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往来会计负责录入那些凭证
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答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 会丫头 发表的提问:
实操练习中会计凭证填写数字是负的,怎么往上输
可以用哪个数字键盘-号加在数字前面。
121楼
2023-01-12 14:35:46
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小五子老师
职称:中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 燕然 发表的提问:
老师您好,公司公户上有笔账是个人转给公司的,对账单摘要是合同款,记账凭证是后来补的,摘要写的借款。现在需要从公户转给个人,记往来款,这样合适吗?
你好! 这样写问题不大,根据实际业务来就可以。
122楼
2023-01-12 14:59:59
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燕然:回复小五子老师 好的,谢谢
2023-01-12 15:20:27
小五子老师:回复燕然不客气。祝工作顺利!
2023-01-12 15:30:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 星儿★ 发表的提问:
往来款的凭证需要什么原始凭证
你好,往来款的凭证通常是需要有银行回单或者相关收据
123楼
2023-01-27 15:39:43
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 简简单单 发表的提问:
老师规定根据岗位职责不相符原则,出纳人员不得兼管稽核、会计档案和收入、费用、往来帐务的登记工作;是不是也不能填制会计凭证 ???
你好 是的正常是财务来写凭证的。
124楼
2023-01-27 15:53:10
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简简单单:回复meizi老师 老师正常的是会计来填制凭证是吧???
2023-01-27 16:21:21
meizi老师:回复简简单单你好 是的 一般是财务做凭证的
2023-01-27 16:49:16
简简单单:回复meizi老师 知道了老师
2023-01-27 16:59:19
meizi老师:回复简简单单不客气 满意请给予评价
2023-01-27 17:17:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ tyza 发表的提问:
评估报告入固定资产 呢会计分录?之前付建造固定资产时呢那些往来款怎么办?
你好,是评估增值了吗
125楼
2023-01-27 16:05:59
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tyza:回复邹老师 之前没有发票就没有入固定资产!现在根据评估报告入固定资产,之前付呢那些款都挂着预付款 没有发票!
2023-01-27 16:33:07
邹老师:回复tyza你好,需要取得发票,而不是根据评估报告确定入账价值的
2023-01-27 16:48:25
tyza:回复邹老师 发票没有!评估报告可以入固定资产的 只是不能计提折旧是这样吗?
2023-01-27 17:00:20
邹老师:回复tyza你好,需要取得发票才可以确定固定资产入账的原始价值的
2023-01-27 17:23:27
tyza:回复邹老师 但是现在我们固定资产增值了
2023-01-27 17:37:20
邹老师:回复tyza你好,固定资产是历史成本计量的,而不是根据评估增值做调整的
2023-01-27 18:00:23
tyza:回复邹老师 固定资产可以按照评估报告入帐 也可计提折旧 只是企业所得不能税前扣除,不应该是这样吗?老师!
2023-01-27 18:14:11
邹老师:回复tyza你好,不能根据评估价格入账的,固定资产是历史成本计量的
2023-01-27 18:40:25
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 上善若水 发表的提问:
录入期初是往来不知道多少,现在补录应该怎么操作
您好,最好反初始化,录入期初数据。如果不能反初始化,可以在这个月编制凭证记账也行。
126楼
2023-01-28 13:03:46
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上善若水:回复王雁鸣老师 分录应该怎么写
2023-01-28 13:33:32
王雁鸣老师:回复上善若水您好,您的往来期初数据是什么呢?
2023-01-28 13:49:32
上善若水:回复王雁鸣老师 是0,什么都没有录入
2023-01-28 14:06:16
王雁鸣老师:回复上善若水您好,按照现在的往来数据,借;往来科目,或者利润分配-未分配利润,贷;利润分配-未分配利润,或者往来科目。
2023-01-28 14:26:50
上善若水:回复王雁鸣老师 不太明白
2023-01-28 14:44:47
王雁鸣老师:回复上善若水您好,比如应收账款期初应该填写的金额是借方金额,1万元,那么分录是,借;应收账款,1万元,贷:利润分配-未分配利润,1万元。如果应付账款期初金额应该是贷方,2万元,则分录是,借:利润分配-未分配利润,2万元,贷:应付账款,2万元。
2023-01-28 15:02:07
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ polaris 发表的提问:
老师,你好,请问收款凭证和付款凭证都是由出纳来负责填写吗?我看视频的课程,出纳填写凭证的时候都没有写凭证第几号,是不用写,还是由会计入账的时候再填写?
严格来说出纳是不做记账凭证的,记账凭证是会计做的。
127楼
2023-01-28 13:19:52
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 震动的薯片 发表的提问:
我家餐饮,用速达3000,平常凭证都是用进销存模块和现金银行模块生成的,从来不自己录凭证,这样我的往来报表和收入支出报表都能和明细账上的科目对上,如果我要是在账务系统自己手工录张费用的凭证,或是往来的付款凭证,那些报表上能体现吗,能跟我明细账对上吗
那些报表上能体现,能跟明细账对上
128楼
2023-01-28 13:48:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ ???? 发表的提问:
老师,同公司之间公户转往来需要做会计分录吗
你好,需要做分录的 借;银行存款——转入账户,贷;银行存款——转出账户
129楼
2023-01-28 14:18:05
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????:回复邹老师 那收到对方退款的会计分录是什么啊
2023-01-28 14:38:49
邹老师:回复????你好,做之前付款相反分录就是了 你所指所做付款分录是?
2023-01-28 14:51:10
????:回复邹老师 就是之前支付矿泉水费用,借管理费用办公费,贷银行存款,现在对方退了一笔款,会计分录应该是借银行存款,贷管理费用吗
2023-01-28 15:05:41
邹老师:回复????你好,是的,做之前支付矿泉水费用的相反分录就是了
2023-01-28 15:16:27
????:回复邹老师 同公司的公户往来款,A转给B, AB两个账户都要做分录吗
2023-01-28 15:40:33
邹老师:回复????你好,只需要做一笔分录 借;银行存款——B,贷;银行存款——A
2023-01-28 15:53:34
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 发表的提问:
内部往来的会计分录怎么做
你好,一个单位的吗?具体的什么
130楼
2023-01-28 14:29:58
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易:回复郭老师 分公司和公司的 随便列几个业务的分录就行
2023-01-28 14:52:29
郭老师:回复你是一块做账吗?预支款借其他应收款贷银存
2023-01-28 15:02:45
易:回复郭老师 是的
2023-01-28 15:18:51
郭老师:回复分公司从你总公司预支可以做个人预支款,到时候拿发票回来冲预支
2023-01-28 15:46:57
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问:
我们财总让把这张票冲往来,怎么做会计分录
借无形资产贷其他应收款/应收账款
131楼
2023-01-29 13:55:31
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Dan-rrr:回复郭老师 应该不好记在资产里吧
2023-01-29 14:14:27
Dan-rrr:回复郭老师 能不能记在制造费用里啊
2023-01-29 14:25:16
郭老师:回复Dan-rrr这么大的系统应该是无形资产的,你做到在制造费用也属于存货。
2023-01-29 14:48:52
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 王豆豆9028 发表的提问:
与个人的往来账会计分录怎么写额
要看业具是什么业务 记其他应收应付款科目
132楼
2023-01-29 14:15:50
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王豆豆9028:回复玲老师 负责人转钱到基本账户发放工作的会计分录
2023-01-29 14:45:02
玲老师:回复王豆豆9028借银行存款 贷其他应付款
2023-01-29 14:56:09
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 衣欣不xi 发表的提问:
原始凭证不得外借,其他单位如有特殊原因确实需要使用的,经本单位会计机构负责人(会计主管人员)批准,可以复制(外借) 老师我怎么觉得这句话有问题呢?前面说的是不得外借,后面说的是可以复制,我本来就只是复制而已,又不是外借
原始凭证不得外错。其他单位如有特殊原因确实需要使要原始凭证时,经本单位会计机构负责人、会计主管人员批准,可以复制。向外单位提供的原始凭证复制件,应在专设的登记簿上登记,并由提供人员和收取人员共同签名、盖章。
133楼
2023-01-29 14:20:51
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衣欣不xi:回复紫藤老师 也就是说最大的可能也就是复制出去,原件不可带出单位喽?
2023-01-29 14:48:24
紫藤老师:回复衣欣不xi最大的可能也就是复制出去,原件不可带出单位
2023-01-29 15:06:24
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
老师,甲公司借我们钱,但是要求我们把钱打给乙公司,最后这笔钱是由丙公司还,这样的往来账的会计分录怎么写
你好 你公司做 借其他应收款-甲方 贷银行存款 收到丙公司还款 借银行存款贷其他应收款-甲方。 你让甲方出具委托付款书盖章给你们。 意思委托丙方还款给公司 收款是委托你公司支付给乙方公司
134楼
2023-01-29 14:27:00
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逄:回复meizi老师 谢谢老师
2023-01-29 15:00:24
meizi老师:回复没事 希望能帮到你
2023-01-29 15:18:34
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 米兔 发表的提问:
嗯,假的往来,怎么做会计分录了
你好,请在原问题下面追问哦
135楼
2023-01-30 13:23:47
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