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银行存款支付房租会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ????one???? 发表的提问:
签了一年的租房合同房租先付款了,发票未收到,付款时分录:借预付账款,贷,银行存款,收到发票后怎么做分录,怎么摊销呢
你好 分摊的时候按租赁期 借方管理费用贷方预付账款
256楼
2023-03-12 13:56:08
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????one????:回复meizi老师 收到发票时就是分摊的开始,做分录,借管理费用,贷,预付账款,,以后每月都是这个分录,一直到分摊完,是这样理解的吧
2023-03-12 14:30:00
荣荣老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 哭泣的月饼 发表的提问:
用银行存款支付销售商品宣传费1500元,怎么做会计分录?
借销售费用-广告费和业务宣传费1500 贷银行存款1500
257楼
2023-03-12 14:18:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 刘琴 发表的提问:
老师,2016年12月份支付了2017年1-6月份房租,银行存款已付,发票未开,这个分录时不是这样做 借:管理费用 贷:银行存款 就可以了吗?
你好,借方计入预付账款核算
258楼
2023-03-12 14:35:54
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无语的小刺猬 发表的提问:
请问租客退租,欠租金19800元,经协商同意退修理门费350元,退押金20000元,20000+350-19800=550元,实退给租客550元。银行存款支出550元。这笔账如何做会计分录?
租金原来记哪个科目了
259楼
2023-03-12 14:59:59
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无语的小刺猬:回复玲老师 租金是记在应收款,押金是记在其他应付款。
2023-03-12 15:36:39
玲老师:回复无语的小刺猬您好 主营业务成本~修理费350 其他应付款20000 贷银行存款550 应收账款19800
2023-03-12 16:00:40
无语的小刺猬:回复玲老师 但是,在系统做账,又怎样做呢?租金是主营业务收入的,但这是6月份的租金,挂了应收款,但是租客退租用押金来抵冲欠的租金。那该如何做呢?!
2023-03-12 16:14:11
玲老师:回复无语的小刺猬借应收账款 贷收入 应交税费 冲应收账款时 借其他应付款 贷应收账款 差额记银行存款 修理费记借方主营业务成本
2023-03-12 16:30:00
玲老师:回复无语的小刺猬你的意思是原来收入确认多了,现在退回吗?看你提问描述不是这样的?
2023-03-12 16:58:20
玲老师:回复无语的小刺猬没有退收入我前面回复就是正确的
2023-03-12 17:08:30
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 淡然 发表的提问:
有一笔地区待结算财政款项的支出,用银行存款支付,怎么做会计分录,我们是企业
您好,一般情况下,借:其他应收款,预付账款,或者管理费用,研发支出等科目,贷;银行存款。
260楼
2023-03-13 11:47:50
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 舒适的小鸽子 发表的提问:
编制会计分录 接银行通知,结算本企业银行存款利息支出870元
借 银行存款 870 贷 财务费用-利息收入 870
261楼
2023-03-13 11:56:51
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 杏花微雨 发表的提问:
公司支付的房租怎么写会计分录?
借:待摊费用贷:银行存款 每月分摊
262楼
2023-03-13 12:14:33
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杏花微雨:回复袁老师 16年的房租忘记做账,现在怎么补救?
2023-03-13 12:44:24
袁老师:回复杏花微雨借:以前年度损益调整贷:应付账款
2023-03-13 12:58:10
杏花微雨:回复袁老师 以前年度损益调整,在哪个科目?
2023-03-13 13:10:34
袁老师:回复杏花微雨损益科目
2023-03-13 13:34:12
杏花微雨:回复袁老师 在管理费用里吗?没有这项科目是否可以增加
2023-03-13 13:52:32
袁老师:回复杏花微雨可以新增的
2023-03-13 14:16:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
请问老师公司支付一年的房租,会计分录怎么做
你好 借;待摊费用 贷;银行存款
263楼
2023-03-13 12:30:35
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古风之悦:回复邹老师 是不是先计入预付账款,然后在分月推销
2023-03-13 12:42:29
古风之悦:回复邹老师 老师可不可以计入预付账款
2023-03-13 13:02:13
邹老师:回复古风之悦你好,只是付款没有取得租金发票?
2023-03-13 13:24:21
古风之悦:回复邹老师 已经取得普票,只是我们公司没设待摊费用科目,只有长期待摊费用
2023-03-13 13:34:27
邹老师:回复古风之悦你好,你可以在长期待摊费用 下面增加一个二级明细,待摊费用
2023-03-13 14:02:44
古风之悦:回复邹老师 老师,你好!房租计入待摊费用后是不是当月就可以推销,分12个月
2023-03-13 14:15:10
邹老师:回复古风之悦你好,需要看你房租是从什么时候到什么时候的 从房租开始的月份摊销
2023-03-13 14:42:32
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
支付前欠房租怎么做会计分录,
借:管理费用--房租 贷:银行存款 但是要在摘要中写明是付哪几个月的
264楼
2023-03-13 12:53:58
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'' じ小奋斗ゝ:回复王超老师 银行存款有没有对方的银行明细
2023-03-13 13:06:48
'' じ小奋斗ゝ:回复王超老师 知道了,谢谢老师
2023-03-13 13:34:16
王超老师:回复'' じ小奋斗ゝ不需要对方的明细啊,你直接把钱打给对方,回单就可以入账了。当然,有发票更好
2023-03-13 13:58:36
'' じ小奋斗ゝ:回复王超老师 好的
2023-03-13 14:25:07
王超老师:回复'' じ小奋斗ゝ不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d 
2023-03-13 14:48:33
'' じ小奋斗ゝ:回复王超老师 老师,法人向公司借款会计分录是 借:其他应收款 贷:银行存款 那法人借款给公司作为发工资用,法人借款给公司会计分录是 借:1001/1002 贷:其他应付款 其他应付款冲其他应收款对吗
2023-03-13 15:08:55
王超老师:回复'' じ小奋斗ゝ可以的。这样做相当于对冲两个科目的余额
2023-03-13 15:22:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 着急的爆米花 发表的提问:
支付四个月的房租 怎么做会计分录
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款。
265楼
2023-03-14 12:09:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 11个荔枝 发表的提问:
,收到某住户租用房屋的当月租金2000元,存入银行的会计分录
你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
266楼
2023-03-14 12:19:55
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11个荔枝:回复邹老师 企业开出转账支票一张,用以购买电脑一台,计8200元会计分录
2023-03-14 12:40:14
邹老师:回复11个荔枝你好 借:固定资产,贷:银行存款 (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)
2023-03-14 13:05:46
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 行っている 发表的提问:
计提房租会计分录,季度支付,
每月计提房租,借:管理费用—租赁费 贷:应付账款 支付时,借:应付账款 贷:银行存款
267楼
2023-03-14 12:47:59
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行っている:回复辜老师 我们是一个季度一付,按月计提摊销
2023-03-14 13:14:00
辜老师:回复行っている你是季度初先预付的吗
2023-03-14 13:28:19
行っている:回复辜老师 对滴
2023-03-14 13:54:58
行っている:回复辜老师 这种怎么编制分录,季支付
2023-03-14 14:09:04
辜老师:回复行っている那你先付款的时候,借:预付账款 贷:银行存款 然后每月分摊,借:管理费用—租赁费 贷:预付账款
2023-03-14 14:36:16
行っている:回复辜老师 好滴
2023-03-14 14:48:01
行っている:回复辜老师 老师电费要计提吗
2023-03-14 15:13:22
辜老师:回复行っている根据权责发生制是要计提的
2023-03-14 15:37:05
行っている:回复辜老师
2023-03-14 16:04:15
辜老师:回复行っている好的,客气,帮到你就好
2023-03-14 16:23:53
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 细心的外套 发表的提问:
收到大宇包装公司支付的12月份的房屋出租收入6540元,存入银行,增值税税率为9%,会计分录怎么写
你好 借:银行存款 6540 其他业务收入 6540/1.09 增值税 6540/1.09*0.09
268楼
2023-03-15 11:17:53
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Lan☁ 发表的提问:
老师,请问5月支付了4-6月的房租和7-9月的房租,会计分录分别要怎么做呢?
你好,对于4,5月份 的计入管理费用等 6-9月份的计入预付账款
269楼
2023-03-15 11:45:14
全部回复
Lan☁:回复紫藤老师 4-6月的需要摊销吗?7-9月应该要摊销的吧?
2023-03-15 12:10:36
紫藤老师:回复Lan☁对于4,5月份 的计入管理费用等 6-9月份的计入预付账款 ,摊销的
2023-03-15 12:26:19
Lan☁:回复紫藤老师 老师,可以详细一点吗?
2023-03-15 12:40:55
紫藤老师:回复Lan☁6-9月份的计入预付账款 ,然后每月摊销
2023-03-15 12:53:23
Lan☁:回复紫藤老师 是从6月开始摊销吗?
2023-03-15 13:22:50
紫藤老师:回复Lan☁是的,4,5 月份已经发生了,计入费用
2023-03-15 13:38:53
Lan☁:回复紫藤老师 好的好的
2023-03-15 14:01:06
紫藤老师:回复Lan☁加油哈,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-03-15 14:22:40
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 太阳 发表的提问:
小规模,装卸服务公司,支付机械费一次,银行存款支付会计分录怎么做
借:主营业务成本 贷:银行存款
270楼
2023-03-15 12:03:22
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