购进时在发票上有反映吗?
260楼
2023-03-14 12:41:41
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lowkey:回复方老师 有,数量都有,
2023-03-14 13:05:05
方老师:回复lowkey购进时如果按发票上扣除折扣后的金额分摊记入成本。 销售时就按对应的成本进行结转。 比如产品A100,送B20. 然后你入账按100入成本 A83.33 B16.67 销售时对应成本也是100,成本 A83.33 B16.67
2023-03-14 13:16:17
lowkey:回复方老师 发票上的商品都是单个价格的哦,它是a商品金额100,然后下面是折扣金额也是一100,然后b商品金额100,折扣金额一60
2023-03-14 13:31:58
方老师:回复lowkey那就按数量计算出总价格的。然后对应分摊成本并结转。 还有一种你也可以简单处理,直接都按折扣后的金额入成本。送的赠品就不结转成本。
2023-03-14 14:00:32
lowkey:回复方老师 a商品是0了呢?这个怎么录?<br><br>
2023-03-14 14:20:51
方老师:回复lowkey是0不需要做分录了,登记备查就可以。销售时确认收入无成本。 这个A商品的成本本来也是从另一个商品的进价分摊来的。
2023-03-14 14:44:35
lowkey:回复方老师 可是有数量呢
2023-03-14 15:00:35
方老师:回复lowkey有数量建议就按我给你说的方法进行分摊, A成本=总成本*A公允价/(A公允价+B公允价) A单价=A成本/A数量 B成本计算同理。
2023-03-14 15:26:35
lowkey:回复方老师 哦,可以直接按照 0.01入帐吗?,
2023-03-14 15:45:05
方老师:回复lowkey你好,我认为不可以,按0.01入账没依据的。
2023-03-14 16:08:59
lowkey:回复方老师 好的,谢谢你老师<br><br>
2023-03-14 16:30:12
方老师:回复lowkey不客气,满意请给老师五星好评哈!
2023-03-14 16:41:26
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 敏敏 发表的提问:
请问以旧换新商品,怎么做会计分录?商品不是金银首饰
不是金银行首饰,按收取的价款加上旧货的金额,全额作收入,计算增值税的销项税额。
261楼
2023-03-14 12:47:59
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敏敏:回复江老师 麻烦您能把涉及的分录告诉我一下吗
2023-03-14 12:59:58
江老师:回复敏敏借:银行存款(或库存现金) 收的款项 借:库存商品 收的旧货抵账的金额 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2023-03-14 13:17:42
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 吃货小朋友上线了 发表的提问:
赠送商品入库,请问会计分录怎么做呀
借库存商品贷营业外收入。
262楼
2023-03-15 12:16:26
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ . 发表的提问:
小规模销售商品的会计分录怎么做呀? 暂估入库的分录呢?
你好! 暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-应付暂估 销售 借:应收账款或银行存款 贷:主营业务收入   应交税费--应交增值税
263楼
2023-03-15 12:23:27
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 雪儿 发表的提问:
问下做电商的公司,公司采购了商城自助机,这是一个服务平台,公司把这个机子卖出去,分录怎么做,收到这笔机子平台使用费会计分录怎么做
计入固定资产吧,借:银行存款贷:固定资产清理
264楼
2023-03-15 12:45:00
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雪儿:回复袁老师 那采购进这个机子的会计分录是做借:固定资产贷:银行存款嘛,这样的话,以后每个月都要做折旧吧
2023-03-15 12:57:02
袁老师:回复雪儿是的啊
2023-03-15 13:13:04
雪儿:回复袁老师 好的,谢谢,我明白了呀
2023-03-15 13:37:56
袁老师:回复雪儿不客气
2023-03-15 14:05:59
雪儿:回复袁老师 袁老师,还有个问题,就是昨天提到的固定资产清理这块,我假设我公司采购商城自助机2万,然后每个月折旧,到了第6个月才把这个机子卖出去,我写的会计分录,数据应该怎么算呀,因为我中间还有累计折旧,后面又做固定资产清理呀
2023-03-15 14:27:56
袁老师:回复雪儿借:固定资产清理,累计折旧贷:固定资产
2023-03-15 14:40:57
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 香菇凉 发表的提问:
商品降价卖出,怎么做账?
你好 一样的做收入和结转成本分录 一样的做 和你正常商品
265楼
2023-03-16 12:08:01
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香菇凉:回复meizi老师 不需要做什么存货跌价准备那种吗
2023-03-16 12:38:33
meizi老师:回复香菇凉你好 如果你们资产负债表日,存货的可变现净值低于成本,企业应当计提存货跌价准备 ;你们是降低价格来销售不用 直接做
2023-03-16 12:54:19
香菇凉:回复meizi老师 那这样成本大于收入
2023-03-16 13:12:09
meizi老师:回复香菇凉你好 实际是降价销售 就对应的做销售收入结转成本
2023-03-16 13:23:16
香菇凉:回复meizi老师 就是购入100元,销售80,那么我结转成本也是100吧
2023-03-16 13:40:04
meizi老师:回复香菇凉嗯 是的 这样成本就高于了收入 你们会亏本
2023-03-16 14:05:39
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
我方购入5000元的商品已入库,但是代付了100元运费,怎样做库存商品的会计分录?怎样做管理费用的会计分录?
1.借 库存商品 5000 贷 银行存款或应付账款 50000 2.代付 借 其他应收款 100 贷 银行存款 100
266楼
2023-03-16 12:35:57
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 精灵 发表的提问:
进了的商品,还没有取得发票就销出去了,应该怎样做会计分录?取得发票后又该怎么样做分录?
您好!借:库存商品-暂估 贷应付账款-暂估 销售的时候借现金等 代主营业务收入 应交税费-应交增值税 结转成本 借主营业务成本 贷库存商品-暂估 收到发票后先红字冲减上面的暂估成本分录,然后做正确的。
267楼
2023-03-16 12:44:59
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精灵:回复宋生老师 是第一个分录,做一个相反的分录,然后再把正确的写上就可以了是吗?
2023-03-16 13:11:35
宋生老师:回复精灵是的。
2023-03-16 13:35:08
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 风的季节 发表的提问:
老师,你好!购进商品1000份的商品,卖出500份,如何做分录?结转成本?小规模的
你好 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 -应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 按500分的成本来结转
268楼
2023-03-19 13:13:34
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ YUE 发表的提问:
库存商品卖出去有收入以后怎么结转成本,分录怎么写
您好 借:主营业务成本 贷:库存商品
269楼
2023-03-19 13:42:57
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YUE:回复bamboo老师 如果是去年6月份暂估入库,然后卖出去,今年1月份才收到的发票,暂估怎么红冲,分录怎么写
2023-03-19 14:04:24
bamboo老师:回复YUE请问您暂估的时候分录怎么写的
2023-03-19 14:25:48
YUE:回复bamboo老师 借库存商品,贷应付账款
2023-03-19 14:43:10
bamboo老师:回复YUE请问暂估的金额跟发票金额一致吗 以及对应结转主营业务成本了吗
2023-03-19 14:59:59
YUE:回复bamboo老师 结转了,不一致
2023-03-19 15:25:09
bamboo老师:回复YUE暂估红冲 借 库存商品, 借方红字 贷应付账款 贷方红字 借:以前年度损益调整 借方红字 贷:库存商品 贷方红字 根据发票 借:库存商品 贷:应付账款 借:以前年度损益调整  贷:库存商品
2023-03-19 15:53:39
YUE:回复bamboo老师 以前年度损益调整是差额吗
2023-03-19 16:04:32
bamboo老师:回复YUE以前年度损益调整是暂估跟发票的金额 不是差额 我是全额给您红冲 然后根据发票全额入账 不是根据差额
2023-03-19 16:33:48
YUE:回复bamboo老师 感谢老师,如果是在同一年发生的这比业务,就把以前年度损益调整换成主营业务成本呗?
2023-03-19 16:59:28
bamboo老师:回复YUE是的 这样理解正确的
2023-03-19 17:19:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 发表的提问:
贸易公司购进商品及以后卖出商品分录,什么时候结转成本及分录
购进 借;库存商品 贷;银行存款等科目 销售 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转成本 借;主营业务成本 贷;库存商品
270楼
2023-03-19 14:09:17
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