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出口退税怎么做会计分录?
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ FINE &赵娜 发表的提问:
老师内账里面收到出口退税款如何做分录那 外账里面收到出口退税款如何做分录那
你好 内账,借;银行存款,贷;营业外收入 外账,借;银行存款,贷;其他应收款——应收出口退税款
256楼
2023-03-15 12:53:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ ZB容 发表的提问:
你好,老师,请问下,关于出口退税的分录,怎么做呀
一、出口形成收入时,分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入
257楼
2023-03-16 12:12:38
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ZB容:回复江老师 还有就是,开进来的发票,怎么做分录,还有就是收到退税款,怎么处理的呀
2023-03-16 12:33:07
江老师:回复ZB容采购发票的分录是: 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2023-03-16 12:49:08
ZB容:回复江老师 国内开的产品发票,销售到国外去,进项是可以退的,进项税额可以退的,要怎么结转呀。。
2023-03-16 13:12:14
江老师:回复ZB容一、借:其他应收款——出口退税 贷:应交税金——应交增值税(出口退税)
2023-03-16 13:33:00
ZB容:回复江老师 你好,老师,请问下,采购商品那 借:应交税费——应交增值税(进项税额),这里有些是内销的,可以抵销项的,有些是出口的,可以出口退税。。你写的 贷:应交税金——应交增值税(出口退税),那这个怎么过渡呀
2023-03-16 13:48:38
江老师:回复ZB容一、内销时,直接就是抵扣进项税,直接就是计入应交税费——应交增值税(进项税额) 二、你说的月末需要“应交税金——应交增值税(出口退税)”科目的贷方余额,月末或年末需要结转至“未交增值税”科目
2023-03-16 14:12:58
ZB容:回复江老师 请问下怎么结转呢?能写下结转的分录吗,谢谢
2023-03-16 14:24:35
江老师:回复ZB容一、借:应交税金——应交增值税(出口退税) 贷:应交税金——应交增值税(转出未交增值税) 二、借:应交税金——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金——未交增值税
2023-03-16 14:51:56
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 内向的小笼包 发表的提问:
这个月收到出口货物退增值税,分录怎么做?谢谢!!!
借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)
258楼
2023-03-16 12:31:20
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 太阳花~上课 发表的提问:
老师,出口退税程序怎样的,会计应该怎么做,谢谢
出口退税预申报的操作步骤是:(1)->(6),出口退税正式申报的操作步骤是(1)->(12)。   (1)向导→申报系统操作向导→退税申报向导→一外部数据采集→出口商品汇率配置;   (2)退税申报向导→外部数据采集→认证发票信息读入(如果不读入电子数据,手工录入,选择“认证发票信息处理”);   (3)外部数据采集-报关单数据读入-报送单数据查询与确认,如果不读入电子数据,手工录入,选择“二退税申报数据录入→出口明细申报数据录入;   (4)二退税申报数据录入→出口明细申报数据录入→修改关联号和序号→点击保存→点击审核认可;   (5)二退税申报数据录入→进货明细数申报据录入→修改关联号和序号→点击保存→点击审核认可;   (6)三退税申报数据检查→进货出口数量关联检查→换汇成本检查→预申报数据一致性检查→四生成预申报数据→生成预申报数据;   (7)六确认正式申报数据→确认正式申报数据;   (8)七生成正式申报数据→退税汇总申报表录入→增加→录入申报年月、申报批次→自动生成汇总表→保存;   (9)打印出口明细申报表→六确认正式申报数据→出口明细申报数据查询→申报表打印;   (10)打印进货明细申报表→六确认正式申报数据→进货明细申报数据查询→申报表打印;   (11)打印出口退税汇总申报表→七生成正式申报数据→退税汇总申报表录入→打印报表;   (12) 七生成正式申报数据→生成退(免)税申报数据-进货/出口申报表。
259楼
2023-03-16 12:44:30
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太阳花~上课:回复张伟老师 老师,太感谢您了我抄下来了!麻烦再给我我申报前的程序。谢谢老师
2023-03-16 13:05:17
张伟老师:回复太阳花~上课申报前的程序?啥程序
2023-03-16 13:31:52
太阳花~上课:回复张伟老师 是的老师,申报前的
2023-03-16 13:56:15
徐悦
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ Gu.TH 发表的提问:
外贸企业,去年有一单货物已收到出口退税,但因为质量不过关,今年把这单已收到的出口退税归还国库,并要做内销收入计提销项税金,此笔收入怎么做会计分录?
你好,原来开的出口发票开红字,重新开内销发票。 账务处理,原来的凭证做红字,现在做正确的分录可以。
260楼
2023-03-16 12:50:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 天空永远蔚蓝 发表的提问:
出口货物结转销售成本怎么做会计分录
你好,借;主营业务成本,贷;库存商品
261楼
2023-03-19 13:51:59
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天空永远蔚蓝:回复邹老师 我的是出口货物,不是国内贸易
2023-03-19 14:15:21
邹老师:回复天空永远蔚蓝你好,出口货物结转成本也是这样处理啊
2023-03-19 14:37:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ ye 发表的提问:
老师,进项转出怎么做分录?这笔进项转出是我们要收的退税款,贸易公司 出口退税,如果下个月收到了,又怎么做分录呢?
借主营业务成本贷,进项转出。 借其他应收款贷应交税费出口退税 收到,借银行存款贷其他应收款。
262楼
2023-03-19 14:11:18
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ye:回复郭老师 我的理解第一笔应该是 应该是借 应交税费 应交增值税 出口退税,贷 进项转出呢?
2023-03-19 15:01:16
ye:回复郭老师 因为是我们要收到的退税款,做的进项转出,不是成本,我不确定,所以问问老师您
2023-03-19 15:29:25
郭老师:回复ye你进项转出金额是进项税率和出口退税的差额
2023-03-19 15:40:30
ye:回复郭老师 不是的,老师,我的进项转出是我要收到的退税款,做的进项转出
2023-03-19 16:02:25
郭老师:回复ye不对 收到的退税 不做进项转出 做进项的
2023-03-19 16:21:59
ye:回复郭老师 专管员要我们这样做的,有的老师也说可以,只是不知道怎么做分录
2023-03-19 16:44:43
郭老师:回复yehttps://m.acc5.com/news-zhuanti/detail_95699.html
2023-03-19 17:12:54
秋语老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.88
解题: 0.02w
引用 @ 发表的提问:
根据这个报税表,怎么做增值税和出口退税的分录呀
进项税额出分录:借 主营业务成本-进项税额转出 6329.80 贷 应交税费-进项税额转出 6329.80 计提出口退税分录: 借 其它应收款-应收出口退税 47796.64 贷 应交税费-出口退税 47796.64
263楼
2023-03-19 14:39:03
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慧:回复秋语老师 没有增值税的吗,还有这个进项转出是600,然后另外5729.8是出口不能免抵的,还有47796.64是上期留抵
2023-03-19 15:12:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ MZ Chow 发表的提问:
收到出口退税怎么做账?不予退税部分怎么做账
你好 借;银行存款 贷;其他应收款 借;主营业务成本 贷;应交税费(进项税转出 )
264楼
2023-03-19 14:48:00
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ kelly 发表的提问:
假如公司要出口的货物进项票金额是100,税额是(16%)16,总额是116元。进项票做退税认证了,出口退税率是13%,结转成本和计算出口退税的分录怎么写
您好,借库存商品 进项税额贷应付账款 借 应收账款贷主营业务收入,借主营业务成本103贷库存商品100 进项税额转出100*(16%-13%)=3,申报出口退税,借其他应收款--出口退税款贷应交税费-应交增值税(出口退税),收到退税款,借 银行存款贷其他应收款--出口退税款
265楼
2023-03-20 12:09:40
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kelly:回复文老师 未转出的那部分进项税可以跟正常勾选认证抵扣的税款一样抵扣吗,因为当时做的是退税认证
2023-03-20 12:33:54
文老师:回复kelly不可以抵扣的,需要时退税勾选的
2023-03-20 12:49:05
kelly:回复文老师 那未转出的那部分税款去哪了
2023-03-20 13:01:16
文老师:回复kelly就是申报的退税款
2023-03-20 13:12:45
kelly:回复文老师 在申报增值税款的时候,未转出的那部分进项税额在哪个表上能体现出来
2023-03-20 13:34:34
文老师:回复kelly不需要在增值税申报表体现的
2023-03-20 13:46:35
kelly:回复文老师 我好像明白了,我应该问转出的税在申报纳税时在哪个表上体现
2023-03-20 14:03:33
文老师:回复kelly进项税额转出的,不需要在增值税申报表里面体现的
2023-03-20 14:25:30
kelly:回复文老师 老师的意思是在纳税申报时涉及到这部分出口退税的进项票都不用体现在增值税申报表上?
2023-03-20 14:35:35
文老师:回复kelly进项税额是体现在附表2的第26栏里面,退税额和进项税额转出就不体现了
2023-03-20 15:01:07
kelly:回复文老师 我明白了,谢谢老师
2023-03-20 15:11:39
文老师:回复kelly不客气,这是我们的职责所在
2023-03-20 15:26:08
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
每个月会申请出口退税款,这一笔分录要计提吗
不是计提,需要记其他应收款的
266楼
2023-03-20 12:31:24
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 寂寞的枫叶 发表的提问:
进料加工手册核销应调整免抵退税额50万,会计分录怎么做,在次月出口退税申报表中如何体现调整的50万,
是要调整应退回的税额,是退回的多于计划的吗?
267楼
2023-03-20 12:41:58
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晶晶老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
4.98
解题: 0.1w
引用 @ 会计学堂金牌答疑-周老师 发表的提问:
老师,出口退税的相关会计分录是要怎么写申请退税和收到税款 借:其他应收-出口退税,贷:应交税费-应交增值税-出口退税 借:银行存款,贷:其他应收款-出口退税 这样吗 可以应交税费就有余数 这样合理吗
是的,就是这样做分录。
268楼
2023-03-21 12:10:57
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 会计学堂金牌答疑-周老师 发表的提问:
老师,出口退税的相关会计分录是要怎么写申请退税和收到税款 借:其他应收-出口退税,贷:应交税费-应交增值税-出口退税 借:银行存款,贷:其他应收款-出口退税 这样吗 可以应交税费就有余数 这样合理吗
您好,可以的,月末借进项税额转出出口退税贷进项税额就转平了,不会有余额
269楼
2023-03-21 12:25:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 小艳 发表的提问:
老师,请问内账中,出口退税取得的收入,怎么做分录?
你好, 出口退税取得的收入,是退税税款?
270楼
2023-03-21 12:41:59
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