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往来会计负责录入那些凭证
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小妍老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 傲娇的小虾米 发表的提问:
公司往来款会计分录怎么做
您好!借:银行存款 贷:其他应付款-往来名称
46楼
2022-12-21 15:13:22
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Nancy 发表的提问:
往来款怎么清理,清理了之后怎么做会计分录
你好 ,说一下具体发生了什么业务
47楼
2022-12-21 15:23:01
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玲老师:回复Nancy往来想结平了就 是应该收的收回 应付的付出去 就平了。
2022-12-21 15:48:56
玲老师:回复Nancy写分录 要看具体发生什么业务才能写分录
2022-12-21 16:08:52
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Flower 发表的提问:
收往来款怎么做会计分录?
你好!你具体是收了什么款呢,预收了人家货款还是什么
48楼
2022-12-21 15:38:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 平淡的期待 发表的提问:
老师,想问一下,就是三家公司A,B,C。今天A公司付给B公司一笔往来款,明天B公司付给C公司一笔往来款会计分录怎么做?我们是B公司
你好,这个是借款的吗,还是货款? 收到a公司的借银行存款 贷,其他应付款,A公司 支付出去,借其他应收款c公司 贷银行存款。
49楼
2022-12-22 14:04:16
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ Nancy 发表的提问:
往来款怎么清理,清理了之后怎么做会计分录
你好,你的意思是有的收不回来或者付不出去了吗 收不回来的计入营业外支出 付不出去的计入营业外收入
50楼
2022-12-22 14:28:13
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 秋莲 发表的提问:
你好,如果收的购房预约款挂往来款怎么写会计分录和摘要
预收房款借银行贷预收
51楼
2022-12-22 14:54:43
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 甜蜜的故事 发表的提问:
本公司给本公司跨行发报,往来款和跨行收报怎么做会计分录?
跨行发报是什么意思 ?
52楼
2022-12-22 15:12:09
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 秀丽的美女 发表的提问:
主公司a给我们副公司b转了笔钱,是往来款,我怎么做会计分录
您好 借:银行存款 贷:其他应付款
53楼
2022-12-22 15:38:59
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秀丽的美女:回复bamboo老师 借款出去的公司怎么做呢?
2022-12-22 15:58:32
bamboo老师:回复秀丽的美女借:其他应收款 贷:银行存款
2022-12-22 16:20:50
秀丽的美女:回复bamboo老师 预交电费时,我们怎么做会计分录?借预付账款?贷银行存款吗
2022-12-22 16:42:48
bamboo老师:回复秀丽的美女是的 这样写分录就好了
2022-12-22 17:03:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问:
往来款的会计分录怎么写啊? 是其他应收?还是其他应付?还是什么?
你好 比如借入的一方,借;银行存款,贷;其他应付款 出借的一方,借;其他应收款,贷;银行存款
54楼
2022-12-23 14:31:42
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 沈占竹 发表的提问:
往来款怎么做会计分录呢
借:其他应收款贷:银行存款
55楼
2022-12-23 14:48:53
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沈占竹:回复袁老师 款项我们公司已经收到了
2022-12-23 15:13:45
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 吴晓敏 发表的提问:
往来款怎么做会计分录
收到款时,借银行,贷其他应付款, 还款时,借其他应付款,贷银行存款。
56楼
2022-12-23 15:06:37
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 君君 发表的提问:
公司帐上的往来款怎么做 会计分录
您好! 往来账,比如收到钱了,借现金,贷应收账款就可以了
57楼
2022-12-23 15:21:57
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 张张张朵 发表的提问:
老师,请问应收冲应付和应收冲应收,这些做凭证的时候有会出现往来款负数形式表示吗?
你好 你实际是什么业务 为什么要冲掉 往来
58楼
2022-12-23 15:35:59
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张张张朵:回复meizi老师 就是供应商跟客户往来款可以核销
2022-12-23 16:05:19
meizi老师:回复张张张朵你好 核销是什么意思 你可以把业务说清楚掉 正常是同一个客户或者个人下面的科目是可以冲抵的
2022-12-23 16:19:32
张张张朵:回复meizi老师 就是这个供应商的欠款,跟应收另一个客户的货款对冲,最后不用付了。
2022-12-23 16:30:46
meizi老师:回复张张张朵你好 那这个客户是欠对方供应商的款吗 ?债务抵偿?
2022-12-23 16:53:53
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
1,明细账本建账,录入期初数据,不平 2.应收我有些负数,我的往来有些负数,会不会产生问题,还是照表录入吗? 3,固定资产减累计折旧,再资产负责表里有净值,需要录入期初数据吗,可是我起初数据没有地方录入,应该录入哪里是,
您好,1、如果科目余额表是平的,就需要一个个的核算,如果科目余额表不平的话,先记入其他应付款-期初差额,或者利润分配-未分配利润。 2、照表录入即可。 3、需要录入期初数据的。应该按固定资产原值,和累计折旧各录入各自的科目里。
59楼
2022-12-24 14:39:03
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巧:回复王雁鸣老师 1.资产负债表有固定资产的净值,建账没有净值,净值只是表里生成,不用录吗?
2.资产负债表是应收30万,重新建账,录入所有2级科目有些负数科目,就成25万了,预收科目也是这样,资产负债表是7000,预收一个2级就是4000它不自动把预收贷和应收贷加一起吗?
2022-12-24 15:15:35
王雁鸣老师:回复您好,1、是的,资产负债表的固定资产项目金额,就是净值了。不用录的。2、资产负债表会自动把预收账和应收贷加到预收账款项目的。
2022-12-24 15:28:20
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 懂小姐 发表的提问:
会计凭证是平的资产负责表就会平吗?
您好,一般情况是这样的,但还需要前期余额是平的才行。
60楼
2022-12-24 14:50:56
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