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财政拨款购买设备会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 柠柠亲 发表的提问:
财政拨付的办公经费购买了办公用品怎么做分录
你好!你收到办公经费的时候如何做的分录。
136楼
2023-01-31 13:27:35
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柠柠亲:回复宋生老师 借银行存款 贷营业外收入
2023-01-31 13:50:02
宋生老师:回复柠柠亲你好!那你现在可以借管理费用 贷银行存款就可以了。
2023-01-31 14:05:49
柠柠亲:回复宋生老师 因为是购买的固定资产.我做的借固定资产.贷.银行存款.那现在操作呢.是四月的帐
2023-01-31 14:24:57
宋生老师:回复柠柠亲你好!你是说你4月没有入账,现在改怎么入账吗
2023-01-31 14:48:32
柠柠亲:回复宋生老师 四月份就做入帐了.做的固定资产
2023-01-31 14:58:52
宋生老师:回复柠柠亲你好!你计入固定资产后,按月折旧就可以了。
2023-01-31 15:23:38
柠柠亲:回复宋生老师 那是以前做了借.银行存款.贷固。 定资产.要调帐吗
2023-01-31 15:35:49
宋生老师:回复柠柠亲你好!你做反了分录?
2023-01-31 15:55:05
柠柠亲:回复宋生老师 哦.我打错了.是借固定资产.贷银行存款
2023-01-31 16:12:46
宋生老师:回复柠柠亲你好!然后你做借管理费用-折旧费等 贷累计折旧
2023-01-31 16:39:55
柠柠亲:回复宋生老师 哦哦.谢谢
2023-01-31 17:05:21
宋生老师:回复柠柠亲您好!不客气的了。
2023-01-31 17:21:19
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 贪玩的眼睛 发表的提问:
使用财政专户返还资金购入设备采用直接支付怎么做会计分录
财务会计这一边就是借固定资产贷财政拨款收入。预算会计这一边就是借行政支出贷,财政拨款预算收入
137楼
2023-01-31 13:47:55
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师您好!购买设备预付款的会计分录怎么做?
借预付账款 贷银行,
138楼
2023-01-31 13:57:22
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清思老师
职称:初级会计师,经济师中级
4.94
解题: 0.01w
引用 @ 邓杏芳 发表的提问:
老师,我看了马坤老师的行政单位(广州审计局)的直播了,第三节的实操课做预算会计分录时和对应的快账实操审计局(预算会计2019新准则)不一样,里面设置的分录不同,答案也是错误的 业务1:借:资金结存-零余额账户用款额度 504400 贷:财政拨款预算收入-一般公共预算财政拨款 -基本支出-行政运行-日常公用经费 51400 财政拨款预算收入-一般公共预算财政拨款-项目支出 一般行政管理事物-通用设备购置项目经费 97000 财政拨款预算收入-一般公共预算财政拨款-项目支出-一般行政管理事务-固定资产购置项目 236000 财政拨款预算收入-一般公共预算财政拨款-项目支出-信息化建设-审计软件购置项目 120000 老师是按以上科目做的,我也觉得应该这样做,但是快账实操里面设置不对,我就按图二那样做,与答案是一样的,提交又说不对,都不知道如何做才对。图三就是我按照答案做的,你看一下对比图,结果也是错的。
你好,按照图二做分录是没有问题的。
139楼
2023-01-31 14:09:00
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邓杏芳:回复清思老师 提交答案是错的,
2023-01-31 14:48:54
清思老师:回复邓杏芳不排除系统原因,预算会计分录是对的。
2023-01-31 15:15:53
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
老师您好,你帮我看一下这个分录是否这样做:学校收到民政局拨付的关爱留守儿童保护费4万,有学校与民政局签订的项目协议,分录如下:财务会计,借:银行存款4万,贷:非同级财政拨款收入—非本级财政拨款—专项拨款4万,预算会计,借:货币资金4万,贷:非同级财政拨款预算收入—专项拨款4万
你好! 对的。你的理解很对
140楼
2023-02-01 13:25:57
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没有如果:回复蒋飞老师 谢谢老师,就是不太能确定是不是非同级财政拨款下的非本级财政拨款,还有就是我同事说专项的话一定要批准的立项项目才能做专项,我是觉得他这个资金专用就要做专项
2023-02-01 13:55:31
蒋飞老师:回复没有如果是的,属于专项拨款的。
2023-02-01 14:18:46
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师请教大家一个问题。医院用财政项目拨款购买的固定资产计提折旧。收到拨款时,借:银行存款 贷:财政拨款收入-财政项目拨款收入; 计提折旧时:借:业务活动费用-财政项目-固定资产折旧 贷:固定资产累计折旧 。期末因为业务活动费用-财政项目 小于 财政项目拨款收入,导致本期盈余--财政项目盈余 有余额。这类业务到年底会计分录应该如何结转,次年怎样继续计提折旧。
你好!年末结转记入累计盈余,即可,次年还是一样计提折旧就可以了 借:业务活动费用-财政项目-固定资产折旧 贷:固定资产累计折旧
141楼
2023-02-01 13:49:00
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师请教大家一个问题。医院用财政项目拨款购买的固定资产计提折旧。收到拨款时,借:银行存款 贷:财政拨款收入-财政项目拨款收入; 计提折旧时:借:业务活动费用-财政项目-固定资产折旧 贷:固定资产累计折旧 。期末因为业务活动费用-财政项目 小于 财政项目拨款收入,导致本期盈余--财政项目盈余 有余额。这类业务到年底会计分录应该如何结转,次年怎样继续计提折旧。
你好!年末结转记入累计盈余,即可,次年还是一样计提折旧就可以了 借:业务活动费用-财政项目-固定资产折旧 贷:固定资产累计折旧
142楼
2023-02-01 14:08:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 丰富的白开水 发表的提问:
政府预算单位会计预算结余类科目财政拨款结转与财政拨款结余,非财政拨款结转与非财政拨款结余科目的区别是什么??
根据〈财政部关于印发《中央部门财政拨款结转和结余资金管理办法》的通知〉(财预[2010]7号)第三条: 财政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。“财政拨款结转”一级会计科目下设置“当年财政拨款结转”和“以前年度财政拨款结转”两个一级明细科目,分别核算年末事业单位的当年财政拨款结转和以前年度财政拨款结转资金数额。   财政拨款结余资金(以下简称结余资金)是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。
143楼
2023-02-02 13:24:39
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 你怎么才打电话 发表的提问:
收到的财政补助是设备款的,怎么做会计分录,以后用交税吗
你好 借 银行存款 贷营业外收入/应付专项款
144楼
2023-02-02 13:38:19
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紫藤老师:回复你怎么才打电话一般是不需要交增值税
2023-02-02 14:05:14
你怎么才打电话:回复紫藤老师 所得税需要交吗
2023-02-02 14:28:00
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 珍珠 发表的提问:
财政直接支付医疗设备要预算会计吗?分录?
借:事业支出 贷:资金结存
145楼
2023-02-02 14:05:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 学堂用户_ph850222 发表的提问:
财税[2012]15号 财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额,那么购买金税盘和技术维护费购买时会计分录?月底会计分录?抵扣时会计分录?要详细的。
您好,购买分录,借;管理费用-低值易耗品,或者管理费用-服务费用,贷:现金或者银行存款。月底分录,借:管理费用-低值易耗品,或者管理费用-服务费用,负数,借:应交税费-应交增值税-减免税。抵扣时分录,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-减免税。同时,借;应交税费-未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
146楼
2023-02-05 15:19:36
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学堂用户_ph850222:回复王雁鸣老师 老师我这税控盘及技术服务费460,这个月我抵扣了170.15,本月应交增值税为0,月底借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,170.25贷;应交税费-应交增值税-减免税170.25。同时,借;应交税费-未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-转出未交增值税。后面这个分录我还做吗?
2023-02-05 16:09:09
学堂用户_ph850222:回复王雁鸣老师 还是这些都不用做,等销项大于进项的时候在做呢
2023-02-05 16:24:20
王雁鸣老师:回复学堂用户_ph850222您好,后面的分录不需要做了,因为当月做了上面那个分录之后,应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目余额应该是0。如果当月不做,等销项大于进项时再做,也是可以的。
2023-02-05 16:42:13
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学堂用户xw6cdq 发表的提问:
老师您好!政府会计制度下,其他单位拨款给我们。收入时 财务会计: 借银行存款 贷非财政拨款收入 预算会计:借资金结存贷非财政拨款预算收入 ;支出时 财务会计:借业务费用 贷银行存款 预算会计:借事业支出 贷资金结存。下一年还用这笔非财政拨款收入支出,应该怎样做分录。
下一年使用的时候,你正常放到你当年的支出处理,然后期末的时候这个蜘蛛会转到那个非财政,拨款结余就冲减之前的余额就行了。
147楼
2023-02-05 15:25:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 岸上人 发表的提问:
老师你好! 我们是政府单位,用财政拨款买固定资产的分录是 借:固定资产贷:财政拨款收入, 现在市里给拨到财政专户一笔钱,分录是借:专户存款 贷:其他应付款,现在要买固定资产,做分录时花财政专户的钱,用不用把其他应付款从贷方转出来?分录是借:其他应付款 贷:财政专户 还是借:固定资产 贷:财政专户?
你现在是 借,固定资产 进行处理的
148楼
2023-02-05 15:32:01
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岸上人:回复陈诗晗老师 用专户付款,贷,专户,那其他应付款里就没有减少,这怎么办
2023-02-05 16:11:53
陈诗晗老师:回复岸上人你这个应付款是你最后归还的时候,你才会减少,你现在买固定资产,不用减少你的应付款
2023-02-05 16:35:47
岸上人:回复陈诗晗老师 归还是什么意思,这笔钱是财政给的,不用还。是不是我收钱的分录做错了?
2023-02-05 16:59:08
陈诗晗老师:回复岸上人那如果说是财政直接拨给你的话,这个就是你的财政收入呀,就不是你的应付款。
2023-02-05 17:16:14
岸上人:回复陈诗晗老师 这是市里给的钱,不能走财政拨款收入,只有同级财政才可以。上级给钱都是放专户存款里。老师,能用递延收益吗?
2023-02-05 17:34:41
陈诗晗老师:回复岸上人可以采用递延收益处理的
2023-02-05 17:59:20
王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 薄薄 发表的提问:
15. 财政拨款结转还可以根据管理需要按照结转变动原因,设置( )等明细科目,进行明细核算。 A. 收支转账 B. 年初余额调整 C. 单位内部调剂 D. 基本支出结转
选择A
149楼
2023-02-05 15:57:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 果木子 发表的提问:
政府财政拨付给我们公司的项目建设专项资金应计入什么科目?会计分录为什么?
借;银行存款 贷;专项应付款
150楼
2023-02-06 12:51:19
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