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进货退回会计分录税怎么写
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 发表的提问:
进的货退回给商家,自己承担的退货运费,会计分录怎么写
借管理费用,贷银行存款。
1楼
2022-12-11 12:07:05
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诺:回复郭老师 不该记销售费用-运费 或者 主营业务成本吗
2022-12-11 12:22:36
郭老师:回复你好,你这不是销售货物的。 也不是购入的
2022-12-11 12:45:08
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 猪猪缘 发表的提问:
老师请问客户上月销售发票退回,连货一起退回了怎么做会计账分录,请写上分录
你好,发票和货物退回时 货物退回重新入库, 借库存商品 贷主营业务成本 发票如果是普票直接开具负数发票后 借主营业务收入 贷银行存款 应交税费-应交增值税-销项税额 负数
2楼
2022-12-11 13:17:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ star 发表的提问:
收到的货款要退回,有几种会计处理方法,分录分别怎么写
你好,借;预收账款或应收账款 贷;银行存款
3楼
2022-12-11 14:31:20
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star:回复邹老师 还有别的处理方法吗,这样明细账会虚增应收,
2022-12-11 15:00:46
邹老师:回复star你好,目前想到的就是这个分录
2022-12-11 15:18:00
star:回复邹老师 为了使借贷方累计数与发票、实收款等一致,最好是冲减收到的账款
2022-12-11 15:33:03
邹老师:回复star冲减收到的账款就是 借;应收账款 贷银行存款分录的
2022-12-11 15:54:51
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 如意的耳机 发表的提问:
请问一下预计销售退回超过期限未发生退货会计分录
你好 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 预计负债
4楼
2022-12-11 15:30:30
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如意的耳机:回复王超老师 老师这是具体的业务资料,您看一下,这个怎么做呢
2022-12-11 15:49:14
王超老师:回复如意的耳机???这跟销售退回没有关系啊
2022-12-11 16:03:31
如意的耳机:回复王超老师 这个会计分录怎么做呢老师
2022-12-11 16:19:24
如意的耳机:回复王超老师 老师头像是你吗,好帅啊
2022-12-11 16:33:47
王超老师:回复如意的耳机你好,其他问题需要重新提问的
2022-12-11 16:55:19
如意的耳机:回复王超老师 这个是预计销售退回超过期限未发生退货
2022-12-11 17:16:16
王超老师:回复如意的耳机借:主营业务收入14165.9 贷:主营业务成本11150.3 预计负债3105.6
2022-12-11 17:42:28
如意的耳机:回复王超老师 谢谢老师,祝你生活愉快
2022-12-11 18:03:12
王超老师:回复如意的耳机不客气,记得五星好评哦
2022-12-11 18:17:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 碎碎念 发表的提问:
销售出去的产品,有部分次货退回,怎样写会计分录
你好,开具负数发票,做这个分录 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
5楼
2022-12-11 16:30:16
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碎碎念:回复邹老师 然后处理掉那些次品又应该怎样写?
2022-12-11 16:56:35
邹老师:回复碎碎念你好 借;待处理财产损益,贷;库存商品 借;营业外支出,贷;待处理财产损益
2022-12-11 17:20:51
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 魔界战神 发表的提问:
购进货物发生全部退回和部分退回,购买方和销售方要怎么做,会计处理分录怎样?
开了发票的吗 全部退回的 专票的购买方认证了购买方开红字信息表销售方开负数发票 没有认证的,全部都是销售方自己开 部分退回 购买方要认证发票,然后开部分红字信息表,销售方开负数发票
6楼
2022-12-11 17:59:19
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魔界战神:回复郭老师 会计账务处理讲一下,分发票已抵扣和未抵扣情况,同时站在销售方和购货方角度讲一下!!
2022-12-11 18:16:39
郭老师:回复魔界战神全部退回的 专票的购买方认证了购买方开红字信息表销售方开负数发票 没有认证的,全部都是销售方自己开 购买方认证了借库存额,进项贷银存 退回借银存贷库存商品,进项转出 销售方借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品 退回 借银存负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数
2022-12-11 18:30:51
郭老师:回复魔界战神部分退回 购买方要认证发票,然后开部分红字信息表,销售方开负数发票 购买方认证了借库存额,进项贷银存 退回借银存贷库存商品,进项转出 销售方借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品 退回 借银存负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数 负数都是部分退回金额
2022-12-11 18:58:17
郭老师:回复魔界战神全部退回的 专票的购买方认证了购买方开红字信息表销售方开负数发票 没有认证的,全部都是销售方自己开 购买方没有认证了借库存商品,待认证贷银存 退回借银存贷库存商品,待认证 销售方借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品 退回 借银存负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数
2022-12-11 19:22:51
魔界战神:回复郭老师 请老师看看我写的对不对 E、货物发生销售折让、中止或者退回(开具或收到的专票已抵扣) 购买方:填写《开具红字增值税专用发票信息表》,选择购买方已抵扣选项进行下一步操作,同时开票系统会自动上报主管税务机关,并生成一个开具红字发票的代码。待取得销售方开具的红字专用发票后,与《开具红字增值税专用发票信息表》一并作为记账凭证。同时次月初在增值税申报表附表二第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”填写相关税额。账务处理如下: 借:应付账款 /银行存款 贷:库存商品 应交税金-应交增值税(进项税转出) 销售方:先让对方出具货物退回原因说明,通过购买提供的《红字专用发票信息》表中红字发票开具代码,开具红字专用发票。账务处理如下: 借:主营业务收入 贷:应收账款/银行存款 应交税费-应交增值税(销项税额) 负数体现 同时做入库处理 借:库存商品 贷:主营业务成本 F、销售货物发生部分退回(开具或收到的专票已抵扣) 购买方:开具部分《红字专用发票信息表》,取得开票代码。步骤同上。待取得销售方开具的红字专用发票后,与《开具红字增值税专用发票信息表》一并作为记账凭证 借:应付账款 /银行存款(部分退回商品金额) 贷:库存商品(部分退回商品金额) 应交税金-应交增值税(进项税转出) 销售方:先让对方出具货物退回原因说明,依据购买方提供的开票代码开具负数发票,步骤同上。 借:主营业务收入 (部分退回商品金额) 贷:应收账款/银行存款 (部分退回商品金额) 应交税费-应交增值税(销项税额) 负数体现 同时做入库处理 借:库存商品 (部分退回商品金额) 贷:主营业务成本(部分退回商品金额) 情形3:销售货物发生退回或部分退回,但开具给对方的专票没有抵扣认证。 上诉情况,销售方自己通过开票系统,开具红字发票予以冲回即可。同时销售方冲减销售收入,并做商品退回入库处理。
2022-12-11 19:45:38
郭老师:回复魔界战神你好,可以的,
2022-12-11 20:04:23
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 一一 发表的提问:
购买商品后又退货,要做进项税额转出吗,会计分录怎么写呢?
同学你好对的 借库存商品负数 贷应付账款负数 贷进项转出
7楼
2022-12-11 19:17:29
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 木子 发表的提问:
采购退货的会计分录怎么写
冲减之前采购入库的分录
8楼
2022-12-11 20:09:07
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木子:回复辜老师 (1)借:现金 (2)借:库存商品 _10 贷:库存商品 贷:现金 _10 这个两个分录都可以嘛
2022-12-11 20:36:36
辜老师:回复木子借:库存商品 -10 贷:现金 -10,这样就可以
2022-12-11 21:00:48
木子:回复辜老师 第一个可以不,我之前做账用的第一个
2022-12-11 21:18:10
辜老师:回复木子第一种处理也是可以的
2022-12-11 21:37:22
木子:回复辜老师 好的,谢谢老师
2022-12-11 21:55:37
辜老师:回复木子好的,客气,帮到你就好
2022-12-11 22:17:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 曹祥祥 发表的提问:
客户退货的会计分录怎么写
您好1这个你销售时候如何做的,做相反的分录就好
9楼
2022-12-11 21:37:07
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曹祥祥:回复宋生老师 你能告诉我具体的嘛?
2022-12-11 22:06:30
宋生老师:回复曹祥祥你好!借应收账款(负数 ) 贷主营业务收入 负数 应交税费—应交增值税(负数)
2022-12-11 22:35:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到星光公司退回多余的货款存入银行,会计分录怎么写
借;银行存款 贷;预付账款或应付账款
10楼
2022-12-11 22:31:48
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 木雪 发表的提问:
发生跨月销货退回退票,怎么做会计分录
你好!开红字发票了吗?可以按红字发票金额做原分录红字处理
11楼
2022-12-11 23:32:28
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木雪:回复QQ老师 好的,谢谢,不用做产品入库处理吗
2022-12-12 00:02:40
QQ老师:回复木雪你好!出库的红字就可以
2022-12-12 00:26:24
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 想人陪的苗条 发表的提问:
发生销售退回怎么写会计分录
同学你好,如果是销售方; 借,应收账款,负数 贷,主营业务收入,负数 贷,应交税费一应增一销项,负数 借,库存商品,正数 借,主营业务成本,负数
12楼
2022-12-12 01:02:20
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 海里集团 发表的提问:
老师好!用银行款退回货款,以银行凭证做账会计分录怎么写?
你好,用银行款退回货款 借:应收账款,贷:银行存款 
13楼
2022-12-12 01:55:15
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海里集团:回复邹老师 那收到银行货款是怎么做分录?
2022-12-12 02:18:57
邹老师:回复海里集团你好,收到银行货款 借:银行存款,贷:应收账款 
2022-12-12 02:33:52
海里集团:回复邹老师 谢谢老师关心
2022-12-12 02:55:54
邹老师:回复海里集团不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2022-12-12 03:08:18
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
在途物资退货会计分录怎么写?
进货退回后,要收回供货商货款,所以应收账款增加,同时在途物资减少。 进货环节,已增加了增值税进项税额,现在要退货,所以应相应减少进项税,相当于应交税费要增加。 退货时,商品从库存转为在途物资,所以在途物资增加
14楼
2022-12-12 03:15:16
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 冷柔 发表的提问:
请问一下:会员退货会计分录怎么写
你好 你说的会员退货具体是什么业务 好判断科目
15楼
2022-12-12 04:32:32
全部回复
冷柔:回复meizi老师 我们商城上卖的锅,然后他觉得质量不好退货了,我要退他钱
2022-12-12 04:56:36
meizi老师:回复冷柔你好 那你之前分录已经做了收入结转成本没有
2022-12-12 05:16:50
冷柔:回复meizi老师 还没有结转
2022-12-12 05:32:52
meizi老师:回复冷柔你好 意思做了收入 没有结转成本。 那你把收入分录做红字冲了
2022-12-12 05:46:22

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