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交付使用固定资产会计分录
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 小虹虹 发表的提问:
老师融资租入的固定资产,交了首付款 40万,后面每期租金5万元,怎么做会计分录
你好,拍一下你的合同看一下
121楼
2023-01-30 13:29:22
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小虹虹:回复赵海龙老师 老师你看一下
2023-01-30 14:06:46
赵海龙老师:回复小虹虹按照首付,租金确认固定资产。
2023-01-30 14:26:19
小虹虹:回复赵海龙老师 没付一期款收到发票入固定资产吗,那折旧怎么做
2023-01-30 14:45:36
赵海龙老师:回复小虹虹你好,可以照顾根据合同约定路上就可以不是说非要收到发票。
2023-01-30 15:04:33
赵海龙老师:回复小虹虹可以暂估,打错字了
2023-01-30 15:33:42
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ CC-yu 发表的提问:
100万的固定资产,首付款付了10万,剩下的90万没付,但是资产被对方作为抵押物了,会计分录怎么做
资产作为抵押物这个没办法在账务处理中反映出来的! 一个应付账款余额90万就可以了
122楼
2023-01-30 13:54:23
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 舒心的鸭子 发表的提问:
固定资产不动产会计分录
你好,借固定资产一房屋,贷银行存款
123楼
2023-01-30 14:20:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ qihuiW 发表的提问:
固定资产报废的会计分录,应收账款,应付账款收不回来的会计分录
你好 固定资产报废的分录是 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理 应收账款收不回来 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:应收账款 应付账款不需要支付 借:应付账款,贷:营业外收入
124楼
2023-01-30 14:44:58
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qihuiW:回复邹老师 银行存款错误,怎么调整到现有的数据
2023-01-30 15:08:01
邹老师:回复qihuiW你好,银行存款错误(具体是什么原因导致的错误呢?)
2023-01-30 15:33:32
qihuiW:回复邹老师 代账公司没有做银行账,现在我们自己做账,银行有余额
2023-01-30 15:50:21
邹老师:回复qihuiW你好,那就需要根据业务发生情况,把银行日记账补上的 
2023-01-30 16:20:02
qihuiW:回复邹老师 那要补两三年的
2023-01-30 16:47:07
qihuiW:回复邹老师 有没有其他途径
2023-01-30 17:16:56
邹老师:回复qihuiW你好,没有其他途径,只能这样补救了 
2023-01-30 17:33:49
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,我们公司购买的固定资产7000元,对方给我们开的专票,我们暂不付款,挂账,会计分录怎么写?
您好 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
125楼
2023-01-31 14:13:50
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
一般人销售2016年5月1日后自己使用过的固定资产会计分录怎么做?怎么计税?
您好,分录,借:固定资产清理,累计折旧,贷;固定资产。计税增值税率按17%。
126楼
2023-01-31 14:23:08
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 学堂用户v4y3fp 发表的提问:
后入不需要安装的固定资产,分期付款,折现率10%球会计分录
同学你好,很高兴为你解答,借固定资产借应交税费,应交增值税进项税额,借未确认融资费用,贷长期应付款
127楼
2023-01-31 14:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 俊逸的茉莉 发表的提问:
处置固定资产取得的收入怎么交税会计分录
你好,一般是按3%的税率减按2%征收增值税 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费
128楼
2023-02-01 14:03:18
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俊逸的茉莉:回复邹老师 可以抵扣进项?
2023-02-01 14:28:25
邹老师:回复俊逸的茉莉如果适用税率是17%,是可以抵扣的
2023-02-01 14:51:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 哈妳 发表的提问:
发生固定资产清理变价产生的收入需要交税吗?如需要会计分录如何处理?
公司报废机器设备,报废利得和损失分别计入“营业外收入”行项目和“营业外支出”科目; 公司转让机器设备或者抵债,处置利得或损失在“资产处置收益”科目。 具体会计处理: 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)
129楼
2023-02-01 14:19:45
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 景琛 发表的提问:
固定资产盘亏怎么做会计分录,及固定资产盘盈怎么做分录
盘亏固定资产时: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 贷:固定资产 (2)报经批准转销时: 借:营业外支出——固定资产盘亏 贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 盘盈时:1)借:固定资产            贷:以前年度损益调整     . (2)调整所得税      借:以前年度损益调整          贷:应交税费——应交所得税       (3)结转以前年度损益调整      借:以前年度损益调整           贷:利润分配——未分配利润  
130楼
2023-02-01 14:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 玉山-叶子 发表的提问:
买的固定资产还未提足折旧,现在要转做给全体员工使用,会计分录怎么做
你好,只需要继续计提折旧就是了
131楼
2023-02-02 13:29:30
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玉山-叶子:回复邹老师 不是转做员工福利,进项税额不可以抵扣吗?我原来买的时候就已经抵扣了
2023-02-02 13:58:45
邹老师:回复玉山-叶子你好,你需要把剩下没有折旧对应的进项税额做转出 借;固定资产 贷;应交税费(进项税额转出)
2023-02-02 14:19:34
玉山-叶子:回复邹老师 那以前提的折旧需要做什么处理吗?以后这个固定资产怎么提折旧呢?会计分录是什么
2023-02-02 14:45:07
邹老师:回复玉山-叶子你好,之前计提的折旧不需要调整 之后按剩余固定资产账面金额,预计剩余年限估计就是每个月应当计提的折旧
2023-02-02 15:08:01
玉山-叶子:回复邹老师 那后面的应该是员工福利费,分录也是管理费用—折旧费贷累积折旧吗
2023-02-02 15:18:52
邹老师:回复玉山-叶子你好,分录是这样处理 借;应付职工薪酬——福利费 贷;累计折旧 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬——福利费
2023-02-02 15:30:11
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
出售固定资产 对方分期付款的会计分录怎么做?
你好 处置时 借 其他应收款/长期应付款 贷 固定资产清理
132楼
2023-02-02 13:36:34
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ (SVIP:执着 发表的提问:
预算会计固定资产折旧会计分录借:非流动资产基金---固定资产  贷:累计折旧--固定资产这样 对吗?
你好,按新准则只有涉及现金收支业务预算会计才做分录的,所以提折旧预算会计不做财务会计做就行了
133楼
2023-02-02 14:03:44
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(SVIP:执着:回复小云老师 老师那书上第二节:事业单位特定业务核算不是有计提固定资折旧
2023-02-02 14:46:26
(SVIP:执着:回复小云老师 那做岀的分录只是叫财务会计分录对吗
2023-02-02 15:03:34
小云老师:回复(SVIP:执着是的,财务会计才做折旧的分录,但是你前面的分录也不对,那个应该是以前的分录了
2023-02-02 15:16:02
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 忧心的御姐 发表的提问:
18年6月,A公司向其全资子公司B公司销售商品一件价值1000万元,该商品的成本为800万元,向乙醇入银行。B司将所购商品作为管理用固定资产使用,固定资产预计使用年限为五年寂静,残值为0,从2018年7月起计提折旧。(假设该年度仅发生了这一笔内部固定资产交易。) 1.编制2018年末内部固定资产交易的有关抵销分录。(包括固定资产原价中包含的内部交易未实现利润的抵销分录,当年多计提累计折旧的抵销分录。) 2.至2019年末内部固定资产交易的有关抵销分录。(括固定资产原价中包含的内部交易未实现利润的抵销分录,年多计提累计折旧的抵销分录,前年度累计折旧中多计部分的抵消分录。)
借,营业收入1000 贷,营业成本800 固定资产200 借,固定资产20 贷,管理费用20 借,年初未分配利润200 贷,固定资产200 借,固定资产60 贷,年初未分配利润20 管理费用40
134楼
2023-02-02 14:19:33
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 激动的美女 发表的提问:
固定资产会计分录表格式
格式?这个分录表有格式吗
135楼
2023-02-02 14:38:59
全部回复
激动的美女:回复朴老师 老师,那它的账户模板有吗?
2023-02-02 15:14:39
朴老师:回复激动的美女你是说固定资产卡片吗
2023-02-02 15:31:24

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