咨询
业务员借支怎么做会计分录
分享
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 喜悦的钢笔 发表的提问:
餐饮业,员工餐的会计分录应该怎么做?
餐饮业,老板自己请客免单的会计分录应该怎么做?
211楼
2023-02-27 13:23:59
全部回复
文老师:回复喜悦的钢笔计提工资,借 营业费用---工资 贷 应付职工薪酬---工资,发放工资 ,借 应付职工薪酬---工资 贷 银行存款或 库存现金。免单的,借 营业费用---业务招待费/高职自用 贷 主营业务收入
2023-02-27 13:48:12
喜悦的钢笔:回复文老师 文文老师,我想问一下餐饮业员工餐怎样做会计分录
2023-02-27 14:17:28
文老师:回复喜悦的钢笔你这员工餐是什么意思,是员工在公司请客吃饭,还是就是员工的工作餐
2023-02-27 14:30:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 朱小茱 发表的提问:
修改去年的帐如何做会计分录?去年的会计分录:借研发支出 50000贷银行存款50000,现在要把这个研发支出做费用,应该怎么做分录
借;管理费用 贷;研发费用
212楼
2023-02-28 12:16:49
全部回复
朱小茱:回复邹老师 老师,这个为什么不用通过以前年度损益调整?
2023-02-28 12:34:32
邹老师:回复朱小茱去年应当结转而没有结转的应当通过以前年度损益调整核算
2023-02-28 12:51:09
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 高婷婷 发表的提问:
从老板的私人卡支出一笔借款怎样做分录?是员工借支款,不是借款,
借:其他应收款——XX员工 贷:其他应付款——XX老板
213楼
2023-02-28 12:39:16
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 沈占竹 发表的提问:
食堂员工借支1500元买菜,但是只买了1276.08元的菜,那么会计分录要怎么编,
剩下还会还回来吗,借支出去做借其他应收款贷银行存款 买菜可以做借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬 贷其他应收款就可以。
214楼
2023-02-28 13:00:14
全部回复
沈占竹:回复maize老师 剩下的还会回来的,老师需要计提吗
2023-02-28 13:34:08
maize老师:回复沈占竹需要按我上面做就可以。
2023-02-28 13:44:46
沈占竹:回复maize老师 好的谢谢老师
2023-02-28 14:14:15
maize老师:回复沈占竹满意请给五星好评,谢谢。
2023-02-28 14:27:08
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 屈婷 发表的提问:
企业给员工购买商业保险怎么做会计分录
你好 借:管理费用-保险费 贷:银行存款 商业保险一般不能税前扣除 需要纳税调增
215楼
2023-02-28 13:17:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 志志 发表的提问:
员工还没干活就预支了部分工资,这个会计分录怎么做呢?
借其他应收款 贷银存
216楼
2023-03-01 12:07:54
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 雨点精灵 发表的提问:
汽车劳务维修费开支,会计分录怎么做?
你好,是公司的汔车支付的维修费么?
217楼
2023-03-01 12:32:53
全部回复
雨点精灵:回复立红老师 开支肯定是汽车支付的维修劳务费
2023-03-01 12:56:19
立红老师:回复雨点精灵你好,如果是这样 借,管理费用一维修费 借,应交税费一应增进 贷,银行存款等
2023-03-01 13:15:45
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
支付有用软件服务费会计分录怎么做?
你好,借管理费用-办公费 贷银行存款
218楼
2023-03-01 12:44:34
全部回复
妮妮:回复徐阿富老师 不是服务费吗?
2023-03-01 12:58:32
妮妮:回复徐阿富老师 徐老师
2023-03-01 13:17:40
妮妮:回复徐阿富老师 他发票开的是软件维护服务
2023-03-01 13:39:42
徐阿富老师:回复妮妮你好,子目可以设置服务费也是可以的,但是如果服务费不多的企业可以合并到办公费
2023-03-01 14:05:14
徐阿富老师:回复妮妮子目不是大问题,自己可以根据需要设置
2023-03-01 14:27:15
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 吴霞 发表的提问:
员工先从公司财务借钱买菜,月底才拿发票来报销冲账,怎么做会计分录啊?
您好!借其他应收款 贷现金 报销的时候借管理费用-福利费 贷其他应收款
219楼
2023-03-01 12:54:54
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 冷艳的香菇 发表的提问:
像银行短期借款的利率应该怎么做会计分录呢,老师讲的业务只做了借款的分录,没有提到利息
借:财务费用,贷:应付利息,借:应付利息,贷:银行存款
220楼
2023-03-01 13:14:59
全部回复
冷艳的香菇:回复袁老师 这个应该是收到票据的当时计提还是什么时候呢?
2023-03-01 13:42:33
袁老师:回复冷艳的香菇月末计提
2023-03-01 14:11:55
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 米朵儿 发表的提问:
餐饮业,会员充值、赠送、消费的会计分录怎么做?
你好; 借银行存款贷预收账款 ; 赠送 的不做账; 消费在做 :借销售费用; 预收账款 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
221楼
2023-03-02 12:43:12
全部回复
米朵儿:回复meizi老师 充值 借:银行存款2000 贷:预收账款2000(赠送的200不做账) 消费(第一次1000元) 借:销售费用___ ? 预收账款 ___? 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 消费(第二次1200元) 借:销售费用___? 预收账款___? 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-03-02 13:25:58
meizi老师:回复米朵儿    你消费了1000元 看你 先把200元   用了剩下的用充值卡的   那么   借:销售费用200 预收账款 800 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税    第二次 用1200 就 做预收账款借方1200 ;  你销售费用都用完了呀   
2023-03-02 13:49:16
米朵儿:回复meizi老师 好几十个会员呢….充值金额合计20万,赠送2万呢…是不是每笔会员充值和消费都要单独做分录?
2023-03-02 14:02:04
meizi老师:回复米朵儿 你好; 那你也得 汇总月末一起来做 赠送金额。 列一个明细   
2023-03-02 14:28:28
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 精明的红牛 发表的提问:
支付航天信息服务费会计分录怎么做
购买借管理费用贷,银行存款 全额抵扣,借应交税费应交增值税减免税款,借管理费用负数。
222楼
2023-03-02 13:02:01
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
请问本月扣除员工上月预支的工资,怎么做会计分录?
你好,上月怎么做的分录?
223楼
2023-03-02 13:14:59
全部回复
小幸运:回复答疑苏老师 借:其他应收款 贷:银行存款
2023-03-02 13:33:52
答疑苏老师:回复小幸运你好,那发工资的时候这部分就贷其他应收款就可以了。
2023-03-02 13:46:54
小幸运:回复答疑苏老师 那月底结转应付职工薪酬的时候,结转到管理费用是按实际发放的结转还是按应付职工薪酬结转
2023-03-02 13:57:41
答疑苏老师:回复小幸运你好,按应付职工薪酬结转的。
2023-03-02 14:11:13
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 精明的帆布鞋 发表的提问:
员工借款拿发票来冲抵做什么会计分录?
你好!这个要看发票上面是什么内容了。按发票的内容来入账。
224楼
2023-03-05 14:30:26
全部回复
精明的帆布鞋:回复宋生老师 有车费,有餐饮费
2023-03-05 14:47:09
宋生老师:回复精明的帆布鞋你好!那就当做餐费车费入账。 借管理费用-餐费等 贷其他应收款
2023-03-05 15:10:49
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 木木TING 发表的提问:
公司有刷单这种业务,一般是先借支给员工,让员工去付款给刷手,后面再下单 这样子 分录该怎么做??
您好,员工借支时,借;其他应收款,贷;现金或者银行存款。员工付款给刷手就不用做凭证了。下单时,借;现金或者银行存款,贷:预收账款,或者主营业务收入,应交税费-应交增值税。
225楼
2023-03-05 14:49:31
全部回复
木木TING:回复王雁鸣老师 那其他应收款 这个 要什么时候能冲减呢?
2023-03-05 15:20:04
王雁鸣老师:回复木木TING您好,其他应收款,等个人还回来的时候再冲减。
2023-03-05 15:33:54
木木TING:回复王雁鸣老师 这种不会涉及到成本和库存的吧
2023-03-05 15:50:31
王雁鸣老师:回复木木TING您好,这种的一般不会涉及的。
2023-03-05 16:09:11
木木TING:回复王雁鸣老师 老师 我还是不大懂 个人换回来再冲减?如你说的。前面我们拍下单,我们做:借:现金或者银行存款,贷:预收账款,或者主营业务收入,应交税费-应交增值税。 然后 接下来是要怎么做分录
2023-03-05 16:23:52
王雁鸣老师:回复木木TING您好,接下来就没有分录了,这样的分录,没有风险,如果员工借支时,借;其他应收款-借款人,贷;现金或者银行存款。员工付款给刷手就不用做凭证了。下单时,借;现金或者银行存款,贷:其他应收款-借款人。这样做是存在税务稽查时,补税,交滞纳金和罚款的风险的。
2023-03-05 16:52:06

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×