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交付使用固定资产会计分录
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ xut况味天遥 发表的提问:
本月购入固定资产,会计分录为,借固定资产,贷应付账款,次月折旧分录为,借管理费用~折旧费,贷累计折旧。对吗?
分录正确。
61楼
2022-12-26 15:50:59
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阿文老师
职称:中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ 周瞳 发表的提问:
村级财务制度下使用专项资金建造固定资产的会计分录应该怎么做
你好,收到上级补助资金,借:银行存款 贷:上级补助收入 完工前:借;在建工程 贷:原材料、银行存款等 完工后结转:借:固定资产 贷:在建工程
62楼
2022-12-27 14:56:45
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周瞳:回复阿文老师 专项资金用于公路维修,不形成固定资产又应该怎么做呢
2022-12-27 15:33:26
阿文老师:回复周瞳您好,公路是构筑物,当做固定资产核算即可。
2022-12-27 16:02:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 昕雅 发表的提问:
老师,请问正在使用的固定资产累计折旧怎么做分录分录
借成本费用相关科目贷累计折旧
63楼
2022-12-27 15:24:04
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窦老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ Justin 发表的提问:
想问一下,补记2018年固定资产折旧的会计分录, 2019年新购入的固定资产,财务会计和预算会计的会计分录,和固定资产折旧的会计分录
你好同学,补记18年固定资产会计分录: 借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 财务会计,借:固定资产 贷:银行存款等 预算会计,借:事业支出 贷:银行存款 同时借:固定资产 贷:固定基金
64楼
2022-12-27 15:47:59
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Justin:回复窦老师 19年新购入的固定资产折旧的会计分录呢
2022-12-27 16:19:22
窦老师:回复Justin借记“固定基金”科目,贷记“累计折旧”科目。
2022-12-27 16:31:41
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 天真的美女 发表的提问:
预付账款转固定资产会计分录怎么做
你好 借预付 贷银行存款 
65楼
2022-12-28 14:50:51
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 不讨喜 发表的提问:
用其他应付款购买了固定资产应该怎么做会计分录
您好 借:固定资产 应交税费-应交税费-进项税额 贷:其他应付款
66楼
2022-12-28 15:06:27
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不讨喜:回复bamboo老师 我是收到一笔钱 放在其他应付款 借银行存款 贷其他应付款 把其他应付款用了以后应该是其他应付款减少 怎么会又把其他应付款放在贷方
2022-12-28 15:46:41
bamboo老师:回复不讨喜您前面已经计入了银行存款 用银行存款购买的固定资产? 借:固定资产 贷:银行存款
2022-12-28 16:10:50
不讨喜:回复bamboo老师 那怎么提现其他应付款我减少了
2022-12-28 16:37:55
bamboo老师:回复不讨喜要体现其他应付款减少 您要还款
2022-12-28 16:50:26
不讨喜:回复bamboo老师 什么意思
2022-12-28 17:09:02
不讨喜:回复bamboo老师 这个固定资产就是我用那笔其他应付款买的
2022-12-28 17:27:11
bamboo老师:回复不讨喜是的 这个固定资产就是用那笔其他应付款买的 最终这个其他应付款您还需要偿还给付款方 或者您要开具发票给付款方
2022-12-28 17:48:37
不讨喜:回复bamboo老师 不 对方给这笔钱就是给我们用的 不是为了让我们还
2022-12-28 18:17:58
不讨喜:回复bamboo老师 但是不属于财政拨款 所以我放在其他应付款
2022-12-28 18:44:30
bamboo老师:回复不讨喜那是什么原因给您单位使用的?后期需要还款么?
2022-12-28 19:09:09
不讨喜:回复bamboo老师 不需要还
2022-12-28 19:24:31
不讨喜:回复bamboo老师 但也不是财政拨款
2022-12-28 19:48:02
bamboo老师:回复不讨喜那您要做分录 借“其他应付款 贷”其他收益(营业外收入)
2022-12-28 20:11:28
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ may 发表的提问:
购进固定资产236万,本月收到30万专票发票,次月收到余下金额专用发票,怎么写会计分录?本月分录:借固定资产2034482.76,应交税费进项税41379.31,贷应付账款暂估应付款2075862.07,次月会计分录:??
您好 236万是含16%的增值税么? 不含税金额2300000/(1+0.16)=1982758.62 借:固定资产 1982758.62 应交税费——应交增值税——进项税额 41379.31 贷:应付账款 300000 应付账款——暂估应付账款 2360000/(1+0.16)+41379.31-300000=1775862.07 下个月收到剩余发票 借:应付账款——暂估应付账款 1775862.07 应交税费——应交增值税——进项税额 (2360000-300000)/(1+0.16)*0.16=284137.93 贷:应付账款 1775862.07+284137.93=2060000
67楼
2022-12-28 15:21:48
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may:回复bamboo老师
2022-12-28 16:05:38
may:回复bamboo老师
2022-12-28 16:18:06
may:回复bamboo老师 收到发票分录有问题?
2022-12-28 16:38:04
bamboo老师:回复may您第二次收到的发票金额是多少啊 合计不是236呀 固定资产入账价值也不对呀 如果是16%专票的话
2022-12-28 16:52:16
may:回复bamboo老师 2060000
2022-12-28 17:09:02
bamboo老师:回复may那您分录上应付账款加起来合计不等于236万啊
2022-12-28 17:26:10
bamboo老师:回复may第二次收到发票的税款多少?
2022-12-28 17:43:43
may:回复bamboo老师 固定资产2034482.76多减去了次月的税额
2022-12-28 17:59:48
bamboo老师:回复may那您收到发票的时候要冲减账面价值 您分录的进项税额也不对的
2022-12-28 18:22:22
may:回复bamboo老师 那应怎么写分录?
2022-12-28 18:37:11
bamboo老师:回复may要像我前面那样写分录 或者您把发票两张拍照上传我看看
2022-12-28 18:54:53
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
行政会计中固定资产报废如何做账,比如固定资产10000,使用10年,累计折旧6000,后设备不能继续使用,卖废品卖了200,麻烦写一下完整的分录。
你好 ; 借固定资产清理 ;累计折旧贷固定资产。 借:事业支出贷固定资产清理
68楼
2022-12-28 15:47:59
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 郑秀霞 发表的提问:
我司融资购入一台锅炉,之为安装列入在建工程中,现投入使用了,之前问说是可以转为固定资产,但是因为是融资分期付款,到2020年才会把租金付完,那这会计分录要怎么做,就是转为固定资产时怎么做会计分录
就是固定资产 未确认融资费用 长期应付款 就是一直摊销未确认融资费用到你全部付款结束
69楼
2022-12-29 14:28:56
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
销售自己使用过的固定资产分录
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
70楼
2022-12-29 14:55:53
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 甜蜜蜜 发表的提问:
您好老师!我单位2018年9月销售了一辆使用过的固定资产,之前的会计也没有交过税,现在我接上要交销售固定资产的增值税吗?该怎么交,分录怎么做?
你好,当时去二手车市场开了发票的吗
71楼
2022-12-29 15:10:33
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甜蜜蜜:回复郭老师 公司自己开的发票
2022-12-29 15:45:53
郭老师:回复甜蜜蜜不能吧 没交税你们比对能通过吗
2022-12-29 15:58:25
甜蜜蜜:回复郭老师 这个是小规模公司
2022-12-29 16:08:47
郭老师:回复甜蜜蜜开的普票,季度9万免增值税
2022-12-29 16:21:18
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 体贴的鲜花 发表的提问:
用其他应付款购买了固定资产应该怎么做会计分录
其他应付款购买固定资产什么意思?你是说买这个固定资产的钱没有给吗?欠着的吗?
72楼
2022-12-29 15:30:01
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体贴的鲜花:回复陈诗晗老师 2018年预提的其他应付款未付,2019年用应付款买固定资产,2018做的分录:借:资本性支出,货:其他应付款,2019年实行平记账,用银行存款购买了固定资产,如何核销其他应付款
2022-12-29 16:22:54
陈诗晗老师:回复体贴的鲜花财务会计 借,固定资产 贷,银行存款 预算会计 借,事业支出 贷,资金结存
2022-12-29 16:36:17
陈诗晗老师:回复体贴的鲜花你这个其他应付款当时的预期的是什么费用?你现在买固定资产是我给你上面的这个分录 冲销 借,其他应付款 贷,累计盈余
2022-12-29 16:47:21
体贴的鲜花:回复陈诗晗老师 去年还未平行记账,预提的是资本性支出-专用没备购置费,是不是 借.其他应付款 货,累计盈余-财政补助结
2022-12-29 17:00:06
体贴的鲜花:回复陈诗晗老师 去年己核销了费用,再走支出不对吧?
2022-12-29 17:20:38
陈诗晗老师:回复体贴的鲜花没有问题,你今年还是做支出,做一笔去年的冲销的分录,就是我后面给你的这个。
2022-12-29 17:39:16
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
同期的新增固定资产与交付使用财产在计算数量上相同么
判断说明
73楼
2022-12-29 15:44:59
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罗老师:回复爱笑的流沙正确的
2022-12-29 16:01:01
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 冷傲的飞机 发表的提问:
2、甲企业2019年购入一台需安装设备,用银行存款支付买价20000元,增值税额为2600元,运杂费1000元,安装费2400。安装过程中,领用生产用材料1600元,应付安装人员工资1000元。该项设备安装完工后作为固定资产交付使用。(1)支付买价、运杂费、安装费的会计分录。领用材料和应付职工工资的会计分录。(3)安装完工交付使用的会计分录。
2、甲企业2019年购入一台需安装设备,用银行存款支付买价20000元,增值税额为2600元,运杂费1000元,安装费2400。安装过程中,领用生产用材料1600元,应付安装人员工资1000元。该项设备安装完工后作为固定资产交付使用。 (1)支付买价、运杂费、安装费的会计分录。 借:在建工程——XX设备 23400 借:应交税费——应交增值税(进项税额)2600 贷:银行存款26000 (2)领用材料和应付职工工资的会计分录。 借:在建工程——XX设备 2600 贷:原材料 1600 贷:应付职工薪酬1000 (3)安装完工交付使用的会计分录。 借:固定资产26000 贷:在建工程——XX设备 26000
74楼
2023-01-03 14:23:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付固定资产清理费应怎么做会计分录?
借固定资产清理 贷银行存款
75楼
2023-01-03 14:43:33
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