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往来会计负责录入那些凭证
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Candy 发表的提问:
付款凭证收款凭证由谁负责填制,出纳吗?转账凭证呢?
付款凭证收款凭证由谁负责填制,出纳吗? …是的 转账凭证呢? …由会计填制
241楼
2023-03-05 14:55:49
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 夕颜若雪 发表的提问:
老师 将收入挂往来,企业与会计有哪些风险?
这是会计做假账 企业和会计都有风险的
242楼
2023-03-05 15:09:26
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ nffycg 发表的提问:
事业单位会计对于报销,应审核哪些方面?在报销上单位负责人、经手人、证明(验收)人、会计、出纳分别应承担哪些责任?
您好,事业单位会计对于报销,应审核票据的合法性(是否符合国家法律法规),业务的合理性(主要是指内部审批要求)这两个方面。在报销上单位负责人承担审批责任、经手人承担经济业务真实性责任、证明(验收)人承担经济业务真实性证明责任、会计承担审核责任、出纳承担付款真实性责任。
243楼
2023-03-05 15:21:00
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 玩命的帽子 发表的提问:
你好,我们单位春节慰问困难职工经费,会计说账目暂时没有钱,要工会负责人个人代支,然后再报帐,还必须提供银行提款凭证?请问合理么?
你好! 如果个人代支付,就没有银行提款单了
244楼
2023-03-06 12:50:33
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 芣説芣想芣惦汜 发表的提问:
老师,我最近刚接手自己公司的会计工作。在录入2015年至今的凭证时发现,2017年开始出现每个月余额表录入后检查都和原始凭证一致,但资产负债表和原始凭证的差距很大,这会是原来的资产负债表错误了吗?
你好?出入是哪个?需要去查下才行,有的是往来没有重分类引起不一样,
245楼
2023-03-06 13:15:12
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maize老师:回复芣説芣想芣惦汜有的就是之前报表确实有问题,原始报表
2023-03-06 14:02:24
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 啷里个兰 发表的提问:
老师,我年末查账,发现,之前有一笔房租费,2018年挂账的时候已经有发票了,但是之前财务人员,给挂了往来款,我现在要怎么调整呢?摘要分录要如何写,要附上什么凭证吗?
你好,需要通过以前年度损益调整,调18年的利润 。摘要写调整18年某号凭证。借:以前年度损益调整 贷:往来科目、借:利润 分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
246楼
2023-03-06 13:20:58
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啷里个兰:回复立红老师 那老师,请问,我还发现,一部分是18年未到发票,但是18年已经挂费用,实际19年才到的怎么挂呢?
2023-03-06 13:42:53
立红老师:回复啷里个兰你好,如果是19年汇算清缴前的取得发票,可以作为18年费用,如果是之后取得发票,计入19年费用,但需要税前调增。
2023-03-06 14:00:21
啷里个兰:回复立红老师 是的,是汇算清缴前取得的发票,当时审计直接给我们作为18年的费用了,但是我后面收到发票要放哪里呢?不需要有账务处理吗
2023-03-06 14:26:20
立红老师:回复啷里个兰你好,后面的发票做到19年的费用。
2023-03-06 14:46:43
啷里个兰:回复立红老师 不是,是等于说19年收到发票的时候,发票开的是19年4月的,在汇算清缴前,收到发票了,然后当时审计直接算费用,之前的会计就直接改账18年凭证挂费用了,那我19年4月到的这个发票,是附在18年那个凭证上面吗
2023-03-06 15:15:01
立红老师:回复啷里个兰你好,正常是需要附18年凭证上的,但如果18年凭证已装订,可以在凭证写明附件另订。
2023-03-06 15:28:13
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 魔幻的微笑 发表的提问:
股东和公司之间资金往来如何处理会计分录
只能算是借款。在期末的时候尽量冲掉。
247楼
2023-03-07 12:16:25
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 学堂用户_ph144115 发表的提问:
我想学建账,录入凭证,那些教学视频在哪
你好,你可以选择一个行业学习实操,里面包含了建账到报税
248楼
2023-03-07 12:43:57
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学堂用户_ph144115:回复紫藤老师 真账实操,是快账的
2023-03-07 12:57:22
紫藤老师:回复学堂用户_ph144115你可以学习商贸企业
2023-03-07 13:09:15
学堂用户_ph144115:回复紫藤老师 我知道,我的意思是官网里商业实操,进去后,用的软件是快账,我想用T3
2023-03-07 13:31:38
紫藤老师:回复学堂用户_ph144115快帐比较方便,**都可以记账
2023-03-07 13:55:17
学堂用户_ph144115:回复紫藤老师 而且,一进去就直接是练习,有没有那种先有课,在练习的
2023-03-07 14:14:34
学堂用户_ph144115:回复紫藤老师 都没听课,怎么会做练习
2023-03-07 14:43:04
紫藤老师:回复学堂用户_ph144115主要讲的就是实操的
2023-03-07 15:00:43
学堂用户_ph144115:回复紫藤老师 官网里,讲开发票的,就是一边有视频教学,一边听完,有练习,实操没有那样的吗
2023-03-07 15:22:48
紫藤老师:回复学堂用户_ph144115你好,实操主要就是操作,你可以多听几遍。
2023-03-07 15:42:22
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 做最好的me 发表的提问:
老师好!销售玉米用了900元袋袋款,客户出,如何花挂往来,会计分录?
你好 借其他应收款-某客户 贷银行存款 是你们先垫付嘛
249楼
2023-03-07 12:48:59
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做最好的me:回复meizi老师 跟客户挂往来是应收账款,贷现金
2023-03-07 13:02:05
做最好的me:回复meizi老师 我做的借,应收账款,贷,销售费用带贷款
2023-03-07 13:19:32
做最好的me:回复meizi老师 发现销售费用出现借方红数,不正常,所以请教老师
2023-03-07 13:46:17
meizi老师:回复做最好的me你好 袋袋款 是你们之前自己买的吗 ?
2023-03-07 14:02:07
做最好的me:回复meizi老师 现购现用
2023-03-07 14:17:20
meizi老师:回复做最好的me你好 那你做 借应收账款 (货款+贷贷款)贷主营业务收入 应交税费 借银行存款贷应收账款
2023-03-07 14:46:52
刘老师8892
职称:中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 柔弱的灰狼 发表的提问:
合并单位往来账会计分录怎么处理
同学您好,请问您是咨询合并报表下,往来账如果进行内部抵销? 还是本单位内部,同一个公司,既有应收又有应付的情况呢
250楼
2023-03-07 13:17:59
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路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问:
购车间里的电炉,几年后才收到了票,我们财总让我冲往来,请问怎么做会计分录?
您好,之前没来票,你们是一直挂在往来吗?
251楼
2023-03-08 12:20:41
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Dan-rrr:回复路老师 就挂在应付账款里
2023-03-08 12:47:20
路老师:回复Dan-rrr电炉是作为固定资产的吗,现在把应付账款冲平就好。 借:固定资产 贷:应付账款
2023-03-08 13:12:35
Dan-rrr:回复路老师 谢谢老师
2023-03-08 13:28:30
路老师:回复Dan-rrr不用谢,祝工作顺利
2023-03-08 13:54:18
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 籍海盛 发表的提问:
往来单位变更名称 会计分录怎么做
你好,往来单位变更名称 不用做会计分录。有实际业务发生的情况下才做会计分录
252楼
2023-03-08 12:46:03
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籍海盛:回复彩丽老师 往来单位变更 A变为B,将A1000转入B,是 借:应收账款A 1000 贷:应收账款B1000 吗
2023-03-08 13:08:07
彩丽老师:回复籍海盛你可以直接在系统设置里面修改客户的名称
2023-03-08 13:25:20
籍海盛:回复彩丽老师 要在凭证上体现出来
2023-03-08 13:38:51
彩丽老师:回复籍海盛哦,那你就按你上面的分录做就可以
2023-03-08 14:05:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 等待的自行车 发表的提问:
你好,老师,想问一下甲方代替乙方付给丙方货款,甲方和乙方怎么做会计分录?(甲方和乙方老板是夫妻,不用还款)那这个往来账怎么挂
甲 借其他应收款乙贷银行 借营业外支出贷其他应收款 乙 借应付帐款丙贷其他应付款甲 借其他应付款贷营业外收入
253楼
2023-03-08 13:14:59
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等待的自行车:回复郭老师 我们会计月底做乙方结转的时候直接做成  借 应付账款丙    贷 应收账款 这个是对的吗
2023-03-08 13:33:58
郭老师:回复等待的自行车应收账款的二级科目是谁?
2023-03-08 13:50:05
等待的自行车:回复郭老师 挂的是乙方
2023-03-08 14:07:18
郭老师:回复等待的自行车可以的话,这个科目也可以的。
2023-03-08 14:34:28
等待的自行车:回复郭老师 这个是依据三方协议来的吗?就是应付抵应收??
2023-03-08 15:00:10
郭老师:回复等待的自行车你好对的,是的,是这么做的。
2023-03-08 15:14:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 九离 发表的提问:
外账上没有做往来,但是对方回款打到对公银行了,外账上怎么做会计分录
你好,你需要把之前的业务分录补上,然后做回款分录
254楼
2023-03-09 12:25:47
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九离:回复邹老师 关键是后面没单据
2023-03-09 12:54:34
九离:回复邹老师 而且这个月收入不能做那么多
2023-03-09 13:16:49
邹老师:回复九离你好,对方回款打到对公银行了,说明之前就销售了货物,对方才会把款项打到你单位账户 这个是需要做收入分录,收款分录处理才是的
2023-03-09 13:31:06
九离:回复邹老师 我说的是外账迈
2023-03-09 13:55:40
邹老师:回复九离你好,外账之前没有做往来,现在收款可以这样做分录 借;银行存款,贷;预收账款
2023-03-09 14:23:46
九离:回复邹老师 就是说是先付的是吧
2023-03-09 14:46:33
九离:回复邹老师 后面消费就做进去是吗
2023-03-09 15:07:30
邹老师:回复九离你好,是的,先做预收账款处理,之后按送货情况确认收入
2023-03-09 15:19:53
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 自由的抽屉 发表的提问:
公司账上如果没钱,公司和一个员工有资金的往来借支是可以的不呢?税务对这一块的要个要求是什么呢?如果是公司没钱借支公司负责人的资金和借支员工的资金哪一种做账更合适些?
您好,这些都是可以的。没有什么税务的问题。最有可能的就是涉及借款利息收入要交个税了
255楼
2023-03-09 12:49:05
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