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房租付三压一如何会计做账
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崔老师
职称:,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 未来不是梦 发表的提问:
我公司融资租赁一台压铸机总价245000另加压铸机软件85000元,首付99000元,剩下款项分24期付完,这个业务如何做分录的
这个问题,根据您提供的有限信息,比较难以回答,难以为您做出具体的会计分录来。但是我为您提供一个完整的承租人对融资租赁业务的会计分录,供您参考。 1.租赁期开始日 借:固定资产——融资租入固定资产(租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值孰低)      未确认融资费用      贷:长期应付款——应付融资租赁款(最低租赁付款额)   ★折现率的确定(计算最低租赁付款额的现值时,其折现率可按下列顺序确定)   ①出租人的租赁内含利率;   ②租赁合同规定的利率;   ③同期银行贷款利率。  2.初始直接费用的处理——手续费、律师费、差旅费、印花税等,计入租入资产价值:   借:固定资产——融资租入固定资产(初始直接费用)     贷:银行存款等  3.未确认融资费用分摊的处理——按实际利率法分摊  ★未确认融资费用每一期的摊销额=(每一期的长期应付款的期初余额-未确认融资费用的期初余额)×实际利率   ★分摊率的确定:   (1)以出租人的租赁内含利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租赁资产入账价值的,应当将租赁内含利率作为未确认融资费用的分摊率。   (2)以合同规定利率为折现率将最低租赁付款额折现,且以该现值作为租赁资产入账价值的,应当将合同规定利率作为未确认融资费用的分摊率。   (3)以银行同期贷款利率为折现率将最低租赁付款额折现,且以该现值作为租赁资产入账价值的,应当将银行同期贷款利率作为未确认融资费用的分摊率。   (4)以租赁资产公允价值为入账价值,应当重新计算分摊率。该分摊率是使最低租赁付款额的现值等于租赁资产公允价值的折现率。   ★会计处理:   借:长期应付款——应付融资租赁款     贷:银行存款   借:财务费用     贷:未确认融资费用 4.租赁资产折旧的计提   ★应提折旧总额的确定:   存在担保余值的:应提折旧总额=融资租入固定资产入账价值-担保余值   不存在担保余值的:应提折旧总额=融资租入固定资产入账价值   ★折旧期间:   ①如果能够合理确定租赁期届满时承租人将会取得租赁资产所有权,即可认为承租人拥有该项资产的全部使用寿命,因此应以租赁开始日租赁资产的寿命作为折旧期间;   ②如果无法合理确定租赁期届满后承租人是否能够取得租赁资产的所有权,则应以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。   ★履约成本的会计处理——履约成本发生时通常直接计入当期损益   借:管理费用等     贷:银行存款   ★或有租金的会计处理——在实际发生时确认为当期损益   ①或有租金以销售百分比、使用量等为依据计算的:   借:销售费用     贷:银行存款   ②或有租金以物价指数为依据计算的:   借:财务费用     贷:银行存款   5.租赁期满时的会计处理   (1)返还租赁资产   ①存在承租人担保余值:   借:累计折旧     长期应付款——应付融资租赁款     贷:固定资产——融资租入固定资产   ②不存在承租人担保余值:   借:累计折旧     贷:固定资产——融资租入固定资产   (2)优惠续租租赁资产   ①如果承租人行使优惠续租选择权:视同该项租赁一直存在而作出相应的账务处理。   ②如果租赁期届满时承租人没有续租支付的违约金   借:营业外支出     贷:银行存款  (3)留购租赁资产   ①支付购买价款时:   借:长期应付款——应付融资租赁款     贷:银行存款   ②结转固定资产所有权:   借:固定资产——生产用固定资产     贷:固定资产——融资租入固定资产
151楼
2023-02-08 14:23:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 草茂 发表的提问:
单位的房屋租金是季付,如何做账务处理
您好,收到发票,直接借:管理费用-租赁费等科目,贷:现金或者银行存款。
152楼
2023-02-09 13:53:49
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草茂:回复王雁鸣老师 老师您好,已收到发票,是季付的款项,是否需要计入预付账款-待摊费用科目,之后三个月待摊?
2023-02-09 14:15:02
王雁鸣老师:回复草茂您好,不需要的。
2023-02-09 14:43:05
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
预付的房租入预付账款,那我们公司如果是迟交呢,就是6月才交4-6月的房租,如何做账?
你好 ; 按月做 分摊 ; 在租赁期内做 ;借管理费用-租赁费 贷其他应付款 ; 到时支付做 借  其他应付款 ;贷银行存款  
153楼
2023-02-09 14:16:29
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小鱼儿:回复meizi老师 请问6月交,直接入6月的费用可以吗
2023-02-09 14:38:47
meizi老师:回复小鱼儿你好 ; 你要按月分摊的 ; 你4月5月和6月分别做账 ;  只是6月多做一笔支付   
2023-02-09 14:54:55
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 自由的紫菜 发表的提问:
预付一年的房租,前三个月是免租期,会计上应该按几个月来分摊房租费
您好 预付一年的房租,前三个月是免租期,会计上应该按12个月来分摊房租费
154楼
2023-02-09 14:23:59
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自由的紫菜:回复bamboo老师 比如说1-3月是免租期,一年房租是10万元相当于付的是4月到下一年的4月的房租,那1-3月就不分摊了吗老师
2023-02-09 14:40:04
bamboo老师:回复自由的紫菜不是的啊 按照12个月啊 每个月摊销100000/12=8333.33333333
2023-02-09 14:55:04
自由的紫菜:回复bamboo老师 我看签的合同是这样写的,3-5月是免租期,3月底付年租金10万元,租期到明年的5月31日,这按照12个月还是15个月摊呢
2023-02-09 15:07:38
bamboo老师:回复自由的紫菜3 到明年的5月31日, 这个是按照15个月
2023-02-09 15:17:39
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
老师 一次性付了一年400万多房租发票已收到该如何做账
你好 借预付账款贷银行存款 借管理费用-租赁费等贷预付账款
155楼
2023-02-10 13:55:57
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。:回复meizi老师 400万 要一次入费用吗?不能计入待摊费用吗
2023-02-10 14:23:01
meizi老师:回复你好 是在分摊啊 你计入预付账款 按年分摊 你这个是付的一年的费用 走预付款体现 分摊就行 这个就是按月分摊的分录:借管理费用-租赁费等贷预付账款
2023-02-10 14:33:33
。:回复meizi老师 收到的是专票,400万一次性收到发票了怎么做账呢
2023-02-10 14:46:39
meizi老师:回复借预付账款 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款 借管理费用-租赁费等贷预付账款
2023-02-10 15:15:09
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 方鸽~(始于足下) 发表的提问:
房租预付一年,借:其他应付款/预付账款 ,几个月后才来专票,请问如何分摊房租都计入生产成
你好,按实际支付房租分摊销就可以,比如1月支付1-12月的,从1月开始摊销就可以。
156楼
2023-02-10 14:01:48
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方鸽~(始于足下):回复立红老师 如何做分摊分
2023-02-10 14:24:09
方鸽~(始于足下):回复立红老师 如何做分摊分录?
2023-02-10 14:49:56
立红老师:回复方鸽~(始于足下)你好 借,制造费用等 贷,预付账款
2023-02-10 15:16:03
方鸽~(始于足下):回复立红老师 来票金额是一年的,这个怎么计?
2023-02-10 15:35:45
立红老师:回复方鸽~(始于足下)你好,按租赁金额/12就是每个月的摊销额
2023-02-10 16:01:21
方鸽~(始于足下):回复立红老师 那我现在来票金额是一年的,这个来票金额挂什么科目?
2023-02-10 16:18:52
立红老师:回复方鸽~(始于足下)你好,您之前不是将一年的租金计入预付账款了,现在收到一年的发票不需 要再入账的。
2023-02-10 16:36:53
方鸽~(始于足下):回复立红老师 预付账款是含税价,现在来票是专票。
2023-02-10 16:55:38
方鸽~(始于足下):回复立红老师 进项税不计账吗?
2023-02-10 17:11:20
立红老师:回复方鸽~(始于足下)你好 取得发票,将进项冲减预付账 借,应交税费一应增进 贷,预付账款
2023-02-10 17:37:25
方鸽~(始于足下):回复立红老师 愚钝,没明白,这只是税金部分,来票金额减掉税金的部分怎么挂?比如说来票10万,税金4761元,借:?借:税金_进项 贷:预付款
2023-02-10 17:59:13
方鸽~(始于足下):回复立红老师 95238元不含税房租怎么挂?
2023-02-10 18:25:12
立红老师:回复方鸽~(始于足下)你好,比如之前预付100000 借,预付账款100000 贷,银行存款100000 收到发票 借,应交税费一应增进4761 贷,预付账款4761 然后95238按12个月分摊销计入费用 借,制造费用等95238/12 贷,预付账款95238/12
2023-02-10 18:40:56
方鸽~(始于足下):回复立红老师 好的,谢谢
2023-02-10 18:58:08
立红老师:回复方鸽~(始于足下)不客气的,祝您学习愉快
2023-02-10 19:23:57
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 平安快乐 发表的提问:
公司给高管付租房,房子租发票付款方为公司。怎么做会计分?这个高管需要补交个人所得税吗?如何做分录?
1、借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 2、不用缴纳个税。
157楼
2023-02-10 14:07:45
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 爱乐 发表的提问:
请问,经营租赁货车10辆45万,租期三年,款项一次支付,又转租给其他公司5辆收取租金150000。会计分录如何做?
您好,转租的收入,借;现金或者银行存款,150000元,贷:预收账款等科目,150000元。
158楼
2023-02-10 14:20:59
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爱乐:回复王雁鸣老师 为什么是预收是实际的收入呀
2023-02-10 15:10:45
王雁鸣老师:回复爱乐您好,可以在开具发票后,再确认收入的。
2023-02-10 15:27:15
爱乐:回复王雁鸣老师 发票双方都已开具了,我公司付租金的分录和转租其给其他公司取得收入的分录,麻烦您具体写一下。感谢
2023-02-10 15:49:40
王雁鸣老师:回复爱乐您好,付租金的分录,借:长期待摊费用,应交税费(一般纳税人取得增值税专用发票,否则,无此分录),贷:现金或者银行存款等科目,收租金,借:现金或者银行存款,贷:主营业务收入,或者其他业务收入,应交税费。同时结转5辆车的成本,借:主营业务成本,或者其他业务成本,借:长期待摊费用。
2023-02-10 16:12:49
爱乐:回复王雁鸣老师 老师成本是不是一共就45万,可不可以直接借记主营业务成本45,不经迁长期待摊费用。
2023-02-10 16:26:01
王雁鸣老师:回复爱乐您好,可以这样操作的。
2023-02-10 16:50:24
爱乐:回复王雁鸣老师 老师,那租车150000万的印花税用不用缴,如果用缴,如何计算。
2023-02-10 17:18:12
王雁鸣老师:回复爱乐您好,需要交纳的,印花税=150000*0.1%/2。
2023-02-10 17:38:38
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问:
工地工人租住房的会计分录如何做的
是工程施工企业还是说是房地产开发企业,计入的科目不同
159楼
2023-02-12 14:58:52
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ Eddie 发表的提问:
公司租赁3年厂房,第一年前三个月是免租的?如何做会计分录?是总的3年租金除33个月。每个月计提分摊吗?分录怎么写?
您好 是总的3年租金除33个月 每个月计提分摊 请问租金支付了吗
160楼
2023-02-12 15:05:00
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Eddie:回复bamboo老师 预约了第四个月租金,分录怎么写
2023-02-12 15:38:37
bamboo老师:回复Eddie预约了第四个月租金? 预约还是预缴?
2023-02-12 16:04:51
Eddie:回复bamboo老师 1月预付4月租金,因为前三个月是免租金的。
2023-02-12 16:18:46
bamboo老师:回复Eddie借:其他应付款 贷:银行存款 然后按月计提: 借:管理费用 贷:其他应付款-暂估 收到发票后 借:其他应付款-暂估 贷:其他应付款
2023-02-12 16:41:43
Eddie:回复bamboo老师 按新准则,不是要租金负债吗
2023-02-12 16:53:40
bamboo老师:回复Eddie请问您单位已经使用新会计准则了吗?
2023-02-12 17:14:47
bamboo老师:回复Eddie您用新准则 电子税务局财务报表没有对应栏次填写的 电子税务局的表格没有更新
2023-02-12 17:33:33
Eddie:回复bamboo老师 也对,用小企业会计准则的话是上面你写分录吧?
2023-02-12 17:58:02
bamboo老师:回复Eddie是的 用小企业会计准则的话我上面这样写分录
2023-02-12 18:24:23
Eddie:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-02-12 18:49:37
bamboo老师:回复Eddie不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
2023-02-12 19:03:06
Eddie:回复bamboo老师 老师,这样其他应付款每月计提金额肯定是大于每月支付金额,其他应付款为贷款是正常的吧?
2023-02-12 19:15:12
bamboo老师:回复Eddie其他应付款余额在贷方 正常的
2023-02-12 19:29:58
荣荣老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 自由飞翔 发表的提问:
预付对方三年房屋,对方开具3年租金,如何冲预付和摊销,分录怎么做
你好同学,分录 借 预付账款 贷 银行存款 借 长期待摊费用 贷 预付账款 分摊时: 借 管理费用 贷 长期待摊费用
161楼
2023-02-12 15:26:17
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自由飞翔:回复荣荣老师 老师要是租期一年或小于一年如何冲预付和摊销
2023-02-12 15:43:41
荣荣老师:回复自由飞翔小于一年,先记入预付账款,每月分摊房租的时候,下预付账款即可。不用通过长期待摊费用
2023-02-12 16:03:14
自由飞翔:回复荣荣老师 老师分录是这么做对吗,借预付账款贷银行存款,收到发票后冲预付和摊销都这么做分录借管理费用贷银行存款
2023-02-12 16:20:44
荣荣老师:回复自由飞翔收到发票后 借管理费用 贷预付账款
2023-02-12 16:34:45
自由飞翔:回复荣荣老师 摊销也一样吗
2023-02-12 16:45:48
荣荣老师:回复自由飞翔同学,是一样的,这一步就是摊销费用。
2023-02-12 17:09:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 咸猫鱼 发表的提问:
老师,你好,我想问一下我们4.5.6三个月产生了房租,但是没有付,会计上要做账,请问怎么做?
你好,借:管理费用等科目,贷:其他应付款等科目 
162楼
2023-02-12 15:47:23
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咸猫鱼:回复邹老师 老师,可以在管理费用下设置个房租噻?
2023-02-12 16:10:26
邹老师:回复咸猫鱼你好,如果是办公室的租金,是可以的 
2023-02-12 16:25:40
咸猫鱼:回复邹老师 老师,我想问一下,我们这个租金,一部分是办公用。一部分是做研发的。那我这个科目怎么设置呢?
2023-02-12 16:42:07
邹老师:回复咸猫鱼你好,可以是: 管理费用—租金,研发支出
2023-02-12 17:01:07
小晴天老师
职称:初级会计师,中级会计师,注册会计师,审计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ 摩登 发表的提问:
老师,咨询类的小微企业,前期企业无收入,未计提、未支付房租。现有收入后,补交前1年房租,及预付半年房租,取得房东一张1.5年租金发票。请问如何做账
您好,补交房租, 借:以前年度损益调整 贷:银行存款/库存现金 预付房租 借:预付账款 贷:银行存款/库存现金 计提 借:相关费用 贷:预付账款
163楼
2023-02-12 16:02:59
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 摩登 发表的提问:
老师,咨询类的小微企业,前期企业无收入,未计提、未支付房租。现有收入后,补交前1年房租,及预付半年房租,取得房东一张1.5年租金发票。请问如何做账
这个跨年了,之前19年需要做,借以前年度损益调整,贷长期待摊费用,借未分配利润,贷以前年度损益调整,本年的,借管理费用,贷长期待摊费用,
164楼
2023-02-13 13:47:30
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.59w
引用 @ 柔弱的流沙 发表的提问:
1月支付工厂2-7月半年的房租时,如何做会计分录,发票已在12月收到并入账。
一月份支付的是当年的二到七月份吗?如果是的话,借预付账款,贷银行存款,然后二月份开始借管理费用贷预付账款。
165楼
2023-02-13 14:08:24
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柔弱的流沙:回复郭老师 好的去年12月份先收到发票时应该怎么做会计分录呢
2023-02-13 14:37:05
柔弱的流沙:回复郭老师 之前做的是错的
2023-02-13 15:01:17
郭老师:回复柔弱的流沙一号12月份收到了发票,不用做。
2023-02-13 15:28:30
柔弱的流沙:回复郭老师 前会计已经做账并抵扣了应该怎么办呢
2023-02-13 15:49:19
郭老师:回复柔弱的流沙你好,当时的分录怎么做的?
2023-02-13 16:11:19
柔弱的流沙:回复郭老师 借  应付账款-工厂房租      应交税费-应交增值税(进项税额) 贷  应付账款-工厂房租
2023-02-13 16:28:57
郭老师:回复柔弱的流沙借应付账款贷银行存款,一月份做这个,然后按月分摊,从二月份开始借制造费用贷应付账款。
2023-02-13 16:41:22
郭老师:回复柔弱的流沙你上面这个分录可以的。
2023-02-13 16:59:08
柔弱的流沙:回复郭老师 好的,谢谢
2023-02-13 17:12:53
郭老师:回复柔弱的流沙不用客气,工作愉快。
2023-02-13 17:35:01
柔弱的流沙:回复郭老师 老师,请问1月支付工厂1.25-7.24日半年物业费  发票付款时收到,应该如何做账务处理
2023-02-13 17:48:22
郭老师:回复柔弱的流沙借预付账款贷银行存款。
2023-02-13 18:09:38
柔弱的流沙:回复郭老师 发票不用做账吗
2023-02-13 18:19:46
郭老师:回复柔弱的流沙你好,收到了发票不一定非得做账的,你想抵扣增值税,可以抵扣的,借预付账款应交税费,应交增值税进项贷银行存款。
2023-02-13 18:41:53

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