咨询
会计电算化下货款内部控制
分享
龙老师
职称:会计
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 危机的大象 发表的提问:
excel做账算会计电算化吗
你好,算。列如《Excel会计电算化与应用》主要介绍了excel2007的基础知识和高级应用,并在此基础上结合大量示例,详细介绍了excel在会计账务处理、固定资产管理、工资管理、应收账款管理、进销存管理工作和财务分析中的应用。
211楼
2023-02-21 13:01:44
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
因2017/2018年均对存货相关的内部控制有效性实施了测试,且该控制不属于旨在减轻特别风险的控制,为提高审计效率,A注册会计师拟利用以前年度控制测试的结论,本年完全不测试相关控制,问是否恰当并说明理由 我的答案是,不恰当,还应该确认控制在本年是否发生变化 教材答案是,不恰当,拟信赖以前审计获取的某些控制运行有效性的审计证据,注册会计应当在每次审核时从中选取足够数量的控制,测试其运行有效性 我不理解的是,我学到的是不是减轻特别风险的控制,未发生变化,每三年测一次,每年可以根据注册会计师的职业判断确定是否测试,为什么答案还要选取足够数量的控制,测试其有效性?不是可以不测的么?
同学你好 如果拟信赖以前审计获取的某些控制运行有效性的审计证据,注册会计师应当在每次审计时从中选取足够数量的控制,测试其运行有效性
212楼
2023-02-21 13:13:46
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Sunny 发表的提问:
老师好,问下公司账户的款会计每个月都要控制支出吗?工程材料的必须支出,但是款支出太多,不够周转了,这个是会计要控制吗?如何控制?
你好!你至少要做个规划,如果连规划也没有,你至少设置一个线。比如每次低于40万了,就跟老板说下。
213楼
2023-02-21 13:41:59
全部回复
Sunny:回复宋生老师 老板知道,之前都是快没钱时说完就打过来,现在说了也没款进了,这个就不是会计的问题了吧?
2023-02-21 14:04:04
宋生老师:回复Sunny你好!不是了。会计只是核算跟监督,你已经监督并提示了,老板不重视,就是老板的问题了。
2023-02-21 14:19:22
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 耍酷的荷花 发表的提问:
培训学校的学费如何内部控制
你好学费不是固定金额 收取的吗
214楼
2023-02-22 12:47:35
全部回复
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
内部控制的固有局限性指哪些
1.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效。例如,被审计单位信息技术工作人员没有完全理解系统如何处理销售交易,为使系统能够处理新型产品的销售,可能错误地对系统进行更改;或者对系统的更改是正确的,但是程序员没能把此次更改转化为正确的程序代码。   2.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避。例如,管理层可能与客户签订背后协议,对标准的销售合同作出变动,从而导致收入确认发生错误。再如,软件中的编辑控制旨在发现和报告超过赊销信用额度的交易,但这一控制可能被逾越或规避。
215楼
2023-02-22 13:01:30
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 兰娟 发表的提问:
你好,会计从业资格模拟考试中的电算化实操部分为什么只有题而没有电算化软件的操作界面呢呢,
你好,电算化每个省的操作软件一般是各不相同的,所以无法开发适应所有省份的软件操作界面
216楼
2023-02-22 13:15:06
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 玉白菜 发表的提问:
开票内容流量控制器设计加工属于服务还是货物?
你好,属于服务
217楼
2023-02-22 13:44:59
全部回复
玉白菜:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-02-22 14:08:34
邹老师:回复玉白菜不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-02-22 14:19:23
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 一一风荷举 发表的提问:
会计电算化是什么?
您好,会计电算化实际就是财务软件的操作流程
218楼
2023-02-23 13:06:18
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 李思甜 发表的提问:
老师内部控制审计基准日怎么理解能举个例子吗
内部控制审计基准日。如审计基准日2018年12月31日,就是对2018年进行审计
219楼
2023-02-23 13:27:08
全部回复
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 如意的西牛 发表的提问:
会计电算化里直接材料 直接人工 制造费用在哪可以找到啊
您好,是找到对应金额还是说?
220楼
2023-02-23 13:38:59
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 正直的水壶 发表的提问:
在会计电算化中,凭证的制单人和记账人可以是同一个人吗?
可以是的,不影响
221楼
2023-02-24 12:37:54
全部回复
正直的水壶:回复袁老师 我们的制单人就是会计本身,记账是批量记账的也可以吗?
2023-02-24 13:03:45
袁老师:回复正直的水壶可以的
2023-02-24 13:27:10
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小七爱学习 发表的提问:
在主板中小板上市需要注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告吗?
上市公司最好都是出具无保留意见的审计报告
222楼
2023-02-24 13:04:36
全部回复
小七爱学习:回复辜老师 他这个表格应该出错了吧?
2023-02-24 13:21:27
辜老师:回复小七爱学习没错啊,审计报告就是无保留意见 内控报告是个结论,就是无保留结论的报告
2023-02-24 13:31:33
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
什么是财务内部控制的独立性
独立性就是指企业内部审计部门对于企业各方面的内部控制工作,如采购,销售,资金管理,工程项目等等方面的管控措施都必须是独立,客观,公正的进行,不与任何职能部门产生信息,数据舞弊行为。
223楼
2023-02-24 13:24:39
全部回复
蔷薇:回复赵英老师 请问。一个新公司资金管理的独立性怎么实施才能做到
2023-02-24 14:12:07
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
会计电算化,业务控制参数是什么意思?说:可以使用应收受控科目;可以使用应付受控科目;出纳凭证必须由出纳签字;这个在用友T3软件中什么地方进行设置呢?
初始化设置吧
224楼
2023-02-24 13:41:59
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ? 阿拉蕾 发表的提问:
老师你好!请问实操中,同一控制内部交易,该如何抵销呢?难道还要统计下家公司出售了好多内部产品出去吗
你好,同学。 借,营业收入 贷,营业成本 存货,按没有出售部分抵消处理的
225楼
2023-02-27 13:03:45
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×