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预付的油费怎么做会计处理
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 优雅的小土豆 发表的提问:
工会经费的账务处理怎么做?为什么会有计入应付职工薪酬和其他应付款的区别
规范的科目应该是使用应付职工薪酬---工会经费科目
196楼
2023-02-24 13:29:57
全部回复
优雅的小土豆:回复张艳老师 有政策依据吗
2023-02-24 13:47:22
张艳老师:回复优雅的小土豆现在企业会计准则里面就有体现
2023-02-24 14:14:38
优雅的小土豆:回复张艳老师 好的 谢谢老师
2023-02-24 14:26:19
张艳老师:回复优雅的小土豆不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢。
2023-02-24 14:49:35
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 夏悠然 发表的提问:
预付卡的发票做费用会计分录怎么写
你好,预付卡的用途是什么?
197楼
2023-02-24 13:56:59
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夏悠然:回复小惑老师 汽油费预付卡充值。可以直接做费用吗
2023-02-24 14:30:45
小惑老师:回复夏悠然不可以的,任何预付卡都不可以直接做费用
2023-02-24 14:49:46
夏悠然:回复小惑老师
2023-02-24 15:13:48
夏悠然:回复小惑老师 那这张发票也不能直接做福利费吗
2023-02-24 15:43:38
小惑老师:回复夏悠然这种发票先做预付账款,然后做管理费用-福利费处理
2023-02-24 16:10:06
夏悠然:回复小惑老师 会计分录是不是: 借:预付账款 9500 贷:银行存款9500 借:管理费用9500 贷:预付账款9500
2023-02-24 16:20:32
小惑老师:回复夏悠然是的,您的处理是正确的
2023-02-24 16:32:28
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
最近有个进口方面的业务,是预付账款,货物收到有关税、增值税的票据这个怎么做会计处理
关税计入进口货物的成本增值税计入“应交税费——应交增值税(进项税额)分录   借:原材料   借:应交税费——应交增值税(进项税额)   贷:预付账款
198楼
2023-02-27 13:16:08
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 舒心的雨 发表的提问:
最近有个进口方面的业务,是预付账款,货物收到有关税、增值税的票据这个怎么做会计处理
关税计入进口货物的成本增值税计入“应交税费——应交增值税(进项税额)分录   借:原材料   借:应交税费——应交增值税(进项税额)   贷:预付账款
199楼
2023-02-27 13:36:29
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舒心的雨:回复吴月柳 原材料成本是海关进口增值税专用缴款书上的金额+关税吗?
2023-02-27 13:57:18
吴月柳:回复舒心的雨你好,是的
2023-02-27 14:21:00
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
老师请问预付公司做消防款我们是对公付在对方私账上那会计分录怎么处理?
你好!三流不一致,存在查账风险的。
200楼
2023-02-27 13:47:59
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珍:回复QQ老师 4月已经预付了10万,那这要怎么做会计处理比较好一点?
2023-02-27 14:12:53
QQ老师:回复你好!原路线把钱打过来,对公付款。
2023-02-27 14:40:05
珍:回复QQ老师 对方是没有发票开过来,
2023-02-27 15:05:56
QQ老师:回复你好!以后要开发票吧
2023-02-27 15:21:53
珍:回复QQ老师 没有
2023-02-27 15:37:58
QQ老师:回复你好!对方不给你们提供发票吗?那你们不好入账处理
2023-02-27 16:04:02
珍:回复QQ老师 那现在要如何处理会计分录
2023-02-27 16:27:32
QQ老师:回复你好,这笔支出你们最终是不会取得发票吗?确定一下。
2023-02-27 16:49:29
珍:回复QQ老师 嗯,是的
2023-02-27 17:01:21
QQ老师:回复你好!那就按实际支付的款项和合同进入你们的固定资产或长期待摊。但是企业所得税前不可以抵扣费用。
2023-02-27 17:30:12
珍:回复QQ老师 那分录是怎么做的?
2023-02-27 17:53:08
QQ老师:回复支付款项时,借在建工程,贷银行存款。完工后,借固定资产或者是长期待摊费贷在建工程。
2023-02-27 18:14:30
珍:回复QQ老师 好的,谢谢老师
2023-02-27 18:43:34
QQ老师:回复不客气,欢迎下次提问。
2023-02-27 19:05:36
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 雨露 发表的提问:
公司车辆加油费,项目是预付卡销售加油款 这种的可以做费用吗?
需要加油小票或者重新开具实际用油发票才可以计入费用
201楼
2023-02-28 12:53:38
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 超帅的芹菜 发表的提问:
财务和预算两套帐下,预提工资在预算会计怎么做帐务处理?
你好,借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
202楼
2023-02-28 13:03:22
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 胡米 发表的提问:
支付三个月的物业费用,15日转账给物业公司,借:预付账款,贷:银行存款,然后16日,收到发票,借:管理费用——物业费,贷:预付账款,这样做吗,每个月摊销的时候怎么处理会计分录呢?
收到发票,你已经全额确认为费用了 就不需要按月分摊了
203楼
2023-02-28 13:29:24
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ Shiloh 发表的提问:
老师,请问下以前年度的预付款,现在发票收不回来了,帐务要怎么处理,会计科目怎么做?
您好,为什么发票收不回来呢,理由是什么?
204楼
2023-02-28 13:41:59
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Shiloh:回复宸宸老师 有些是不合作了,或者采购换人了,后面就没人跟催,时间长了就变成了死帐了
2023-02-28 13:56:31
宸宸老师:回复Shiloh你好,发票收不到,后期买的货物等能收到吗
2023-02-28 14:15:42
Shiloh:回复宸宸老师 货物早就入库了的
2023-02-28 14:42:02
Shiloh:回复宸宸老师 货物早就入库了的
2023-02-28 14:53:08
宸宸老师:回复Shiloh您好,只是发票不能收到,那您货物是需要入库的,但是不能取得发票的成本,需汇算清缴的时候要纳税调增的
2023-02-28 15:21:20
Shiloh:回复宸宸老师 具体要求怎么调整?请老师详细点讲解
2023-02-28 15:41:42
宸宸老师:回复Shiloh您好,您是购买的“原材料”吧,属于成本科目,等汇算清缴的时候,成本那一列调增。 现在我手上没有那个表格,没办法截图给您
2023-02-28 15:52:37
Shiloh:回复宸宸老师 是购买原材料的发票收不回来
2023-02-28 16:17:17
宸宸老师:回复Shiloh您好,对的,原材料最终也是需要转到主营业务成本的。
2023-02-28 16:38:06
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 淡然 发表的提问:
办理预存卡后 顾客消费打折 怎么进行会计处理
你好,客户充值时 借 银行存款 销售费用-赠送 贷 预收账款 消费时 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
205楼
2023-03-01 12:17:26
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 星芸 发表的提问:
请问老师:新会计制度及实操课已听完。现在做账遇到以下问题: 代收的土地承包费:收到资金时财务会计进行账务处理(挂往来账),预算会计不进行账务处理;但因各种原因该代收土地承包费到12月31日完还未付给土地实有人,形成了资金结存,那么年底是不是要进行预算会计账务处理,如果不处理那么预算会计资金结存就和实际资金结存就会不一致,如果预算会计要处理,账务怎么处理?到第二年实际付上年代收的土地承包费时,预算会计账务怎么进行处理?我是行政单位会计。 前面老师回答的牛头不对马嘴,重新提问。
你说的是12月份的账务是2018年年末的实际业务吗?
206楼
2023-03-01 12:34:15
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 超级的奇迹 发表的提问:
老师,我们让其他公司给我们代理进口的红酒,提前支付了预付款,货物到海关后,把剩余的尾款一次性付清了,但是之后出关红酒的时候没有一次性清关,而是分了好几批,没有关税的,只有增值税和消费税,像这样的要怎么做会计处理
你出去一次做一次账就可以的
207楼
2023-03-01 12:52:18
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ star 发表的提问:
加油的时候开的预付卡-油卡是不是不能入管理费。不能入账是不
您好,可以入账的,记入其他应收款-预付卡核算就行了。
208楼
2023-03-01 13:20:27
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star:回复王雁鸣老师 可以入其他应付――预付么?反正直接入管理费用不对的吧
2023-03-01 13:44:20
王雁鸣老师:回复star您好,可以的,但是入其他应付-预付是借方余额了,不太合适。直接入管理费用不对的。
2023-03-01 14:03:34
star:回复王雁鸣老师 那正式开票给我们的时候再冲其他应收对吧
2023-03-01 14:30:00
王雁鸣老师:回复star您好,不是的,以后根据消费小票,再冲其他就收款的。
2023-03-01 14:51:37
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 魁梧的热狗 发表的提问:
公司预付房租费,做账的时候一直挂在预付账款,但是没有发票过来,怎么处理这次预付呢
你好,那么仍然是挂在预付账款那边。 等到发票来了,结转到其他业务成本等科目
209楼
2023-03-01 13:41:59
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魁梧的热狗:回复王超老师 不会来发票了,现在年底我要处理了,怎么办
2023-03-01 13:57:22
王超老师:回复魁梧的热狗你好,如果确定没有发票,那么要按照你们双方的合同,结转到其他业务成本的
2023-03-01 14:23:14
魁梧的热狗:回复王超老师 到时候汇算清缴纳税调增是吗
2023-03-01 14:41:18
王超老师:回复魁梧的热狗你好,严格来说,是要调增的。但是我自己处理是没有调整的,因为这个房租是真实支付的,老板也不愿意承担这个税费的
2023-03-01 14:55:51
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 谢艺桐 发表的提问:
行政单位按19年新规怎么做账 比如偿付应付账款 财务会计处理借应付账款 贷财政拨款收入 预算会计处理借行政支出贷财政拨款预算收入 凭证怎么登呢 登两个分录还是两个账?
你好,一笔财务会计,一笔预算会计 登两个分录
210楼
2023-03-02 13:02:56
全部回复
谢艺桐:回复紫藤老师 报表呢?出一份还是
2023-03-02 13:29:17
紫藤老师:回复谢艺桐出一份即可的,一般自动生成
2023-03-02 13:52:03

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