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支付委托加工费用会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
委托其他企业建房的会计分录
借;在建工程 贷;银行存款 借;固定资产 贷;在建工程
256楼
2023-03-12 14:28:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 心静如水 发表的提问:
老师 我公司研发产品智能卡,除了材料是自己采购外,所有生产环节都是委托加工的,请教下,我公司委托第一次加工 借:委托加工物资-初次加工 贷:原材料 -XX 支付加工费 借:委托加工物资-加工费 贷:应付账款-XX 回来后借:原材料-一次加工 贷:委托加工物资-初次加工 -加工费 然后又发出去加工回来: 借:委托加工物资-二次加工
又发出加工 借:委托加工物资 贷;原材料
257楼
2023-03-12 14:55:06
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心静如水:回复邹老师 谢谢老师!
2023-03-12 15:37:38
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 张明 发表的提问:
委托加工支付的加工费用交税的话税率是多少啊?按服务还是生产
这个是生产,增值税率是16%的了
258楼
2023-03-12 15:21:00
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ シ浅尐墨〆 发表的提问:
老师,请问我公司委托外单位加工某个材料,支付加工费,没有发出原材料,做账时可以直接计入应付账款而不是委托加工物资吗?
可以的,作为预付账款做分录。
259楼
2023-03-13 12:45:04
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シ浅尐墨〆:回复张艳老师 是直接收回材料后贷记预付账款,不用再过应付账款了吗
2023-03-13 13:10:17
张艳老师:回复シ浅尐墨〆您准备做的分录是什么? 借:应付账款 贷:银行存款 是这个分录嘛?还是?
2023-03-13 13:35:53
シ浅尐墨〆:回复张艳老师 预付账款时借:预付账款 贷:银行存款 收到加工材料发票后 借:原材料 税费 贷:应付账款 再做借:应付账款 贷:预付账款
2023-03-13 14:05:10
张艳老师:回复シ浅尐墨〆也可以这样处理的
2023-03-13 14:27:16
シ浅尐墨〆:回复张艳老师 好的,谢谢老师
2023-03-13 14:44:01
张艳老师:回复シ浅尐墨〆不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-03-13 14:59:09
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
委托加工物资出售大于计税价格消费税分录
借 库存商品 应交税费--应交消费税 贷 委托加工物资
260楼
2023-03-13 13:01:12
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 发表的提问:
我想问一下购进9%的农产品用于委托加工的会计分录?加计扣除在哪一步做?
你好,购买,借原材料,应交税费一应交增值税(进项税额),贷银行存款
261楼
2023-03-13 13:14:58
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庄老师:回复委托加工,借委托加工物资,贷原材料,借应交税费一应交增值税一加计扣除,贷其他收益,借应交税费一未交增值税,俊应交税费一应交增值税一加计扣除
2023-03-13 13:39:13
娜:回复庄老师 这个其他收益是什么科目?没用到过 之前加计扣除走的都是主营业务成本 借 应交税费—增值税—进项税额 贷:主营业务成本 加计扣除这一步 在委托加工时就可以做是吧?加工回来没有销售 也可以先加计扣除吧
2023-03-13 13:55:37
庄老师:回复你好,这个其他收益新的会计科目,
2023-03-13 14:12:08
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户9meiuw 发表的提问:
工商银行的业务委托书回执的会计分录
你好,具体什么业务?
262楼
2023-03-14 11:49:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 李同学 发表的提问:
委托加工物资出售大于计税价格消费税分录
你好 借;委托加工物资 应交税费——应交消费税 贷;银行存款等科目
263楼
2023-03-14 12:00:29
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 田田 发表的提问:
老师,委托加工费用计什么科目?受托加工企业
您好,受托加工企业,如果是收的委托加工费用,计入主营业务收入,或者其他业务收入科目。如果是支付的,记入劳务成本科目。
264楼
2023-03-14 12:29:31
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田田:回复王雁鸣老师 老师,没有劳务成本科目,生产成本科目行吗
2023-03-14 12:51:26
王雁鸣老师:回复田田您好,如果没有劳务成本科目,生产成本科目,可以的。
2023-03-14 13:05:48
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问:
我们委托A公司加工物资(原材料也是A公司帮我们购买的),材料入库时,我应该怎么做会计分录?借:原材料 贷:委托加工物资 应付账款-A 吗?最好是合并成一个会计分录
这样的你直接借原材料 贷应付账款就行了。
265楼
2023-03-14 12:56:20
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迈着猫步的阳光:回复宋生老师 但是我还需要体现这个委托加工的货款,借:原材料 贷:委托加工物资 应付账款-A 这个分录是否正确?如果不正确,麻烦老师写一下分录,谢谢
2023-03-14 13:26:40
宋生老师:回复迈着猫步的阳光如果你要提现的话,可以在原材料下面设置二级科目。 借原材料-材料成本 /加工成本 贷应付账款。
2023-03-14 13:50:35
迈着猫步的阳光:回复宋生老师 借:原材料 委托加工物资 贷:应付账款-A 可以这样写分录吗?
2023-03-14 14:07:23
宋生老师:回复迈着猫步的阳光可以是可以。只是实际上他只是卖东西给你。
2023-03-14 14:30:53
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问:
委托加工物资入库付款了,怎么写分录?
你好;   你这个是委托别人帮你加工;支付  加工费 做分录是吗;    
266楼
2023-03-14 13:11:59
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纯真的大地:回复meizi老师 是的是的是的是的
2023-03-14 13:32:48
meizi老师:回复纯真的大地(1)发出委托加工材料 借:委托加工物资 贷:原材料 (2)支付加工费和税金 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:库存商品 贷:委托加工物资
2023-03-14 13:58:51
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 义气的舞蹈 发表的提问:
委托加工物资的成本包含支付的税费么?
同学,你好,委托加工物资收回直接用于销售的,消费税计入成本,继续加工的,计入应交税费里;而增值税如果是小规模纳税人,计入成本,一般纳税人不计入
267楼
2023-03-15 12:20:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 陈红超 发表的提问:
1.转材料到加工单位  借:委托加工物资    贷:原材料  2. 计算支付加工费  借:委托加工物资    应交税费——应交增值税(进项税)       贷:应付账款  3.收回加工完成产品  借:库存商品    贷:委托加工物资(包括材料及加工费)请问一下第一步的委托加工物资的金额是根据哪个数据填写的
你好,就是你发出委托加工材料的成本
268楼
2023-03-15 12:42:05
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陈红超:回复邹老师 我这边只有一张进项发票是毛衫加工的进项,第二步的金额是根据这张进项的发票金额来填写是吧,那第一步的委托加工金额我不知道他们发出材料的成本是多少,我这边是做外账的,第一步的金额我是不是要根据什么票据填写呢
2023-03-15 13:10:25
邹老师:回复陈红超你好,根据委托单位外发开具的出库单 金额填写
2023-03-15 13:26:15
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
支付材料的加工费要记到什么科目? 委托加工物资吗
您好!可以计入制造费用-外发加工费
269楼
2023-03-15 12:47:14
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 激动的小丸子 发表的提问:
甲企业委托乙企业加工一批物资,发出原材料的实际成本为10万元,支付运杂费3万元,加工费2万元(均不考虑增值税)。乙企业代收代缴消费税1万元,该物资收回后用于连续加工应税消费品。不考虑其他税费,则委托加工完成后收回的原材料成本是( ) 万元,把关于甲企业委托加工物资会计分录写出
你好, 发出原材料的实际成本为10万元 借,委托加工物资 15 贷,原材料10 贷,银行存款 5 。乙企业代收代缴消费税1万元,该物资收回后用于连续加工应税消费品。 借,应交税费——应交消费税 1 贷,银行存款 1 收回 借,原材料15 贷,委托加工物资 15 。不考虑其他税费,则委托加工完成后收回的原材料成本是( ) 万元——15万
270楼
2023-03-15 13:02:21
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激动的小丸子:回复立红老师 7. 2014年9月30日,某企业银行存款日记账账面余额为212万元,收到银行对账单的余额为203万元。经逐笔核对,该企业存在以下记账差错及未达账项,从银行提取现金9.6万元,会计人员误记为6.9万元;银行为企业代付电话费6.3万元,但企业未接到银行付款通知,尚未入账。9月30日调节后的银行存款余额为(  )万元。 A.198.8 B.203 C.208.4 D.196.1
2023-03-15 13:32:50
激动的小丸子:回复立红老师 想问一下这个怎么算 按照算法得出208.4 但是老师上课给出的是203
2023-03-15 14:01:25
立红老师:回复激动的小丸子你好, 9月30日调节后的银行存款余额为(  )万元。=企业日记账余额212加上减错的数6.9再减掉正确的数9.6减银行已付企业未付6.3=203
2023-03-15 14:13:43
激动的小丸子:回复立红老师 好的谢谢老师
2023-03-15 14:42:02
立红老师:回复激动的小丸子不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-03-15 15:09:10

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