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预付的油费怎么做会计处理
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 幸亏遇到你 发表的提问:
物业公司预存物业费 购买的的米油什么做账务处理
你好!物业公司购进的米油是打算送给业主是吗
76楼
2023-01-03 14:54:14
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幸亏遇到你:回复宋生老师 是滴,购入和送出去的账务处理
2023-01-03 15:22:59
宋生老师:回复幸亏遇到你你好! (1)购进商品   借:库存商品   应交税费-应交增值税(进项税额)   贷:银行存款等   (说明:因为对外无偿赠送需要视同销售,进项税额可以抵扣,如果没有取得抵扣凭证的,就只能全额缴纳增值税,由此可见无偿赠送购进货物一般纳税人一定要的专票等)   (2)无偿赠送客户   借:销售费用-业务宣传费/业务招待费(根据实际情况区分)   贷:库存商品   应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-01-03 15:48:36
幸亏遇到你:回复宋生老师 小规模也这样处理吗?不能直接做费用?
2023-01-03 16:08:58
宋生老师:回复幸亏遇到你您好!小规模也是这样,只是不抵扣进项
2023-01-03 16:23:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 大力的小蜜蜂 发表的提问:
个人交钱到公帐预付一年场租费的会计处理
你好,借;银行存款,贷;其他应付款 借;长期待摊费用,贷;银行存款
77楼
2023-01-03 15:03:20
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大力的小蜜蜂:回复邹老师 是先预付场租费之后再收到场租费发票
2023-01-03 15:15:31
邹老师:回复大力的小蜜蜂你好 个人交钱到公帐,借;银行存款,贷;其他应付款 预付一年场租费,借;预付账款,贷;银行存款 去发票,借;长期待摊费用,贷;预付账款
2023-01-03 15:34:18
大力的小蜜蜂:回复邹老师 收,应付下级科目名称(原来的已经不存在)更改,是把原来的名称改掉,还是重新增加。
2023-01-03 15:58:36
邹老师:回复大力的小蜜蜂你好,是把原来的名称修改
2023-01-03 16:17:09
大力的小蜜蜂:回复邹老师 修改的话,查帐的时候之前凭证上的名称,现在帐套里不是没有吗,怎么处理
2023-01-03 16:37:58
邹老师:回复大力的小蜜蜂你好,需要按修改之后的名称来查询之前的账务处理情况
2023-01-03 16:56:59
大力的小蜜蜂:回复邹老师 喔,谢谢!!
2023-01-03 17:15:00
邹老师:回复大力的小蜜蜂不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-03 17:36:40
答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 迅速的发带 发表的提问:
买保险送油卡怎么会计处理和税务处理
你可以做到销售费用中,或者入成本中 借销售费 /主营业务成本 贷库存
78楼
2023-01-03 15:26:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 中级✌️必过 发表的提问:
老师 ,请问环保公司,工程车辆加油 费 停车费 维修费 过路费,会计处理怎么做
你好,计入工程施工里面的间接费用就可以了
79楼
2023-01-04 14:50:51
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中级✌️必过:回复朴老师 垃圾清运车辆使用
2023-01-04 15:02:52
朴老师:回复中级✌️必过那就计入销售费用里面
2023-01-04 15:32:11
中级✌️必过:回复朴老师 这些费用 可以用 销售费用下,车辆使用给一个科目可以吗
2023-01-04 15:46:17
朴老师:回复中级✌️必过销售费用-车辆使用费
2023-01-04 15:57:39
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 苹果飞机 发表的提问:
我去年一笔加油卡预付款充值了10000元,但是直接计入管理费用,没有先做预付账款,这样子会有风险吗?我现在如果修改的话,该怎么弄?
您好 预付的时候 借:预付账款 贷:银行存款等 那您现在预付的开发票来了么
80楼
2023-01-04 15:12:19
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 张敏 发表的提问:
充值加油卡发票未来怎样做会计处理?
先做预付账款
81楼
2023-01-04 15:26:59
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张敏:回复QQ老师 可以做其他应付款吗?预付账款不是应该和生产经营相关的往来单位吗?
2023-01-04 15:55:45
QQ老师:回复张敏你好!可以的
2023-01-04 16:20:44
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ^_^非 发表的提问:
我司上个月会计做账把预付做成了应付,这个月要调账,该怎么做账务处理
你好 可以不用调整 预付和应付用一个科目就可以 应付的借方是预付
82楼
2023-01-05 14:06:02
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^_^非:回复玲老师 但是钱已经付了,上面说要调成预付
2023-01-05 14:21:28
玲老师:回复^_^非意思通过预付过渡一下再付款吗
2023-01-05 14:48:27
^_^非:回复玲老师 不是,本来这笔款已经付了,本要挂预付账款,但是被挂成了应付,但是6月已经结账了,所以7月就调这笔账,把应付要调成预付
2023-01-05 15:06:52
玲老师:回复^_^非你好科目用错了 我就这两个对调写一个分录 就好了
2023-01-05 15:24:02
^_^非:回复玲老师 怎么写分录
2023-01-05 15:51:16
玲老师:回复^_^非你好 你错的分录是咋写的 ?
2023-01-05 16:17:55
^_^非:回复玲老师 借:应付账款,贷:银行存款
2023-01-05 16:39:53
玲老师:回复^_^非借预付账款贷应付账款
2023-01-05 17:09:37
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 俊秀的期待 发表的提问:
开出的废机油处置费怎样做会计分录
你好  这个 废机油你们买来是  计入什么科目的  这样好判断科目   
83楼
2023-01-05 14:24:52
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ksuxfm 发表的提问:
行政单位发生职工预借差旅费时,预算会计在借支时不做账务处理,报销时才做账务处理,如果借费用的员工辞职了,不报销,也不还款,财务会计核销其他应收款,那预算会计怎么做账务处理?
你好,同学。 预算会计在借支时就要计相关支出处理的。
84楼
2023-01-05 14:32:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以前年度的房租没开发票,也没摊销,会计做的预付账款,怎么处理
个人建议向出租方索取发票,这样预付的账款也可以冲销了
85楼
2023-01-05 14:59:04
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 罗可柳树 发表的提问:
我公司在油站预存20万元,油站赠送6万油费,这个帐务要怎么处理?
你好 你们收款的时候 借:现金 贷:预收账款 然后等到对方来加油,比如加了500元的油费 借:预收账款  500*20/(20%2B6) 贷:主营业务收入 增值税
86楼
2023-01-05 15:23:59
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罗可柳树:回复王超老师 是我们去消费,人家给我们优惠
2023-01-05 15:54:58
王超老师:回复罗可柳树你好 你好付款的时候 借:预付账款 20 贷:银行存款 20 等到充油的时候 借:管理费用等%2B增值税  26 贷:预付账款  20 营业外收入 6
2023-01-05 16:10:35
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 绿意 发表的提问:
老师,充值卡预付的2000元油费,怎么做账?
借:银行存款 贷:预付账款
87楼
2023-01-06 14:48:01
全部回复
绿意:回复许老师 老师,是我们付的2000元,一直挂预付吗?那什么时候进费用呢?
2023-01-06 15:10:18
许老师:回复绿意这个的话,你们可以等这张卡用完了,记入费用。也可以,使用一次,结转一次费用哈
2023-01-06 15:30:51
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 星芸 发表的提问:
请问老师:新会计制度及实操课已听完。现在做账遇到以下问题: 代收的土地承包费:收到资金时财务会计进行账务处理(挂往来账),预算会计不进行账务处理;但因各种原因该代收土地承包费到12月31日完还未付给土地实有人,形成了资金结存,那么年底是不是要进行预算会计账务处理,如果不处理那么预算会计资金结存就和实际资金结存就会不一致,如果预算会计要处理,账务怎么处理?到第二年实际付上年代收的土地承包费时,预算会计账务怎么进行处理?我是行政单位会计。
你好,收到资金时财务会计进行账务处理(挂往来账),支出的时候也挂往来,就没有问题了
88楼
2023-01-06 15:11:48
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星芸:回复紫藤老师 我问的是预算会计如何处理?
2023-01-06 16:01:36
紫藤老师:回复星芸资金结存一般对应的是结转结余或返还额度
2023-01-06 16:23:31
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 木兰花 发表的提问:
老师预付卡销售成品油卡普票 怎么处理 分录是咋样的
借预付账款贷银行存款,如果消费了借管理费用或者成本贷预付账款。
89楼
2023-01-06 15:23:59
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木兰花:回复郭老师 老师我们收到了一张这样的发票
2023-01-06 15:39:17
木兰花:回复郭老师 老师汇算清缴小微企业 用填期间费用表和成本支出表吗  有招待费调增和福利费 ,我填的应付职工薪酬支出及纳税调整表 ,请老师给我解答. 哪个正确规范
2023-01-06 15:54:12
郭老师:回复木兰花小型微利企业不需要填写期间明细表,也不需要填写一般收入成本支出明细表, 他填写的是职工薪酬明细表 纳税调整明细表 主表 基础表 小型微利企业减免表密布亏损明细表。
2023-01-06 16:07:46
郭老师:回复木兰花福利费,在职工薪酬明细表调整 招待费在纳税调整明细表调整
2023-01-06 16:36:13
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 犹豫的树叶 发表的提问:
应付给别人的钱,别人的车加油从公司下账的,该如何做会计处理
你好 借:管理费用等 贷:其他应付款
90楼
2023-01-08 17:08:35
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