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会计电算化下货款内部控制
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宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 昏睡的小蝴蝶 发表的提问:
会计电算化后的出纳会计工作流程
您好:出纳工作流程:办理银行存款和备用金领取。负责支票、汇票、发票、收据管理。做银行账和现金账,并负责保管财务章。员工工资的发放。报销审核并支付报销款。 会计流程:填制凭证,出报表,报税,装订凭证和各类单据。
286楼
2023-03-16 12:17:16
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 惊洛 发表的提问:
会计凭证字号在电算会化怎填
凭证号可以自动编制,初始化时设置好凭证类别就好了。
287楼
2023-03-16 12:32:56
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 彭兰 发表的提问:
老师好,请问会计学堂里面可以下载会计电算化考试软件吗?在哪里下呢?
你好,学堂有现成的可以模拟考试的,不需要下载
288楼
2023-03-16 12:59:59
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彭兰:回复邹老师 那每套题考的都一样吗?考试中的电算化是金蝶k3版的吗?
2023-03-16 13:14:38
邹老师:回复彭兰不是一样的 电算化软件每个地方都会有所不同
2023-03-16 13:30:47
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 哭泣的白猫 发表的提问:
x公司要求abc会计师事务所出具审计报告的同时,提供内部控制审核报告,进行独立性判断
你好,这个是违反独立性啊。ABC会计师事务所只能选择出具其中一种报告
289楼
2023-03-19 13:53:26
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李老师.
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ 怕黑的钢铁侠 发表的提问:
资产负债表份分析的时候怎么计算货币资产规模总量控制在多少以内比较合适啊
比如我的工作经验,资金规模需要满足未来一到三个月的资金需求比较合适。
290楼
2023-03-19 14:21:07
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怕黑的钢铁侠:回复李老师. 老师这个230万是怎么算的呀
2023-03-19 14:48:32
李老师.:回复怕黑的钢铁侠我认为你问的是实务问题,原来是考题,建议下次还是直言这道题怎么做比较好,避免误会,谢谢!
2023-03-19 15:01:26
怕黑的钢铁侠:回复李老师. 这个是财务报表分析的一段
2023-03-19 15:14:46
怕黑的钢铁侠:回复李老师. 老师那这个应该怎么算呀
2023-03-19 15:32:58
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 矮小的小笼包 发表的提问:
简述内部控制环境存在缺陷对注册会计师评估财务报表层次重大错报风险的影响
财务报表层次的重大错报风险很可能源于薄弱的控制环境。薄弱的控制环境带来的风险可能对财务报表产生广泛影响,难以限于某类交易、账户余额和披露,注册会计师应当采取总体应对措施。
291楼
2023-03-19 14:30:35
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
ABCD 【答案解析】 除此之外,还需要进一步考虑的因素有:(1)向谁报告,例如,直接向董事会、审计委员会或类似机构报告,对接触董事会、审计委员会或类似机构是否有限制;(2)活动的范围,例如,财务审计和经营审计工作的平衡,在分散经营情况下,内部审计的覆盖程度和轮换程度;(3)计划风险评估和执行工作的记录及形成结论的适当性。
292楼
2023-03-19 14:56:59
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
ABCD 【答案解析】 除此之外,还需要进一步考虑的因素有:(1)向谁报告,例如,直接向董事会、审计委员会或类似机构报告,对接触董事会、审计委员会或类似机构是否有限制;(2)活动的范围,例如,财务审计和经营审计工作的平衡,在分散经营情况下,内部审计的覆盖程度和轮换程度;(3)计划风险评估和执行工作的记录及形成结论的适当性。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
293楼
2023-03-20 11:45:54
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 木乔 发表的提问:
支付内部往来清算款 怎么做会计分录
你好,借往来科目贷银行存款
294楼
2023-03-20 12:14:19
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逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
老师 这部分讲的 公允价值计量转权益法 是同一控制下还是非同一控制下的
同一控制非同一控制都适用的
295楼
2023-03-20 12:23:38
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 欢喜的酒窝 发表的提问:
蜀都会计师事务所受托对成化公司的存货进行审计,发现存在下列问题: (1)年终经财产清查发现,原材料账实不符。 成化公司已经建立了完善的内部控制制度。在存货的管理中实行了采购人员、运输人员、保管人员等不同岗位分工负责的内部牵制制度。然而在实际操作中,由于三者合伙作弊,使内控制度失去了监督作用。成化公司2004年根据生产需要每月需要购进各种型号的铁矿石1000吨,货物自提自用。2004年7月,采购人员张某办理购货手续后,将发票提货联交由本企业汽车司机胡某负责运输,胡某在运输途中,一方面将600吨铁矿石卖给某企业,另一方面将剩余的400吨铁矿石运到本企业仓库,交保管员王某按1000验收入库,三个人随
你好,请问具体问题是什么呢
296楼
2023-03-20 12:41:53
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 心语馨竹 发表的提问:
我是会计电算化全日制大专专科毕业,从事会计工作4年多,我能报考税务师考试么
你好,是符合报名要求的
297楼
2023-03-20 12:50:58
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心语馨竹:回复邹老师 好的,谢谢你
2023-03-20 13:09:32
邹老师:回复心语馨竹不客气,祝你学习愉快,工作顺利!希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-20 13:26:51
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
注册会计师执行内部控制审计时,下列有关识别、了解和测试企业层面控制的相关说法中,正确的有(  )。 A.某些企业层面控制能够监督其他控制的有效性,当其运行有效时,注册会计师可以减少原本拟对其他控制的有效性进行的测试 B.企业层面控制本身不足以及时防止或发现一个或多个相关认定中存在的重大错报 C.注册会计师对企业层面控制的评价,可能增加或减少本应对其他控制所进行的测试 D.注册会计师应当在执行业务的早期阶段对企业层面控制进行测试
注册会计师执行内部控制审计时,下列有关识别、了解和测试企业层面控制的相关说法中,正确的有(  )。 A.某些企业层面控制能够监督其他控制的有效性,当其运行有效时,注册会计师可以减少原本拟对其他控制的有效性进行的测试 C.注册会计师对企业层面控制的评价,可能增加或减少本应对其他控制所进行的测试
298楼
2023-03-21 11:52:46
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 炙热的音响 发表的提问:
8.A 注册会计师负责审计X公司2019年度财务报表。审计工作底稿记载了审计项目组对应收账款实施进一步审计程序的相关情况。部分内容如下: (1)控制测试表明,X公司赊销审批及信用管理制度执行有效,控制风险很低,A注册会计师拟不对应收账款的计价和分摊认定实施实质性程序;
你好,你现在具体问题是什么
299楼
2023-03-21 12:18:26
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 放飞心情 发表的提问:
会计科关于报送内控制度报告的通知在哪呢
这个咨询当地相关部门吧
300楼
2023-03-21 12:47:59
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